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文檔簡介

供應(yīng)商管理

L1概述

規(guī)定了XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司(下屬公司是指XX股份有限公司投資(參

股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有關(guān)供應(yīng)商納入、管理、評審和淘汰等管

理要求,旨在規(guī)范公司供應(yīng)商管理過程中的各項(xiàng)具體工作,努力降低和避免供應(yīng)商管理中存在

的風(fēng)險(xiǎn),保證企業(yè)的采購成本和采購效率。

1.2適用范圍

適用于XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司。

L3相關(guān)制度

集團(tuán)供應(yīng)商導(dǎo)入流程

集團(tuán)供應(yīng)商資源管理程序

集團(tuán)供應(yīng)商績效考核流程

集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量管理程序。

L4職責(zé)分工

資源開發(fā)專員:根據(jù)項(xiàng)目需求尋找供應(yīng)商。

集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部:新漕供應(yīng)商的評定,管理;根據(jù)計(jì)劃需求對供應(yīng)商資源進(jìn)行分配;

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)和價(jià)格信息維護(hù)。

SQE:負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的評定的審核。

1.5流程圖

14.1供應(yīng)商管理流程1/3

集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)商SQE

資源專員提出

供應(yīng)商導(dǎo)入申請

進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

結(jié)束

14.1供應(yīng)商管理流程2/3

141供應(yīng)商管理流程%4

L6控制目標(biāo)

序《內(nèi)控手冊》唯一具體控制目標(biāo)控制目標(biāo)目標(biāo)類別

號編號

114.1-CT1保證采購的質(zhì)量經(jīng)營效率目標(biāo)

214.1-CT2保證采購的成本經(jīng)營效率目標(biāo)

314.1-CT3保證采購的及時經(jīng)營效率目標(biāo)

414.1-CT4保證采購的合法性合法合規(guī)目標(biāo)

1.7控制矩陣

會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

1存在和發(fā)生/真

實(shí)性;2完整性;3

控制痕會計(jì)報(bào)

權(quán)利與義務(wù);4估

跡表項(xiàng)目

價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)

和披露

12345

無歸口部門負(fù)

由總經(jīng)理及董事會審批同意成

員供應(yīng)商管理

立集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部或指定

及評審工作,導(dǎo)

相關(guān)部門作為供應(yīng)商管理歸口集團(tuán)供供應(yīng)商

14.1致供應(yīng)商管理14.1-14.1-預(yù)防

部門,明確部門工作職責(zé),包括應(yīng)商導(dǎo)管理制

-R1職責(zé)及分工不CT1CA1型

對供應(yīng)商的日常管理、供應(yīng)商資入流程度

明確,出現(xiàn)問題

料保管、年度評審,供應(yīng)商名錄

時無法及時得

編寫和管理等

到解決

在全部滿足詢價(jià)文件實(shí)質(zhì)性要

求前提下,根據(jù)技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)

適用、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的原

則,綜合考慮包括價(jià)格、供貨周供應(yīng)商

未設(shè)置供應(yīng)商期、質(zhì)量方面的特殊要求,供應(yīng)管理制

審批權(quán)限,導(dǎo)致商資質(zhì)證書、信譽(yù)、業(yè)績、服務(wù),經(jīng)

辦/集團(tuán)供團(tuán)加源

14.1采購人員選擇14.1-14.1-國家政策規(guī)定等相關(guān)內(nèi)容,由采預(yù)防

審應(yīng)商導(dǎo)

-R2使應(yīng)商的權(quán)限CT1CA2購單位或部門選擇適當(dāng)?shù)脑u審型供應(yīng)商

批入流程

過大,產(chǎn)生舞弊方法,按照規(guī)定的程序進(jìn)行評開發(fā)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)審,確定供應(yīng)商。劃申請

對于數(shù)量及金額較大的采購,應(yīng)

