材料入庫驗收制度_第1頁
材料入庫驗收制度_第2頁
材料入庫驗收制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁材料入庫驗收制度第一章總則第一條為規(guī)范材料入庫驗收工作,保障材料質量,做到合理使用、節(jié)約資源,制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有材料的入庫驗收工作。第三條入庫驗收應以公正、公平、合理為原則,確保材料的質量符合要求。第四條本單位應建立健全材料入庫驗收制度,明確責任人和具體操作流程。第二章材料入庫驗收責任和流程第五條材料入庫驗收的責任人為材料管理人和倉庫管理員。第六條材料管理人負責對采購的材料進行驗收,判斷材料的質量是否符合要求。第七條倉庫管理員負責對驗收合格的材料進行入庫操作,確保材料的安全儲存。第八條材料入庫驗收的流程如下:(一)材料管理人在收到采購材料后,應先進行外觀檢查,檢查材料是否有明顯的破損、變形等情況。(二)外觀檢查合格后,材料管理人應對材料進行質量檢測,檢測項目包括但不限于材料的強度、硬度、耐磨性等。(三)質量檢測合格后,材料管理人應對材料進行尺寸檢測,確保材料的尺寸符合要求。(四)尺寸檢測合格后,材料管理人應將材料交給倉庫管理員進行入庫操作。(五)倉庫管理員應按照規(guī)定的入庫操作流程進行安全存儲材料,確保材料不被損壞或遺失。第三章驗收標準和記錄第九條材料入庫驗收的質量標準應根據相關的國家、行業(yè)標準確定,具體標準應詳細記錄在每個材料的驗收記錄表中。第十條驗收記錄表應包括以下內容:(一)材料的名稱、規(guī)格、型號等基本信息。(二)材料的采購合同或訂單信息。(三)外觀檢查、質量檢測和尺寸檢測的結果。(四)驗收人員的簽字和日期。第十一條所有材料的驗收記錄應按時間順序歸檔,至少保存三年。第四章監(jiān)督和管理第十二條材料管理人應定期對倉庫進行抽查,對入庫的材料進行復驗,確保材料的質量穩(wěn)定。第十三條出現材料質量問題的,應及時進行處理,追究責任人的責任。第十四條材料管理人應定期總結和評估入庫驗收工作的情況,對工作中存在的問題進行改進。第五章附則第十五條本制度由材料管理人負責解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起生效,有關文件和規(guī)定與本制度不一致的,以本制度為準。第十七條本制度的修改和廢

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論