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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 玻璃吊帶項目可行性研究報告玻璃吊帶項目可行性研究報告xxx有限公司摘要該玻璃吊帶項目計劃總投資17305.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12700.36萬元,占項目總投資的73.39%;流動資金4605.17萬元,占項目總投資的26.61%。達產(chǎn)年營業(yè)收入35414.00萬元,總成本費用27940.85萬元,稅金及附加294.82萬元,利潤總額7473.15萬元,利稅總額8798.75萬元,稅后凈利潤5604.86萬元,達產(chǎn)年納稅總額3193.89萬元;達產(chǎn)年投資利潤率43.18%,投資利稅率50.84%,投資回報率32.39%,全部投資回收期4.59年,提供就業(yè)職位642個。嚴格遵守國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的原則。項目一定要遵循國家有關相關產(chǎn)業(yè)政策,深入進行市場調(diào)查,緊密跟蹤項目產(chǎn)品市場走勢,確保項目具有良好的經(jīng)濟效益和發(fā)展前景。項目建設必須依法遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,必須完全符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、相關行業(yè)投資方向及發(fā)展規(guī)劃的具體要求。玻璃吊帶項目可行性研究報告目錄第一章 項目基本情況一、項目名稱及建設性質(zhì)二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 項目背景、必要性一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 項目調(diào)研分析第四章 建設規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址研究一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝可行性一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環(huán)境保護概述一、建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 安全生產(chǎn)經(jīng)營一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險概況一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能概況一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 項目實施方案一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資方案計劃一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經(jīng)濟評價一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目評價結論附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 項目基本情況一、項目名稱及建設性質(zhì)(一)項目名稱玻璃吊帶項目(二)項目建設性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托某新興產(chǎn)業(yè)示范基地良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以玻璃吊帶為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達35000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx科技公司四、項目提出的理由“十三五”時期是我國工業(yè)轉型升級的攻堅時期,轉型升級如能加快推進,就能推動我國經(jīng)濟社會進入良性發(fā)展軌道;如果行動遲緩,不僅資源環(huán)境難以承載,而且會錯失重要的戰(zhàn)略機遇期。必須積極創(chuàng)造有利條件,著力解決突出矛盾和問題,促進工業(yè)結構整體優(yōu)化升級,加快實現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路的轉變。某新興產(chǎn)業(yè)示范基地把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設,通過科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某新興產(chǎn)業(yè)示范基地示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚某新興產(chǎn)業(yè)示范基地,進一步鞏固某新興產(chǎn)業(yè)示范基地招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某新興產(chǎn)業(yè)示范基地,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積42781.38平方米(折合約64.14畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照玻璃吊帶行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積42781.38平方米,建筑物基底占地面積24684.86平方米,總建筑面積51765.47平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程33430.73平方米,項目規(guī)劃綠化面積3977.70平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計122臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費4373.97萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:玻璃吊帶xxx單位/年。綜合考xxx有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx有限公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量669235.35千瓦時,折合82.25噸標準煤,滿足玻璃吊帶項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量18869.61立方米,折合1.61噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某新興產(chǎn)業(yè)示范基地市政管網(wǎng)供給。