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文檔簡介
1、泓域咨詢 /工程塑料項目立項報告工程塑料項目立項報告xxx集團有限公司目錄第一章 總論8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明10五、 項目建設選址12六、 項目生產規(guī)模12七、 建筑物建設規(guī)模12八、 環(huán)境影響12九、 原輔材料及設備13十、 項目總投資及資金構成13十一、 資金籌措方案14十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標14十三、 項目建設進度規(guī)劃14第二章 背景及必要性17第三章 建設單位基本情況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司主要財務數據25四、 核心人員介紹26第四章 項目選址方案28一、 項目選址原則28二、
2、 建設區(qū)基本情況28三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展29四、 社會經濟發(fā)展目標30五、 產業(yè)發(fā)展方向30六、 項目選址綜合評價31第五章 產品規(guī)劃方案33一、 建設規(guī)模及主要建設內容33二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領33第六章 運營管理模式35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第七章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事53第八章 發(fā)展規(guī)劃55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施56第九章 原輔材料分析58一、 項目建設期原輔材料供應情況58二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理58第十章 人力
3、資源配置60一、 人力資源配置60二、 員工技能培訓60第十一章 項目環(huán)境影響分析63一、 編制依據63二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設期大氣環(huán)境影響分析66四、 建設期水環(huán)境影響分析67五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析67六、 建設期聲環(huán)境影響分析68七、 營運期環(huán)境影響69八、 環(huán)境管理分析69九、 結論及建議71第十二章 勞動安全生產73一、 編制依據73二、 防范措施74三、 預期效果評價80第十三章 進度規(guī)劃方案81一、 項目進度安排81二、 項目實施保障措施81第十四章 項目投資計劃83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84三、 建設期利息88四、 流動資金9
4、0五、 項目總投資91六、 資金籌措與投資計劃92第十五章 經濟效益及財務分析93一、 經濟評價財務測算93二、 項目盈利能力分析98三、 償債能力分析100第十六章 風險評估分析103一、 項目風險分析103二、 項目風險對策105第十七章 項目綜合評價107第十八章 附表附件109報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資39362.68萬元,其中:建設投資31634.58萬元,占項目總投資的80.37%;建設期利息333.26萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金7394.84萬元,占項目總投資的18.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入81500.00萬元,綜合總成本費用65728.07萬元,
5、凈利潤11528.62萬元,財務內部收益率21.92%,財務凈現(xiàn)值20200.48萬元,全部投資回收期5.49年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。隨著我國模具工業(yè)的發(fā)展,塑料零件企業(yè)模具設計與開發(fā)能力不斷加強,一部分具有技術實力的企業(yè)已具備精密模具的設計與開發(fā)能力;同時,多年來憑借自身積累,我國塑料零件行業(yè)生產能力也得到一定提升,生產效率和產品品質逐漸提高,在部分高端產品市場實現(xiàn)“進口替代”。根據中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數據,2018年,我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入18,061.75億元,實現(xiàn)利潤總額950.40億元,其中,塑料零件及其他塑料制品規(guī)模
6、以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5,051.46億元,實現(xiàn)利潤總額263.18億元,塑料零件行業(yè)已成為塑料制品業(yè)的重要產業(yè)。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱工程塑料項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人彭xx(三)項目建設單位概況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重
7、履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)
8、展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。三、 項目定位及建設理由進入21世紀以來,我國塑料制品業(yè)蓬勃發(fā)展,行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展,總體經歷了由快速增長到增速放緩再到產業(yè)結構優(yōu)化的三個時期。綜合判斷,在經濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,
9、機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產業(yè)發(fā)展進入新階段。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)報告編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、
10、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按
11、照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。(二) 報告主要內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設選
12、址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約90.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產5000噸工程塑料的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積102020.40,其中:生產工程66780.00,倉儲工程16470.00,行政辦公及生活服務設施9468.00,公共工程9302.40。八、 環(huán)境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物,對周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符
13、合國家關于清潔生產的要求,所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括聚丙烯、聚乙烯、尼龍、石墨烯、氮化硼。(二)主要設備主要設備包括:空壓機、冷卻塔、風機、成型機、成型測試機、拉伸測試機、自動打包機、破碎機。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資39362.68萬元,其中:建設投資31634.58萬元,占項目總投資的80.37%;建設期利息333.26萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金7394.84萬元,占項目總投資的18.79%。(二)
14、建設投資構成本期項目建設投資31634.58萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用27269.31萬元,工程建設其他費用3645.52萬元,預備費719.75萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資39362.68萬元,其中申請銀行長期貸款13602.31萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):81500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):65728.07萬元。3、凈利潤(NP):11528.62萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.49年。2、財務內部收益率:21.92
15、%。3、財務凈現(xiàn)值:20200.48萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60000.00約90.00畝1.1總建筑面積102020.40容積率1.701.
