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文檔簡介
第3頁共3頁2024年審計工作總結范本為嚴格遵循中央八項規(guī)定精神,深化群眾路線教育實踐活動的成果,堅持勤儉節(jié)約,推進黨風廉政建設,根據(jù)國家統(tǒng)計局內部審計工作的相關規(guī)定,并參照《____省統(tǒng)計局內部審計工作計劃》的詳細要求,現(xiàn)特制定____市統(tǒng)計局內部審計工作計劃如下:一、指導思想____市統(tǒng)計系統(tǒng)內部審計工作將嚴格遵循國家財經政策法規(guī)和財務管理制度,確保財務收支的真實性、合規(guī)性和效益性。同時,將轉變工作作風,創(chuàng)新工作思路,以規(guī)范財務管理、強化財務監(jiān)督、防范資金風險為目標,全面、系統(tǒng)地推進全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內部審計工作。此外,我們將積極響應國家統(tǒng)計局“充實審計力量,改進審計方式,增加審計頻率,提高審計質量”的號召,采取有效措施,推動全市統(tǒng)計部門內審工作的健康穩(wěn)定發(fā)展。二、內部審計工作的主要任務(一)深化經濟責任審計。我們將嚴格按照《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》執(zhí)行經濟責任審計,確?!半x”必審。同時,將加強任期內經濟責任審計,將審計關口前移,從審計發(fā)現(xiàn)型轉變?yōu)轭A防型。此外,將進一步規(guī)范經濟責任審計行為,嘗試實施經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。(二)深入開展財務收支審計。按照《市統(tǒng)計局內部審計工作暫行辦法》的規(guī)定,我們將繼續(xù)對局機關及下屬事業(yè)單位上一年度的財務收支進行內部審計,重點審計和檢查預算執(zhí)行、財務收支、內控制度及資產管理等相關情況。在內審中,我們將以財務收支和內控制度為基礎,重點關注財務收支的真實性、合法性、規(guī)范性等問題。(三)強化縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況的內部審計。省統(tǒng)計局將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經費收支使用情況進行內部審計,主要包括:____級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況、中央級第三次全國經濟普查專項經費收支使用情況、有關內部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況以及納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費管理的國有資產管理情況等。(四)加強跟蹤審計。我們將以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。通過督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,推動單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。(五)加強統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設。各級統(tǒng)計部門在配備和明確內部審計人員或兼職人員的基礎上,將及時充實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。同時,我們將建立健全內部審計制度,充分發(fā)揮審計人員的職能作用。此外,還將加強對內部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務知識培訓,提升內部審計人員的職業(yè)素養(yǎng),以適應新形勢下內部審計工作的需要。三、組織實施根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署,全市統(tǒng)計系統(tǒng)內部審計工作將于____月份開始,全部審計任務計劃在當年____月底前完成。具體審計時間將另行通知。各有關單位應充分做好迎接內部審計的各項準備工作。2024年審計工作總結范本(二)這個暑假,我有幸參與了人生中的第二次正式實習,得益于寒假實習的經驗,我在這次實習中展現(xiàn)出更為成熟的心態(tài),并清晰地認識到實習的核心價值。盡管實習時間僅為數(shù)月,我有幸參與了兩個重要項目的審計,從中獲得了寶貴的實踐經驗。首先,這次實習讓我全面了解了內部審計的流程,認識到內審在企業(yè)運營中的關鍵作用。