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文檔簡介
11/5/2019,1,Skytech 擎天科技,新版出口退稅申報軟件培訓(xùn) 生產(chǎn)企業(yè),11/5/2019,2,本次培訓(xùn)內(nèi)容,一、軟件安裝及配置,軟件安裝及配置向?qū)?確認軟件運行軟件環(huán)境及硬件配置是否符合要求,擎天出口貨物退(免)稅軟件下載并安裝,軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,登錄軟件 填寫企業(yè)基本信息,歷史數(shù)據(jù)遷移,查看商品代碼庫版本,按需更新商品代碼庫,軟件運行環(huán)境,軟件環(huán)境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位 必須以系統(tǒng)管理身份進入軟件 硬件環(huán)境 P4以上CPU 內(nèi)存512M以上 硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個以上(含2個) 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 能正常訪問擎天網(wǎng)站,軟件下載(一),生產(chǎn)企業(yè)在升級期間進行出口退稅的申報工作,需要安裝兩個軟件,分別是: 1、“新版出口退稅申報系統(tǒng)(生產(chǎn))單機版”用來錄入、生成和打印申報數(shù)據(jù),但不支持網(wǎng)上申報。 2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”用來上傳新格式申報數(shù)據(jù)文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。,軟件下載(一),新版出口退稅軟件下載 打開IE瀏覽器,輸入網(wǎng)址后,進入出口退稅網(wǎng)站,如下圖所示。 點擊下圖頁面中的“下載中心”進入。,軟件下載(一),新版出口退稅軟件下載 點擊網(wǎng)頁中左側(cè)的“江蘇新版申報端下載”旁邊的MORE的字樣進入下載界面。,軟件下載(一),新版出口退稅軟件下載 點擊“新版出口退稅申報系統(tǒng)(生產(chǎn))單機版.”字樣進入下載界面。,軟件下載(一),新版出口退稅軟件下載 進入下載界面拉到最下方,點擊“江蘇版申報軟件(生產(chǎn))單機版”。,軟件下載(二),新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載 點擊網(wǎng)頁中江蘇新版申報端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”字樣進入下載界面。,軟件下載(二),新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具下載 進入下載界面拉到最下方,點擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”。,新版出口退稅軟件的安裝與配置 下載后的文件圖標如下,雙擊文件進行解壓。 進入如下圖界面,選擇目標文件夾路徑后,點擊“安裝”。,軟件安裝與配置(一),新版出口退稅軟件的安裝與配置 釋放出新版出口退稅軟件安裝包,如下圖。 雙擊安裝包,開始新版出口退稅軟件的安裝過程。,軟件安裝與配置(一),軟件安裝步驟 執(zhí)行安裝文件。 點擊【確定】 【是】如果電腦上沒有Framework2.0,首先會提示安裝Framework2.0。,軟件安裝與配置(一),點擊【Next】進入下一步。,軟件安裝與配置(一),前面的方框打鉤點擊【Install】,安裝視電腦配置而定,一般需515分鐘。,軟件安裝與配置(一),進入這個界面點擊【下一步】在“我接受”前打鉤點【下一步】。,軟件安裝與配置(一),這里可以選擇全部或定制。 選擇全部是采用默認路徑進行安裝,如果需要更換安裝路徑,點擊【定制】進行其它路徑的選擇,選擇好安裝類型點擊【下一步】。 建議采用默認路徑安裝。,軟件安裝與配置(一),點擊【安裝】。,軟件安裝與配置(一),安裝完成后,點擊【完成】。 在桌面上找到新退稅軟件圖標,雙擊即可運行軟件。,軟件安裝與配置(一),軟件安裝與配置(一),退稅軟件第一次運行時會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,我們要求在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。 新申報端運行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨立的,且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中,因此不會因為系統(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。 首次安裝軟件需要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,如圖一,選擇數(shù)據(jù)庫存放路徑,點擊確定即可,創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。 若企業(yè)重裝軟件,可以選擇原數(shù)據(jù)庫文件所在路徑,點擊確定,即出現(xiàn)如圖二的提示,表示數(shù)據(jù)庫連接成功。,圖一,圖二,軟件安裝與配置(一),企業(yè)信息配置(一) 海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級(老企業(yè)一般為C,新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級選E)、納稅人類型(一般為增值稅一般納稅人)、經(jīng)營者類型、納稅人狀態(tài)(正常),以上項目請企業(yè)按照退(免)稅認定表如實填寫。 組織機構(gòu)代碼:一般是稅號后9位。 退稅開戶行代碼、退稅賬號:按企業(yè)實際錄入,也可在退(免)稅認定表上找到。 法人代表、財務(wù)負責人、辦稅員:按企業(yè)實際情況填寫。 退稅計算方法: 生產(chǎn):免抵退(一般情況)。 進料抵扣方式:生產(chǎn)企業(yè)選擇 “實耗法”。