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文檔簡介
榆林市第十一小學財務管理制度為了更好地規(guī)范和完善學校的財務管理制度,規(guī)范財務行為,嚴密財務手續(xù),維護財經紀律,強化財務的監(jiān)督與管理,確保財務工作有序進行,使財務管理制度不流于形式,并結合學校實際情況,現將我校的財務管理制度、收費管理制度、采購管理制度制定完善如下:一、建立財務管理制度學校財務制度是強化財務管理的一種手段,是財經工作方針、政策及有關法律、法令、法規(guī)的具體表現。因此,學校必須建立財務管理制度。1、要合理安排,按要求、正確制定預算內、外資金收支計劃。2、每學期,財會人員應及時向分管財務的校長、總務報告各項經費的收入情況,并配合校長做好預算內、外支出計劃,做到統(tǒng)收統(tǒng)支,??顚S谩?、必須做到民主理財,不得單立賬目,嚴禁公款私存,學校只能在指定的銀行開立賬號,不得私自找銀行或儲蓄所建賬存款。4、嚴格財經審批手續(xù),所有報銷發(fā)票應有經辦人、驗收人或證明人簽字,并注明事理,紀檢組長簽字同意,最后由校長審批方可報銷。5、不管是接待還是購置設備等,報銷票據都必須具有稅務監(jiān)制章的合法發(fā)票,必須具備發(fā)票的名稱、填制發(fā)票的日期、經濟業(yè)務內容、數量、單價和金額,必須蓋有填制單位的公章(或專用章),大小寫必須相符。其發(fā)票背面須有經辦人和證明人簽名或簽章,屬于固定資產的,必須填寫財產登記表。6、全校財產物資的申購、調配、報廢等均由總務處辦理。保管室負責保管、驗收,履行領用手續(xù)。7、差旅費報銷,當事人應如實填明出差事由、地點、日期、出發(fā)和到達時間、票價。車票應貼在報銷單背面,報單人簽名,學校領導審批,會計審核后才能辦理報銷手續(xù)。8、學校財務要做到日清月結,每學期結束,學校要成立結帳小組,清期賬目做到民主理財。9、自覺接受上級審計部門的審計,發(fā)現問題及時糾正。10、財會人員必須嚴格執(zhí)法,自覺執(zhí)行財經紀律,做好財務核算,做到賬物相符,帳帳相符。11、認真使稅務專用打印票據。12、學校支出必須有計劃、有安排,會計要編制上報每月支出計劃,做到心中有數。三、建立采購管理制度1、該政府采購的堅持政府統(tǒng)一采購原則。2、不是政府采購的,重大采購項目由校領導班子成員集中討論研究決定采購方式,并嚴格按照校務公開的要求規(guī)范采購行為。3、小項目的采購,由保管室或部門提出申請,總務處向校長申報,校長審批后方能采購。購回的設備或物品必須履行完善的驗收、領用手續(xù)。四、建立基建管理制度學校搞校舍基本建設或維修必須先履行預算,編設施工投資計劃,進行投資概算,在實施過程中,嚴格把好工程質量關,嚴格按照國家規(guī)定的工程預算定額的取費標準,辦理工程結算,最后送審計審核。五、加強各項制度的監(jiān)督落實1、在采購中,操作人員認真抓四個環(huán)節(jié):合理選擇供貨單位;確定采購方式;確定采購價格;簽訂采購合同并加強合同的管理。2、在資金結算管理制度中,操作人員按照制度程序辦事,由經辦人簽字經辦,保管核實驗收,領導審批,會計審核后方可辦理轉帳結算手續(xù)。3、通過財務制度的實施,做到職責分明,手續(xù)嚴密,有憑有據,有章可循,財務人員相互監(jiān)督與管理,確保管理制度規(guī)范與完善,使管理不流于形式。六、加強財務人員的法規(guī)教育學校財務管理具有政策性強的特點,財務管理工作必須認真執(zhí)行財務法規(guī)制度,堅持依法辦事。因此,學校堅持加強對財務人員進行思想和法制教育,經常組織財務管理人員參加各級培訓學習,增強法制觀念,使財務人員遵守財務制度,履行職責,接受監(jiān)督,嚴于律己,防患于未然。榆林市第十一小學2014年9月1日財務會計工作職責1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,??顚S谩?、按規(guī)定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數字準確、定期對帳、經常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳。4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章。5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。6、遵守和維護財經紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。7、成立財政支付中心后,在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用情況。8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。榆林市第十一小學2014年9月1日學校出納工作職責1、嚴格執(zhí)行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,憑征辦理收付,收付數額當面點清,防止差錯。2、記好現金日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清,不得拖欠公款。5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經費開支,必須經校長審批同意后可開支出。6、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經信息。7、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。8
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