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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核內(nèi)審過(guò)程與要求,內(nèi)部審核,討論內(nèi)容:1.基本概念2.內(nèi)部審核的目的/依據(jù)3.內(nèi)部審核的策劃4.內(nèi)部審核的步驟5、內(nèi)部審核的組織6.內(nèi)部審核的實(shí)施7.糾正措施及驗(yàn)證8.內(nèi)部審核記錄和內(nèi)部審核報(bào)告,一、基本概念(1),審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的審查。審核證據(jù):與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并能證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核發(fā)現(xiàn):將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。(ISO90003.9.5),-正式的:經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)-有序的:列入計(jì)劃,-獨(dú)立性-公正性-客觀性,一、基本概念(2),審核方案auditprogramme:針對(duì)特定的時(shí)間段所策劃、并具有特定目的一組(一次或多次)審核(ISO90003.9.2)審核計(jì)劃auditplan:對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述。(ISO190113.12)審核結(jié)論:審核組考慮審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果(3.9.6)。審核范圍auditscope:審核的內(nèi)容和界限(ISO190113.13)注:審核范圍通常包括對(duì)實(shí)際位置、組織單元、活動(dòng)和過(guò)程及所覆蓋的時(shí)期的描述。,一、基本概念(3),要求requirement:明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望(ISO90003.1.2)注1:“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法,所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2:特定要求可使用修飾詞表示,如產(chǎn)品要求、質(zhì)量管理要求、顧客要求。注3:規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求,如在文件中闡明。注4:要求可由不同的相關(guān)方提出。有效性effectiveness:完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度(ISO90003.2.14),一、基本概念(4),不符合:未滿足要求觀察項(xiàng):到審核結(jié)束時(shí)止,尚沒(méi)有充分證據(jù)證明內(nèi)審觀察到的內(nèi)容是否符合規(guī)定的要求,或根據(jù)內(nèi)審員的經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為某些方面可能存在潛在的不符合因素以及與隱含要求不符合的內(nèi)容,應(yīng)引起被審方的注意。確認(rèn):通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或要求已得到滿足的認(rèn)定(ISO90003.8.5)注1:“已確認(rèn)”一詞用于表示相應(yīng)的狀態(tài)。注2:確認(rèn)所使用的條件可以是實(shí)際的或是模擬的。,與程序、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程要求的不符合;工作的結(jié)果不符合客戶要求。,一、基本概念(5),驗(yàn)證:通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定(ISO90003.8.4)注1:“已驗(yàn)證”一詞用于表示相應(yīng)的狀態(tài)。注2:認(rèn)定可包括下述活動(dòng),如:變換方法進(jìn)行計(jì)算;將新設(shè)計(jì)規(guī)范與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行比較;進(jìn)行試驗(yàn)和演示;文件發(fā)布前的評(píng)審。,一、基本概念(6),質(zhì)量負(fù)責(zé)人qualitymanagement:負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行并直接向最高管理層匯報(bào)的組織成員(不論如何稱(chēng)謂)。審核員auditor:有能力實(shí)施審核的人員(ISO90003.9.9)技術(shù)專(zhuān)家technicalexpert:(審核)提供關(guān)于被審核對(duì)象的特定知識(shí)或技術(shù)的人員(ISO90003.9.11)注1:特定知識(shí)或技術(shù)包括被審核的組織、過(guò)程或活動(dòng)的知識(shí)或技術(shù),以及語(yǔ)言或文化指導(dǎo)。注2:在審核組中,技術(shù)專(zhuān)家不作為審核員。,一、基本概念(7),審核組auditteam:實(shí)施審核的一名或多名審核員,需要時(shí),由技術(shù)專(zhuān)家提供支持(ISO90003.9.10)注1:通常任命審核組中的一名審核員為審核組長(zhǎng)注2:審核組可包含實(shí)習(xí)審核員。在需要時(shí)可包括技術(shù)專(zhuān)家注3:觀察員可以陪同評(píng)審組,但不作為成員。,一、基本概念(8),內(nèi)部審核(第一方審核):由實(shí)驗(yàn)室的成員或其他人員以實(shí)驗(yàn)室的名義進(jìn)行的審核??