,軟件安裝與配置(一),企業(yè)信息配置(二) 征稅機關(guān)代碼、征稅機關(guān)名稱、退稅機關(guān)代碼、退稅機關(guān)名稱,直接影響企業(yè)正式申報是否成功,務(wù)必按照出口退(免)稅認定表上正確填寫。 征、退稅機關(guān)代碼:見下頁。 批準日期按出口退(免)稅認定表上填寫。 六類企業(yè):填寫“否”。,征稅機關(guān)代碼表:務(wù)必錄入正確,軟件安裝與配置(一),退稅機關(guān)代碼表:務(wù)必錄入正確,軟件安裝與配置(一),注意 保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號不可以直接修改,界面顯示灰色。,注意 企業(yè)信息配置完成以后點擊保存,會顯示需要重新進入軟件才能生效。點擊確定,重新登錄軟件。,軟件安裝與配置(一),歷史數(shù)據(jù)遷移,為保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)的完整性,新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能,可以將老系統(tǒng)中的部分申報數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。 提醒 務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中,保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。 歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容 生產(chǎn)企業(yè) 免稅明細、退稅明細、進料加工手冊登記、進口料件明細、納稅匯總表、進料加工抵扣明細、來料加工手冊登記。,軟件安裝與配置(二),歷史數(shù)據(jù)遷移,提醒 第一次配置企業(yè)信息后,退出軟件重新登錄再進行遷移,并按照操作步驟進行。 歷史數(shù)據(jù)遷移方法 ,企業(yè)信息配置完成后,系統(tǒng)會自動打開歷史數(shù)據(jù)遷移界面,如果為新辦用戶,或從未在老系統(tǒng)中申報過退免稅數(shù)據(jù)的,可點擊“取消”。,軟件安裝與配置(二),老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫的方法有兩種 第一種方法:可以點擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上的【查找】按鈕,打開數(shù)據(jù)庫搜索界面。 點擊【搜索】按鈕,系統(tǒng)會自動搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫,企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。,軟件安裝與配置(二),第二種方法:點擊【瀏覽】按鈕,在彈出文件夾中,選中打開老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫Tssb.mdb文件,確認退稅機關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報數(shù)據(jù)的所屬期(如果所屬期不填,默認導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù))。,軟件安裝與配置(二),商品代碼庫更新,新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站()或國稅局網(wǎng)站下載。 老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫不能通用,下載時請注意。 新申報端碼庫更新時不需要輸入啟用時間,碼庫采用覆蓋式更新,新碼庫中包含所有歷史碼庫。,軟件安裝與配置(三),商品代碼庫更新,打開軟件,在【維護】【商品代碼維護】中進行商品代碼庫的更新 點擊窗口右上的更新按鈕,打開碼庫更新界面。,軟件安裝與配置(三),商品代碼庫更新,點擊【瀏覽】按鈕,選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫,點擊【導(dǎo)入】即可。 備注:由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多,因此更新需要10-20分鐘時間,請耐心等待。,軟件安裝與配置(三),注意:新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼,無需再更新;如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫發(fā)布時再更新。,新申報軟件的在線升級,軟件現(xiàn)在提供在線升級功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下,只要有新的版本,會彈出更新提示窗口,企業(yè)可以按照需要進行下載更新。 軟件版本號的查看:菜單欄選項【幫助】【關(guān)于】。,軟件安裝與配置(四),雙擊文件進行安裝,安裝方法與新版出口退稅軟件相同。 安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具如下圖,名稱為“擎天傳輸平臺軟件”。,軟件安裝與配置(五),新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具安裝與配置 下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”文件如下圖。,雙擊桌面上“擎天傳輸平臺軟件”圖標進入如下界面。,首次運行,請先點擊“用戶注冊”,登記企業(yè)相關(guān)信息。,軟件安裝與配置(五),企業(yè)稅號:請?zhí)顚懻_的15位稅號。 密碼、重復(fù)密碼:企業(yè)自行設(shè)置,請記錄好設(shè)置的密碼,不要丟失。 企業(yè)類型:從下拉框中選擇生產(chǎn)企業(yè)。 海關(guān)企業(yè)代碼:填寫正確的10位海關(guān)企業(yè)代碼。 退稅機關(guān)代碼:請正確填寫退稅機關(guān)的代碼,可參見前頁退稅機關(guān)代碼表。