3、玻璃吊帶項目項目年用電量669235.35千瓦時,年總用水量18869.61立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)83.86噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.02噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.13%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃,符合某新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“玻璃吊帶項目”主要從事玻璃吊帶項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性玻璃吊帶項目選址于某新興產(chǎn)業(yè)示范基地,項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某新興產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:玻璃吊帶項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時,提前進行設計工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資17305.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12700.36萬元,占項目總投資的73.39%;流動資金4605.17萬元,占項目總投資的26.61%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入35414.00萬元,總成本費用27940.85萬元,稅金及附加294.82萬元,利潤總額7473.15萬元,利稅總額8798.75萬元,稅后凈利潤5604.86萬元,達產(chǎn)年納稅總額3193.89萬元;達產(chǎn)年投資利潤率43.18%,投資利稅率50.84%,投資回報率32.39%,全部投資回收期4.59年,提供就業(yè)職位642個。十五、報告說明提供包括政策指引、產(chǎn)業(yè)分析、市場供需分析與預測、行業(yè)現(xiàn)有工藝技術水平、項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、營銷方案、原料資源條件評價、原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節(jié)能方案、財務測算、風險防范等內(nèi)容。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某新興產(chǎn)業(yè)示范基地及某新興產(chǎn)業(yè)示范基地玻璃吊帶行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進某新興產(chǎn)業(yè)示范基地玻璃吊帶產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“玻璃吊帶項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位642個,達產(chǎn)年納稅總額3193.89萬元,可以促進某新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率43.18%,投資利稅率50.84%,全部投資回報率32.39%,全部投資回收期4.59年,固定資產(chǎn)投資回收期4.59年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米42781.3864.14畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)57.70%1.3投資強度萬元/畝198.011.4基底面積平方米24684.861.5總建筑面積平方米51765.471.6綠化面積平方米3977.70綠化率7.68%2總投資萬元17305.532.1固定資產(chǎn)投資萬元12700.362.1.1土建工程投資萬元4400.202.1.1.1土建工程投資占比萬元25.43%2.1.2設備投資萬元4373.972.1.2.1設備投資占比25.27%2.1.3其它投資萬元3926.192.1.3.1其它投資占比22.69%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.39%2.2流動資金萬元4605.172.2.1流動資金占比26.61%3收入萬元35414.004總成本萬元27940.855利潤總額萬元7473.156凈利潤萬元5604.867所得稅萬元1.218增值稅萬元1030.789稅金及附加萬元294.8210納稅總額萬元3193.8911利稅總額萬元8798.7512投資利潤率43.18%13投資利稅率50.84%14投資回報率32.39%15回收期年4.5916設備數(shù)量臺(套)12217年用電量千瓦時669235.3518年用水量立方米18869.6119總能耗噸標準煤83.8620節(jié)能率29.13%21節(jié)能量噸標準煤31.0222員工數(shù)量人642第二章 項目背景、必要性一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況在本著“質(zhì)量第一,信譽至上”的經(jīng)營宗旨,高瞻遠矚的經(jīng)營方針,不斷創(chuàng)新,全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務內(nèi)涵,強化公司形象,立志成為全國知名的產(chǎn)品供應商。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路,不斷推動轉型升級,使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進,已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應市場的知識和經(jīng)驗結合到研發(fā)過程,及時響應市場和客戶的需求,打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。(二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入32213.77萬元,同比增長24.71%(6383.24萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務玻璃吊帶生產(chǎn)及銷售收入為29568.11萬元,占營業(yè)總收入的91.79%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6764.899019.868375.588053.4432213.772主營業(yè)務收入6209.308279.077687.717392.0329568.112.1玻璃吊帶(A)2049.072732.092536.942439.379757.482.2玻璃吊帶(B)1428.141904.191768.171700.176800.672.3玻璃吊帶(C)1055.581407.441306.911256.645026.582.4玻璃吊帶(D)745.12993.49922.53887.043548.172.5玻璃吊帶(E)496.74662.33615.02591.362365.452.6玻璃吊帶(F)310.47413.95384.39369.601478.412.7玻璃吊帶(.)124.19165.58153.75147.84591.363其他業(yè)務收入555.59740.78687.87661.412645.66根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額6394.17萬元,較去年同期相比增長1243.77萬元,增長率24.15%;實現(xiàn)凈利潤4795.63萬元,較去年同期相比增長624.61萬元,增長率14.97%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元32213.77完成主營業(yè)務收入萬元29568.11主營業(yè)務收入占比91.79%營業(yè)收入增長率(同比)24.71%營業(yè)收入增長量(同比)萬元6383.24利潤總額萬元6394.17利潤總額增長率24.15%利潤總額增長量萬元1243.77凈利潤萬元4795.63凈利潤增長率14.97%凈利潤增長量萬元624.61投資利潤率47.50%投資回報率35.63%財務內(nèi)部收益率23.66%企業(yè)總資產(chǎn)萬元36897.71流動資產(chǎn)總額占比萬元29.22%流動資產(chǎn)總額萬元10779.82資產(chǎn)負債率34.46%二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025隨著中國制造2025發(fā)布,中國制造業(yè)將邁入新的發(fā)展階段。