公司業(yè)務(wù)費用報銷管理規(guī)定_第1頁
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文檔簡介

1、業(yè)務(wù)費用報銷管理規(guī)定修訂稿)為規(guī)范公司員工的費用報銷標準與流程,提高工作效率,明確審核簽批職 責(zé),加強預(yù)算的執(zhí)行力度,監(jiān)督控制費用支出,特制訂本管理規(guī)定:一、費用管理細則(一)差旅費、交通費1、出差申請與批準員工因公出差必須按要求填寫 出差申請單(格式見附件 2)和借款單, 分別按要求注明出差目的、行程路線、預(yù)計時間、預(yù)借款額及預(yù)計還款日期, 由部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后,分別轉(zhuǎn)交公司人資行政部及財務(wù)部作為員 工出勤以及差旅費借款、報銷的依據(jù)。2、出差借款2.1 出差人員憑批準的借款單作為差旅費借款依據(jù)。2.2 財務(wù)對個人出差借款的執(zhí)行原則為:前款不清,后款不借。即借款人若 有前期未清的出差

2、借款事項,待結(jié)清后才允許再次借款。2.3 個人借款金額原則上不超過本人月度工資; 新員工(處于見習(xí)期的員工) 借款金額原則上不超過 1000 元;如有特殊用途超支借款, 須經(jīng)總經(jīng)理簽字特批。3、費用報銷3.1 報銷時間 :原則上每周一、周六報銷(特殊費用隨時報銷) 。 市場人員因出差產(chǎn)生的相關(guān)費用要求一周一報。3.2 報銷標準:見附件 1差旅費報銷標準3.3 票據(jù)的管理:3.3.1 出差人員憑取得的車票(含船票、機票) 、住宿或會務(wù)發(fā)票、其他票 據(jù)(不含保險費單據(jù))報銷;取得的票據(jù)須為本次出差實際發(fā)生的,并且符合 國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票。3.3.2 出差人員在報銷時,票據(jù)粘貼要規(guī)范整齊,粘貼順序為

3、:車(船、飛 機)票、住宿發(fā)票或會務(wù)票據(jù)、其他票據(jù)(不含保險費單據(jù))并注明單據(jù)張數(shù); 車票有日期、起始地點的可直接粘貼,無日期、起始地點的要注明。報銷時須 后附經(jīng)公司人資行政部標注具體返回時間的出差申請單 ,以便計算相應(yīng)出差 補助。3.3.3 公司駐外辦事處人員往返總部, 參照出差人員的報銷規(guī)定外, 需另在 車票后注明往返是由。3.3.4 下列單據(jù)不準報銷:白條、收據(jù)、大小寫不符、字跡不清、時間不符 的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。3.3.5 出差人員住宿費標準按差旅費報銷標準規(guī)定執(zhí)行,發(fā)生的住宿費 在標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷,超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經(jīng)公司總 經(jīng)理特批)

4、;如出差單據(jù)丟失,責(zé)任自負。3.3.6 購買車票、飛機票、船票發(fā)生的訂票費,憑合法有效票據(jù)據(jù)實報銷; 退票費原則上不予報銷,特殊情況由公司總經(jīng)理特批。3.3.7 出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據(jù)附件 1差旅費報銷標 準執(zhí)行。特殊情況需要升格使用交通工具的,應(yīng)報公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí) 行,否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。4、出差補助: 根據(jù)出差天數(shù),按照差旅費報銷標準中的補助標準執(zhí)行 , 超過部分原則 上不予報銷。4.1 伙食補助 :4.1.1 出差(市區(qū)以內(nèi)不按出差計算) 來回時間不超過 8 小時的,只報車票, 不享受伙食補助,但可以按公司規(guī)定的午餐標準( 10 元/日)領(lǐng)

5、取補助。4.1.2 出差人員外出參加各類會議(培訓(xùn))時,如會議(培訓(xùn))費中包含食 宿費,則不再報銷住宿費及會議(培訓(xùn))期間的伙食補助。4.1.3 出差人員出差期間如有招待, 每招待一次扣減半天的伙食補助, 招待 費用與差旅費同時報銷。4.1.4 無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。4.1.5 未出差期間, 相關(guān)人員凡是中午有招待需求的, 一律不再享受午餐補 助(10元/ 日)。4.1.6 出差人員連續(xù)乘火車超過 12 小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續(xù)乘火車超過 6小時且未坐臥鋪者,補助 20 元,不再享受伙食補助4.1.7 員工 10:00 以后出差或 16:00 以前返回的按半日計算當

6、日補助。4.1.8 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。4.2 交通補助4.2.1 出差人員帶車出差,報銷時不計算市內(nèi)交通費。4.2.2 出差人員出差期間發(fā)生交通費,按照差旅費報銷標準的交通補貼 額在標準內(nèi)據(jù)實報銷,超標準的不予報銷;若未發(fā)生交通費則不予享受交通補 貼。4.2.3 原則上不報銷出租車費; 特殊情況需要報銷出租車費的, 在單據(jù)后附 由單位負責(zé)人批準的出租車費報銷審批單 。(二)業(yè)務(wù)招待費與外聯(lián)費1、業(yè)務(wù)招待費是指各單位為滿足經(jīng)營或管理需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待支出。2、招待費開支標準2.1 渠道客戶只提供工作餐,按 20 元/ 人標準控制;上游供應(yīng)商一般按 50 元/ 人標準控制,