(320581) 驗證碼:按圖片中顯示的信息錄入。 填寫完成,點擊“保存”按鈕,注冊成功后進行軟件登錄。,軟件安裝與配置(五),二、軟件錄入規(guī)則,數(shù)據(jù)項錄入?yún)^(qū)別 出口報關(guān)單號錄入位數(shù)為21位,規(guī)則為18位報關(guān)單號+0+2位項號。 進料加工料件明細錄入中進口報關(guān)單號錄入為12位,規(guī)則為進口報關(guān)單號后9位+1+2位項號。 其他單證中錄入進口報關(guān)單位數(shù)為12位,規(guī)則為進口報關(guān)單號后9位+0+2位項號。 匯率、退稅率、計劃分配率均乘以100后錄入。 在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里,單證不齊標志一律選擇“B缺報關(guān)單”。 新系統(tǒng)申報端不需申報13期,跨年出口數(shù)據(jù),按正常所屬期申報。,三、軟件業(yè)務(wù)指南,征稅數(shù)據(jù)查看 是將軟件中需要申報征稅機關(guān)的表單進行歸類和排列,方便企業(yè)進行免稅申報的錄入和查看。業(yè)務(wù)規(guī)定生產(chǎn)企業(yè)無論當月是否有出口銷售,都需要按月向征稅機關(guān)申報免稅數(shù)據(jù)。 免抵退業(yè)務(wù) 包含免抵退數(shù)據(jù)(單證不齊)、免抵退數(shù)據(jù)(單證齊全)、免稅數(shù)據(jù)錄入和視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù)錄入四大部分業(yè)務(wù)。新申報軟件要求企業(yè),每月都向主管退稅機關(guān)申報免抵退稅數(shù)據(jù)。 特準退稅業(yè)務(wù) 包含研發(fā)機構(gòu)采購國產(chǎn)設(shè)備退稅檢查,和生產(chǎn)企業(yè)以外貿(mào)表樣申報出口退稅的業(yè)務(wù)。,軟件業(yè)務(wù)指南,新申報軟件根據(jù)業(yè)務(wù),分為:,免稅查看,免抵退業(yè)務(wù),特準退稅業(yè)務(wù),征稅數(shù)據(jù)查看組成圖,免稅數(shù)據(jù)組成說明,進料加工抵扣明細 按進料加工免稅證明和進料加工手冊核銷證明錄入。 退運補稅證明沖減(單證齊全) 按國稅局開具的出口貨物退運補稅證明錄入(必須在國稅局開具退運補稅證明的次月向主管退稅機關(guān)申報,否則免抵退申報不受理)。 運保傭調(diào)整(單證齊全) 常熟地區(qū)以實際收到的支付憑證作為運保傭處理依據(jù),如果出現(xiàn)一張運保傭發(fā)票對應(yīng)多筆報關(guān)單明細的情況,需按照報關(guān)單金額進行分攤,逐筆沖減。 運保傭扣減(單證不齊) 常熟地區(qū)不涉及此業(yè)務(wù)。,免稅數(shù)據(jù)組成說明,出口沖減(單證不齊) 前期若出口貨物明細數(shù)據(jù)申報錯誤的(出口日期、核銷單號、出口數(shù)量除外),可以在次月所屬期對該條數(shù)據(jù)進行出口沖減(即紅沖)。 出口貨物明細(單證不齊) 錄入正常出口業(yè)務(wù)(一般貿(mào)易、進料加工、特殊貿(mào)易)。,免抵退數(shù)據(jù)錄入中,錄入當月須向主管退稅機關(guān)申報免抵退申報的數(shù)據(jù)。 包括:單證不齊、單證齊全、免稅數(shù)據(jù)錄入、視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù)錄入和增值稅納稅申報表。,免抵退業(yè)務(wù)說明,四、軟件申報流程,1)免稅申報 2)免抵退申報 3)單證申報,軟件申報流程(一) 免稅申報(向征稅機關(guān)申報),征稅數(shù)據(jù)查看(錄入),生成免稅數(shù)據(jù),打印免稅報表,進料加工抵扣明細,退運補稅證明沖減,運保傭調(diào)整,運保傭扣減,出口沖減,出口貨物明細,將生成的數(shù)據(jù)上報國稅局,表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看,進料加工抵扣明細 出具證明年月按YYYYMM格式填寫,如201112,退運補稅證明沖減 報關(guān)單號填寫發(fā)生退運的報關(guān)單號 明細部分以退運的報關(guān)單明細填寫。數(shù)量和金額錄入負數(shù)。 備注字段中,錄入國稅局開具的退運補稅證明的證明編號。,表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看,運保傭調(diào)整 報關(guān)單號錄入需要沖減運保傭的報關(guān)單號 明細部分按照實際情況填寫。數(shù)量、金額錄入負數(shù)。,表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看,出口沖減 界面分為上下兩欄,上欄顯示當前所屬期向前推兩年內(nèi)出口貨物明細中未做過出口沖減的數(shù)據(jù)。下方顯示當前所屬期內(nèi)已經(jīng)沖減的數(shù)據(jù)。 沖減時,可通過申報年月、出口發(fā)票號快速定位數(shù)據(jù)。沖減時可以單條沖減,也可進行整筆數(shù)據(jù)沖減。,表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看,出口貨物明細 出口貨物明細中,報關(guān)單號必須錄入實際報關(guān)單號碼,按報關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫。 出口發(fā)票號按常熟地區(qū)外銷發(fā)票號規(guī)則填寫。 出口日期允許與實際出口報關(guān)單的出口日期有出入。 核銷單號如果在申報時不確定,可以不填。,表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看,免稅電子數(shù)據(jù):,數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù),點擊“生成”按鈕,生成一個文件:SB*.XML,選擇文件存放的路徑,直接點擊【確定】,如果當月未發(fā)生出口業(yè)務(wù),需要進行零申報操作,因此,我們在【生成申報數(shù)據(jù)】【免稅明細申報】中,生成所需要的零申報文件。