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文檔簡介
公司收購與并購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司收購與并購行為,提高公司資源整合與管理效率,訂立本管理制度。本制度適用于公司全部收購與并購活動,并適用于公司全體員工。第二條公司收購與并購活動應(yīng)遵從市場化和法制化原則,全面提升公司核心競爭力,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和協(xié)同發(fā)展。第三條公司收購與并購活動應(yīng)遵從公平、公正、公開的原則,嚴禁以不正當手段謀取利益。第四條公司收購與并購活動應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并遵守監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)要求。第二章收購與并購流程管理第五條公司收購與并購需經(jīng)過全面論證、審批程序及審計程序的三個階段,具體流程如下:收購與并購論證階段確定收購與并購的戰(zhàn)略目標和價值推斷;訂立收購與并購計劃,明確收購目標、時機和方式;進行盡職調(diào)查,評估收購與并購目標的財務(wù)、經(jīng)營和法律合規(guī)情形;編制收購與并購報告,經(jīng)相關(guān)部門審核后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。收購與并購審批階段提交申請報告,包含收購與并購計劃、盡職調(diào)查報告等相關(guān)文件;經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,提交給監(jiān)管機構(gòu)備案,并按規(guī)定公告;監(jiān)管機構(gòu)完成審核后,頒發(fā)相關(guān)批復(fù)文件。收購與并購落地階段簽署正式收購相關(guān)文件,并辦理資產(chǎn)過戶和股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù);完成收購款項支出;進行組織重組,實現(xiàn)資源整合及管理創(chuàng)新;完成收購與并購后的財務(wù)核算和評估。第六條收購與并購相關(guān)負責部門應(yīng)依照程序和職責履行以下工作:收購與并購論證階段供應(yīng)收購與并購的戰(zhàn)略分析和方案論證;負責收集和分析收購目標的相關(guān)信息;進行盡職調(diào)查并編制調(diào)查報告;幫助編制收購與并購報告。收購與并購審批階段編制申請報告,明確收購與并購計劃和其他相關(guān)文件;搭配上級主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批程序;向監(jiān)管機構(gòu)提交備案申請。收購與并購落地階段參加簽署收購相關(guān)文件,保證合同的合法性和安全性;確保支出收購款項的及時有效;幫助組織重組和資源整合;搭配財務(wù)核算及評估工作。第七條公司收購與并購活動應(yīng)定期進行績效評估,評估內(nèi)容包含收購目標的經(jīng)營情形、財務(wù)情形以及資源整合的效果等,評估結(jié)果將作為后續(xù)決策的參考依據(jù)。第三章財務(wù)管理第八條公司收購與并購活動的資金來源應(yīng)合法合規(guī),遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并通過合理的方式進行融資。第九條公司收購與并購相關(guān)負責部門應(yīng)確保收購款項的安全性和可用性,嚴格遵守付款審批程序,并做好付款的記錄和備案。第十條公司收購與并購涉及的財務(wù)核算工作應(yīng)符合會計準則和相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,確保財務(wù)信息真實、準確、完整。第十一條公司收購與并購后應(yīng)及時進行財務(wù)評估,對被收購方的賬務(wù)進行審查,確保合法合規(guī),及時發(fā)現(xiàn)和解決可能存在的風險問題。第四章人力資源管理第十二條公司收購與并購活動涉及到人員調(diào)整時,應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,敬重員工合法權(quán)益,保護員工的工作經(jīng)驗和技能。第十三條公司收購與并購后,應(yīng)進行人力資源規(guī)劃和管理,確保被收購方員工的適應(yīng)和融入,供應(yīng)必需的培訓(xùn)和發(fā)展機會。第十四條公司收購與并購后,應(yīng)建立健全的員工溝通渠道,及時了解員工的需求和反饋,保持良好的人際關(guān)系和團隊合作。第十五條公司收購與并購活動發(fā)生變動時,應(yīng)及時進行人力資源調(diào)整,確保人員結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性。第五章風險管理第十六條公司收購與并購涉及到的風險應(yīng)提前進行評估和識別,并訂立相應(yīng)的應(yīng)對措施和風險掌控計劃。第十七條公司收購與并購相關(guān)負責部門應(yīng)建立風險管理制度,明確責任和權(quán)限,確保風險管理措施的有效執(zhí)行。第十八條公司收購與并購涉及到的合規(guī)風險應(yīng)重點關(guān)注,嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,確保合規(guī)經(jīng)營。第六章監(jiān)督和問責第十九條公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對公司收購與并購活動的實施進行監(jiān)督和引導(dǎo),確保其合規(guī)性和效果。第二十條公司內(nèi)部審計部門應(yīng)對公司收購與并購活動進行日常監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時報告,并提出整改措施。第二十一條對違反公司收購與并購管理制度的行為,應(yīng)依照公司相關(guān)制度進行問責,依法追究相關(guān)人員責任。第七章附則第二十二條公司收購與并購管理制度的解釋權(quán)歸公司高層領(lǐng)導(dǎo)層全部。第二十三條本制度自頒布之日起生效,并作為公司收購與并購活動的依據(jù),如有需要,本制度可進行修訂和增補,經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。以上為
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