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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 機耕船項目投資立項備案建議書第一章 基本情況一、項目概況(一)項目名稱機耕船項目(二)項目選址某某臨港經濟開發(fā)區(qū)項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積21837.58平方米(折合約32.74畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數79.44%,建筑容積率1.11,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.98%,固定資產投資強度167.51萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積21837.58平方米,建筑物基底占地面積17347.77平方米,總建筑面積24239.71平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程15690.14平方米,項目規(guī)劃綠化面積1691.70平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計63臺(套),設備購置費2779.49萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量846206.40千瓦時,折合104.00噸標準煤。2、項目年總用水量6872.61立方米,折合0.59噸標準煤。3、“機耕船項目投資建設項目”,年用電量846206.40千瓦時,年總用水量6872.61立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)104.59噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量38.68噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.96%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某臨港經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某臨港經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資6251.13萬元,其中:固定資產投資5484.28萬元,占項目總投資的87.73%;流動資金766.85萬元,占項目總投資的12.27%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入7247.00萬元,總成本費用5551.49萬元,稅金及附加115.41萬元,利潤總額1695.51萬元,利稅總額2044.78萬元,稅后凈利潤1271.63萬元,達產年納稅總額773.15萬元;達產年投資利潤率27.12%,投資利稅率32.71%,投資回報率20.34%,全部投資回收期6.42年,提供就業(yè)職位134個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作,確保不誤前方施工。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某臨港經濟開發(fā)區(qū)及某某臨港經濟開發(fā)區(qū)機耕船行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某臨港經濟開發(fā)區(qū)機耕船產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“機耕船項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某臨港經濟開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位134個,達產年納稅總額773.15萬元,可以促進某某臨港經濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率27.12%,投資利稅率32.71%,全部投資回報率20.34%,全部投資回收期6.42年,固定資產投資回收期6.42年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展,增強戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。國家支持民營經濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經濟在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。改革開放40年來,民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領域,目前民間投資的比重已經超過八成,民間投資已經成為投資的主力軍。堅持市場主導與政府引導相結合,提質增效與發(fā)展速度相結合,盤活存量與擴大增量相結合,技術改造與技術創(chuàng)新相結合,整體推進與重點發(fā)展相結合,經濟效益與社會效益相結合,工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21837.5832.74畝1.1容積率1.111.2建筑系數79.44%1.3投資強度萬元/畝167.511.4基底面積平方米17347.771.5總建筑面積平方米24239.711.6綠化面積平方米1691.70綠化率6.98%2總投資萬元6251.132.1固定資產投資萬元5484.282.1.1土建工程投資萬元1738.062.1.1.1土建工程投資占比萬元27.80%2.1.2設備投資萬元2779.492.1.2.1設備投資占比44.46%2.1.3其它投資萬元966.732.1.3.1其它投資占比15.46%2.1.4固定資產投資占比87.73%2.2流動資金萬元766.852.2.1流動資金占比12.27%3收入萬元7247.004總成本萬元5551.495利潤總額萬元1695.516凈利潤萬元1271.637所得稅萬元1.118增值稅萬元233.869稅金及附加萬元115.4110納稅總額萬元773.1511利稅總額萬元2044.7812投資利潤率27.12%13投資利稅率32.71%14投資回報率20.34%15回收期年6.4216設備數量臺(套)6317年用電量千瓦時846206.4018年用水量立方米6872.6119總能耗噸標準煤104.5920節(jié)能率29.96%21節(jié)能量噸標準煤38.6822員工數量人134 