16、2基底面積36000.00建筑系數60.00%1.3投資強度萬元/畝332.312總投資萬元39362.682.1建設投資萬元31634.582.1.1工程費用萬元27269.312.1.2工程建設其他費用萬元3645.522.1.3預備費萬元719.752.2建設期利息萬元333.262.3流動資金萬元7394.843資金籌措萬元39362.683.1自籌資金萬元25760.373.2銀行貸款萬元13602.314營業(yè)收入萬元81500.00正常運營年份5總成本費用萬元65728.076利潤總額萬元15371.497凈利潤萬元11528.628所得稅萬元3842.879增值稅萬元3337.0
17、210稅金及附加萬元400.4411納稅總額萬元7580.3312工業(yè)增加值萬元26364.3113盈虧平衡點萬元30311.42產值14回收期年5.49含建設期12個月15財務內部收益率21.92%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元20200.48所得稅后第二章 背景及必要性塑料制品行業(yè)發(fā)展階段進入21世紀以來,我國塑料制品業(yè)蓬勃發(fā)展,行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展,總體經歷了由快速增長到增速放緩再到產業(yè)結構優(yōu)化的三個時期。1、快速增長期(2001-2010年)2001至2010年,我國塑料制品業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據國家統(tǒng)計局數據,我國塑料制品總產量從2001年的1,306.91萬噸增長至2010年的5,830.
18、60萬噸,年復合增長率為18.08%。這段時期,伴隨著我國國民經濟的穩(wěn)步發(fā)展和塑料制品的大規(guī)模應用,我國塑料制品生產量和消費量均保持快速增長,2010年,我國已成為全球第一大塑料制品生產國和消費國。下游旺盛的市場需求不僅帶動了塑料制品業(yè)生產規(guī)模的快速擴張,也使得我國塑料制品企業(yè)利潤規(guī)模持續(xù)上升。根據國家統(tǒng)計局數據,2010年,我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入13,571.09億元,利潤總額930億元,自2001年以來年復合增長率分別為21.22%和29.46%。2、增速放緩期(2011-2015年)2011至2015年,我國塑料制品業(yè)增速明顯放緩。根據國家統(tǒng)計局數據,2015年我國塑料制
19、品總產量為7,560.70萬噸,較2011年總產量5,474.40萬噸增長38.11%,年復合增長率為8.41%,增長速度較前期放緩。一方面,受我國工業(yè)化整體進程速度放慢的影響,塑料制品業(yè)逐漸從高速增長轉向高質量增長,產能盲目投資、重復建設的現(xiàn)象逐漸減少,高端產品市場需求缺口逐漸顯現(xiàn);另一方面,經過多年的高速增長,塑料制品業(yè)企業(yè)數量也逐漸增加,市場競爭加劇,根據中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數據,2015年我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量為14,763個,較2011年增長13.86%;此外,受國際原油價格高位震蕩的影響,塑料制品原材料價格處于較高水平,進一步壓縮行業(yè)利潤空間,根據中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數據,
20、2011-2015年,我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入由15,281.75億元增加至21,466.10億元,年復合增長率為8.87%,利潤總額由1,016.68億元增加至1,302.53億元,年復合增長率為6.39%,行業(yè)利潤規(guī)模增長略低于收入規(guī)模增長,塑料制品業(yè)面臨增長瓶頸。3、產業(yè)結構優(yōu)化期(2016年至今)2016年以來,我國塑料制品業(yè)在國家供給側結構性改革的大背景下,進入產業(yè)結構優(yōu)化期。經過長期的快速增長,我國塑料制品業(yè)產能迅速擴張,盡管我國作為世界第一大塑料制品消費國,下游市場需求巨大,但隨著行業(yè)增速放緩,行業(yè)中低附加值、高消耗、高污染、高排放產能的比重偏高的問題逐漸顯現(xiàn)。近年
21、來,隨著產業(yè)結構的不斷優(yōu)化以及生產工藝的持續(xù)改進,塑料制品行業(yè)整體技術水平逐漸提升,行業(yè)內企業(yè)向高效化、精細化、創(chuàng)新化方向發(fā)展。2017年7月中國塑料加工工業(yè)協(xié)會發(fā)布的塑料加工業(yè)技術進步“十三五”發(fā)展指導意見中明確提出“加快產業(yè)轉型升級。瞄準產業(yè)鏈前沿,價值鏈高端,加快行業(yè)產品結構調整。實現(xiàn)產業(yè)技術和產品的安全升級;中、高檔產品比例及產品的質量與配套水平有顯著提高,部分產品達到國際先進水平。大力實施進口替代戰(zhàn)略,爭取到2025年,塑料加工業(yè)主要產品及配件能夠滿足國民經濟和社會發(fā)展尤其是高端領域的需求,部分產品和技術達到世界領先水平”。此外,產品應用領域的不斷延伸也為塑料制品行業(yè)的發(fā)展提供了潛在
22、市場,在塑料制品“功能化、輕量化、生態(tài)化、微成型”的趨勢下,行業(yè)未來仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間。目前,我國塑料制品業(yè)正處在向集約化、精細化方向轉型升級的關鍵時期,產業(yè)結構的進一步優(yōu)化將促進行業(yè)內企業(yè)向中高端市場轉型,具備優(yōu)異產品品質和生產管理能力的塑料制品企業(yè)將在行業(yè)競爭中占據主動。影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)節(jié)能減排促進汽車“輕量化”技術推廣隨著我國節(jié)能減排工作的持續(xù)推進,相關政策意見相繼出臺。2013年2月,國務院辦公廳發(fā)布國務院辦公廳關于加強內燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見,該意見闡述了內燃機工業(yè)節(jié)能減排的重要性,提出了“總體要求”,明確了十一項“重點領域和任務”、六大“
