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泓域咨詢MACRO/ 圓管圓棒倒角機投資項目商業(yè)計劃書圓管圓棒倒角機投資項目商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書參考模板,僅供參考摘要該圓管圓棒倒角機項目計劃總投資11459.29萬元,其中:固定資產投資9351.74萬元,占項目總投資的81.61%;流動資金2107.55萬元,占項目總投資的18.39%。達產年營業(yè)收入17308.00萬元,總成本費用13038.31萬元,稅金及附加200.71萬元,利潤總額4269.69萬元,利稅總額5059.32萬元,稅后凈利潤3202.27萬元,達產年納稅總額1857.05萬元;達產年投資利潤率37.26%,投資利稅率44.15%,投資回報率27.94%,全部投資回收期5.08年,提供就業(yè)職位327個。依據(jù)國家產業(yè)發(fā)展政策、相關行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃、地方經濟發(fā)展狀況和產業(yè)發(fā)展趨勢,同時,根據(jù)項目承辦單位已經具體的資源條件、建設條件并結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,闡述投資項目建設的背景及必要性。本圓管圓棒倒角機項目報告所描述的投資預算及財務收益預評估基于一個動態(tài)的環(huán)境和對未來預測的不確定性,因此,可能會因時間或其他因素的變化而導致與未來發(fā)生的事實不完全一致。圓管圓棒倒角機投資項目商業(yè)計劃書目錄第一章 圓管圓棒倒角機項目緒論第二章 圓管圓棒倒角機項目建設背景及必要性第三章 建設規(guī)模分析第四章 圓管圓棒倒角機項目選址科學性分析第五章 總圖布置第六章 工程設計總體方案第七章 風險應對評估第八章 職業(yè)安全與勞動衛(wèi)生第九章 項目實施安排方案第十章 投資估算與經濟效益分析第一章圓管圓棒倒角機項目緒論一、項目名稱及承辦企業(yè)(一)項目名稱圓管圓棒倒角機投資項目(二)項目承辦單位xxx集團二、圓管圓棒倒角機項目選址及用地規(guī)模控制指標(一)圓管圓棒倒角機項目建設選址項目選址位于xx產業(yè)示范中心,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)圓管圓棒倒角機項目用地性質及規(guī)模項目總用地面積32509.58平方米(折合約48.74畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照圓管圓棒倒角機行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。(三)用地控制指標及土建工程項目凈用地面積32509.58平方米,建筑物基底占地面積20939.42平方米,總建筑面積39986.78平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程31140.65平方米,項目規(guī)劃綠化面積2109.50平方米。三、能源供應1、項目年用電量1119840.26千瓦時,折合137.63噸標準煤,滿足圓管圓棒倒角機投資項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量11963.88立方米,折合1.02噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx產業(yè)示范中心市政管網供給。3、圓管圓棒倒角機投資項目項目年用電量1119840.26千瓦時,年總用水量11963.88立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)138.65噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量34.66噸標準煤/年,項目總節(jié)能率20.82%,能源利用效果良好。四、環(huán)境保護及安全生產(一)環(huán)境保護及清潔生產項目符合xx產業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合xx產業(yè)示范中心產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。(二)安全生產1、本期工程圓管圓棒倒角機項目采用了先進、成熟、可靠的優(yōu)質環(huán)保木皮生產技術,在設計中嚴格執(zhí)行國家有關勞動安全衛(wèi)生政策,并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施,預計本期工程圓管圓棒倒角機項目在建成后將有效防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生。2、本期工程圓管圓棒倒角機項目主體工程火災危險類別為丙類,建筑耐火等級為二級;圓管圓棒倒角機項目設計中除了各專業(yè)嚴格按照有關規(guī)范進行消防措施設計外,還按規(guī)范要求設置了各類消防設施,主要包括消防給水管網、消火栓、干粉滅火器等,因此,本期工程圓管圓棒倒角機項目消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。五、圓管圓棒倒角機項目投資方案及預期經濟效益(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資11459.29萬元,其中:固定資產投資9351.74萬元,占項目總投資的81.61%;流動資金2107.55萬元,占項目總投資的18.39%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入17308.00萬元,總成本費用13038.31萬元,稅金及附加200.71萬元,利潤總額4269.69萬元,利稅總額5059.32萬元,稅后凈利潤3202.27萬元,達產年納稅總額1857.05萬元;達產年投資利潤率37.26%,投資利稅率44.15%,投資回報率27.94%,全部投資回收期5.08年,提供就業(yè)職位327個。