當(dāng)由總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)組織相

關(guān)人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評

審:數(shù)量及金額較小的采購,可

會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

1存在和發(fā)生/真

實(shí)性:2完整性:3

控制痕會計(jì)報(bào)

權(quán)利與義務(wù);4估

跡表項(xiàng)目

價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)

和披露

1一2一3丁「5-

以由部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員

對報(bào)價(jià)進(jìn)行評審或簽字認(rèn)可

供應(yīng)商管理部門應(yīng)建立一個數(shù)

未建立供應(yīng)商

據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫內(nèi)容應(yīng)包括所有供

數(shù)據(jù)資料庫對

應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、集團(tuán)供劉a

供應(yīng)商提供的

14.114.1-14.1-經(jīng)營范圍、與公司合作期間等信預(yù)防應(yīng)商資源L

信息資料進(jìn)行

系A(chǔ)\

-R3CT1CA3息。型源管理充

完整的保管,導(dǎo)

供應(yīng)商管理部門應(yīng)指定專人負(fù)程序

致供應(yīng)商信息

責(zé)定期整理供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫并及

丟失,管理混亂

時更新。

未對合格供應(yīng)

由集團(tuán)戰(zhàn)略資源部商務(wù)組負(fù)責(zé)

商提供的價(jià)息

評估基本能力和商務(wù)能力,集團(tuán)供應(yīng)商

預(yù)

進(jìn)行判別,導(dǎo)致防集團(tuán)供

14.114.1-14.1-資源經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商資源地域基本資

因供應(yīng)商提供型應(yīng)商導(dǎo)

-R4CT2CA4性/適用地/產(chǎn)品定位指定地方料調(diào)查

的信息有誤,購入流程

研發(fā)或制造經(jīng)理級以上進(jìn)行工表

進(jìn)的物品質(zhì)次

藝和研發(fā)能力評估審核

價(jià)高

集團(tuán)

選擇重要供應(yīng)集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部、研發(fā)、質(zhì)

源供

商時未實(shí)地考ft&SQE.制造相關(guān)人員成立調(diào)查應(yīng)

商開

發(fā)現(xiàn)

集團(tuán)供發(fā)

14.1蒙供應(yīng)商所能11.1-14.1-小組丈地考察供應(yīng)商的倉儲、物

計(jì)劃

型應(yīng)商導(dǎo)

-R5提供服務(wù)的能CA5流、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、資信申

CT2請表

入流程

力,包括供應(yīng)商能力等方面,填寫供應(yīng)商評價(jià).

供應(yīng)?

的倉儲、物流、表,并提出是否評價(jià)為合格供應(yīng)

會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

1存在和發(fā)生/真

實(shí)性:2完整性:3

控制痕會計(jì)報(bào)

權(quán)利與義務(wù);4估

跡表項(xiàng)目

價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)

和披露

12345

生產(chǎn)能力、質(zhì)量商的意見,經(jīng)調(diào)查小組組長審核基本資

管理、資信能力簽字后報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部料調(diào)查

等情況,導(dǎo)致供負(fù)責(zé)人審批,集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)表

應(yīng)商提供虛假部負(fù)責(zé)人審核簽字后列入合格

資料欺騙公司供應(yīng)商名錄

從而贏得業(yè)務(wù),

造成貨物質(zhì)次

價(jià)高

在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫內(nèi)設(shè)置供應(yīng)商

資質(zhì)文件的有效期限的內(nèi)容,每

未進(jìn)行供應(yīng)商

年年末對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫資料進(jìn)集團(tuán)供

發(fā)