,數(shù)據(jù)生成 零申報,在“零申報”前打鉤,點擊“生成”按鈕,生成一個文件:SB*.XML,選擇文件存放的路徑,直接點擊【確定】,數(shù)據(jù)申報 免稅數(shù)據(jù),注意:免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報方式保持不變。,數(shù)據(jù)申報 免稅數(shù)據(jù),注意:生產(chǎn)企業(yè)在新版擎天系統(tǒng)中錄入產(chǎn)生的免抵退稅出口貨物明細(單證不齊)、出口沖減、運保傭調(diào)整、退運補稅證明沖減共4張表構(gòu)成增值稅納稅申報中的903和904表,相對應(yīng)的合計外銷銷售收入應(yīng)與增值稅納稅申報主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”一致,上述明細表(4張表)的“不予抵扣稅額”與進料加工抵扣明細表中的“不予抵扣抵減額”,兩者的合計數(shù)應(yīng)與增值稅納稅申報附表二18欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”一致。 生產(chǎn)企業(yè)出口免稅貨物(來料加工明細,間接出口明細,軟件、含金產(chǎn)品、免稅農(nóng)產(chǎn)品等)需要在“免稅數(shù)據(jù)錄入”中錄入,對應(yīng)的出口免稅貨物銷售收入應(yīng)反映在增值稅納稅申報附表一中的第18欄和主表中的第八欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”。(需手工在增值稅納稅申報主表中添加),打印申報數(shù)據(jù),報表打印 免稅數(shù)據(jù),點擊【打印】,選擇需要打印的打印機即可,免稅申報 軟 件 演 示,征免稅查看中錄入的數(shù)據(jù),免抵退數(shù)據(jù)(單證齊全)收齊前期數(shù)據(jù),視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù),免稅數(shù)據(jù),增值稅納稅申報表項,軟件申報流程(二) 免抵退申報(向退稅機關(guān)申報),免抵退數(shù)據(jù)錄入,免抵退預(yù)申報,讀入預(yù)申報 反饋數(shù)據(jù),免抵退 正式申報,打印 免抵退報表,讀入正式申報 反饋數(shù)據(jù),打印 審批匯總表,上傳免抵退預(yù)申報文件,上傳免抵退正式申報文件,打印正式申報回執(zhí),疑點調(diào)整,軟件申報流程(二) 免抵退申報(向退稅機關(guān)申報),下載正式申報 反饋數(shù)據(jù),免稅數(shù)據(jù)-來料加工明細錄入 出口發(fā)票號按開具的加工費發(fā)票號碼填寫 免稅類型選擇:12生產(chǎn)企業(yè)來料加工出口貨物(委托加工除外) 報關(guān)單號按出口報關(guān)單填寫。 明細部分參照報關(guān)單和加工費發(fā)票明細填寫。 手冊號為該筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的來料加工手冊號。,表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入,免稅數(shù)據(jù)-間接出口明細數(shù)據(jù)錄入 出口發(fā)票號按開具的出口發(fā)票填寫。 免稅類型選擇:18間接出口貨物 報關(guān)單號按報關(guān)單或預(yù)錄入單填寫。 明細部分按報關(guān)單填寫。 手冊號填寫間接出口所對應(yīng)的手冊號。,表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入,視同內(nèi)銷數(shù)據(jù)錄入-取消出口退稅的貨物 錄入需要申報報關(guān)單號碼(退稅率為0的數(shù)據(jù))。 視同內(nèi)銷征稅類型:90 取消退稅的貨物。 出口日期按照報關(guān)單上實際出口日期填寫。 數(shù)量按照報關(guān)單上和商品代碼帶出的計量單位對應(yīng)的數(shù)量填寫。 出口銷售額(人民幣):錄入不含稅的價格。,表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入,收齊前期數(shù)據(jù)錄入 錄入需要申報退稅的報關(guān)單號碼,自動帶出出口貨物明細中已申報免稅的報關(guān)單信息。 出口日期按照報關(guān)單上實際出口日期填寫。 數(shù)量按照報關(guān)單上和商品代碼帶出的計量單位對應(yīng)的數(shù)量填寫。 原申報年月、原申報批次、原申報序號為系統(tǒng)默認帶出,不用修改。若單證不齊中存在多張同號報關(guān)單情況,收齊中帶不出數(shù)據(jù)的,請按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申報年月、批次、序號填寫至收齊數(shù)據(jù)的原申報年月、原申報批次、原申報序號中。 單證不齊標志為“B缺報關(guān)單”,表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入,增值稅納稅申報表項錄入 免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報或正式申報電子數(shù)據(jù)時會自動計算。,表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入,視同內(nèi)銷出口貨物 逾期不辦理出口退稅貨物 免稅出口貨物 均按企業(yè)實際情況填寫。,表單錄入 免抵退其他業(yè)務(wù)操作,如果有其他憑證,可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù),否則直接點擊【確定】跳過,免抵退稅預(yù)申報電子數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報,若生成預(yù)申報時,企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報表項】,則系統(tǒng)會給予提示 點擊【確定】后,會轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報表項錄入】界面,預(yù)申報時,增值稅納稅申報表項中的數(shù)據(jù)可以隨便填寫。