梢宰鳛閷?shí)驗(yàn)室自我合格聲明的基礎(chǔ),是實(shí)驗(yàn)室實(shí)施的一種自我評(píng)價(jià)、自我完善、自我改進(jìn)的系統(tǒng)活動(dòng)。第二方審核:由實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)方或由其他人以相關(guān)的名義進(jìn)行的審核。通常是為了評(píng)價(jià)和選擇合適的利益合作方,在合同簽訂前或依合同的要求,組織進(jìn)行的審核。目的是提供信任的依據(jù)。第三方審核:由獨(dú)立于受審核方、且與受審核方?jīng)]有利益關(guān)系的第三方機(jī)構(gòu),依據(jù)特定的審核準(zhǔn)則,按照規(guī)定的程序和方法對(duì)受審核方進(jìn)行的審核。目的是為受審核方提供符合性的客觀證據(jù)和書(shū)面保證。,一、基本概念(9),質(zhì)量改進(jìn)qualityimprovement:質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力(ISO90003.2.12)注:要求可以是有關(guān)任何方面的,如有效性、效率或可追溯性持續(xù)改進(jìn)continualimprovement:增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)(ISO90003.2.13)注:制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)的過(guò)程是一個(gè)持續(xù)過(guò)程,該過(guò)程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方法,通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。,二、內(nèi)審的目的/依據(jù)(1),目的*實(shí)驗(yàn)室/檢查機(jī)構(gòu)對(duì)其活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核,以確保其運(yùn)行持續(xù)符合質(zhì)量管理體系的要求。*核查質(zhì)量管理體系是否滿足ISO/IEC17025或ISO/IEC17020的要求,或其他相關(guān)準(zhǔn)則的要求,即檢查這些要求的符合性。*核查組織的質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文件中的各項(xiàng)要求是否在工作中得到全面的貫徹,效果如何?即檢查體系運(yùn)行的有效性。*根據(jù)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合,采取糾正措施,從而改進(jìn)管理體系。,二、內(nèi)審的目的/依據(jù)(2),依據(jù)(審核準(zhǔn)則)ISO/IEC17025(2005)檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、CNAS/CL01:2006認(rèn)可準(zhǔn)則;實(shí)驗(yàn)室的體系文件、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)合同等文件。要求實(shí)驗(yàn)室建立、實(shí)施和維持與其活動(dòng)范圍(包括其承擔(dān)的檢測(cè)和校準(zhǔn)的類(lèi)型、范圍和數(shù)量)相適應(yīng)的管理體系。ISO/IEC17020中也對(duì)檢查機(jī)構(gòu)提出了類(lèi)似的要求。,二、內(nèi)審的目的/依據(jù)(3),內(nèi)審內(nèi)容*核查實(shí)驗(yàn)室管理體系的符合性-體系文件是否符合認(rèn)可準(zhǔn)則的要求-是否按體系文件的規(guī)定運(yùn)行*核查實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行的有效性-體系文件規(guī)定的是否在執(zhí)行-體系文件是否可操作-執(zhí)行效果是否滿足要求,該說(shuō)的是否說(shuō)了,說(shuō)了的是否做了,做了是否記錄了。,二、內(nèi)審的目的/依據(jù)(4),內(nèi)審原則*客觀性-所獲得的審核證據(jù)必須是客觀存在的,不能推斷、推論、臆想。-審核應(yīng)對(duì)收集到的證據(jù)根據(jù)“認(rèn)可準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),以形成審核發(fā)現(xiàn)。*獨(dú)立性-按計(jì)劃要求進(jìn)行,內(nèi)審組獨(dú)立開(kāi)展工作;-內(nèi)審員在審核過(guò)程中應(yīng)保持公正、避免利益沖突;-可能的情況下內(nèi)審員應(yīng)與受審活動(dòng)無(wú)利益關(guān)系。,三、內(nèi)部審核的策劃(1),1、制訂年度計(jì)劃一般由質(zhì)量主管于年初制訂本年度的內(nèi)審計(jì)劃,并報(bào)最高管理者審批。審核范圍涵蓋所有與質(zhì)量活動(dòng)、技術(shù)運(yùn)作相關(guān)的領(lǐng)域和過(guò)程。審核涉及準(zhǔn)則全部要素。重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)加強(qiáng)審核。,200年內(nèi)審計(jì)劃表1月2月6月11月12月4.14.24.144.155.15.25.95.10制訂批準(zhǔn),三、內(nèi)部審核的策劃(2),2、明確人員職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé):*通常作為審核活動(dòng)的管理者;*質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保審核依照程序?qū)嵤?