我國產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整已進入攻堅克難、力求實現(xiàn)突破的新階段。“十二五”以來,我國產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整持續(xù)推進,重點行業(yè)競爭力明顯提升,信息化和工業(yè)化深度融合穩(wěn)步推進,節(jié)能減排成效明顯,企業(yè)自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強,我國作為世界制造業(yè)第一大國的地位更加鞏固。同時也要看到,我國產(chǎn)業(yè)結構中仍存在一系列突出矛盾和問題,產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的任務依然十分艱巨。以提質(zhì)增效為中心,以加快新一代信息技術與制造業(yè)融合為主線,以推進智能制造為主攻方向,以滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和國防建設對重大技術裝備需求為目標,強化工業(yè)基礎能力,提高綜合集成水平,完善多層次人才體系,促進產(chǎn)業(yè)轉型升級,實現(xiàn)制造業(yè)由大變強的歷史跨越。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃強化產(chǎn)品全生命周期綠色管理,支持企業(yè)推行綠色設計,開發(fā)綠色產(chǎn)品,建設綠色工廠,發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū),打造綠色供應鏈,全面推進綠色制造體系建設。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃目前,很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的趕超發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整升級。近年來,我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到,由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高附加值特點,眾多資本會競相投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),導致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性繁榮”現(xiàn)象,如光伏產(chǎn)業(yè)在一個時期就存在一哄而上分割有限的產(chǎn)品市場和創(chuàng)新資源的現(xiàn)象,這不僅不利于企業(yè)的技術創(chuàng)新,而且也降低了產(chǎn)業(yè)的預期利潤。因此,企業(yè)進入新興產(chǎn)業(yè),要慎重選擇和把握好時機。(四)xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃國內(nèi)經(jīng)濟新常態(tài)迫切要求我市工業(yè)加快升級步伐。我國經(jīng)濟發(fā)展進入轉型升級攻堅期,亟需轉變制造業(yè)發(fā)展方式。我國正處在經(jīng)濟發(fā)展成長期,城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展,人民群眾的生活水平持續(xù)提高,投資消費需求依然巨大。但是,我國經(jīng)濟的發(fā)展方式尚處于轉型階段,受到國際國內(nèi)各種因素的影響,需求結構、產(chǎn)業(yè)結構、地區(qū)結構和收入分配結構等仍存在不平衡問題。在國際競爭日趨激烈的情況下,轉變經(jīng)濟發(fā)展方式、避免陷入中等收入陷阱已成為現(xiàn)階段經(jīng)濟工作的重點和難點。資本、勞動力、土地等生產(chǎn)要素的成本不斷提高,資源環(huán)境壓力不斷加大,都要求我市必須下決心轉變制造業(yè)發(fā)展方式。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。中小企業(yè)發(fā)展面臨的最主要困難還是發(fā)展空間和投資機會減少。“十三五”期間仍然處于新常態(tài)階段,經(jīng)濟增長速度難有明顯回升,大中型企業(yè)規(guī)?;瘮U張的空間有限,將不得不進行發(fā)展方式的轉變,其轉變的一個道路是產(chǎn)品升級,向價值鏈高端提升,另一個途徑是向上下游延伸,擴張其產(chǎn)品空間,這樣,原來不少大中型企業(yè)不愿做、不屑做的領域現(xiàn)在都要涉足,加大了中小企業(yè)的競爭壓力。四、宏觀經(jīng)濟形勢分析中央經(jīng)濟工作會議指出,要看到經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂,外部環(huán)境復雜嚴峻,經(jīng)濟面臨下行壓力。會議同時強調(diào),我國發(fā)展仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機遇期。從國際看,世界面臨百年未有之大變局,各類風險疊加沖擊世界經(jīng)濟穩(wěn)定增長,國際貨幣基金組織等機構近日均下調(diào)了明年世界經(jīng)濟增長預期。從國內(nèi)看,我國經(jīng)濟正由高速增長階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段,長期積累的矛盾與新問題新挑戰(zhàn)交織,經(jīng)濟下行壓力有所加大。五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3773.39億元,比上年增長7.74%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值301.87億元,增長10.43%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2339.50億元,增長7.73%第三產(chǎn)業(yè)增加值1132.02億元,增長5.13%。一般公共預算收入263.03億元,同比增長8.22%,一般公共預算支出445.47億元,同比增長9.39%。國稅收入371.31億元,同比增長10.85%;地稅收入億元55.24,同比增長6.79%。居民消費價格上漲1.10%。其中,食品煙酒上漲1.20%,衣著上漲0.96%,居住上漲0.69%,生活用品及服務上漲1.04%,教育文化和娛樂上漲0.60%,醫(yī)療保健上漲1.04%,其他用品和服務上漲0.72%,交通和通信上漲1.17%。