23、重點工程”和五項“政策措施”;2017年4月,工信部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布關于印發(fā)的通知,該通知強調“到2020年乘用車新車平均燃料消耗量達到5升/百公里,到2025年乘用車新車平均燃料消耗量比2020年降低20%”。為了提升整車續(xù)航能力和能源使用效率,整車廠長期致力于減輕整車的重量。汽車“輕量化”就是在保證整車的強度和安全性能的前提下,盡量去降低汽車的整備質量,從而提升汽車的動力性能,減少燃料或能源消耗,降低排氣污染,實驗證明,若汽車整車重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%,汽車整備質量每減少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6升,汽車重量降低1%,油耗可降低0.7%。工程塑
24、料零件作為汽車“輕量化”的主要材料之一,未來將在更多汽車零部件中替代金屬材料,為市場帶來增量需求。此外,由于電動汽車等新能源車對于續(xù)航里程的要求,其對“輕量化”材料的需求更加迫切,因此未來工程塑料零件在新能源車領域的應用也將持續(xù)增加。(2)消費升級帶動家電行業(yè)集中度上升近年來,我國居民收入水平和消費水平不斷攀升,品牌、品質、設計、技術成為影響消費決策的主要因素,消費者逐漸愿意為“好產品”支付溢價,健康化、智能化、藝術化的產品日益受到青睞,家電行業(yè)集中度將持續(xù)提升,頭部效應越來越明顯。長期專注于研發(fā)創(chuàng)新、品牌打造的龍頭企業(yè),將依托在長期市場競爭中積淀的綜合優(yōu)勢實現(xiàn)市場份額的持續(xù)提升。(3)專業(yè)分
25、工和經濟全球化促進產業(yè)鏈上游企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)以專業(yè)分工和經濟全球化實現(xiàn)工業(yè)資源的優(yōu)化與整合。在此背景下,終端產品制造商根據產業(yè)分工將產品零件的研發(fā)和生產向上游產業(yè)鏈分發(fā),越來越多的汽車、家用電器等跨國企業(yè)逐漸建立起自身的全球供應鏈體系。同時,專業(yè)分工也在保證產品零件供應質量和穩(wěn)定的前提下,促進產品多樣化的發(fā)展,為上游零件制造商提供了良好的發(fā)展機遇。2、不利因素(1)汽車行業(yè)周期性波動在經歷了多年的高速發(fā)展之后,我國的汽車工業(yè)正面臨著新的挑戰(zhàn)。國家統(tǒng)計局數據顯示,2018年,我國汽車制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.9%,主營業(yè)務收入同比增長2.9%,行業(yè)增長速度放緩。此外,根據工信部
26、統(tǒng)計,2018年我國汽車產量和銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛,較2017年分別下降了4.2%和2.8%,過去二十八年來首次出現(xiàn)負增長。盡管2018年我國汽車產銷量依然位居全球第一,但我國汽車工業(yè)短期內遭遇到增速放緩的困境,對精密注塑件在汽車領域的市場需求形成一定沖擊。(2)原材料價格波動影響企業(yè)效益精密注塑件的主要原材料為塑料粒子,其價格與國際石油等大宗產品價格密切相關,受大宗商品價格波動影響,若精密注塑件的原材料價格出現(xiàn)大幅波動,精密注塑件生產企業(yè)的生產成本也產生一定波動,對企業(yè)短期毛利率帶來一定沖擊。塑料制品行業(yè)概況塑料制品系采用塑料作為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱,
27、根據成型工藝的不同,可分為注塑、壓塑、擠塑、吹塑、發(fā)泡等工藝制品,被廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、國防軍工、航空航天等領域。塑料制品業(yè)又稱塑料加工業(yè),系我國輕工業(yè)的支柱產業(yè)之一,與我國國民經濟發(fā)展息息相關。根據加工工藝和產品細分領域的不同,塑料制品業(yè)又可分為:塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料絲、繩及編織品制造;泡沫塑料制造;塑料人造革、合成革制造;塑料包裝箱及容器制造;日用塑料制品制造;人造草坪制造;塑料零件及其他塑料制品制造。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:彭xx3、注冊資本:1110萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxx
28、xxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-8-67、營業(yè)期限:2015-8-6至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事工程塑料相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實
29、貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。三、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額15408.5212326.8211556.3910940.05負債