第二章 項目單位概況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度,通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力,產品暢銷全國各地,深受廣大客戶的好評;通過多年經驗積累,建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網絡;公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平,健全質量管理和質量保證體系,嚴格按照ISO9000標準組織生產,并堅持以質量求效益的發(fā)展之路,不斷強化和提高企業(yè)管理水平,實現企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益相統一,堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則,走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司的能源管理系統經過多年的探索,已經建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現場能源的具體管理工作。公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力,以助力產業(yè)提高運營效率為使命,提供全方面的業(yè)務咨詢服務。公司生產運營過程中,始終堅持以效益為中心,突出業(yè)績導向,全面推行內部市場化運作模式,不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制,把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核,對生產經營過程實施全方位精細化管理,有效控制了產品生產成本;著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合,提高了生產和管理效率,優(yōu)化了員工配置,降低了人力資源成本;堅持問題導向,不斷優(yōu)化工藝技術指標,強化技術攻關,積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備,原料轉化率穩(wěn)步提高,降低了原料成本及能源消耗,產品成本優(yōu)勢明顯。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx公司實現營業(yè)收入6274.58萬元,同比增長23.40%(1189.77萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務機耕船生產及銷售收入為5606.07萬元,占營業(yè)總收入的89.35%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1317.661756.881631.391568.646274.582主營業(yè)務收入1177.271569.701457.581401.525606.072.1機耕船(A)388.50518.00481.00462.501850.002.2機耕船(B)270.77361.03335.24322.351289.402.3機耕船(C)200.14266.85247.79238.26953.032.4機耕船(D)141.27188.36174.91168.18672.732.5機耕船(E)94.18125.58116.61112.12448.492.6機耕船(F)58.8678.4872.8870.08280.302.7機耕船(.)23.5531.3929.1528.03112.123其他業(yè)務收入140.39187.18173.81167.13668.51根據初步統計測算,公司實現利潤總額1586.90萬元,較去年同期相比增長190.75萬元,增長率13.66%;實現凈利潤1190.18萬元,較去年同期相比增長176.92萬元,增長率17.46%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元6274.58完成主營業(yè)務收入萬元5606.07主營業(yè)務收入占比89.35%營業(yè)收入增長率(同比)23.40%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1189.77利潤總額萬元1586.90利潤總額增長率13.66%利潤總額增長量萬元190.75凈利潤萬元1190.18凈利潤增長率17.46%凈利潤增長量萬元176.92投資利潤率29.84%投資回報率22.38%財務內部收益率21.76%企業(yè)總資產萬元11776.16流動資產總額占比萬元27.67%流動資產總額萬元3258.56資產負債率37.89% 第三章 投資背景及必要性分析一、項目建設背景1、我市先進制造業(yè)加快發(fā)展,規(guī)模不斷壯大,自主創(chuàng)新能力明顯提高,形成以裝備制造、汽車、石化等產業(yè)為主體的先進制造業(yè)體系,奠定了建立世界先進制造業(yè)基地的雄厚基礎,推動我市經濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展。當前,我國經濟發(fā)展正處于動力轉換節(jié)點,必須擺脫要素驅動的路徑依賴,把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,在推動發(fā)展的內生動力和活力上來一個根本性轉變,為經濟持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動能、拓展新空間、構建新支撐,推動發(fā)展動力變革。