,點擊【生成】,數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報,選擇文件存放的路徑,直接點擊【確定】,生成新格式預(yù)申報數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為: SCYSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip,使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具上傳。 雙擊運行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具,即擎天傳輸平臺軟件。 企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。用戶賬號即為企業(yè)注冊的“企業(yè)稅號”,數(shù)據(jù)申報 免抵退預(yù)申報,79,登錄該軟件后,如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報類型, 如預(yù)申報,點擊“預(yù)審申報”,再在下方的菜單選擇對應(yīng)的預(yù)申報類型,如要進行免抵退稅預(yù)申報,點擊“生產(chǎn)預(yù)審申報上載”。,數(shù)據(jù)申報 免抵退預(yù)申報,在此界面,點擊“文件上載”,瀏覽選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報文件,點擊確定即可,上傳成功后,初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”,當文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r,表示已有預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)可下載。,數(shù)據(jù)申報 免抵退預(yù)申報,登錄該軟件后,如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋,點擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報反饋文件。,反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退預(yù)申報,預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)下載,點擊OK按鈕,默認反饋文件保存在桌面上。,反饋文件格式:SCYSBFK_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_所屬期_批次.ZIP,預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)讀入,進入新版出口退稅軟件,在【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報反饋】-【預(yù)申報】中讀入。,疑點調(diào)整,讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點,可以在【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【退稅申報反饋】-【疑點調(diào)整】中查看。 可以根據(jù)疑點的描述對數(shù)據(jù)進行相應(yīng)的調(diào)整。通過點擊疑點數(shù)據(jù)的“未調(diào)整”按鈕,跳轉(zhuǎn)至對應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。,打印疑點數(shù)據(jù),疑點列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點明細表,該表可供企業(yè)查看修改疑點數(shù)據(jù),并可作為免抵退正式申報的憑證送至退稅機關(guān)。 在疑點調(diào)整界面中,點擊【打印】按鈕即可。,免抵退稅正式申報電子數(shù)據(jù)。 如果有其他憑證,可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù),否則直接點擊【確定】。,數(shù)據(jù)生成 免抵退正式申報,點擊【生成】,選擇文件存放的路徑,直接點擊【確定】,提示生成成功。,生成新格式正式申報數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為: SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip,雙擊運行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具,即擎天傳輸平臺軟件。 企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。,數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報,登錄該軟件后,如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報類型, 如正式申報,點擊“正審申報”,再在下方的菜單選擇對應(yīng)的正式申報類型,如要進行免抵退稅正式申報,點擊“生產(chǎn)正審申報上載”,數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報,點擊“文件上載”,瀏覽選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報文件,點擊確定即可。,數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報,企業(yè)正式申報文件上傳后,剛開
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