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線上商店商品采購(gòu)詢價(jià)流程第一章總則為規(guī)范線上商店商品的采購(gòu)詢價(jià)流程,提高采購(gòu)效率,確保采購(gòu)的透明性和合規(guī)性,制定本制度。商品采購(gòu)詢價(jià)是商店管理運(yùn)營(yíng)的重要環(huán)節(jié),直接關(guān)系到成本控制和供應(yīng)鏈管理的有效性。本制度適用于所有涉及商品采購(gòu)詢價(jià)的部門和員工。第二章制度目標(biāo)本制度的目標(biāo)在于建立一套高效、透明的商品采購(gòu)詢價(jià)流程。通過明確采購(gòu)詢價(jià)的步驟和責(zé)任,確保每一筆采購(gòu)都能在合理的時(shí)間內(nèi)獲得最佳的供應(yīng)方案。這將有助于提高商品采購(gòu)的靈活性,降低運(yùn)營(yíng)成本,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三章適用范圍本制度適用于線上商店內(nèi)所有商品的采購(gòu)詢價(jià),涵蓋日常商品采購(gòu)、定制商品及其他相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)。所有參與采購(gòu)詢價(jià)的員工均需遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。第四章采購(gòu)詢價(jià)流程1.需求確認(rèn)各部門在進(jìn)行商品采購(gòu)前需明確采購(gòu)需求,具體包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格及預(yù)算等。需求確認(rèn)后,由相關(guān)部門填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》,并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核,確認(rèn)采購(gòu)合理性。2.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門根據(jù)商品類型和市場(chǎng)情況,制定合適的供應(yīng)商名單。供應(yīng)商的選擇應(yīng)考慮其資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力及以往合作情況。對(duì)于新供應(yīng)商,需進(jìn)行必要的資質(zhì)審核,以確保其滿足采購(gòu)要求。3.詢價(jià)準(zhǔn)備采購(gòu)部門在確定供應(yīng)商后,需準(zhǔn)備《詢價(jià)函》,該函件應(yīng)詳細(xì)列出詢價(jià)商品的相關(guān)信息,包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間及付款方式等。同時(shí),設(shè)定詢價(jià)截止日期,以便于后續(xù)的報(bào)價(jià)比較。4.發(fā)出詢價(jià)函采購(gòu)部門將《詢價(jià)函》發(fā)送給選定的供應(yīng)商,確保所有供應(yīng)商在同一時(shí)間接收到詢價(jià)信息。詢價(jià)函的發(fā)送方式可通過電子郵件、傳真或其他有效的通訊方式進(jìn)行。5.報(bào)價(jià)收集在詢價(jià)截止日期前,采購(gòu)部門需收集各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。報(bào)價(jià)單應(yīng)包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、交貨條件、付款方式及其他可能的附加條款。采購(gòu)部門應(yīng)確保報(bào)價(jià)過程的保密性,避免不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。6.報(bào)價(jià)評(píng)估采購(gòu)部門對(duì)收集到的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括報(bào)價(jià)的合理性、供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等。必要時(shí),可組織相關(guān)專業(yè)人員參與評(píng)估工作,以確保評(píng)估的全面性和客觀性。7.決策與反饋評(píng)估完成后,采購(gòu)部門將推薦合適的供應(yīng)商,并形成《采購(gòu)建議書》,提交給管理層審批。管理層對(duì)采購(gòu)建議書進(jìn)行審核,最終確定采購(gòu)決策。采購(gòu)部門需及時(shí)將決策反饋給所有參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,感謝他們的參與。8.合同簽署確定供應(yīng)商后,采購(gòu)部門與其簽署《采購(gòu)合同》。合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)列明采購(gòu)條款,包括商品的交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及違約責(zé)任等。合同簽署后,采購(gòu)部門需將其歸檔備查。9.貨物驗(yàn)收供應(yīng)商按合同約定交付貨物后,采購(gòu)部門需組織相關(guān)人員進(jìn)行貨物驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括商品的數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等,確保所采購(gòu)商品符合合同約定。如發(fā)現(xiàn)問題,采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通,妥善解決。10.付款處理貨物驗(yàn)收合格后,采購(gòu)部門需向財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng),并附上相關(guān)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同。財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同條款進(jìn)行付款,確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第五章責(zé)任分工采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施整體采購(gòu)詢價(jià)流程,包括需求確認(rèn)、供應(yīng)商篩選、詢價(jià)準(zhǔn)備及報(bào)價(jià)收集等。各相關(guān)部門需配合采購(gòu)部門的工作,確保信息的準(zhǔn)確傳遞和有效溝通。管理層在最終決策中發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)作用,確保采購(gòu)活動(dòng)符合公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。第六章監(jiān)督機(jī)制為確保本制度的有效實(shí)施,建立監(jiān)督機(jī)制。采購(gòu)部門需定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估,記錄每次采購(gòu)的流程和結(jié)果,以便于后續(xù)的改進(jìn)和優(yōu)化。相關(guān)部門可對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行審計(jì),確保其合規(guī)性和透明度。任何違反本制度的行為,將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。第七章附則本制度的解釋權(quán)歸采購(gòu)部門。自發(fā)布之日起實(shí)施,所有員工須嚴(yán)格遵守。根據(jù)實(shí)際情況及市場(chǎng)變化,采購(gòu)部門可對(duì)本制度進(jìn)行適時(shí)修訂,修訂

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