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第3頁共3頁2024年內部審計員工作計劃范本我局在審計工作中,將嚴格遵循____的指導思想,全面貫徹落實審計署提出的“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”以及自治區(qū)審計廳提出的“改進方法、加大力度、保證質量、提高效率、文明審計”的雙二十字工作方針。我們將緊密圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的總體大局和縣委、政府的中心工作,致力于服務全縣經(jīng)濟社會的又好又快發(fā)展,持續(xù)強化對重點領域、重點資金、重點部門的審計監(jiān)督,依法履行審計監(jiān)督職責。為進一步提升審計質量和工作水平,我局將積極探索并充分發(fā)揮審計的“免疫”功能,力求為我縣的科學發(fā)展和社會和諧作出更大貢獻。根據(jù)上級審計機關的部署和縣委、政府的安排,結合我縣審計工作的實際情況,現(xiàn)對____年度的審計工作做出如下安排:一、進一步深化財政審計工作財政審計作為國家審計機關的基本職責和核心任務,我局將充分發(fā)揮審計職能作用,以財政收支的真實性、合法性為基礎,重點審計財政資金支出和使用的效果、效率。我們將進一步完善財政權力的監(jiān)督制約機制,促進各部門依法履行職責,規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益,推動公共財政體制的建立健全。同時,加強對財政預算執(zhí)行的監(jiān)督,擴大審計覆蓋面,確保財政審計的深度與廣度。我們還將加強對部門預算、政府采購、“收支兩條線”、政府非稅收入、轉移支付等財政改革措施執(zhí)行情況的審計,通過不斷深化財政審計,查找和發(fā)現(xiàn)問題,強化審計執(zhí)法力度,加大對重大違紀違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度,注重審計執(zhí)法效果,加強跟蹤監(jiān)督,促進整改和糾正,加強部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段,加強審計情況的深層次分析與研究,為縣委、政府宏觀決策提供有力支持。二、加強政府投資建設項目審計隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,政府投資建設項目的經(jīng)濟性、效率性和效益性日益受到社會關注。我局將積極探索政府投資項目審計的新路徑,不斷完善以國家審計機關為主導,社會審計和內部審計共同參與的工作格局。我們將發(fā)揮國家審計的職能優(yōu)勢、社會審計的專業(yè)優(yōu)勢和內部審計的知情優(yōu)勢,加大審計力量投入,提高工作效率。重點審計工程招投標程序、工程量不實和高估冒算工程造價等問題,有力保障政府投資效益的最大化,最大限度為國家和地方政府節(jié)約資金。全年計劃完成農業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫(yī)院門診大樓等____個投資審計項目。三、穩(wěn)步推進經(jīng)濟責任審計經(jīng)濟責任審計工作對于加強干部監(jiān)督管理、預防腐敗、促進黨風廉政建設以及保障經(jīng)濟社會健康發(fā)展具有重要意義。我局將堅持以____為指導思想,創(chuàng)新思路和方法,積極推進經(jīng)濟責任審計工作向更高層次、更高水平發(fā)展。我們將堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則,把對經(jīng)濟決策權、政策執(zhí)行權、經(jīng)濟管理權、資金分配權的監(jiān)督放在經(jīng)濟責任審計的突出位置。通過審計分析被審計責任人在任期內單位的財政財務收支、固定資產增減、債權債務的增減以及重大經(jīng)濟活動情況,重點分清被審計領導應負有的主管責任和直接責任。同時努力推進經(jīng)濟責任審計結果的利用和轉化工作,更加科學地評價領導干部的經(jīng)濟責任。此外我們還將不斷豐富和完善經(jīng)濟責任審計的形式和內容繼續(xù)開展任中和離任審計并探索開展任前審計將三種審計形式有機結合。通過穩(wěn)步推進經(jīng)濟責任審計工作加強對權力的制約和監(jiān)督促進領導干部廉潔自律更好地推動社會和諧發(fā)展。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟責任領導小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮(zhèn)、司法局、發(fā)改局、交通局等____個單位的主要領導進行經(jīng)濟責任審計。2024年內部審計員工作計劃范本(二)一、指導思想:嚴格遵循____,以____為核心,持續(xù)秉持"圍繞中心、服務大局"的指導原則,堅定樹立"審計為發(fā)展服務"的科學觀念,認真履行審計監(jiān)督職責,充分發(fā)揮審計工作在推動教育發(fā)展、促進依法行政、推動制度創(chuàng)新中的作用。