全部工業(yè)完成增加值1569.26億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1233.75億元,比上年增長8.75%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含玻璃吊帶)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1079.81億元,增長11.60%。AA完成增加值491.18億元,增長7.81%;BB完成工業(yè)增加值369.57億元,增長11.02%;CC完成工業(yè)增加值273.54億元,增長11.38%;DD完成工業(yè)增加值97.97億元,增長9.59%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5652.37億元,比上年增長9.82%。實現(xiàn)利潤總額526.70億元,比上年增長11.14%。固定資產(chǎn)投資完成4498.57億元,比上年增長9.10%。其中,建設項目投資完成3958.74億元,增長11.29%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成539.83億元,增長8.06%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成224.93億元,同比增長10.30%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3418.91億元,同比增長7.45%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成854.73億元,增長9.01%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資1080.98億元,增長8.03%。民間投資3241.23億元,增長9.37%。城市基礎設施投資572.37億元,增長11.69%。重點項目1037個,完成投資2111.12億元,增長5.95%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1705.16億元,比上年增長7.19%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1044.11億元,增長10.72%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額328.16億元,增長8.54%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元533.93,增長5.84%。實際利用外資56442.67萬美元,同比增長52.15%。外貿(mào)進出口總值298.41億元,同比增長59.17%。其中,出口總值193.97億元,同比增長58.80%;進口總值104.44億元,同比增長55.94%。六、項目必要性分析(一)符合玻璃吊帶產(chǎn)業(yè)政策要求1、備受期待的中國制造2025出臺,提出了“三步走”戰(zhàn)略目標,明確了9項戰(zhàn)略任務和重點,描畫了中國制造未來10年由大變強的清晰路線圖,全面吹響了邁向“制造強國”的沖鋒號角。中國制造2025不是一般性的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,而是著眼于國際國內(nèi)大環(huán)境、產(chǎn)業(yè)變革大趨勢所制定的一個長期戰(zhàn)略性規(guī)劃;其目的不僅在于推動制造業(yè)轉型升級和健康發(fā)展,還要在新一輪科技革命中實現(xiàn)高端化的跨越發(fā)展?;仡櫢母镩_放以來,制造業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國經(jīng)濟貢獻了長達幾十年的高速增長,推動建成了門類齊全、獨立完整的產(chǎn)業(yè)體系,出色完成了工業(yè)化和現(xiàn)代化的階段性任務。但也要看到,制造業(yè)大而不強,正在成為實現(xiàn)經(jīng)濟中高速增長、邁向中高端水平的“痛點”。一方面,傳統(tǒng)低成本優(yōu)勢逐步衰減,資源約束日益增強,產(chǎn)能過剩困擾加?。涣硪环矫?,全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾,許多發(fā)達國家紛紛高呼“重返制造業(yè)”,意圖在國際產(chǎn)業(yè)分工格局重塑的博弈中爭奪優(yōu)勢地位。讓制造業(yè)強起來,不但是解決現(xiàn)實問題的迫切需要,而且是歷史的必然選擇和發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律,決定著我國未來幾十年乃至上百年的發(fā)展軌跡,這個臺階必須上,這道坎必須邁。2、強化創(chuàng)新引領,加快發(fā)展先進制造業(yè),瞄準智能制造打造兩化融合升級版,實施新一輪重大技術改造升級工程,持續(xù)升級和擴大信息消費,釋放數(shù)字經(jīng)濟潛能。我國工業(yè)運行保持在合理區(qū)間,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展步入快車道。制造業(yè)創(chuàng)新體系日趨完善,新興產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)加速壯大。但同時,制造業(yè)也面臨著錯綜復雜的國內(nèi)外形勢,轉型升級壓力較大。未來,我國將把推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放在更加突出的位置,以促進技術變革、提升產(chǎn)業(yè)鏈條為重點,不斷增強創(chuàng)新力和競爭力。3、 “十三五”時期,要以轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為目標,以科學發(fā)展、跨越發(fā)展為主線,順應世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新挑戰(zhàn),加快產(chǎn)業(yè)升級換代,積極謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術發(fā)展重點,培育壯大具有當?shù)靥厣漠a(chǎn)業(yè)集群;緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新機遇,跟蹤世界高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài),立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎,充分利用國際和國內(nèi)資源,加強創(chuàng)新引領,不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),大力培育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),力爭建成一批有自主核心技術、有一定市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群,推動產(chǎn)業(yè)結構轉型升級,為建設創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。(二)順應宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向1、中央經(jīng)濟工作會議指出,要看到經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂,外部環(huán)境復雜嚴峻,經(jīng)濟面臨下行壓力。會議同時強調(diào),我國發(fā)展仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機遇期。