六、圓管圓棒倒角機項目建設進度規(guī)劃“圓管圓棒倒角機項目”按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期工程圓管圓棒倒角機項目建設期限規(guī)劃12個月,包含圓管圓棒倒角機項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段。目前,圓管圓棒倒角機項目建設單位已經完成前期的各項準備工作,包括市場調研、建設規(guī)模確定、圓管圓棒倒角機項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜,現(xiàn)在正在辦理圓管圓棒倒角機項目備案工作。七、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx產業(yè)示范中心及xx產業(yè)示范中心圓管圓棒倒角機行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx產業(yè)示范中心圓管圓棒倒角機產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“圓管圓棒倒角機投資項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx產業(yè)示范中心經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位327個,達產年納稅總額1857.05萬元,可以促進xx產業(yè)示范中心區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率37.26%,投資利稅率44.15%,全部投資回報率27.94%,全部投資回收期5.08年,固定資產投資回收期5.08年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。綜上所述,通過本章上述所做的技術、經濟、環(huán)境保護、安全等方面分析結果表明,“圓管圓棒倒角機項目”技術上可行、經濟上合理;本報告認為:該圓管圓棒倒角機項目所提供的優(yōu)質環(huán)保木皮市場前景良好,投資方向正確,技術方案設計先進合理,經濟效益突出,因此,本期工程圓管圓棒倒角機項目的投資建設并實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。八、圓管圓棒倒角機項目達綱年經濟技術指標序號項目單位指標備注1占地面積平方米32509.5848.74畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)64.41%1.3投資強度萬元/畝191.871.4基底面積平方米20939.421.5總建筑面積平方米39986.781.6綠化面積平方米2109.50綠化率5.28%2總投資萬元11459.292.1固定資產投資萬元9351.742.1.1土建工程投資萬元3432.122.1.1.1土建工程投資占比萬元29.95%2.1.2設備投資萬元4333.752.1.2.1設備投資占比37.82%2.1.3其它投資萬元1585.872.1.3.1其它投資占比13.84%2.1.4固定資產投資占比81.61%2.2流動資金萬元2107.552.2.1流動資金占比18.39%3收入萬元17308.004總成本萬元13038.315利潤總額萬元4269.696凈利潤萬元3202.277所得稅萬元1.238增值稅萬元588.929稅金及附加萬元200.7110納稅總額萬元1857.0511利稅總額萬元5059.3212投資利潤率37.26%13投資利稅率44.15%14投資回報率27.94%15回收期年5.0816設備數(shù)量臺(套)9717年用電量千瓦時1119840.2618年用水量立方米11963.8819總能耗噸標準煤138.6520節(jié)能率20.82%21節(jié)能量噸標準煤34.6622員工數(shù)量人327第二章 圓管圓棒倒角機項目建設背景及必要性一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況通過持續(xù)快速發(fā)展,公司經濟規(guī)模和綜合實力不斷增長,企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量,先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀,本公司不斷創(chuàng)新,勇于開拓,以優(yōu)質的產品、廣泛的營銷網絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內,還出口全球幾十個國家和地區(qū),深受國內外用戶的一致好評。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。順應經濟新常態(tài),需要公司積極轉變發(fā)展方式,實現(xiàn)內涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑,努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司的能源管理系統(tǒng)經過多年的探索,已經建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司及時跟蹤客戶需求,與國內供應商進行了深入、廣泛、緊密的合作,為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展,致力成為業(yè)界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司生產運營過程中,始終堅持以效益為中心,突出業(yè)績導向,全面推行內部市場化運作模式,不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制,把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核,對生產經營過程實施全方位精細化管理,有效控制了產品生產成本;著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合,提高了生產和管理效率,優(yōu)化了員工配置,降低了人力資源成本;堅持問題導向,不斷優(yōu)化工藝技術指標,強化技術攻關,積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備,原料轉化率穩(wěn)步提高,降低了原料成本及能源消耗,產品成本優(yōu)勢明顯。