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()是會計人員網(wǎng)上交流學習探討的專業(yè)網(wǎng)站,歡迎訪問學會計論壇()和加入學會【題目】打開賬套、增加操作員、憑證審核、記賬、查詢。【要求】3.增加操作員,并進行財務(wù)分工。(2)財務(wù)主管給“陸路”進行權(quán)限設(shè)置。具體情況如圖表所示:碼權(quán)限適用L5.“陸路”記賬。6.“陸路”查詢2001年3月份的全部總分類賬(查詢選項按默認方式并通過“文件”菜單→“引出”功能將查詢結(jié)果引出為“AccessMDB”文件到C:\test目錄下,保存文件為7.“陸路”結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,并生成記賬憑證。8.“財務(wù)主管”審核上述結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證。9.“陸路”查詢“原幣金額”小于0的全部記賬憑證,并通過“文件”菜單→“引出序時薄”功【要求】),數(shù)據(jù)格式根據(jù)樣表確定,負數(shù)用紅色,保存為“貨幣資金收支情況表”?!绢}目】打開賬套、財務(wù)分工、憑證修改、憑證查詢、憑證審核、記賬?!疽蟆浚?)新增用戶組:綜合組。(3)給“華光”進行權(quán)限設(shè)置。碼財務(wù)分工(本題要求進行“操作權(quán)限”和“報表權(quán)限”中部分權(quán)限權(quán)限適所有用戶2.“華光”將“銀收—1”憑證中的“100202銀行存款—交通銀4.“華光”審核“財務(wù)主管”編制的憑證。5.“財務(wù)主管”審核“華光”編制的憑證。6.“華光”過賬。7.“華光”結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,生成轉(zhuǎn)賬憑證。8.賬務(wù)主管審核上述結(jié)轉(zhuǎn)期末損益的憑證。9.“華光”對上述憑證過賬。【要求】【題目】打開賬套、憑證修改、憑證刪除、憑證審核、銷章。【要求】2.財務(wù)主管給冬輝增加操作權(quán)限。增加“報表權(quán)限”——試算平衡表——查看、打印?!皥蟊頇?quán)限”——利潤表——查看、打印、修改、刪除。“報表權(quán)限”——資產(chǎn)負債表——查看、打印、修改、刪除。3.冬輝將全部審核過的記賬憑證銷章。4.冬輝刪除憑證。賬套中付款憑證第11號(摘要中的業(yè)務(wù)序此項業(yè)務(wù)不是本會計期間發(fā)生,不應記入本期業(yè)務(wù),請冬輝將本付款憑證刪除。5.金秋修改憑證。賬套中的第10號付款憑證正確分錄應該是:誤記為:6.金秋輸入憑證。7.冬輝審核全部憑證并過賬?!绢}目】計算生成、輸出、查詢會計報表信息、自定義會計報表?!疽蟆?行5列,行高8mm,列寬取默認值,報表頭為三號字、宋體、加粗并居中。表內(nèi)列單元格用自定義公式計算,數(shù)據(jù)格式根據(jù)樣表確定,負數(shù)用紅色,保存為“存貨增減變動情【題目】打開賬套、憑證修改、憑證查詢、憑證審核、記賬?!疽蟆?.在財務(wù)組增加操作員“冬輝”。3.財務(wù)主管給“冬輝”進行權(quán)限設(shè)置。具體情況如下表:權(quán)限適D所有用戶4.冬輝進行下列憑證的處理。賬套中“收—2”憑證的正確會計分錄應為:現(xiàn)將會計分錄誤填為:5.冬輝審核本月份非本人錄入的所有會計憑證。6.金秋審核本月份非本人錄入尚未審核的所有會計憑證。件名為dh.mdb。【題目】打開賬套、自動轉(zhuǎn)賬、記賬、輸出會計報表?!疽蟆哭D(zhuǎn)賬期間字過張憑證轉(zhuǎn)賬比例1本轉(zhuǎn)借貸按比例轉(zhuǎn)出貸按比例轉(zhuǎn)出2轉(zhuǎn)借貸按比例轉(zhuǎn)出貸按比例轉(zhuǎn)出3轉(zhuǎn)借貸按比例轉(zhuǎn)出3.冬輝生成上述轉(zhuǎn)賬憑證。4.金秋審核上述憑證。5.冬輝記賬,計算輸出資產(chǎn)負債表、試算平衡表?!绢}目】建立賬套、初始化、財務(wù)分工?!疽蟆?.啟動考場財務(wù)軟件,建立新賬套、完成初賬套的盤符、路徑和名稱:C:\work\work6.ais。:(會計科目級數(shù):3會計科目:選擇建“立預設(shè)科目表”4.啟動賬套。5.增加操作員,進行財務(wù)分工。(1)新增用戶組:財務(wù)組。(2)在“財務(wù)組”新增用戶,具體內(nèi)容見下表:6.定義憑證類型為收、付、轉(zhuǎn)三種?!绢}目】憑證輸入、憑證審核、憑證查詢?!疽蟆?.