從國際看,世界面臨百年未有之大變局,各類風險疊加沖擊世界經(jīng)濟穩(wěn)定增長,國際貨幣基金組織等機構近日均下調(diào)了明年世界經(jīng)濟增長預期。從國內(nèi)看,我國經(jīng)濟正由高速增長階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段,長期積累的矛盾與新問題新挑戰(zhàn)交織,經(jīng)濟下行壓力有所加大。2、實體經(jīng)濟是一國經(jīng)濟的立身之本,是財富創(chuàng)造的根本源泉,是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經(jīng)濟,筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的堅實基礎,與十九大報告中關于“建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上”的論述一脈相承,是立足全局、面向未來作出的重大戰(zhàn)略抉擇。抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇,更好適應把握引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),加快新舊動能接續(xù)轉換,打造國際競爭新優(yōu)勢。(三)項目建設有利條件項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產(chǎn)品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標均已達到國內(nèi)領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應等方面的優(yōu)勢,產(chǎn)、學、研相結合的經(jīng)營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。第三章 項目調(diào)研分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類玻璃吊帶企業(yè)995家,規(guī)模以上企業(yè)48家,從業(yè)人員49750人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)玻璃吊帶產(chǎn)值158674.38萬元,較2016年137166.65萬元增長15.68%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入69649.09萬元,較去年59175.10萬元同比增長17.70%。區(qū)域內(nèi)玻璃吊帶行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元158674.38同期產(chǎn)值萬元137166.65同比增長15.68%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家995規(guī)上企業(yè)家48從業(yè)人數(shù)人49750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元69649.09去年同期59175.10萬元。1、xxx公司(AAA)萬元17064.032、xxx有限公司萬元15322.803、xxx集團萬元9054.384、xxx科技公司萬元7661.405、xxx集團萬元4875.446、xxx有限責任公司萬元4527.197、xxx集團萬元348.258、xxx科技公司萬元2855.619、xxx集團萬元2716.3110、xxx有限責任公司萬元2089.47區(qū)域內(nèi)玻璃吊帶企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值17064.03萬元,較上年度14906.99萬元增長14.47%,其中主營業(yè)務收入15783.57萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4429.43萬元,同比增長19.73%;實現(xiàn)凈利潤1613.81萬元,同比增長11.10%;納稅總額109.33萬元,同比增長10.67%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額39620.88萬元,資產(chǎn)負債率22.01%。2017年區(qū)域內(nèi)玻璃吊帶企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值77629.54萬元,同比2016年67527.44萬元增長14.96%;行業(yè)凈利潤14642.28萬元,同比2016年13255.73萬元增長10.46%;行業(yè)納稅總額38465.09萬元,同比2016年33028.58萬元增長16.46%;玻璃吊帶行業(yè)完成投資61026.97萬元,同比2016年51722.15萬元增長17.99%。區(qū)域內(nèi)玻璃吊帶行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元77629.541.1同期增加值萬元67527.441.2增長率14.96%2行業(yè)凈利潤萬元14642.282.12016年凈利潤萬元13255.732.2增長率10.46%3行業(yè)納稅總額萬元38465.093.12016納稅總額萬元33028.583.2增長率16.46%42017完成投資萬元61026.974.12016行業(yè)投資萬元17.99%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.05億元,年均增長7.49%。預計區(qū)域內(nèi)玻璃吊帶行業(yè)市場需求規(guī)模將達到240242.54萬元,利潤總額80467.83萬元,凈利潤29921.07萬元,納稅16187.90萬元,工業(yè)增加值80476.64萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率17.70%。區(qū)域內(nèi)玻璃吊帶行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值186043.83211413.44240242.542利潤總額62314.2970811.6980467.833凈利潤23170.8826330.5429921.074納稅總額12535.9114245.3516187.905工業(yè)增加值62321.1170819.4480476.646產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%16.00%17.70%7企業(yè)數(shù)量119414571865第四章 建設規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為玻璃吊帶,具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的玻璃吊帶產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預計年產(chǎn)值35414.00萬元。(二)營銷策略項目承辦單位應建立良好的營銷隊伍,利用多媒體、廣告、連鎖等模式,不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1玻璃吊帶A單位xx15936.302玻璃吊帶B單位xx8853.503玻璃吊帶C單位xx5312.104玻璃吊帶D單位xx2833.125玻璃吊帶E單位xx1770.706玻璃吊帶F單位xx708.28合計單位xxx35414.00二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積42781.38平方米(折合約64.14畝),其中:凈用地面積42781.38平方米(紅線范圍折合約64.14畝)。