黨的十八大以來,我國經濟發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革,為其他領域改革發(fā)展提供了重要物質條件。經濟實力再上新臺階,成為世界經濟增長的主要動力源和穩(wěn)定器。供給側結構性改革深入推進,促進供求平衡,經濟結構出現重大變革;經濟體制改革馳而不息,經濟更具活力和韌性;基本公共服務均等化程度不斷提高,脫貧攻堅戰(zhàn)取得決定性進展,形成世界上人口最多的中等收入群體,人民獲得感、幸福感明顯增強。中國特色社會主義進入了新時代,我國經濟發(fā)展也進入了新時代,基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。中國特色社會主義進入新時代,我國經濟發(fā)展也進入了新時代,基本特征和判斷依據是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。2017年底的中央經濟工作會議指出,推動經濟高質量發(fā)展是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求,必須加快形成推動高質量發(fā)展的指標體系、政策體系、標準體系、統計體系、績效體系、政績考核。“構建推動經濟高質量發(fā)展的體制機制是一個系統工程,要通盤考慮、著眼長遠,突出重點、抓住關鍵?!崩^續(xù)發(fā)揚敢為人先的精神,以全面深化改革推動體制機制創(chuàng)新,實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,促進經濟高質量發(fā)展。2018年,市經信委堅持把服務企業(yè)作為穩(wěn)增長、調結構的重大舉措,不斷引進和壯大市場主體,多措并舉促進民營經濟發(fā)展,堅持城鄉(xiāng)一體、四化同步,推進城區(qū)與各縣市協調發(fā)展,全方位激發(fā)各類市場主體活力。扎實開展調研督導服務。適時召開了“開門紅”調度會、一季度工業(yè)運行暨工業(yè)投資項目建設分析會和“雙過半”督導會,組織開展了“奮戰(zhàn)四季度沖刺全年目標”督導活動和以“服務企業(yè)服務項目”為重點的大走訪大調研活動,及時研究解決工業(yè)經濟發(fā)展中的問題。強化經濟運行監(jiān)測,狠抓重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤調度,堅持逐月分析形勢、逐月通報情況,及時掌握工業(yè)發(fā)展動態(tài)信息。2、技術創(chuàng)新是推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重要動力。技術創(chuàng)新會對產業(yè)發(fā)展格局產生重大影響,同時產業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求,帶動產業(yè)投資,激發(fā)技術進步。因此,必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關鍵技術攻關,鼓勵企業(yè)突破關鍵核心技術,搶占科技制高點,贏得市場競爭優(yōu)勢,支持企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產業(yè)具有多種不確定性,不存在唯一正確的技術創(chuàng)新模式,常用的模式有外溢模式、聯盟模式、大規(guī)模制定模式、供應模式等,企業(yè)可以根據自身的綜合實力、技術創(chuàng)新資源、風險防控能力等關鍵因素,選擇適宜的技術創(chuàng)新模式完成技術創(chuàng)新。戰(zhàn)略性新興產業(yè)是引領經濟社會發(fā)展的重要力量,當前,加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,搶占發(fā)展機遇,已成為各地推動經濟發(fā)展的必然選擇。我省要實現高質量發(fā)展,必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在更加重要地位,積極培育發(fā)展新動能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),將吸引大量投資進入高科技產業(yè),優(yōu)化我省產業(yè)結構,并通過高科技產業(yè)化提高投資效率,提升我省經濟發(fā)展的質量效益。同時,戰(zhàn)略性新興產業(yè)通過技術溢出,會有效提升產品的技術含量,引導我省傳統企業(yè)實現技術升級,從而有力促進產業(yè)轉型升級,實現經濟持續(xù)健康發(fā)展。xxx國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要指出:加快工業(yè)聚集區(qū)建設,堅持走信息化與工業(yè)化融合發(fā)展的新型工業(yè)化道路,引導優(yōu)勢特色產業(yè)膨脹升級,扶持龍頭企業(yè)做大做強,逐步培育形成引領當地經濟發(fā)展的工業(yè)主導產業(yè);投資項目的建設符合xxx國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。強化創(chuàng)新引領,加快發(fā)展先進制造業(yè),瞄準智能制造打造兩化融合升級版,實施新一輪重大技術改造升級工程,持續(xù)升級和擴大信息消費,釋放數字經濟潛能。我國工業(yè)運行保持在合理區(qū)間,創(chuàng)新驅動發(fā)展步入快車道。制造業(yè)創(chuàng)新體系日趨完善,新興產業(yè)和先進制造業(yè)加速壯大。但同時,制造業(yè)也面臨著錯綜復雜的國內外形勢,轉型升級壓力較大。未來,我國將把推動制造業(yè)高質量發(fā)展放在更加突出的位置,以促進技術變革、提升產業(yè)鏈條為重點,不斷增強創(chuàng)新力和競爭力。二、必要性分析1、2019年上半年宏觀經濟的短期下行壓力依然較大,特別是近期經濟形勢出現的一些值得高度關注的新變化,可能意味著負向產出缺口開始擴大,宏觀政策需要再調整和再定位。正因如此,中央經濟工作會議指出,宏觀政策要強化逆周期調節(jié),繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,穩(wěn)定總需求。