2024年公司倉庫管理員工作崗位職責(zé)范文(二篇)_第1頁
2024年公司倉庫管理員工作崗位職責(zé)范文(二篇)_第2頁
2024年公司倉庫管理員工作崗位職責(zé)范文(二篇)_第3頁
2024年公司倉庫管理員工作崗位職責(zé)范文(二篇)_第4頁
2024年公司倉庫管理員工作崗位職責(zé)范文(二篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第2頁共2頁2024年公司倉庫管理員工作崗位職責(zé)范文1.直接向總經(jīng)理匯報,確保庫存狀況表符合財務(wù)規(guī)定。2.上崗后,應(yīng)立即對倉庫門窗及所有存儲物資進行詳細(xì)巡查,發(fā)現(xiàn)任何異常情況立即上報。3.每日下班前,須對各庫區(qū)門窗進行全面檢查,確認(rèn)無火災(zāi)、盜竊等安全隱患后方可離開。4.每天至少開啟各庫區(qū)門、窗一次,保持一小時的通風(fēng)時間,以更新庫內(nèi)空氣。5.每日需清理庫內(nèi)地面衛(wèi)生,保持地臺板整齊擺放。周末時,應(yīng)對天花板、墻壁進行清潔,吸塵并擦拭窗戶。6.每日進行一次防火設(shè)施的檢查,發(fā)現(xiàn)任何問題應(yīng)立即進行整改,并向主管報告。7.每周對庫房建筑進行一次檢查,如發(fā)現(xiàn)滲水、漏雨等異常情況,需及時上報。8.有效規(guī)劃庫內(nèi)堆位,確保出入通道暢通且保持安全距離和高度。對不規(guī)則堆位進行及時調(diào)整。禁止在貨堆上行走或坐臥,也不允許在通道坐、臥。9.倉庫接收貨物時,需核對并接收貨單,將運費聯(lián)與入庫單粘貼在一起,及時交給財務(wù)。入庫單需清晰記錄數(shù)量,送貨時,確保表格、經(jīng)手人及收貨人簽字,同時收集收貨單。在與各部門協(xié)調(diào)下,確保貨物及時發(fā)貨、補貨。每周一進行遠(yuǎn)大對賬,總結(jié)一周的往來單據(jù),與會計和銷售部門進行核對。每月___日前,倉庫需提交庫存盤點表給會計。10.熟悉庫存物資的種類、數(shù)量,掌握庫存動態(tài),及時編制庫存情況表并向財務(wù)經(jīng)理報告。11.入庫物資需進行驗收,確認(rèn)品種和數(shù)量,開具入庫單(三聯(lián)),底根、財務(wù)各一聯(lián),門衛(wèi)聯(lián)需附帶運費單,及時提交財務(wù)。12.保持“三防”(防火、防盜、防潮)和“三勤”(勤檢查、勤翻曬、勤盤點)的庫存管理原則。13.商品出庫需憑銷售部門開具的銷售單,經(jīng)王雙電話確認(rèn)后發(fā)貨。出庫單需四聯(lián)(底根、貨包、銷售部、會計),經(jīng)手人簽字確認(rèn)。發(fā)貨后,應(yīng)及時通知客服部門。14.分貨、清點過程中,需兩人以上核實,由庫管最終確認(rèn),詳細(xì)記錄貨品明細(xì),保持清晰的賬目,以書面形式向客服部門提供當(dāng)季貨品清單。分貨操作需遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),確保分貨均勻,兩件套分開計數(shù)。15.如出現(xiàn)客戶投訴數(shù)量問題,經(jīng)核實無誤,由倉庫負(fù)責(zé)處理。2024年公司倉庫管理員工作崗位職責(zé)范文(二)一、倉儲管理與職責(zé)1.編制并執(zhí)行庫存報表,確保倉庫內(nèi)存貨的安全,防止未經(jīng)授權(quán)的人員及危險物品進入。2.實施存貨日常維護,包括分類存儲、整理、標(biāo)識和庫存調(diào)度。要求熟悉存貨特性,實行分類管理,合理布局,以利于物流和安全。3.根據(jù)會計規(guī)定,定期或不定期核對存貨的入庫、出庫和結(jié)存數(shù)量。要求賬目清晰、標(biāo)識明確,確保賬卡物相符。定期進行庫存盤點。4.嚴(yán)格遵守存貨收發(fā)流程和規(guī)定,準(zhǔn)確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫等的開單、收發(fā)和簽字手續(xù)。5.