30、總額8972.237177.786729.176370.28股東權益合計6436.295149.034827.224569.77表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入39002.2231201.7829251.6727691.58營業(yè)利潤7856.146284.915892.115577.86利潤總額6729.285383.425046.964777.79凈利潤5046.963936.633633.813431.93歸屬于母公司所有者的凈利潤5046.963936.633633.813431.93四、 核心人員介紹1、彭xx,1957年出生,
31、大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、方xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總
32、經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、韋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、曾xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx
33、有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、閆xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。第四
34、章 項目選址方案一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況初步核算,地區(qū)生產總值增長xx%,固定資產投資增長xx%,一般公共預算收入增長xx%,城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年,要實現(xiàn)第一個百年奮斗目標,為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標打好基礎。今年經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長xx%左右;城鎮(zhèn)新增就業(yè)xx萬人以上;城鎮(zhèn)調查失業(yè)率xx%左右,登記失業(yè)
35、率xx%以內;居民消費價格漲幅xx%左右;居民收入增長與經濟增長基本同步。2019年,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,深入貫徹新發(fā)展理念,落實高質量發(fā)展要求,深化供給側結構性改革,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定,全力建設“高質量產業(yè)之區(qū)、高品質宜居之城”,經濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強,社會大局保持和諧穩(wěn)定,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年,是“十三五”規(guī)劃的收官之年,是全面建成小康社會的決勝之年。當前,世界經濟格局復雜多變,但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變,堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局,對標對表抓落實,沉心靜氣謀發(fā)展,努力推動經濟社會各項事業(yè)再上
36、臺階。當前,地區(qū)將進入以轉型促發(fā)展的新階段,工業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期,同時也將面臨著發(fā)展環(huán)境復雜多變的嚴峻挑戰(zhàn),加之生產要素瓶頸等制約,任務艱巨而緊迫。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展積極爭創(chuàng)開放創(chuàng)新轉型新格局,加快建立起雙向互動與深層融合的開放型經濟體系。(一)主動對接國家對外開放戰(zhàn)略布局積極呼應“一帶一路”建設,加快完善物流新通道,創(chuàng)新貿易合作方式,擴大貿易合作領域。堅持面向全球、互利共贏、優(yōu)進優(yōu)出,實施國際國內雙向開放戰(zhàn)略,探索構建開放型經濟新體制,大力提升國際競爭力水平。(二)深度融入區(qū)域經濟一體化發(fā)展加快融入區(qū)域經濟一體化進程,實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展,積極謀求創(chuàng)新轉型新格局。四、 社會經
37、濟發(fā)展目標保持經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,提高發(fā)展質量和效益,發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強,確保如期全面建成小康社會。到2017年,全區(qū)地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番;到2020年,全區(qū)地區(qū)生產總值邁上新臺階,城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產業(yè)支撐更加有力?!叭笮屡d產業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展,傳統(tǒng)產業(yè)進一步提質增效,初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產業(yè)新體系。城市品質更加優(yōu)良。進一步突出以人為本,城市綜合功能進一步完善,環(huán)境質量不斷提升,社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全,初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化,人民群眾生活質量、
