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文檔簡介

醫(yī)院財務收支與結算管理制度一、總則為規(guī)范醫(yī)院財務收支與結算管理,確保資金安全、合理利用和透亮公開,提高財務管理水平,訂立本制度。二、財務收支管理1.財務部門1.1醫(yī)院設立財務部門,負責財務收支管理工作。1.2財務部門由財務主管負責,需具備相應的財務知識和管理本領。1.3財務部門應定期編制財務預算,審核和掌控各項費用,確保合理使用資金。2.費用預算2.1醫(yī)院每年訂立財務預算,包含收支預算、資金需求計劃等。2.2財務預算應依據醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、經濟情形和需求進行合理編制,經醫(yī)院領導審批后執(zhí)行。2.3財務預算應分項目明細,并依照每月、每季度進行細化掌控和調整。3.資金管理3.1醫(yī)院應建立健全資金管理制度,確保資金來源清楚、合法,資金流向清楚、透亮。3.2醫(yī)院設立銀行專用賬戶,特地用于接收與醫(yī)院經營活動有關的資金。3.3醫(yī)院嚴禁將資金挪作他用,禁止私分、私存、私扣和截留醫(yī)院資金。3.4財務部門應定期對資金進行清點核對,并建立相應的資金管理臺賬。4.費用報銷4.1醫(yī)院采取電子報銷方式,對各項費用進行報銷管理。4.2員工報銷費用需先填寫報銷申請表,并注明費用明細、金額以及報銷原因。4.3報銷申請表需由費用發(fā)生部門負責人審核,并提交財務部門進行核定。4.4財務部門審核無誤后,將費用報銷金額轉賬至員工指定銀行賬戶。4.5財務部門應及時歸檔相關報銷票據和憑證,并做好備查工作。三、結算管理1.結算方式1.1醫(yī)院財務管理采取現(xiàn)金與非現(xiàn)金支出結算方式。1.2現(xiàn)金支出結算需有專人負責,確保資金安全和準確性。1.3非現(xiàn)金支出結算可通過銀行轉賬等方式進行,確保憑證真實有效。2.藥品結算2.1醫(yī)院藥品采購需依照合同金額進行結算,嚴禁超出合同金額支出。2.2藥品結算應供應有效的購貨發(fā)票、進貨票據和驗收記錄等憑證料子。2.3藥品結算由財務部門審核,結算金額應與實際采購金額相符。3.醫(yī)療服務結算3.1醫(yī)療服務費用應依照規(guī)定的收費標準進行結算,嚴禁亂收費或收取超出標準的費用。3.2醫(yī)療服務費用結算應供應有效的病歷、治療方案和收費明細等憑證料子。3.3醫(yī)療服務費用結算由財務部門審核,確保結算金額準確、合理。4.結算核對4.1財務部門應定期進行結算核對工作,確保結算憑證的真實性和完整性。4.2結算核對應與相關部門進行協(xié)作,并及時通報醫(yī)院領導。4.3財務部門應建立結算核對臺賬,記錄結算過程和核對結果。四、違規(guī)處理1.財務違規(guī)行為1.1醫(yī)院財務工作中,嚴禁有下列違規(guī)行為:—挪用、私分、私存、私扣和截留醫(yī)院資金;—弄虛作假、騙取費用報銷;—超出合同金額支出藥品采購款項;—收取超出標準的醫(yī)療服務費用;—擅自改動或竄改財務憑證。1.2對于財務違規(guī)行為,醫(yī)院將依法依規(guī)進行相應的懲罰,并追究相關人員的責任。2.違規(guī)處理2.1對于財務違規(guī)行為,醫(yī)院將采取以下處理措施:—取消違規(guī)人員的財務操作權限;—暫時停止或停止違規(guī)人員的相關職務;—追繳違規(guī)所得;—依據情節(jié)嚴重性進行相應的紀律處分或調查處理。2.2違規(guī)處理應合法、公正、公開,確保相關人員的合法權益。五、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行。對于本制度未盡事宜,可依據實際情況做出相應調整,并報醫(yī)院領導審批。本制度解釋權歸醫(yī)院財務部門全部。

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