制訂年度內(nèi)審計(jì)劃;*策劃內(nèi)審工作;*確保內(nèi)審的資源;*負(fù)責(zé)組織糾正措施的落實(shí)、跟蹤工作;*負(fù)責(zé)總結(jié)內(nèi)審、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)意見(jiàn);*規(guī)模較小的組織可能由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任審核組長(zhǎng),應(yīng)有另外的人員協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作,以確保內(nèi)審工作質(zhì)量。,保證一年內(nèi)至少開(kāi)展一次,審核內(nèi)容應(yīng)涉及到質(zhì)量管理體系的每一個(gè)要素,審核范圍覆蓋組織與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的不同部門(mén)。還應(yīng)考慮問(wèn)題較多、比較薄弱的過(guò)程;,組織內(nèi)審組,指派組長(zhǎng),確定內(nèi)審內(nèi)容、范圍、時(shí)間等。,人員、時(shí)間、經(jīng)費(fèi)、文件、圖表等,三、內(nèi)部審核的策劃(3),內(nèi)審組長(zhǎng)的職責(zé):*對(duì)本次內(nèi)部審核負(fù)主要責(zé)任;*制定本次內(nèi)審計(jì)劃、審核組成員的分工;*準(zhǔn)備內(nèi)審工作文件,指導(dǎo)內(nèi)審員編制檢查表;*主持預(yù)備會(huì)、首次會(huì)、內(nèi)部會(huì)及末次會(huì);*組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)審核工作;*確定不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng),作出審核結(jié)論;*組織驗(yàn)證糾正措施有效性;*編制內(nèi)審報(bào)告;*向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果;*對(duì)內(nèi)審員的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表現(xiàn)作出評(píng)價(jià);*總結(jié)本次內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)。,三、內(nèi)部審核的策劃(4),內(nèi)審員條件:*具備資格-經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)考核合格并授權(quán);*熟悉本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系;*為人公正,善于觀察,善于表達(dá),有溝通能力;*若資源許可,應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)和活動(dòng)。內(nèi)審員職責(zé):*配合組長(zhǎng)工作;*準(zhǔn)備檢查表和相應(yīng)的體系文件;*現(xiàn)場(chǎng)取證,如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí);*填寫(xiě)不符合報(bào)告;*跟蹤驗(yàn)證糾正措施落實(shí)情況;*提出管理體系需改進(jìn)之處。,確定人員培訓(xùn)方式任命崗位,多看、多問(wèn)、多觀察、多溝通,不能盛氣凌人、不能指責(zé)。,三、內(nèi)部審核的策劃(5),3、確定內(nèi)審類(lèi)型內(nèi)審類(lèi)型*集中式-集中一段時(shí)間核查全部要素和所有部門(mén)。*漸進(jìn)式分期分段核查不同要素或部門(mén),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)覆蓋全部要素和所有部門(mén)。*附加審核-發(fā)現(xiàn)的不符合或偏離導(dǎo)致對(duì)實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)活動(dòng)與其本身的方針或程序的符合性或?qū)?biāo)準(zhǔn)的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)進(jìn)行的審核。*專(zhuān)項(xiàng)審核-根據(jù)體系運(yùn)行需要,對(duì)某些部門(mén)增加某些要素的審核。,三、內(nèi)部審核的策劃(6),4、注意:當(dāng)一個(gè)組織在客戶現(xiàn)場(chǎng)及抽樣地點(diǎn)進(jìn)行的校準(zhǔn)/檢測(cè)/檢查活動(dòng)獲得了認(rèn)可時(shí),這些活動(dòng)也應(yīng)包含在審核計(jì)劃中。不可以將其接受的來(lái)自其他組織(如客戶的或認(rèn)可機(jī)構(gòu)的)的評(píng)審視作一次內(nèi)部審核。注意對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核。做到計(jì)劃落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、方法得當(dāng),四、內(nèi)審的步驟,(一)、內(nèi)審組織(二)、內(nèi)審實(shí)施(三)、糾正措施及驗(yàn)證(四)、編制內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審流程根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃成立內(nèi)審組制定實(shí)施計(jì)劃、方案準(zhǔn)備文件(編寫(xiě)檢查表等)首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核取證形成審核發(fā)現(xiàn)(包括確認(rèn)不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng))末次會(huì)議糾正措施驗(yàn)證糾正措施編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告記錄歸檔管理評(píng)審輸入,(一)、內(nèi)部審核的組織(1),1、制定本次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、方案質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃和體系實(shí)際情況制定本次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、方案;確定內(nèi)審目的、范圍、內(nèi)容。