堅持廉潔自律,不得損害公司形象和利益,杜絕商業(yè)不端行為。二、物料需求與采購計劃1.工廠總經(jīng)理基于產(chǎn)能、銷售目標(biāo)和備貨需求,與財務(wù)中心協(xié)商確定物料的最高、最低和安全庫存量,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.廠長負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃(日、周、月)并確認(rèn)生產(chǎn)配料單。3.倉管員依據(jù)實際庫存、庫存控制指標(biāo)、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)配料單,編制《物料需求表》,經(jīng)工廠總經(jīng)理審批后,交由采購員組織采購。4.采購員根據(jù)倉管員提交的《物料需求表》制定采購計劃,經(jīng)財務(wù)中心審批后,由采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商,確保物料供應(yīng)。三、原料驗收與入庫1.倉管員應(yīng)根據(jù)財務(wù)中心的采購指令、供應(yīng)商送貨單和工廠質(zhì)檢意見,辦理原料驗收入庫。非采購指令的物料和不合格品不得入庫。所有原料需先入庫再領(lǐng)用,大宗物料需過磅確定實際重量。2.原料入庫時,倉管員需如實填寫原料入庫單,并按存儲要求合理安排存放位置,貼好物料標(biāo)識,登記物料卡和倉存賬。3.如需退貨,需辦理退庫手續(xù),注明原因,并用紅字沖減庫存。4.入庫單的會計聯(lián)應(yīng)交財務(wù)中心記賬。四、生產(chǎn)領(lǐng)料與耗料1.倉管員須根據(jù)生產(chǎn)指令、標(biāo)準(zhǔn)用量(生產(chǎn)配料單)辦理領(lǐng)料,實行定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時,生產(chǎn)班組長需持生產(chǎn)指令單向倉管員申領(lǐng)原料,填寫領(lǐng)料單(或原料出庫單)。非生產(chǎn)指令的物料不得領(lǐng)用。2.原料領(lǐng)用后,倉管員需如實填寫領(lǐng)料單(或原料出庫單),并納入車間物料管理。生產(chǎn)班組長需嚴(yán)格控制生產(chǎn)物料損耗,按生產(chǎn)要求管理車間物料。一次性進入儲料罐的物料,應(yīng)一次性領(lǐng)出,耗用量按配料單標(biāo)準(zhǔn)和實際產(chǎn)量計算,余料按領(lǐng)料量減標(biāo)準(zhǔn)耗用量計算并定期清理。3.生產(chǎn)完工時,生產(chǎn)班組長需填寫生產(chǎn)完工報告,詳細(xì)記錄損耗、實際耗料、余料數(shù)量、工時及生產(chǎn)相關(guān)情況,分析生產(chǎn)耗料情況。4.生產(chǎn)退料需辦理退庫手續(xù),注明原因,用紅字沖減庫存。5.領(lǐng)料單的會計聯(lián)應(yīng)交財務(wù)中心記賬。五、生產(chǎn)完工入庫1.生產(chǎn)完工后,生產(chǎn)班組長應(yīng)及時將成品繳庫,倉管員需點數(shù)并填寫成品入庫單。2.成品入庫后,倉管員需按存儲要求合理安排存放位置,貼好物料標(biāo)識,登記物料卡和倉存賬。3.如需退庫返工,需辦理退庫手續(xù),注明原因,用紅字沖減庫存。4.入庫單的會計聯(lián)應(yīng)交財務(wù)中心記賬。六、銷售出庫與送貨1.倉管員需根據(jù)銷售出貨指令(出貨通知)辦理出庫,非銷售出貨指令不得出庫。具體操作參照銷售政策和流程執(zhí)行。2.倉管員需根據(jù)出貨通知填寫銷售出庫單和送貨單,送貨單交由指定送貨司機隨貨攜帶,客戶簽收后由司機交回倉管員。倉管員憑銷售出庫單和客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。3.銷售退回時,需辦理退回手續(xù),繳

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論