積極的財政政策要加力提效,實施更大規(guī)模的減稅降費,穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度,保持流動性合理充裕。結構性政策要強化體制機制建設,堅持向改革要動力,深化國資國企、財稅金融、土地、市場準入、社會管理等領域改革。伴隨進入新常態(tài),我國經濟增長正從高速轉向中高速,發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,結構調整正從增量擴能為主轉向存量與增量并存的深度調整,發(fā)展動力正從傳統增長點轉向新增長點。新常態(tài)下“穩(wěn)增長”的潛力十分巨大,機遇也非常難得。當前,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化的“新四化”深入發(fā)展,國內市場潛力巨大,農業(yè)生產連年豐收,國民儲蓄率較高,科技和教育整體水平提升,勞動力素質改善,改革不斷深化,社會保持穩(wěn)定,這些都為我國經濟實現穩(wěn)定增長創(chuàng)造了有利條件,開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經濟發(fā)展的好勢頭。中國經濟告別舊常態(tài),邁入新常態(tài)。所謂經濟發(fā)展新常態(tài),就是指我國經濟向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。從經濟增長速度來看,正從高速增長轉向中高速增長;從經濟發(fā)展方式來看,正從規(guī)模速度型粗放轉向質量效率型集約增長;從經濟結構來看,正從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整;從經濟發(fā)展動力來看,正從傳統增長點轉向新的增長點。我市在構建產業(yè)新體系過程中,要堅持一手抓新興產業(yè)培育和發(fā)展,一手抓傳統產業(yè)轉型和升級,處理好傳統產業(yè)與新興產業(yè)的關系。傳統產業(yè)不僅不應放棄或替代,還應把傳統產業(yè)當作發(fā)展現代產業(yè)的基礎和出發(fā)點去轉型升級,以實現現代產業(yè)發(fā)展的同時,傳統產業(yè)也隨之協同發(fā)展,進而強化我市規(guī)?;C合制造能力優(yōu)勢。而且,傳統產業(yè)界定也具有地域性,不能用絕對的眼光、靜止的標準在不同經濟發(fā)展水平的地區(qū)間套用。在珠三角經濟發(fā)達地區(qū)是傳統產業(yè)乃至衰退產業(yè),發(fā)展已趨成熟,增長緩慢甚至開始萎縮,而在一些落后地區(qū)則可能還是朝陽產業(yè)、新興產業(yè),剛剛萌芽,亟需發(fā)展。傳統產業(yè)轉型升級是我市構建產業(yè)新體系、保持綜合制造體系一個不可缺少的環(huán)節(jié)。要堅守實體經濟之根,對傳統制造業(yè)“不拋棄、不放棄”,從產業(yè)生態(tài)高度把產業(yè)鏈條中不可或缺的企業(yè)穩(wěn)定下來,保持和提升我市綜合制造體系的完整性?!笆濉逼陂g,技術改造工作將緊密圍繞中國制造2025、“互聯網+”、技術創(chuàng)新、制造業(yè)與互聯網融合發(fā)展等新要求,以提高質量效益為核心,以企業(yè)為主體,以問題為導向,以創(chuàng)新為動力,以智能制造、服務型制造、綠色制造和產品高端化為重點,充分運用先進適用技術、工藝和裝備,推動企業(yè)普遍實施技術改造,不斷延伸產業(yè)鏈、提高附加值,推動傳統產業(yè)邁向中高端,打造河北制造業(yè)升級版,盡早實現建設制造強省的目標。近期將重點開展八大行動:智能制造行動、綠色制造行動、服務化制造行動、工業(yè)強基行動、產品高端化行動、創(chuàng)新能力提升行動、“大智移云”培育行動、開展消費品“三品”培育行動。圍繞“中國制造2025”重點領域,從2016年起,中央財政整合設立工業(yè)轉型升級(中國制造2025)資金,重點支持實施工業(yè)強基、智能制造、綠色制造以及首臺(套)重大技術裝備保險補償試點等,加快推動制造業(yè)轉型升級。首當其沖的是工業(yè)強基工程。這項工程旨在提升工業(yè)基礎能力,其中的關鍵是“四基”,即核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業(yè)技術基礎,它們是建設制造強國的重要基礎和支撐。這項工程從“十二五”之初開始推動,2013年至今,累計支持276個項目,總投資423億元。工業(yè)強基工程以技術創(chuàng)新突破“四基”制約,一些“卡脖子”問題得到初步解決,我國工業(yè)基礎能力逐步夯實。2、“十二五”期間,全市大力實施“興工強市”戰(zhàn)略,堅持把加速推進新型工業(yè)化作為富民強市的第一推動力來抓,以擴總量優(yōu)結構,轉變經濟發(fā)展方式,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)為主線,以擴大工業(yè)投入,強化技術創(chuàng)新,突出節(jié)能降耗,推進兩化融合為重點,傾力推進項目建設,強力抓好園區(qū)發(fā)展,切實抓好運行調度,全力做好企業(yè)服務,全市工業(yè)經濟保持了平穩(wěn)快速發(fā)展,新型工業(yè)化實現了新突破新跨越。近年來,我市大力實施“工業(yè)興市”戰(zhàn)略,全市工業(yè)經濟在結構調整中加快發(fā)展,經濟效益在質量優(yōu)化中持續(xù)提升,發(fā)展后勁在轉變方式中不斷增強,工業(yè)化進程明顯加快,基本建立起具有一定綜合實力、較強競爭力、產業(yè)門類相對齊全的的產業(yè)結構體系。“十三五”期間,全區(qū)工業(yè)經濟發(fā)展要不斷創(chuàng)新發(fā)展理念,轉變發(fā)展方式,提升發(fā)展速度,努力實現總量擴張,質量提升和經濟效益提高。要全面貫徹落實各項發(fā)展戰(zhàn)略,搶抓政策機遇,發(fā)揮自身優(yōu)勢,在發(fā)展中求率先,在發(fā)展中調整產業(yè)結構,在發(fā)展中轉變經濟增長方式,加快工業(yè)轉型升級步伐,全面提升我區(qū)工業(yè)經濟的綜合實力。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現實意義。