7、重要客戶按 80元/人標準控制;2.2 所有招待與外聯(lián)費用, 需事前以書面或短信形式向總經(jīng)理申請同意 ,不 得擅自決定;2.3 招待前,自購煙、酒、茶葉,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得在酒店消費煙、酒、 茶葉。2.4 招待金額超過 200 元的,需提供酒店菜單。3、單據(jù)審核3.1 招待費報銷須取得符合國家規(guī)定的正規(guī)發(fā)票(發(fā)票抬頭需填制公司全 稱);如就餐地點無法提供有效發(fā)票,需提供收款收據(jù),若合理合規(guī),報銷人需 以其他合格的正規(guī)招待發(fā)票抵頂?shù)瑫r附就餐說明。3.2 報銷時要后附公司總經(jīng)理簽批的招待費用審批單 (見附件 3)。3.3 對丟失發(fā)票或取得假發(fā)票的一律不予報銷,責(zé)任自負。(三)手機電話費1、報銷范

8、圍:手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內(nèi)通話費、長途電 話費、漫游費、短信費、功能費(含來電顯示費)等,除此以外,如: SP 信息 費,互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷;2、經(jīng)批準報銷手機費的人員,所報手機費發(fā)票顯示的姓名應(yīng)與本人一致; 如不一致必須事先在財務(wù)部門備案,否則不予報銷。報銷手機人員因換號一個月發(fā)生兩次交費時,除按規(guī)定在財務(wù)辦理變更備 案手續(xù)外,兩號相加報銷費用不得超出本人月度預(yù)算規(guī)定的標準。3、手機話費單據(jù)必須為正規(guī)的話費發(fā)票(采用預(yù)付費方式交納話費的單據(jù) 不作為報銷的憑據(jù)),手機費報銷額度以話費發(fā)票顯示的實際發(fā)生費用為準,繳 費額度不作為報銷額度。4、報銷額度的管控:

9、業(yè)務(wù)人員的手機費報銷額度按 “預(yù)算額度 *上月度指標完成比例” 進行管控; 職能部門人員的手機費用以預(yù)算額度進行管控。5、報銷人員使用的手機,不得與家庭電話和親友電話捆綁消費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 將其所有報銷的話費全部收回,并處以 20%的罰款。(四)車輛費用 按公司車輛使用管理規(guī)定執(zhí)行。、費用報銷流程市場崗位報銷人部門負責(zé)人副總經(jīng)理公司總經(jīng)理財務(wù)主管出納1. 檢查單據(jù)是 否合法、正規(guī)有 效;2. 是否符合公 司報銷規(guī)定;3. 申請及簽字 手續(xù)是否完備;4. 票據(jù)分類粘 貼。1. 審核費用支 出是否為本部 門的;2. 報銷額度是 否符合規(guī)定;3. 票據(jù)是否有 效。1. 復(fù)核費用支 出是否合理;2. 復(fù)核

10、報銷額 度是否符合規(guī)1. 審核費用是 否真實、合理;2. 對超標準的 支出是否予以 報銷。1. 審核單據(jù)是 否合法有效完 整;2. 相關(guān)手續(xù)是 否完備;3. 是否符合公 司報銷規(guī)定;4. 報銷金額是 否正確,額度是 否超預(yù)算;5. 制作報銷憑 證。1. 復(fù)核報銷金 額是否正確;2. 付款。職能崗位三、費用預(yù)警的管控 公司財務(wù)部門對超預(yù)算費用的支出與報銷實施預(yù)警服務(wù),對于違反財務(wù)紀 律以及相關(guān)制度的費用支出與報銷,公司財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付并向公司總經(jīng) 理匯報,由公司總經(jīng)理安排調(diào)查核實,并依據(jù)調(diào)查核實結(jié)果做出相關(guān)處理。對有質(zhì)疑的單據(jù),財務(wù)可請示總經(jīng)理后視情況處理。四、罰則1、對違反招待相關(guān)規(guī)定的,

11、將由公司總經(jīng)理視情況具體處理;情節(jié)嚴重者 將給予消費金額 20%的處罰。2、對違反報銷時限 規(guī)定的,按 20元/ 單處罰;累計三單以上無特殊情況者 將不予報銷。3、市場崗位不提交市場周報者, 將不予簽字報銷。4、報銷人無視公司報銷制度,弄虛作假,虛假報銷,除不予報銷外,另給 予 100元處罰;其業(yè)務(wù)上級受連帶責(zé)任,給予 50 元處罰。五、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行,其他與本規(guī)定相 抵觸的條款廢止。附件 1:差旅費報銷標準附件 2:出差申請單 附件 3: 招待費用審批單附件1差旅費報銷標準項目級別可乘坐交通工具住宿標準伙食補助市內(nèi)交通補貼總經(jīng)理級飛機一等倉、火車 軟臥、輪船一等艙特一類城市特二類城市省會城市地級縣級市總監(jiān)級飛機經(jīng)濟艙 火車硬臥、輪船二 等艙、豪華大巴特一類城市特二類城市省會城市地級縣級市部門經(jīng)理級飛機經(jīng)濟艙(若需 要)、火車軟座(連 續(xù)乘車12小時以 上、夜間6小時以 上可乘坐硬臥)、 輪船三等艙、豪華 大巴特一類城市特二類城市省會城市地級縣級市業(yè)務(wù)經(jīng)理級(含) 以下人員飛機經(jīng)濟艙(若需 要)、火車硬座(連 續(xù)乘車12小時以 上、夜間6小時以 上可乘坐硬臥)、 輪船三等艙、豪華 大巴特一類城市特二類城市省會城市地級縣級市說明

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