二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025堅持制造業(yè)發(fā)展全國一盤棋和分類指導相結合,統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局,明確創(chuàng)新發(fā)展方向,促進軍民融合深度發(fā)展,加快推動制造業(yè)整體水平提升。圍繞經濟社會發(fā)展和國家安全重大需求,整合資源,突出重點,實施若干重大工程,實現(xiàn)率先突破。在關系國計民生和產業(yè)安全的基礎性、戰(zhàn)略性、全局性領域,著力掌握關鍵核心技術,完善產業(yè)鏈條,形成自主發(fā)展能力。繼續(xù)擴大開放,積極利用全球資源和市場,加強產業(yè)全球布局和國際交流合作,形成新的比較優(yōu)勢,提升制造業(yè)開放發(fā)展水平。中國制造2025提出制造業(yè)是立國之本、興國之器、強國之基。2016年,我國制造業(yè)總產值達21.62萬億元,占國內生產總值的29%以上,與2012年相比增長34%。過去五年來,國內制造業(yè)總產值以年均6%的復合增長率快速增長。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃把握“一帶一路”建設機遇,全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領域的國際交流層次和開放合作水平,共謀綠色發(fā)展,為全球生態(tài)安全作出新貢獻。推進綠色國際經濟合作。在“一帶一路”等國際合作中貫徹綠色發(fā)展理念,著眼于全球資源配置,采用境外投資、工程承包、技術合作、裝備出口等方式,推動綠色制造和綠色服務率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經濟模式進行合作,石化化工行業(yè)加強境外綠色生產基地建設,積極參與風電、太陽能、核能、電網等國際新能源項目的投資、建設和運營。改革開放以來,中國工業(yè)化發(fā)展取得了舉世矚目的成就,已成為世界第一制造大國和第一貨物貿易國。然而,長期以“高投入、高消耗、高污染、低質量、低效益、低產出”和“先污染,后治理”為特征的增長模式主導中國工業(yè)發(fā)展,資源浪費、環(huán)境惡化、結構失衡等矛盾和問題十分突出。隨著中國經濟進入新常態(tài),工業(yè)發(fā)展仍具有廣闊的市場空間,同時也面臨工業(yè)4.0時代新一輪全球競爭的挑戰(zhàn)。在新形勢下,黨的十八屆五中全會提出了綠色發(fā)展新理念。為落實綠色發(fā)展理念,加快實施中國制造2025,工業(yè)和信息化部制定工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)(以下簡稱規(guī)劃),為“十三五”時期工業(yè)綠色發(fā)展確立了明確的目標原則和推進方略。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)是引領經濟社會發(fā)展的重要力量,當前,加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,搶占發(fā)展機遇,已成為各地推動經濟發(fā)展的必然選擇。我省要實現(xiàn)高質量發(fā)展,必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在更加重要地位,積極培育發(fā)展新動能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),將吸引大量投資進入高科技產業(yè),優(yōu)化我省產業(yè)結構,并通過高科技產業(yè)化提高投資效率,提升我省經濟發(fā)展的質量效益。同時,戰(zhàn)略性新興產業(yè)通過技術溢出,會有效提升產品的技術含量,引導我省傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)技術升級,從而有力促進產業(yè)轉型升級,實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展。十八大以來,我國堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,深化體制機制改革,特別是“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,不斷激發(fā)全社會的創(chuàng)新活力。一是全社會的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會研發(fā)投入1.75萬億元,比上年增長11.6%,占國內生產總值的比重達到2.12%。研發(fā)費用加計扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調動企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會創(chuàng)新意識普遍增強。