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SAPTM運輸管理模塊操作手冊?ERP文庫.歡迎轉(zhuǎn)發(fā),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!Page彈出窗口,選擇參考選項卡。將您的裝運憑證編號輸入裝運編號字段,然后選擇執(zhí)行。已從采購訂單復(fù)制貨運成本金額。選擇抬頭數(shù)據(jù)選項卡支付款項,并在基線日期字段輸入當(dāng)前日期。轉(zhuǎn)回到抬頭數(shù)據(jù)選項卡基本數(shù)據(jù),然后選中計算稅額復(fù)選框。激活復(fù)選框計算稅額之后,系統(tǒng)會將采購訂單中的稅碼應(yīng)用于貨運成本值。填充字段稅額,更新字段余額(右上角)。余額字段現(xiàn)在顯示供應(yīng)商發(fā)票的總值(接收的服務(wù)+稅收)。此數(shù)額應(yīng)與供應(yīng)商外部開票憑證中的值相同。過帳憑證之前,將此值復(fù)制到金額字段(稅額上方的基本數(shù)據(jù)選項卡)。選擇過賬,過帳憑證:5100157019請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù):菜單路徑后勤>物料管理>后勤發(fā)票校驗>進(jìn)一步處理>顯示發(fā)票憑證TCODEMIR4SAPGUI:在顯示發(fā)票憑證屏幕中,輸入下列數(shù)據(jù)并選擇回車。字段名稱描述示例值備注發(fā)票憑證編號之前步驟中創(chuàng)建的發(fā)票憑證編號會計年度本年僅適用于NWBC:選擇所有發(fā)票已過賬選項卡,然后選擇搜索標(biāo)準(zhǔn)并輸入出票方USSU-VSF01。選擇應(yīng)用進(jìn)行確認(rèn)。之后將顯示發(fā)票。重復(fù)步驟1到3,以檢查GR/IR科目。已經(jīng)清算GR/IR科目。重復(fù)步驟6到9,以檢查供應(yīng)商的應(yīng)付帳款科目。已將過帳發(fā)票的值添加到余額。最后一步是將錢款轉(zhuǎn)帳到供應(yīng)商的銀行帳戶。此步驟通過財務(wù)付款運行完成,其他基線業(yè)務(wù)情景將對此進(jìn)行詳細(xì)介紹。SAP針對手動過帳收入發(fā)票提供了評估收貨結(jié)算作為完全自動化的另一個選擇。使用此類型的自開票據(jù),系統(tǒng)在后臺為您的供應(yīng)商生成開票憑證。系統(tǒng)基于服務(wù)條目

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