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文檔簡介

1、于都能源辦 2019 年部門預算目錄第一部分 于都能源辦概況、部門主要職責 、部門基本情況第二部分 于都能源辦 2019 年部門預算情況說明、 2019 年部門預算收支情況說明 、 2019 年三公經(jīng)費預算情況說明第三部分 于都能源辦 2019 年部門預算表、收支預算總表二、部門收入總表 三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表第四部門 名詞解釋第一部分 于都縣能源辦概況一、部門主要職責于都縣能源辦是縣政府直屬正科級全額事業(yè)單位,主要職責 是:(一) 負責宣傳、貫徹、執(zhí)行我國有關(guān)能源建設與管理的政

2、 策、法律、法規(guī)和規(guī)章,負責能源行政監(jiān)督與執(zhí)法等工作。( 二 ) 負責成品油 ( 石油 ) 、天然氣、煤炭、電力、新能源、 可再生能源和農(nóng)村能源的行業(yè)管理,組織實施有關(guān)能源行業(yè)標 準,監(jiān)測能源發(fā)展情況,銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。( 三 ) 研究提出縣域能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,在全縣經(jīng)濟社會 發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政 策并組織實施;組織實施國家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政 策,協(xié)調(diào)能源發(fā)展的有關(guān)問題。( 四 ) 負責節(jié)能和資源綜合利用,組織推進能源技術(shù)研發(fā),指 導能源科技進步,組織引進、推廣應用能源新產(chǎn)品、新技術(shù)和新 設備。( 五 ) 負責審核、申報能源建設項目并

3、組織實施和監(jiān)督管理; 按規(guī)定權(quán)限核準、審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投 資項目。( 六 ) 負責能源預測預警 , 收集和發(fā)布能源信息;負責監(jiān)測分 析全縣能源運行情況 , 提出能源經(jīng)濟運行綜合調(diào)控目標。( 七 ) 負責能源技術(shù)培訓、科普宣傳和技術(shù)服務工作,指導能 源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。( 八 ) 牽頭開展對外能源合作,按規(guī)定權(quán)限核準或?qū)徍四茉赐?商投資項目。( 九 ) 參與制定與能源相關(guān)的資源、財稅、環(huán)保及應對氣候變 化等政策,提出能源產(chǎn)品價格調(diào)整建議。) 承辦縣委、縣政府和縣發(fā)展和改革委員會交辦的其他( 十 ) 負責農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測和綜合性農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量調(diào)查工作。 ( 工作。二、部門基本情況于都能源辦

4、編制數(shù) 11 人,全額事業(yè)編制 11;實有人數(shù) 11 人, 在職人數(shù) 11 人。第二部分 于都能源辦 2019 年部門預算情況說明、 2019 年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況2019 年于都能源辦收入預算總額為 135.04 萬元,其中:般公共預算撥款收入 106.75 萬元,政府性基金預算撥款收入 0 萬元;事業(yè)收入 0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn) 28.29萬元。二)支出預算情況2019 年于都能源辦支出預算總額為按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出135.04 萬元,其中:124.65 萬元,包括工資福利支出 90.08 萬元、商品和服務支出34.57 萬元、對個人和家庭的補助 0 萬元;項目支出

5、10.39 萬元。按支出功能科目劃分:節(jié)能環(huán)保支出 113.53 萬元,社會保障和就業(yè)支出 13.71 萬元;住房保障支出 7.8 萬元。三)財政撥款支出情況2019 年于都縣能源辦財政撥款支出預算總額為135.04 萬元,具體為: 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 13.71 萬元;行政運 行 103.14 萬元;其他能源管理事務支出 10.39 萬元;住房公積金7.8 萬元。( 四) 政府性基金情況 沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2019 年于都能源辦機關(guān)運行經(jīng)費預算103.14 萬元。按照財政部地方預決算公開操作規(guī)程明確的口徑計算,即指各部門的公用

6、經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦 公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用 車運行維護費以及其他費用。六)政府采購情況2019 年無政府采購。國有資產(chǎn)占有使用情況截止 2018 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛。2019 年部門預算安排車輛購置費 0 萬元,安排購置單位價值200 萬元以上大型設備 0 萬元。七)項目績效目標設置情況2019年實行績效目標管理的項目 1 個,涉及資金 10萬元。二、 2019 年三公經(jīng)費預算情況說明2019年于都能源辦“三公”經(jīng)費年初預算安排1萬元。其中:因公出國(境

7、)費 0萬元;公務接待費1萬元;公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元,比上年減少 2萬元(公車改革)。第三部分于都能源辦2019年部門預算表八張表(詳見附表) 注:財政信息一體化系統(tǒng)導出生成。第四部分名詞解釋名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化?!?公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)三、事業(yè)收入:指事業(yè)單

8、位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反 映。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)四、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結(jié) 合部門實際收入情況舉例說明)五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余?;局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置 及運行費和公務接待費。其中,因公出

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