各級政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念,圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務,有利于新技術新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場和消費升級,大膽推進技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,新的增長點不斷涌現(xiàn)。三是有利于新動能培育的改革舉措陸續(xù)出臺。深入開展全面創(chuàng)新改革試驗,出臺了創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務培育壯大新動能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來,黨中央、國務院連續(xù)出臺了優(yōu)化科研管理提高科研績效、深化“互聯(lián)網+政務服務”、加強科研誠信建設、加強知識產權審判領域改革、推進人才評價機制改革等改革文件,進一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙,釋放新動能發(fā)展的活力。在動蕩的國際經濟金融環(huán)境下,無論是發(fā)達經濟體,還是新興經濟體,都程度不同地面臨著共同的問題。那就是:傳統(tǒng)的增長動力在逐步減弱,需要在新常態(tài)下培育新的增長動力。因此,發(fā)展創(chuàng)新型的戰(zhàn)略性新興產業(yè),已經成為主要經濟體產業(yè)結構升級和搶占全球經濟發(fā)展制高點的關鍵。當前,中國推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的一系列政策舉措,正在逐步產生效果,并增強中國經濟蓄勢前行的新發(fā)展動力。(四)xx高質量發(fā)展規(guī)劃以轉變經濟發(fā)展方式為主線,以提升工業(yè)經濟可持續(xù)發(fā)展能力為立足點,以提高自主創(chuàng)新能力為動力,努力推動傳統(tǒng)產業(yè)上層次、提技術、創(chuàng)品牌、增效益,促進傳統(tǒng)產業(yè)走創(chuàng)新型、效益型、集約型、生態(tài)型的發(fā)展模式,引導傳統(tǒng)產業(yè)實現(xiàn)從塊狀經濟向產業(yè)集群、從低端生產向高端制造的“雙轉型”。經濟新常態(tài)對傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展模式構成新挑戰(zhàn)。經濟發(fā)展進入新常態(tài),資源和環(huán)境約束不斷強化,勞動力、能源、土地、原材料等生產要素成本不斷上升,投資和出口增速明顯放緩,主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式難以為繼,調整結構、轉型升級刻不容緩。生產要素成本不斷上升,勢必造成原輔材料消耗大、勞動用工多、出口比重高的工業(yè)行業(yè)盈利能力降低。在新常態(tài)下,工業(yè)經濟增長可能自然減速,提質增效日益迫切。供給側結構性改革勢在必行,我市優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)必然也必須走“去產能”、“調結構”、轉型升級的發(fā)展道路。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展2016年7月,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見,并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”,會同發(fā)展改革委等有關部門,推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作,引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經營管理理念,增強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務,建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫,并在中國中小企業(yè)信息網和中國企業(yè)家聯(lián)合會網站公布,供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用,為各地開展管理咨詢服務提供支撐;鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務,幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程,全年完成對50萬中小企業(yè)經營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓,推動企業(yè)提升管理水平。近年來,從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變,相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。引導中小企業(yè)集聚發(fā)展,按照布局合理、特色鮮明、用地集約、生態(tài)環(huán)保的原則,支持培育一批重點示范產業(yè)集群。加強產業(yè)集群環(huán)境建設,改善產業(yè)集聚條件,完善服務功能,壯大龍頭骨干企業(yè),延長產業(yè)鏈,提高專業(yè)化協(xié)作水平。鼓勵東部地區(qū)先進的中小企業(yè)通過收購、兼并、重組、聯(lián)營等多種形式,加強與中西部地區(qū)中小企業(yè)的合作,實現(xiàn)產業(yè)有序轉移。四、宏觀經濟形勢分析近兩年,經濟總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展趨勢,但“穩(wěn)中有變”、經濟“下行壓力加大”,形勢不容樂觀。前期經濟穩(wěn)中向好、多項指標明顯好轉,主要受價格周期性變化影響。