隨著世界經濟一體化的發(fā)展,項目產品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內的生產基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售,可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經不是以前傳統銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量,通過開展網上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。 第四章 市場前景分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2463.52億元,比上年增長10.34%。其中,第一產業(yè)增加值197.08億元,增長10.57%;第二產業(yè)增加值1527.38億元,增長5.69%第三產業(yè)增加值739.06億元,增長8.15%。一般公共預算收入224.21億元,同比增長7.90%,一般公共預算支出537.86億元,同比增長6.66%。國稅收入337.52億元,同比增長11.23%;地稅收入億元89.56,同比增長6.29%。居民消費價格上漲1.00%。其中,食品煙酒上漲0.71%,衣著上漲0.81%,居住上漲0.81%,生活用品及服務上漲0.82%,教育文化和娛樂上漲1.14%,醫(yī)療保健上漲0.79%,其他用品和服務上漲1.08%,交通和通信上漲0.99%。全部工業(yè)完成增加值1553.76億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1367.62億元,比上年增長5.39%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含機耕船)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1230.30億元,增長8.85%。AA完成增加值467.53億元,增長6.03%;BB完成工業(yè)增加值399.67億元,增長11.84%;CC完成工業(yè)增加值219.53億元,增長7.72%;DD完成工業(yè)增加值95.38億元,增長9.84%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入6444.42億元,比上年增長5.04%。實現利潤總額525.94億元,比上年增長10.65%。固定資產投資完成4392.95億元,比上年增長8.33%。其中,建設項目投資完成3865.80億元,增長11.06%;房地產開發(fā)投資完成527.15億元,增長7.11%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成219.65億元,同比增長8.43%;第二產業(yè)投資完成3338.64億元,同比增長11.81%;第三產業(yè)投資完成834.66億元,增長11.98%。高新技術產業(yè)投資1136.18億元,增長11.71%。民間投資3002.81億元,增長5.09%。城市基礎設施投資559.69億元,增長10.42%。重點項目1424個,完成投資2431.03億元,增長7.23%。全市實現社會消費品零售總額1532.13億元,比上年增長5.85%。城鎮(zhèn)實現零售額1197.90億元,增長5.17%;鄉(xiāng)村實現零售額463.00億元,增長10.58%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元325.73,增長6.92%。實際利用外資50283.75萬美元,同比增長59.98%。外貿進出口總值381.24億元,同比增長51.29%。其中,出口總值247.81億元,同比增長56.81%;進口總值133.43億元,同比增長54.14%。二、機耕船行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類機耕船企業(yè)605家,規(guī)模以上企業(yè)31家,從業(yè)人員30250人。截至2017年底,區(qū)域內機耕船產值100020.70萬元,較2016年86470.74萬元增長15.67%。產值前十位企業(yè)合計收入45129.33萬元,較去年38804.24萬元同比增長16.30%。區(qū)域內機耕船行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元100020.70同期產值萬元86470.74同比增長15.67%從業(yè)企業(yè)數量家605規(guī)上企業(yè)家31從業(yè)人數人30250前十位企業(yè)產值萬元45129.33去年同期38804.24萬元。1、xxx公司(AAA)萬元11056.692、xxx投資公司萬元9928.453、xxx投資公司萬元5866.814、xxx科技發(fā)展公司萬元4964.235、xxx有限責任公司萬元3159.056、xxx投資公司萬元2933.417、xxx投資公司萬元225.658、xxx科技發(fā)展公司萬元1850.309、xxx有限責任公司萬元1760.0410、xxx投資公司萬元1353.88區(qū)域內機耕船企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值11056.69萬元,較上年度9628.75萬元增長14.83%,其中主營業(yè)務收入10353.35萬元。2017年實現利潤總額3585.89萬元,同比增長22.62%;實現凈利潤994.00萬元,同比增長20.07%;納稅總額88.71萬元,同比增長11.21%。2017年底,AAA資產總額18206.25萬元,資產負債率29.80%。2017年區(qū)域內機耕船企業(yè)實現工業(yè)增加值37618.87萬元,同比2016年33678.49萬元增長11.70%;行業(yè)凈利潤9812.02萬元,同比2016年8514.42萬元增長15.24%;行業(yè)納稅總額36208.24萬元,同比2016年30820.77萬元增長17.48%;機耕船行業(yè)完成投資37729.69萬元,同比2016年34296.60萬元增長10.01%。