38、健康水平和文明素質不斷提高,參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、 產業(yè)發(fā)展方向以“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃為引領,實施產業(yè)強縣戰(zhàn)略,推進新型工業(yè)化進程,實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的經濟開發(fā)區(qū),打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產業(yè)基地為發(fā)展平臺,以項目建設為發(fā)展支撐,深入推進傳統(tǒng)特色產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)率先發(fā)展,形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末,力爭全部工業(yè)總產值突破500億元;規(guī)模以上企業(yè)數量每年新增15家以上,達到220家以上,規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%以上。(一)著力推進園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領,完善基礎設施建設,加快招商引資進度,以“工業(yè)新
39、城生態(tài)園區(qū)”為目標,助力產業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。(二)加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級“十三五”期間,配合產業(yè)轉型升級,逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業(yè),實現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。(三)推動新興產業(yè)發(fā)展壯大堅持傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)雙輪驅動,大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業(yè),為經濟發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末,新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值的比重達到30%以上。六、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效
40、益相互協(xié)調發(fā)展。 第五章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積60000.00(折合約90.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積102020.40。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產5000噸工程塑料,預計年營業(yè)收入81500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參
41、考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。表格題目產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1工程塑料噸1500002工程塑料噸1500003工程塑料噸1500004.噸5.噸6.噸合計500081500.00第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制
42、度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、工程塑料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和工程塑料行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)
43、域內工程塑料行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目
44、標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符
45、合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商
46、合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整
47、理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)
48、務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取
49、法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份
50、)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現(xiàn)金分紅;(2)原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審
51、計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東
52、大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產
53、的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司
54、造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)
55、定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不
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