憑證輸入:打開賬務(wù)操作題11建立的賬套work6.ais,由白云輸入本月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)的10張憑證(輸入時摘要可輸入漢字,也可用經(jīng)濟業(yè)務(wù)號碼代替,憑(3)摘要:銷售產(chǎn)品一批借:銀行存款——中國銀行借:現(xiàn)金借:制造費用借:生產(chǎn)成本——基礎(chǔ)生產(chǎn)成本借:庫存商品借;營業(yè)費用借:長期股權(quán)投資——其他股權(quán)投資2.憑證審核:由藍天審核全部憑證。【題目】建立賬套,增加操作員,財務(wù)分工,設(shè)置結(jié)算方式?!疽蟆繒嬈陂g個數(shù):122.增加操作員,進行財務(wù)分工。(1)建立一個新用戶組,組名:朝暉組。(2)在該組下增加兩個操作員:陳明,安全人權(quán)限適用范圍均為“所有用戶”。3.操作員陳明設(shè)置結(jié)算方式:支票,銀行匯票,商業(yè)匯票,委托收款?!绢}目】設(shè)置會計科目,錄入初始數(shù)據(jù),錄入憑證,審核記賬?!疽蟆拷杞杞杞杞杞杞杞杞杞鑲€借借套借貸貸貸貸貸順序號憑證字號摘要結(jié)算方式數(shù)量1差旅費余款收回01差旅費余款收回其他應收款02提取現(xiàn)金02提取現(xiàn)金—0支票303—應交增值稅03購買—商業(yè)匯票4報銷差旅費—04報銷差旅費其他應收款0505—應交增值稅05購買商品03.操作員王晶成批審核憑證并記賬。4.陳明自定義自動轉(zhuǎn)賬憑證,如圖表所示,并生成該張轉(zhuǎn)賬憑證,王晶審核過賬?!绢}目】設(shè)置憑證類別,核算項目?!疽蟆抠~憑證。3.設(shè)置部門核算,具體如下表所示:表。【要求】該企業(yè)會計科目,并錄入初始數(shù)據(jù),啟用賬套。借借借借借0借貸0借借0借0借借借借借借借貸貸貸貸貸貸0貸0貸貸0貸0貸貸借借借0借0借0部門核算借0部門核算借0部門核算借0部門核算借0借0借0借02.操作員陳明錄入憑證,見下圖:號憑證字號部門借方金額1報銷差旅費01報銷差旅費02收到前欠02收到前欠03支付業(yè)務(wù)理辦公室03支付業(yè)務(wù)04歸還前欠04歸還前欠0505額0503.操作員王晶成批審核憑證并記賬。除指定格式外,A列列寬30mm,其余格式均按默認方式處理,保存文件名為“應收賬款明【題目】建立賬套,增加操作員,財務(wù)分工,建立核算項目?!疽蟆看a名稱:XX-HH行業(yè)性質(zhì):企業(yè)統(tǒng)一會計制度記賬本位幣為人民幣會計科目結(jié)構(gòu)3級,日采用預設(shè)會計科目表的形式。2.增加操作員,進行財務(wù)分工。(1)建立一個新用戶組,組名:海宏組。(2)在該組下增加兩個操作員:陳明,安適用范圍均為“所有用戶”。3.修改賬套參數(shù),“增加和修改憑證時允許改變憑證字號、憑證錄入時自動填補斷號憑證、憑證需要憑證字、憑證過賬前需經(jīng)過審核”均為選中狀態(tài)。部門名稱男女男【要求】核算科目,并錄入初始數(shù)據(jù),啟用賬套。借借借借借O借借借借借借貸貸貸貸O借O借O借O借O部門職員額貸方金額1品銀行存款一工商O1品O1品應交稅金一應交增值稅一銷項稅額O22回02回張紅O31品O3品應交稅金一應交增值稅一進項稅額O3品O4管理費用一差旅綜合管理辦公室O405費管理費用一差旅O5費其他應收款一應王賓O6費管理費用一差旅市場部06費其他應收款一應張紅O默認方式處理,保存為“管理費用明細賬”。【題目】置部門核算項目和職員核算項目,錄入期初余額,啟用賬套?!疽蟆亢怂沩椖俊D心信?.陳明根據(jù)圖表5-154資料設(shè)置會計科目,錄入期初余額。借借借借借“職員”單一核算項目借借借借貸借借借借貸借貸貸貸貸貸貸貸借3.啟用賬套?!绢}目】錄入憑證,成批審核憑證,過賬,自定義報表。【要求】憑證。順序號憑證字號部門職員借方金額貸方金額1品庫存商品一AO1品應交稅金一應交增值稅一進O1品銀行存款一工O2款管理費用一差總經(jīng)O款款管理費用一差銷售林海海款提取備提取備費管理費用一差總經(jīng)肖劍劍費其他應收款一肖劍劍6費管理費用一差銷售科林海O6費其他應收款一林海O2.操作員王晶審核記賬??钣囝~與本期借款借方發(fā)生額之和并顯示數(shù)據(jù)。有關(guān)格式均按默認方式處理,保存報表為“其他應收款明細表”。【題目】錄入憑證,審核記賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶,生成利潤表?!