2、成立內(nèi)審組成立內(nèi)審組任命組長(zhǎng)確定內(nèi)審員確定內(nèi)審日期,(一)、內(nèi)部審核的組織(2),3、確定內(nèi)審方式內(nèi)審方式*正向跟蹤核查或逆向跟蹤核查以檢測(cè)為主干線,按檢測(cè)過(guò)程,從合同簽訂-樣品接收-檢測(cè)原始記錄-報(bào)告分發(fā)歸檔。從而放射到各相關(guān)的設(shè)備、人員、環(huán)境、文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要素和過(guò)程,從而覆蓋所有的要素。此方法比較節(jié)省時(shí)間但要求內(nèi)審員很熟悉準(zhǔn)則條文,經(jīng)驗(yàn)較豐富,具有一定技巧。*每部門(mén)按要素條款逐一核查此方法不會(huì)遺漏要素和要求;但可能花費(fèi)時(shí)間較多,且會(huì)重復(fù)。,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(1),1、內(nèi)審組預(yù)備會(huì):由內(nèi)審組長(zhǎng)主持*明確本組內(nèi)審的目的、范圍和依據(jù);*確定本組內(nèi)審的類(lèi)型和采取的方式;*介紹被審核方情況,提出重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容;*討論內(nèi)審計(jì)劃,確認(rèn)分工、時(shí)間和工作程序,并征得被審方的認(rèn)同;*統(tǒng)一不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)的判定原則;*重申公正、客觀的要求和注意事項(xiàng);*準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)檢查表和所需文件。*了解前次內(nèi)審糾正措施的執(zhí)行情況;,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(2),2、內(nèi)審員作好準(zhǔn)備工作:編制檢查表*檢查表的格式相對(duì)固定;*可根據(jù)審核工作的需要,在標(biāo)準(zhǔn)檢查表的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整;*應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部要求,有針對(duì)性地選擇重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目和部門(mén);*項(xiàng)目要具體,方法要實(shí)用;*表格要簡(jiǎn)單、明了、實(shí)用性強(qiáng)。準(zhǔn)備相關(guān)文件和依據(jù),現(xiàn)場(chǎng)核查表內(nèi)容方法部門(mén)現(xiàn)象結(jié)論備注4.1法律地位查看執(zhí)照、授權(quán)書(shū)辦公室資料齊全y4.1.5監(jiān)督詢(xún)問(wèn)監(jiān)督員如何監(jiān)督理化室抽查2-5份記錄無(wú)記錄N4.3.3.4電子文檔跟蹤檢查保存在電腦中資料室XX未及時(shí)文件更改情況更改N5.5.10期間核查抽查2006年天平、紫外理化室無(wú)記錄N04年12的期間核查記錄月校準(zhǔn),(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(3),3、首次會(huì)議*由內(nèi)審組長(zhǎng)主持,內(nèi)審組成員和被審方管理層和有關(guān)人員參加;*說(shuō)明審核目的、依據(jù)和程序;*明確審核部門(mén)、時(shí)間安排、審核方法和分工;*明確不符合項(xiàng)判定原則*確定陪同人員*會(huì)議應(yīng)簡(jiǎn)短,內(nèi)容明了;*到會(huì)人員簽名,并記錄相關(guān)信息。,對(duì)于人員較少或分散的實(shí)驗(yàn)室,可以不拘于會(huì)議的形式,但要充分溝通。,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(4),4、現(xiàn)場(chǎng)取證原則*審核員依據(jù)認(rèn)可準(zhǔn)則、質(zhì)量管理體系文件(包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、方法標(biāo)準(zhǔn)、工作指導(dǎo)書(shū)等),對(duì)照核查表,搜集客觀證據(jù),證明實(shí)際活動(dòng)滿足管理體系的要求;*當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí),應(yīng)得到被審方的確認(rèn),并予以記錄;*必要時(shí),增加目擊試驗(yàn)項(xiàng)目;*所有證據(jù)均應(yīng)作好記錄。,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(5),現(xiàn)場(chǎng)取證的主要方式:*.仔細(xì)觀察現(xiàn)場(chǎng),尋找客觀證據(jù);*向被審方提問(wèn),是否有文件規(guī)定和記錄,從其答復(fù)中獲取有用信息;*觀察執(zhí)行人員按照程序工作的情況;*抽查記錄、報(bào)告和其它文件,取得客觀證據(jù);*目擊試驗(yàn)項(xiàng)目,獲取客觀證據(jù)。