近期多項經濟指標下行,需引起高度關注,同時要高度關注房地產、汽車、手機等領域的新變化,關注企業(yè)生產經營預期回落的變化。要努力保持工業(yè)經濟穩(wěn)定健康發(fā)展,下階段要加快新舊動能轉換,大力培育新產業(yè)發(fā)展壯大;加大實體經濟降本、降費力度,增強企業(yè)活力和發(fā)展后勁;努力開拓國際市場;繼續(xù)推進供給側結構性改革,促進消費穩(wěn)定擴大。五、圓管圓棒倒角機項目建設的必要性(一)順應宏觀經濟環(huán)境發(fā)展方向1、近兩年,經濟總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展趨勢,但“穩(wěn)中有變”、經濟“下行壓力加大”,形勢不容樂觀。前期經濟穩(wěn)中向好、多項指標明顯好轉,主要受價格周期性變化影響。近期多項經濟指標下行,需引起高度關注,同時要高度關注房地產、汽車、手機等領域的新變化,關注企業(yè)生產經營預期回落的變化。要努力保持工業(yè)經濟穩(wěn)定健康發(fā)展,下階段要加快新舊動能轉換,大力培育新產業(yè)發(fā)展壯大;加大實體經濟降本、降費力度,增強企業(yè)活力和發(fā)展后勁;努力開拓國際市場;繼續(xù)推進供給側結構性改革,促進消費穩(wěn)定擴大。2、我國目前的經濟發(fā)展基于凈出口、投資、消費的經濟結構,但是這種經濟結構并不利于我國的長期的經濟發(fā)展。為了讓經濟結構符合經濟發(fā)展,我國把新常態(tài)引入到了經濟發(fā)展中去,但是新常態(tài)不僅給經濟發(fā)展帶來了諸多機遇,同時也帶來了很多挑戰(zhàn),讓我國的經濟無法快速發(fā)展,比如說財政收支平衡受影響,銀行儲蓄變動這些都會影響到我國的經濟發(fā)展,所以應該把控經濟發(fā)展新常態(tài)趨勢,應對不良影響。從長期視角來看,全球性的經濟發(fā)展面臨著新矛盾和新挑戰(zhàn),從本質角度來講,經濟發(fā)展是一項長期任務,所以針對這樣一種現(xiàn)象,要采用新常態(tài)的經濟發(fā)展邏輯。新常態(tài)所示經濟發(fā)展臺階需要正確的指引,新常態(tài)作為一種新方式,在經濟發(fā)展中的應用要極為重視。(二)項目建設有利條件(三)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。undefined六、市場發(fā)展情況目前,區(qū)域內擁有各類圓管圓棒倒角機企業(yè)660家,規(guī)模以上企業(yè)27家,從業(yè)人員33000人。截至2017年底,區(qū)域內圓管圓棒倒角機產值175615.94萬元,較2016年151903.76萬元增長15.61%。產值前十位企業(yè)合計收入76266.91萬元,較去年68223.37萬元同比增長11.79%。區(qū)域內圓管圓棒倒角機行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元175615.94同期產值萬元151903.76同比增長15.61%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家660規(guī)上企業(yè)家27從業(yè)人數(shù)人33000前十位企業(yè)產值萬元76266.91去年同期68223.37萬元。1、xxx公司(AAA)萬元18685.392、xxx集團萬元16778.723、xxx公司萬元9914.704、xxx科技發(fā)展公司萬元8389.365、xxx(集團)有限公司萬元5338.686、xxx(集團)有限公司萬元4957.357、xxx公司萬元381.338、xxx科技發(fā)展公司萬元3126.949、xxx(集團)有限公司萬元2974.4110、xxx(集團)有限公司萬元2288.01區(qū)域內圓管圓棒倒角機企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值18685.39萬元,較上年度15802.93萬元增長18.24%,其中主營業(yè)務收入18337.65萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額5316.63萬元,同比增長23.88%;實現(xiàn)凈利潤1829.96萬元,同比增長12.31%;納稅總額135.08萬元,同比增長13.02%。2017年底,AAA資產總額41026.31萬元,資產負債率27.00%。2017年區(qū)域內圓管圓棒倒角機企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值51201.05萬元,同比2016年44717.07萬元增長14.50%;行業(yè)凈利潤22829.14萬元,同比2016年19409.23萬元增長17.62%;行業(yè)納稅總額23210.50萬元,同比2016年20304.87萬元增長14.31%;圓管圓棒倒角機行業(yè)完成投資45919.29萬元,同比2016年40139.24萬元增長14.40%。區(qū)域內圓管圓棒倒角機行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元51201.051.1同期增加值萬元44717.071.2增長率14.50%2行業(yè)凈利潤萬元22829.142.12016年凈利潤萬元19409.232.2增長率17.62%3行業(yè)納稅總額萬元23210.503.12016納稅總額萬元20304.873.2增長率14.31%42017完成投資萬元45919.294.12016行業(yè)投資萬元14.40%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.07億元,年均增長7.51%。預計區(qū)域內圓管圓棒倒角機行業(yè)市場需求規(guī)模將達到266371.67萬元,利潤總額82447.31萬元,凈利潤23509.45萬元,納稅19526.82萬元,工業(yè)增加值97956.76萬元,產業(yè)貢獻率16.71%。