區(qū)域內機耕船行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元37618.871.1同期增加值萬元33678.491.2增長率11.70%2行業(yè)凈利潤萬元9812.022.12016年凈利潤萬元8514.422.2增長率15.24%3行業(yè)納稅總額萬元36208.243.12016納稅總額萬元30820.773.2增長率17.48%42017完成投資萬元37729.694.12016行業(yè)投資萬元10.01%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.09億元,年均增長8.17%。預計區(qū)域內機耕船行業(yè)市場需求規(guī)模將達到151023.55萬元,利潤總額47204.99萬元,凈利潤17780.92萬元,納稅11371.23萬元,工業(yè)增加值55728.62萬元,產業(yè)貢獻率14.42%。區(qū)域內機耕船行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值116952.63132900.72151023.552利潤總額36555.5441540.3947204.993凈利潤13769.5415647.2117780.924納稅總額8805.8810006.6811371.235工業(yè)增加值43156.2549041.1955728.626產業(yè)貢獻率9.00%12.00%14.42%7企業(yè)數量7268861134 第五章 項目建設規(guī)模一、產品規(guī)劃項目主要產品為機耕船,根據市場情況,預計年產值7247.00萬元。進入二十一世紀以來,隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展,經濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標,國家出臺并實施了加快經濟發(fā)展的一系列政策,對于相關行業(yè)來說,調整產業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工,都將起到積極的推動作用,尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán),各行各業(yè)面臨市場國際化,相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手,市場份額將會形成新的分配格局。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目,具有得天獨厚的地理條件,與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比,擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢,因此,發(fā)展相關產業(yè)前景廣闊。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積21837.58平方米(折合約32.74畝),其中:凈用地面積21837.58平方米(紅線范圍折合約32.74畝)。項目規(guī)劃總建筑面積24239.71平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程15690.14平方米,計容建筑面積24239.71平方米;預計建筑工程投資1738.06萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計63臺(套),設備購置費2779.49萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資6251.13萬元;預計年實現營業(yè)收入7247.00萬元。 第六章 選址評價一、項目選址該項目選址位于某某臨港經濟開發(fā)區(qū)。園區(qū)創(chuàng)辦于1995月,1998年省政府批準為省級園區(qū),園區(qū)面積為20平方公里,內設工業(yè)區(qū)、港區(qū)、科技園區(qū)、金融區(qū)、商業(yè)區(qū)、風景旅游區(qū)、私營經濟投資區(qū)、高效農業(yè)區(qū)、行政服務區(qū)、居民區(qū)等十大功能區(qū)。園區(qū)區(qū)位條件優(yōu)越,區(qū)內已基本實現供水、排水、供電、通訊、道路、碼頭和開發(fā)場地“六通一平”。已開通4條主干道,10條支干道,總長度為50公里;建有11萬伏的發(fā)電站,家有4條電力出口線,長度為30.5公里;供水全部開通;程控電話直通國內外各地。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。隨著世界經濟一體化的發(fā)展,項目產品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內的生產基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售,可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經不是以前傳統銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量,通過開展網上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。二、用地控制指標根據測算,投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數79.44%,建筑容積率1.11,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.98%,固定資產投資強度167.51萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21837.5832.74畝2基底面積平方米17347.773建筑面積平方米24239.711738.06萬元4容積率1.115建筑系數79.44%6主體工程平方米15690.147綠化面積平方米1691.708綠化率6.98%9投資強度萬元/畝167.51四、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。在項目建設過程中,項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。