項目規(guī)劃總建筑面積51765.47平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程33430.73平方米,計容建筑面積51765.47平方米;預計建筑工程投資4400.20萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計122臺(套),設備購置費4373.97萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資17305.53萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入35414.00萬元。第五章 項目選址研究一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。二、項目選址該項目選址位于某新興產(chǎn)業(yè)示范基地?!笆濉睍r期,面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),全市上下堅持科學發(fā)展,以轉型發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展為引領,突出改善民生,強化改革創(chuàng)新驅(qū)動,推進法治政府建設,確保社會和諧穩(wěn)定,經(jīng)濟社會總體保持了平穩(wěn)發(fā)展。經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)。三、建設條件分析項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產(chǎn)投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)57.70%,建筑容積率1.21,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.68%,固定資產(chǎn)投資強度198.01萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程17452.2017452.2033430.7333430.733125.871.1主要生產(chǎn)車間10471.3210471.3220058.4420058.441938.041.2輔助生產(chǎn)車間5584.705584.7010697.8310697.831000.281.3其他生產(chǎn)車間1396.181396.181938.981938.98187.552倉儲工程3702.733702.7311917.5811917.58810.422.1成品貯存925.68925.682979.392979.39202.602.2原料倉儲1925.421925.426197.146197.14421.422.3輔助材料倉庫851.63851.632741.042741.04186.403供配電工程197.48197.48197.48197.4815.113.1供配電室197.48197.48197.48197.4815.114給排水工程227.10227.10227.10227.1013.514.1給排水227.10227.10227.10227.1013.515服務性工程2345.062345.062345.062345.06159.475.1辦公用房1265.151265.151265.151265.1593.305.2生活服務1079.911079.911079.911079.9179.486消防及環(huán)保工程661.55661.55661.55661.5550.616.1消防環(huán)保工程661.55661.55661.55661.5550.617項目總圖工程98.7498.7498.7498.74147.577.1場地及道路硬化6751.131290.081290.087.2場區(qū)圍墻1290.086751.136751.137.3安全保衛(wèi)室98.7498.7498.7498.748綠化工程2218.1577.64合計24684.8651765.4751765.474400.20六、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。(二)主要工程布置設計要求道路設計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。(四)輔助工程設計1、消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災一次考慮,室內(nèi)外均設環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。2、投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設備,其余輔助設備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。3、項目承辦單位內(nèi)設配電室,電源進戶采用電纜直接埋地敷設引入配電室;場內(nèi)供電電壓等級380V/220V、TN-C-S系統(tǒng)供電,選擇節(jié)能型SF11型變壓器;場內(nèi)配電室操作環(huán)境,按國標爆炸及火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范(GB50058)的要求設計。4、數(shù)據(jù)通信:數(shù)據(jù)傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網(wǎng),可同時解決場區(qū)數(shù)據(jù)、IP數(shù)據(jù)及計算機上網(wǎng)需求;也可采用GPRS數(shù)據(jù)傳輸通信,投資項目數(shù)據(jù)利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網(wǎng),上傳至項目承辦單位調(diào)度中心。八、運輸組成(一)運輸組成總體設計1、項目建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。2、外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。(二)場內(nèi)運輸1、場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸?shù)陌踩?、場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉運,以及成品的裝車外運;場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,本期工程項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆#ㄈ﹫鐾膺\輸1、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運;產(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,區(qū)域內(nèi)社會運輸力量充足,可滿足本期工程項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆?、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸

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