資質(zhì)管理,督促現(xiàn)供應(yīng)商

14.114.1-14.1-行檢查時應(yīng)核對供應(yīng)商資質(zhì)資應(yīng)商資

供應(yīng)商及時更型資質(zhì)資

-R6CT4CA6料的有效期限,對臨近有效期限源管理

換資質(zhì)資料,導(dǎo)料

的供應(yīng)商應(yīng)及時提醒供應(yīng)商辦程序

致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

理更新手續(xù)并提供更新后的資

質(zhì)資料

未就跟生產(chǎn)有

涉密物資采購時,在采購合同中

關(guān)的涉密物資

的采購材料名稱須以代號表示。

采購與供應(yīng)商

涉密物資采購合同簽訂時,須與預(yù)防

14.1簽訂保密合同14.1-14.1-合作合

供應(yīng)商另簽訂一份保密合同/協(xié)型

-R7或協(xié)議,導(dǎo)致供CT4CA9同

議,任合同條款中明確供應(yīng)商的

應(yīng)商將涉密資

保密責(zé)任及逑約責(zé)任,經(jīng)雙方領(lǐng)

料提供給同行

導(dǎo)簽字確認(rèn)

業(yè)的其他競爭

會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

1存在和發(fā)生/真

實(shí)性:2完整性:3

控制痕會計(jì)報(bào)

權(quán)利與義務(wù);4估

跡表項(xiàng)目

價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)

和披露

1一2一3丁「5-

對手,造成公司

競爭能力卜降

各級公司集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部

供應(yīng)商管理崗位人員對供應(yīng)商

登記表審核簽字,檢查供應(yīng)商所

未建立并定期

提供的資料并提出審核意見,報(bào)供應(yīng)商

更新合格供應(yīng)

集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人審年度審

商名錄,導(dǎo)致無

批。集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人集團(tuán)供核計(jì)劃

供應(yīng)商評價(jià)依

14.114.1-14.1-以供貨商的實(shí)力、商譽(yù)及以往服預(yù)防應(yīng)商績表;領(lǐng)

據(jù)或未將評審

-R8CT1CA10務(wù)的衣現(xiàn)作為依據(jù),審核并簽署型效考核導(dǎo)審核

入合格的供應(yīng)

是否列入合格供應(yīng)商名錄的意流程意見;

商淘汰影響供

見。據(jù)經(jīng)審核合格的供應(yīng)商登記供應(yīng)商

應(yīng)商評審的質(zhì)

表等資料,建立并登記合格供應(yīng)"小

商名求。每個年度內(nèi)須編印并保

存最新版供應(yīng)商名錄以供采購

人員套閱

未定期進(jìn)行供每年年末,各部門物資管理人員

團(tuán)供

應(yīng)商評審,包括對供應(yīng)商進(jìn)行評審,包括供應(yīng)商經(jīng)

供應(yīng)商

應(yīng)

供應(yīng)商所提供所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)辦/

14.114.1-14.1-預(yù)防管理體

的產(chǎn)品或服務(wù)格、資質(zhì)情況、信用等級等內(nèi)容,審

型系審核

-R9CT1CA11批

的質(zhì)量、價(jià)格、編寫供應(yīng)商評價(jià)意見,經(jīng)部門負(fù)

清單

資質(zhì)情況、信用責(zé)人審核答字后報(bào)公司集團(tuán)戰(zhàn)

等級等內(nèi)容,導(dǎo)略資源開發(fā)部。物資部門供應(yīng)商

會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

1存在和發(fā)生/真

實(shí)性:2完整性:3

控制痕會計(jì)報(bào)

權(quán)利與義務(wù);4估

跡表項(xiàng)目

價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)

和披露

12345

致供應(yīng)商服務(wù)管理崗位人員根據(jù)各部門對供

質(zhì)量下降,管理應(yīng)商的評價(jià)意見對所有供貨商

混亂就過去一年的表現(xiàn)進(jìn)行全面的

評估、復(fù)審,填寫供應(yīng)商評價(jià)表,

經(jīng)集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人

審核寫字確認(rèn)

對供應(yīng)商進(jìn)行

評審時未采納

供應(yīng)商評審時.應(yīng)先由各相關(guān)部

財(cái)務(wù)、米購、質(zhì)

門(包括但不限于企管處、采購集團(tuán)供年度質(zhì)

檢、倉庫等相關(guān)