采用大跨度連跨廠房,方便生產設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。五、總圖布置方案1、同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產環(huán)境。undefined2、場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統,消防供水系統在場區(qū)內形成供水管網。3、項目用水由項目建設地市政管網給水干管統一提供,供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求;進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-DN100?L,給水管道在場區(qū)內形成完善的環(huán)狀給水管網,各單體用水從場區(qū)環(huán)網上分別接出支管,以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要;室外給水主管道采用PP-R給水管,消防管道采用熱鍍鋅鋼管。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區(qū)現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內,由場區(qū)配電屏分流到主體工程內,配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內,由場區(qū)配電屏分流到主體工程內,配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。低壓配電系統采用TN-C-S接地型式,電源中性線在進戶處作重復接地,接地裝置均利用建筑物基礎,重復接地后PE線和N線完全分開。4、場內運輸主要為原材料的卸車進庫;生產過程中原材料、半成品和成品的轉運,以及成品的裝車外運;場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網集中供應,供水壓力為0.40Mpa。六、選址綜合評價投資項目用地位于項目建設地,用地周邊交通便利,由于規(guī)劃科學合理,項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離,與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協調一致,項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響,是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū),致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設,出臺優(yōu)惠政策,對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務,積極圍繞增強綜合服務能力,以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力,全力推動經濟聚集區(qū)建設務實高效運轉,力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區(qū)。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕,適合于生產經營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。 第七章 土建工程設計一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀,力求設施聯系密切渾然一體,總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。undefined二、土建工程設計年限及安全等級三、建筑工程設計總體要求建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產經營要求,又要注重建筑的形象。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現行技術規(guī)范、規(guī)定,特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積24239.71平方米,其中:計容建筑面積24239.71平方米,計劃建筑工程投資1738.06萬元,占項目總投資的27.80%。 第八章 項目工藝說明一、技術管理特點原材料倉庫按品種分類存儲;庫內原輔材料的保管應按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。項目建成投產后,項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產品質量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。項目產品的貯存為半個月左右的生產量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現較高程度的技術信息化管理。在項目產品制造過程中,根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準,加強過程控制,確保產品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針,實現持續(xù)改進。二、項目工藝技術設計方案工藝技術先進性與適用性相結合的原則:項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進;為適應市場競爭要求,根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件,本著高起點、高效率的設計原則,采用先進、可靠、適用技術,制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝,確保產品質量穩(wěn)定可靠。對于項目產品生產技術方案的選用,遵循“技術上先進
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