二、工作重點:(一)不斷深化經(jīng)濟責任審計。嚴格執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》,確保"離任必審"。同時強化任期內的經(jīng)濟責任審計,將審計工作前移,從審計發(fā)現(xiàn)問題轉變?yōu)轭A防問題。進一步規(guī)范審計行為,嘗試實施經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等制度。(二)持續(xù)深入財務收支審計。以創(chuàng)新為驅動力,基于經(jīng)濟責任審計,確保財務收支的真實、合法、效益。深化審計內容,改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等領域的審計,逐步規(guī)范核算行為,提升資金使用效率。(三)進一步完善內部審計制度和操作規(guī)程,做好內審人員的后續(xù)教育工作。(四)切實落實跟蹤審計。以審計建議的執(zhí)行和審計成果的運用為重點,建立跟蹤審計回訪制度。督促被審計單位自覺執(zhí)行審計意見,推動財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、法制化。三、主要措施:1.堅守以人為本,依法審計的原則。加強審計團隊建設,提升審計人員的素質,深入學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等相關法律法規(guī)和審計業(yè)務知識,持續(xù)弘揚"依法、求實、嚴謹、進取、奉獻"的審計精神。2.貫徹"全面審計、突出重點"的策略,確保思想認識到位;強化管理,夯實基礎,確保審計質量到位;突出重點,明確責任,確保審計成果到位。通過文明審計,塑造公開、公正、文明、廉潔的審計形象。3.堅持實事求是,注重實效的原則,從實際出發(fā),實事求是地處理和解決改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,實現(xiàn)原則性和靈活性的有機結合。4.弘揚"嚴謹細致、一絲不茍"的工作態(tài)度,將其融入審計的每一個環(huán)節(jié),以降低審計風險,確保審計工作的精確性和可靠性。2024年內部審計員工作計劃范本(三)根據(jù)審計署的會議精神,并緊密結合本市____區(qū)審計制度的具體規(guī)定,我們精心編制了____年度內部審計工作計劃,詳情闡述如下:一、指導思想:我們深刻領會并貫徹____十____精神,以____為總攬全局的導向,堅定不移地遵循“圍繞中心、服務大局”的核心理念,牢固確立“審計為發(fā)展服務”的科學發(fā)展觀,切實肩負起監(jiān)督職責,充分發(fā)揮審計工作在推動教育進步、促進依法行政、加速制度創(chuàng)新等方面的積極作用。二、工作重心1.深化經(jīng)濟責任審計力度。我們嚴格遵循《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》,確保每一位離職干部均接受審計。同時,強化在任期間的經(jīng)濟責任審計,將審計關口前置,實現(xiàn)從問題發(fā)現(xiàn)向風險預防的轉變。我們還將進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計流程,積極探索并實施經(jīng)濟責任審計預告、工作聯(lián)系、情況報告、跟蹤落實、結果公告等制度。2.深化財務收支審計。依托自主創(chuàng)新能力,我們在經(jīng)濟責任審計的基礎上,深入開展財務收支的真實性、合法性和效益性審計,不斷深化審計內容,持續(xù)優(yōu)化審計方法。我們將特別關注食堂管理、房屋出租等領域的審計,逐步規(guī)范核算流程,提升資金使用效率。3.完善內部審計制度和操作規(guī)程。我們將持續(xù)健全內部審計體系,優(yōu)化操作流程,并重視內審人員的后續(xù)教育工作,確保審計工作的專業(yè)性和規(guī)范性。4.強化跟蹤審計。我們將以審計意見和建議的落實情況,以及審計成果的轉化應用為重點,實施跟蹤審計回訪制度。通過督促檢查,推動被審計單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,助力其財務管理工作的規(guī)范化、制度化和法治化進程。三、主要措施1.堅持以人為本,依法審計。我們將加強審計隊伍建設,提升審計人員綜合素質,深入學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律法規(guī)和審計業(yè)務知識,繼續(xù)弘揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針。我們將確保認識到位,強化管理基礎,確保審計質量;明確工作重點,落實責任機制,確保審計成果豐碩。同時,我們將開展文明審計活動,樹立公開、公正、文明

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