14.114.1-14.1-部、質(zhì)檢部、倉庫及相關(guān)物資使預(yù)防應(yīng)商績量績效

職能部門意見,

-RIOCT1CA12用部門)對商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)型效考核總成績

造成對供應(yīng)商

行評估后由集團(tuán)資源經(jīng)理審核流程匯總表

的評審不全面,

確認(rèn)

影響評審結(jié)果

的真實(shí)有效性

品質(zhì)

對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)

、

價(jià)格

評價(jià)打分由一供應(yīng)商評分表打分應(yīng)由兩名以和

經(jīng)

交期

個人完成且無上人員評分并且由部門負(fù)責(zé)人集團(tuán)供績

辦/

效數(shù)

14.1他人審核,導(dǎo)致14.1-14.1-審核確認(rèn)才能作為有效評分表。我防應(yīng)商績據(jù)

評分人員出現(xiàn)凡是存在在一張?jiān)u分表上同一型效考核匯總

-RllCT1CA13合

舞弊行為,影響人員名字出現(xiàn)兩次以上的,或有流程程圖

年度

供應(yīng)商評審的涂改修改痕跡的一律作廢處理質(zhì)

量績

公平性效

會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

1存在和發(fā)生/真

實(shí)性:2完整性:3

控制痕會計(jì)報(bào)

權(quán)利與義務(wù);4估

跡表項(xiàng)目

價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)

和披露

12345

總成績

匯總表

集團(tuán)戰(zhàn)略資源開發(fā)部應(yīng)定期下

未定期對供應(yīng)

發(fā)通知要求集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量管

商貨物進(jìn)行質(zhì)

理部、研發(fā)部等各物資使用部門集團(tuán)資

量評審,包括貨

對供應(yīng)商貨物進(jìn)行質(zhì)量評審,包源供應(yīng)

物驗(yàn)收記錄、瞼團(tuán)供

括貨物驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收合格率、商季度

應(yīng)

收合格率、各使商

各使用部門的反饋意見、返工//年度

14.114.1-14.1-預(yù)防核

月部門的反饋考

返修次數(shù)及退貨發(fā)生頻率等,填型質(zhì)量績

-R12CT1CA14流

意見、返工/返程

寫集團(tuán)資源供應(yīng)商季度/年度質(zhì)效總成

修次數(shù)及退貨

量績效總成績匯總表,經(jīng)部門負(fù)績匯總

發(fā)生頻率等,影

貢人審核確認(rèn)后提交集團(tuán)戰(zhàn)略表

響供應(yīng)商質(zhì)量

資源開發(fā)部復(fù)核,作為年度供應(yīng)

評審結(jié)果

商評審審核評分指標(biāo)之一

未執(zhí)行供應(yīng)商根據(jù)供應(yīng)商在XX使用金額,對

分類管理制度,XX產(chǎn)品競爭力的影響,XX對供

比如按采購的應(yīng)商的依賴

集團(tuán)供

頻率、數(shù)量及金性和采購風(fēng)險(xiǎn),將合格供應(yīng)商分發(fā)供應(yīng)商

14.114.1-14.1-現(xiàn)應(yīng)商資

額等作為劃分為核心供應(yīng)商、重要供應(yīng)商,一型分類標(biāo)

-R13CT1CA15源管理

維度進(jìn)行分類般供應(yīng)商和瓶頸供應(yīng)商四類。確準(zhǔn)

程序

管理,導(dǎo)致管理定合格供應(yīng)商在XX供應(yīng)璉和產(chǎn)

效率低下,未抓品應(yīng)用上的地位,采取不同的采

住主要管理風(fēng)購管理策略和績效管理方法,以

會計(jì)報(bào)表認(rèn)定

1存在和發(fā)生/真

實(shí)性:2完整性:3

控制痕會計(jì)報(bào)

權(quán)利與義務(wù);4估

跡表項(xiàng)目

價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)

和披露

12345

險(xiǎn)

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