疽蟆宽槕{證借方金貸方金結(jié)算結(jié)算日數(shù)序號額額期量2001-1收-1銀行存款工商0銀行2001-101資本公積-股03001-2收銀行存款-工02001-202001-3付-1品庫存商品-A03品交增值稅-進03品銀行存款-工02001-4轉(zhuǎn)-1品庫存商品-B04品應交稅金-應交增值稅-進04品02011-5轉(zhuǎn)-2費管理費用-差05費其他應收款-02.王晶審核記賬。3.陳明結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶,王晶審核過賬。保存為cmm.mdb文件?!绢}目】查找、沖銷憑證,定義報表公式,顯示數(shù)據(jù)。【要求】其他有關(guān)格式均按默認方式處理。顯示數(shù)據(jù),保存報表為“貨幣資金表”??颇??!疽蟆繒嬈陂g個數(shù):122.增加操作員,進行賬務(wù)分工。(1)建立一個新用戶組,組名:聯(lián)通組。(2)在該組下增加兩個操作員:陳明,安全范圍都是所有用戶。選中狀態(tài),其他默認。5.設(shè)置會計科目,錄入期初余額(見圖表5-159啟用賬借借借借借借借借借借貸貸貸【題目】錄入憑證,審核過賬,期末結(jié)轉(zhuǎn),查詢科目余額表。【要求】1.操作員陳明打開上述23題操作的賬套C:\work\work12.ais,輸入憑證,如圖表5-順序號借方金額貸方金額2004-1收-1回01回其他應收款-應02004-2付-1提取備02提取備銀行存款-工商004-01-2004-3付-2品03應交稅金-應交0品增值稅-進項稅額3品銀行存款-工商0信匯04-01-2004-4付-3資04資02004-5轉(zhuǎn)-1管理費用-差旅05其他應收款-應02004-6轉(zhuǎn)-2生產(chǎn)成本-基本060602.王晶審核過賬。類賬戶。4.王晶按順序?qū)徍诉^賬。5.陳明按條件查詢科目余額表?!绢}目】初始化操作。【要求】賬套路徑及文件名:C:\work\work13.a會計科目級數(shù):3會計期間個數(shù):122.增加“賬務(wù)組”。3.在“賬務(wù)組”增加以下四名操作人員并授權(quán):權(quán)限;權(quán)限適用范圍均為所有用戶。4.財務(wù)主管輸入期初余額。借貸方向1111O1111O111O-1O11O11O1-11-1-10-1-1O-1-1-1O-1O-1O-1O-1O-1-1O-1O-1O-1O1O1O-1O5.啟用賬套?!绢}目】憑證處理記賬?!疽蟆楷F(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬。號號碼借方金額額2004-01-1OO2004-Ol-2OO2004-01-3OO2004-01-4OO2004-01-50OO2004-01-6OO2004-Ol-7在建工程OOO應交稅金-應交土地增O2004-01-8生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本OOOO2004-01-9生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本O0OO2004-01-生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本OO3.財務(wù)主管審核全部憑證,再對已審核的全4.李明查詢?nèi)哭D(zhuǎn)賬憑證,引出為MDB類型的文件到C:\test目錄下,保存文件名為存文件名為mm.mdb。管審核過賬。【題目】建立賬套,增加操作員,財務(wù)分工,設(shè)置會計科目,錄入初始數(shù)據(jù)。【要求】會計期間個數(shù):122.增加操作員,進行財務(wù)分工。(1)建立一個新用戶組,組名:光明組。(2)在該組下增加兩個操作員:擁有報表權(quán)限中的所有權(quán)限。權(quán)限、出納系統(tǒng)中所有權(quán)限。兩人權(quán)限適用范圍均為“所有用戶”。3.根據(jù)圖表5-164資料修改、增設(shè)該企業(yè)會計科目,并錄入初始數(shù)據(jù)。借借借借借借借O借借借借借借借貸貸貸貸貸借借4.啟用賬套。匯總憑證,查詢賬簿?!疽蟆刻枒{證字號碼額額2004-01-1收-1差旅費余款O1差旅費余款其他應收款-應O2004-01-2O2O2004-01-3付-1O3銀行存款-工商O2004-01-4支付業(yè)務(wù)招管理費用-業(yè)務(wù)O4支付業(yè)務(wù)招銀行存款-工商O2004-01-5轉(zhuǎn)-105其他應收款-應O2004-01-6O6O借:管理費用——差旅交通費3000貸:其他應收款——應收款借:應收賬款

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