區(qū)域內圓管圓棒倒角機行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值206278.22234407.07266371.672利潤總額63847.1972553.6382447.313凈利潤18205.7220688.3223509.454納稅總額15121.5717183.6019526.825工業(yè)增加值75857.7286201.9597956.766產業(yè)貢獻率11.00%15.00%16.71%7企業(yè)數(shù)量7929661236第三章 建設規(guī)模分析一、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積32509.58平方米(折合約48.74畝),其中:凈用地面積32509.58平方米(紅線范圍折合約48.74畝)。項目規(guī)劃總建筑面積39986.78平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程31140.65平方米,計容建筑面積39986.78平方米;預計建筑工程投資3432.12萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計97臺(套),設備購置費4333.75萬元。二、產值規(guī)模項目計劃總投資11459.29萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入17308.00萬元。第四章 圓管圓棒倒角機項目選址科學性分析一、圓管圓棒倒角機項目建設選址原則為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)圓管圓棒倒角機項目選址的一般原則和圓管圓棒倒角機項目建設地的實際情況,“圓管圓棒倒角機項目”選址應遵循以下原則:1、布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動。2、與圓管圓棒倒角機項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。3、地理條件較好,并有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?、城市基礎設施等配套較為完善。5、以城市總體規(guī)劃為依據(jù),統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系。6、兼顧環(huán)境因素影響,具有可持續(xù)發(fā)展的條件。二、圓管圓棒倒角機項目選址方案及土地權屬(一)圓管圓棒倒角機項目選址方案1、圓管圓棒倒角機項目建設單位通過對圓管圓棒倒角機項目擬建場地縝密調研,充分考慮了圓管圓棒倒角機項目生產所需的內部和外部條件:距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件及土地成本等。2、通過對可供選擇的建設地區(qū)進行比選,綜合考慮后選定的圓管圓棒倒角機項目最佳建設地點圓管圓棒倒角機項目建設地,所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為圓管圓棒倒角機項目建設提供了良好的投資環(huán)境。(二)工程地質條件1、根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)標準要求,圓管圓棒倒角機項目建設地無活動斷裂性通過,無液化土層及可能震陷的土層分布,地層均勻性密實較好,因此,本期工程圓管圓棒倒角機項目建設區(qū)處于地質構造運動相對良好的地帶,地下水為上層滯水,對混凝土無腐蝕性,各土層分布穩(wěn)定、均勻而適宜建筑。2、擬建場地目前尚未進行地質勘探,參考臨近建筑物的地質資料,地基土層由第四系全新統(tǒng)(Q4)雜填土、粉質粘土、淤泥質粉土、圓礫卵石層組成,圓礫卵石作為建筑物的持力層,Pk=300.00Kpa;建設區(qū)域地質抗風化能力較強,地層承載力高,工程地質條件較好,不會受到滑坡及泥石流等次生災害的影響,無不良地質現(xiàn)象,地殼處于穩(wěn)定狀態(tài),場地地貌簡單適應本期工程圓管圓棒倒角機項目建設。三、圓管圓棒倒角機項目用地總體要求(一)圓管圓棒倒角機項目用地控制指標分析1、“圓管圓棒倒角機項目”均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。2、建設圓管圓棒倒角機項目平面布置符合輕工產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)圓管圓棒倒角機項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。(二)圓管圓棒倒角機項目建設條件比選方案1、圓管圓棒倒角機項目建設單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了圓管圓棒倒角機項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,圓管圓棒倒角機項目經營期所需的內外部條件:距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的圓管圓棒倒角機項目最佳建設地點圓管圓棒倒角機項目建設地,本期工程圓管圓棒倒角機項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好,可保證圓管圓棒倒角機項目的建設和正常經營,所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為圓管圓棒倒角機項目建設提供了良好的投資環(huán)境。2、由圓管圓棒倒角機項目建設單位承辦的“圓管圓棒倒角機項目”,擬選址在圓管圓棒倒角機項目建設地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合圓管圓棒倒角機項目選址要求。