內審與外審在方法和程序上有共通之處,但內審更側重于評估和改進內部控制的設計及執(zhí)行。在實習期間,我參與了對海信湖州生產基地的采購專項審計和對山西分公司的全面審計,兩者均以內部控制為主線,讓我深入接觸到企業(yè)從集團到分公司的各種規(guī)章制度,這些制度不僅是員工行為的準則,也是內審工作的重要依據(jù)。此外,我深刻體會到內審人員對業(yè)務流程的熟悉至關重要。許多企業(yè)要求內審人員先進行輪崗,以全面了解公司的業(yè)務運作,我認為這是非常有道理的。只有深入理解企業(yè)各個環(huán)節(jié)的運作,才能準確識別控制關鍵點,發(fā)現(xiàn)潛在的問題,避免被表面現(xiàn)象所迷惑,從而有效地執(zhí)行審計任務。在審計實踐中,我認識到明確的審計思路和技巧的重要性。審計工作需要有條不紊地進行,不能盲目或零散地收集信息。審計思路應基于審計目標,在對被審計對象進行初步風險評估后,確定審計范圍和重點,然后尋找審計的突破口。這需要扎實的專業(yè)知識和經驗積累,是審計人員能力的體現(xiàn),也是我們需要不斷學習和總結的領域。溝通是內審工作中不可或缺的技能。從審計前的了解,審計過程中的問題討論,到審計后的反饋,溝通貫穿始終。有效的溝通能迅速解決問題,確保審計結果的準確性和被審計人員對問題的認識,從而共同找到問題的根源并尋求解決方案。同時,內審人員需要掌握適當?shù)臏贤记?,以降低對方的抵觸心理,保持自身獨立性與溝通的順暢。此外,了解報告使用者的需求也是內審人員的重要職責。審計報告應針對管理層的需求,不僅列出問題,還要分析原因,提出改進建議,以創(chuàng)造實際價值,滿足管理者的需求,并贏得他們的支持。內審人員應站在報告使用者的角度撰寫報告,確保報告的實用性和價值。通過這次實習,我也加深了對企業(yè),特別是國有企業(yè)運營的理解。不同企業(yè)有其獨特的特點,理解這些特點有助于我們找到適合自己的職業(yè)定位。理想中的完美工作并不存在,成功的職業(yè)生涯需要我們自身的努力和適應。保持持續(xù)學習的能力,養(yǎng)成良好的工作習慣,這些都是我們在工作中提升自我所必需的??傊@次實習經歷是一次寶貴的學習和成長過程,我將珍視所學,繼續(xù)努力提升自己在專業(yè)領域的能力和素養(yǎng)。2024年審計工作總結范本(三)成華區(qū)始終秉持“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展理念,以“強區(qū)富民”為戰(zhàn)略導向,致力于加快轉變經濟發(fā)展方式,全力打造“中西部綜合實力一流城區(qū)”。為實現(xiàn)此目標,我區(qū)高度重視內部審計的預防和建設作用,在完善財經制度、保障群眾權益、提升管理水平、推動廉政建設等方面取得了顯著成效。一、強化指導,確保內審工作有序進行本區(qū)嚴格按照《四川省內部審計條例》要求,由法規(guī)科負責全區(qū)內部審計機構的業(yè)務監(jiān)督與指導,并指定專職人員負責相關工作。通過現(xiàn)場指導、經驗分享、困難幫扶、法規(guī)宣傳等多種方式,加強對內部審計人員的專業(yè)指導,確保內審工作規(guī)范、高效開展。同時,針對審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題,提出具體改進建議,推動社區(qū)工作的有序進行。二、嚴格監(jiān)督,提升資金使用效益本年度,我區(qū)內部審計工作聚焦于社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計,截至目前,已完成內部審計項目數(shù)十項,涵蓋基本建設、財務收支、效益審計及經濟責任審計等多個方面。我們要求各部門、街道加強對專項資金的監(jiān)管和審查,確保資金使用的合規(guī)性和有效性。同時,內審人員積極提出制度修訂建議,促進財務控制制度的不斷完善。三、創(chuàng)新驅動,提升內審工作效果經過區(qū)政府和區(qū)委的審議通過,我區(qū)將教育系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)的內審工作納入年度審計項目計劃。通過創(chuàng)新工作方式,強化過程審計,如開展“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”,有效提升了財務人員的業(yè)務能力和財務管理水平。四、正視問題,積極應對挑戰(zhàn)盡管取得了一定成績,但我們也清醒地認識到,內審工作仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn),如部分單位對內審工作的認識不足、內審工作開展不規(guī)范等。我們將正視這些問題,積極尋求解決方案。五、明確方向,規(guī)劃未來工作為進一步加強內審工作,我們
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