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第1頁(yè)共1頁(yè)物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能____公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。____支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板(二)1、遵循會(huì)計(jì)法,財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付,數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫(kù)存限額,做到日清月結(jié),及時(shí)盤(pán)庫(kù),保證賬實(shí)相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?,F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時(shí)發(fā)放工資。6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開(kāi)戶及信息變更、注銷(xiāo)手續(xù)。12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù),及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù),便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。15、核對(duì)用戶信息,與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶發(fā)票。16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn),進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。19、整理、裝訂憑證,賬冊(cè)和有關(guān)資料,及時(shí)歸檔,防止丟失或損壞。20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì)計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板(三)每日資金收付管理(必須做到當(dāng)天收支憑證錄入現(xiàn)金流量表與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),否則后果自負(fù),收支單據(jù)整潔整齊,字體清淅無(wú)誤);負(fù)責(zé)各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用收取、車(chē)輛停放費(fèi)收取等其他臨時(shí)收費(fèi)工作;復(fù)核報(bào)銷(xiāo)、支出的原始憑證、發(fā)票公司名稱(chēng)及稅務(wù)編號(hào)是否正確,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)退回相關(guān)人員;負(fù)責(zé)業(yè)主收退押金、代退開(kāi)發(fā)業(yè)主辦證費(fèi)、公司報(bào)表結(jié)賬等工作;負(fù)責(zé)代收水電費(fèi)錄入系統(tǒng)、核對(duì)差異,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào);編制每月公共用電分?jǐn)偙怼⑹召M(fèi)情況表發(fā)送會(huì)計(jì)核對(duì);負(fù)責(zé)總公司減免物業(yè)管理費(fèi)的登記與系統(tǒng)操作及總公司往來(lái)核算;每月催繳物業(yè)費(fèi),遇到問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào);負(fù)責(zé)本小區(qū)考勤編制(根據(jù)各小區(qū)實(shí)際情況安排);每月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金日記帳,卡類(lèi)、收據(jù)等庫(kù)存核對(duì),做到帳帳相符;11.上級(jí)交辦其他臨時(shí)工作。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板(四)一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。三、嚴(yán)格支票使用管理,辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單
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