(三)圓管圓棒倒角機項目用地總體規(guī)劃方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)64.41%,建筑容積率1.23,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.28%,固定資產投資強度191.87萬元/畝。(四)圓管圓棒倒角機項目節(jié)約用地措施1、土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,圓管圓棒倒角機項目建設單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。2、在圓管圓棒倒角機項目建設過程中,圓管圓棒倒角機項目建設單位根據(jù)總體規(guī)劃以及項目建設地期對本期工程圓管圓棒倒角機項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。第五章 總圖布置一、圓管圓棒倒角機項目總平面布置方案1、按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,圓管圓棒倒角機項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。2、根據(jù)圓管圓棒倒角機項目建設單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。二、運輸組成(一)運輸組成總體設計1、圓管圓棒倒角機項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。2、圓管圓棒倒角機項目建設單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。第六章 工程設計總體方案一、工程設計條件圓管圓棒倒角機項目建設地屬于建設用地,其地形地貌類型簡單,巖土工程地質條件優(yōu)良,水文地質條件良好,適宜本期工程圓管圓棒倒角機項目建設。二、建筑設計規(guī)范和標準1、砌體結構設計規(guī)范(GB50003-2001)。2、建筑地基基礎設計規(guī)范(GB50007-2002)。3、建筑結構荷載規(guī)范(GB50009-2001)。三、主要材料選用標準要求(一)混凝土要求根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其他次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.0,砂漿強度M10.0-M7.5。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積39986.78平方米,其中:計容建筑面積39986.78平方米,計劃建筑工程投資3432.12萬元,占項目總投資的29.95%。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程14804.1714804.1731140.6531140.652940.131.1主要生產車間8882.508882.5018684.3918684.391822.881.2輔助生產車間4737.334737.339965.019965.01940.841.3其他生產車間1184.331184.331806.161806.16176.412倉儲工程3140.913140.915749.985749.98394.822.1成品貯存785.23785.231437.491437.4998.702.2原料倉儲1633.271633.272989.992989.99205.312.3輔助材料倉庫722.41722.411322.501322.5090.813供配電工程167.52167.52167.52167.5212.943.1供配電室167.52167.52167.52167.5212.944給排水工程192.64192.64192.64192.6411.574.1給排水192.64192.64192.64192.6411.575服務性工程1989.241989.241989.241989.24136.595.1辦公用房1120.831120.831120.831120.8370.065.2生活服務868.41868.41868.41868.4170.746消防及環(huán)保工程561.18561.18561.18561.1843.356.1消防環(huán)保工程561.18561.18561.18561.1843.357項目總圖工程83.7683.7683.7683.76-193.237.1場地及道路硬化5614.36880.07880.077.2場區(qū)圍墻880.075614.365614.367.3安全保衛(wèi)室83.7683.7683.7683.768綠化工程2455.7385.95合計20939.4239986.7839986.783432.12第七章 風險應對評估一、政策風險分析投資項目選址區(qū)域位于項目建設地,其自然環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境良好;改革開放以來,我國國內政局穩(wěn)定,各項政治、經濟、法律、法規(guī)日臻完善;經過綜合分析,投資項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策的引導方向,國家出臺的相關方針政策表明,投資項目的政策風險極小。項目產品生產項目有很強的政策性,投資項目建設要及時了解政府的有關政策調整,如:稅收、金融、環(huán)境保護、產業(yè)發(fā)展政策等,項目承辦單位要及時采取相應的措施,積極爭取有關政策落實在投資項目建設和運營過程中。二、社會風險分析投資項目在項目建設地內實施,不存在征地補償或居民拆遷安置補償?shù)壬鐣栴},同時污染物達到國家標準排放,社會風險很小;項目實施后,基本不會產生社會問題,因此,投資項目具備社會可行性。三、市場風險分析市場需求預測因素分析:項目產品市場供求總量的實際情況和預測情況有偏差,特別是市場需求量與預測銷售量有偏差,其次是產品實際價格可能與預測價格有偏差;同時,顧客的理念變動、產品應用導向亦是其潛在的風險;政府對項目的市場法律指引,規(guī)范的市場化運行效果也應考慮其中。