*必要時(shí),及時(shí)采取糾正措施,進(jìn)行調(diào)查,并通知客戶。,對(duì)體系運(yùn)作有效性、結(jié)果的正確性有懷疑時(shí),按照核查表逐一檢查、記錄,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(6),5、溝通*內(nèi)審組及時(shí)溝通、交流信息;*組長(zhǎng)隨時(shí)了解被審方管理體系運(yùn)行狀況;*內(nèi)審組與被審方建立暢通的信息渠道,及時(shí)溝通情況;*聽(tīng)取被審核方意見(jiàn),必要時(shí)再次驗(yàn)證。,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(7),6、不符合報(bào)告不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)不符合項(xiàng)需進(jìn)行整改,而觀察項(xiàng)應(yīng)引起注意或整改。不符合類(lèi)別*體系性不符合體系文件不符合有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)可準(zhǔn)則、合同要求;該有的文件沒(méi)有制定。*實(shí)施性不符合文件符合要求,但員工未按要求執(zhí)行。*效果性不符合文件符合要求,也按規(guī)定的執(zhí)行了,但未能達(dá)到預(yù)期效果。,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(8),不符合報(bào)告*信息:被審部門(mén)及負(fù)責(zé)人;審核日期;審核依據(jù)和參考文件;不符合事實(shí)陳述(包括不符合條款、類(lèi)型);糾正措施計(jì)劃;預(yù)期完成日期;糾正措施的完成情況;跟蹤驗(yàn)證;內(nèi)審員等。*事實(shí)陳述-不符合事實(shí)描述應(yīng)明確,可追溯;-不能推斷、不能任意夸張事實(shí);-所有不符合項(xiàng)均應(yīng)得到受審方的確認(rèn);-判斷條款應(yīng)準(zhǔn)確。,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(9),7、不符合報(bào)告舉例:1)設(shè)備檔案的內(nèi)容不完整。不符合CNAL/AC01:20055.5.5規(guī)定。2)實(shí)驗(yàn)室不能提供有效的監(jiān)測(cè)、控制環(huán)境溫度的記錄.不符合CNAL/AC015.3.2規(guī)定。3)微生物實(shí)驗(yàn)室原始記錄信息量不足。4)抽查檢測(cè)報(bào)告時(shí)發(fā)現(xiàn)RETCTTA-05-0002等檢測(cè)報(bào)告缺環(huán)境條件等信息.不符合CNAL/AC01:5.10.3.1a)規(guī)定。5)LH-2004-0057-01和02檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)單中無(wú)樣品消解液的最終定容體積,無(wú)結(jié)果的推導(dǎo)計(jì)算公式,反映的信息量不足.不符合CNAL/AC01:20054.13.2.1規(guī)定。,不能追溯:不能反映是那臺(tái)(些)設(shè)備;敘述不全,缺少什么、或只有什么。,不確切:規(guī)范是否要求監(jiān)控?應(yīng)指明XX規(guī)范對(duì)溫度的要求,實(shí)驗(yàn)室的現(xiàn)狀,未指明是否是抽樣要求還是檢測(cè)規(guī)范要求,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(10),8、觀察項(xiàng)舉例:1)化學(xué)檢測(cè)室將試驗(yàn)產(chǎn)生的各種廢液未經(jīng)處理直接排入下水道,進(jìn)入城市排水系統(tǒng)。該情況應(yīng)引起實(shí)驗(yàn)室對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)要求的重視。2)免疫檢測(cè)室規(guī)定:當(dāng)乙肝表面抗原檢測(cè)出現(xiàn)陽(yáng)性結(jié)果時(shí),檢測(cè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)該標(biāo)本重新檢測(cè)一次。這種由相同人員、采用相同試劑、按相同方法對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)的方式,其有效程度應(yīng)引起實(shí)驗(yàn)室注意。,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)法,但不是評(píng)審的依據(jù),因此提出了觀察項(xiàng)。,實(shí)驗(yàn)室目前采用的驗(yàn)證手段存在局限性,有可能發(fā)現(xiàn)不出錯(cuò)誤的檢測(cè)結(jié)果。但沒(méi)有確切的證據(jù)證明實(shí)驗(yàn)室的做法不好,因此提出了該觀察項(xiàng)。,被審部門(mén)審核小組不符合事實(shí)描述:不符合:CNAS/CL:手冊(cè)程序標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。觀察項(xiàng)審核員時(shí)間部門(mén)主管時(shí)間原因分析:糾正措施:擬完成時(shí)間:部門(mén)主管時(shí)間審核員時(shí)間糾正措施完成情況:部門(mén)主管時(shí)間驗(yàn)證:審核員時(shí)間,(二)、內(nèi)部審核的實(shí)施(11),9、末次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持會(huì)議,被審方管理者及中層及相關(guān)人員參加;溝通審核情況,內(nèi)審員匯報(bào)體系運(yùn)作

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