從當前中國經濟形勢來看,我國仍處于一個經濟平穩(wěn)增長階段,投資和建設一直是中國經濟發(fā)展的熱點,國家出臺的各項優(yōu)惠政策,都預示著項目產品將有一個良好的發(fā)展前景;作為二十一世紀最具潛力的相關行業(yè),使之具備較高的投資價值和發(fā)展后勁;目前,國內已有較多企業(yè)進入該行業(yè)的研發(fā)、生產和銷售;在這樣情況下,項目承辦單位能否后來者居上,通過自身的管理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢,生產出高質量、低成本的項目產品,去占領更多的市場,將會面臨眾多的市場風險與挑戰(zhàn)。以科技優(yōu)勢和持續(xù)開發(fā)優(yōu)勢參與市場競爭;進一步加強企業(yè)管理,提高項目承辦單位的整體素質,加大成本費用的控制力度,完善薄弱環(huán)節(jié),走“以質量求效益、以效益求發(fā)展”的集約化經營道路,不斷提升公司在市場中的競爭實力。四、資金風險分析項目承辦單位應該選擇多種籌集建設資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持相關行業(yè)發(fā)展的大好機遇,積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入,盡可能的降低債務投資的比例,從根本上降低償債壓力和債務風險。項目承辦單位在項目規(guī)劃預算時,應該充分周全考慮各種費用的支出以保證資金的籌措及供應充足;全面落實項目建設資金來源,加強項目投資管理嚴格控制工程造價。采用招標方式選擇工程設計和承包商,在保證建設質量的同時,努力降低新增建設投資和設備采購成本;項目建設按照國家有關規(guī)定,招標選擇項目監(jiān)理,確保項目的建設質量、建設工期和降低工程造價;項目建成投入運營后,項目承辦單位應加強管理降低生產成本,構成較大的價格變動可控空間,以增強項目承辦單位項目產品的市場競爭能力。五、技術風險分析不斷完善項目產品生產技術、工藝,努力提高產品質量、降低項目產品成本和消耗,加強市場營銷、完善售后服務、提高產品市場占有率,努力使投資項目達到預期的經濟效益和社會效益目標。六、財務風險分析加強對資金運行情況的監(jiān)控,最大限度地提高資金使用效率;實施財務預決算制度;建立相應的風險預警機制,加強內部管理,把可能發(fā)生的損失降低到最低程度。項目運營初期如何吸引投資商投資,以及引進何種投資商成為了企業(yè)經營的外部不可控因素;其次企業(yè)資本實際營運中,投資時機、份額、方式的選擇,配套資金是否跟得上,新增流動資金是否充分;公司提供服務過程中的不確定性則構成了企業(yè)經營的內部不可控因素;以上都將成為項目承辦單位應該考慮的財務風險問題。為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其他各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失,將在財務預算中撥出專款,購買各種保險以規(guī)避可能遇到的財務風險。七、管理風險分析八、其它風險分析投資項目在建設與生產經營過程中,不可避免地產生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染物,若處理不當可能對當?shù)丨h(huán)境造一定污染,由此可能給周邊自然環(huán)境造成一定的影響,隨著國家對環(huán)境保護工作的日益重視,環(huán)境保護標準將不斷提高,項目承辦單位將面臨環(huán)境保護不達標的風險。項目承辦單位聘請熟悉相關行業(yè)的專家就項目可能涉及的風險因素及其風險程度進行判斷,采用專家評估法識別風險因素和估計風險程度,針對項目各類風險因素的風險程度進行了評定,并對結果進行整理分析表明:投資項目的建設與實施,既不存在嚴重風險,更沒有災難性風險,較大風險主要是市場競爭能力風險、資金風險和管理風險;因此,項目承辦單位應提高風險防范意識,積極采取應對措施,通過風險控制和風險轉移等策略,以盡可能低的風險成本來降低風險發(fā)生的可能性,并將風險損失控制在最小程度,確保最終目標的實現(xiàn)。九、社會影響評估(一)社會影響分析投資項目涉及的利益群體,從單位角度講,主要是建設期內的相關行業(yè)制造企業(yè)和運營期內的上、下游企業(yè);在項目建設過程中部分相關行業(yè)企業(yè)的產品得到投資項目的使用,可以直接獲利;在項目的運營期內,由于項目承辦單位可以和上、下游企業(yè)組成完整的產業(yè)鏈,從而推動行業(yè)向更高的層次發(fā)展,合作雙方實現(xiàn)共贏,因此,上、下游企業(yè)也是投資項目的受益群體。當?shù)鼐用瘢和ㄟ^勞動就業(yè)獲得勞動收入,增加收入渠道;通過提供銷售、餐飲等各種服務,獲得服務收入從而在項目建設中獲益。(二)社會影響效果投資項目建設有利于擴大就業(yè),促進社會綜合事業(yè)發(fā)展;隨著諸多產業(yè)的逐漸興起和發(fā)展,將為社會就業(yè)提供更多的機會,發(fā)揮更大的經濟和社會效益;擴大就業(yè)為部分下崗職工脫貧致富創(chuàng)造條件;項目建設對基礎設施的需求將不斷上升,為滿足這些社會需求,促進社會綜合事業(yè),如通訊、文教衛(wèi)生事業(yè)得到迅速發(fā)展。(三)項目適應性分析投資項目與傳統(tǒng)的產業(yè)配套,延伸了其產業(yè)鏈,同時,投資項目屬于環(huán)境保護型產業(yè),對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境影響較??;因此,投資項目應當能為當?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納;項目建設地相關產業(yè)經過多年建設,在自身發(fā)展的同時,也為周邊居民帶來了許多效益,因此,當?shù)鼐用駥τ陧椖拷ㄔO地的建設,

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