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文檔簡(jiǎn)介
1、財(cái)務(wù)資金管理的制度1、?目的?為嚴(yán)格控制公司費(fèi)用支出, 加強(qiáng)費(fèi)用管理, 提高公司效益,本著合理、 節(jié)約的原那么,根據(jù)公司財(cái)務(wù)資金管理的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。2、?定義本制度中所稱費(fèi)用是指公司生產(chǎn)、行政、營(yíng)銷等管理費(fèi)用。3、?范圍本制度適用對(duì)象為公司所有人員。5、1、請(qǐng)款流程其它廣告、參展等費(fèi)用請(qǐng)款于 5、3 審批權(quán)限條款 另加說明5、1、1 請(qǐng)款:請(qǐng)款人根據(jù)專項(xiàng)費(fèi)用事務(wù)需要填寫?請(qǐng)款單?,按 5、3 審批權(quán)限條款規(guī)定報(bào)上級(jí)簽核。5、1、 2 請(qǐng)款人將經(jīng)上級(jí)簽核后的?請(qǐng)款單?按 5、3 審批權(quán) 限條款規(guī)定送交財(cái)務(wù)專員。5、1、3 支出:財(cái)務(wù)專員按權(quán)限審批后,由出納根據(jù)復(fù)核后的?請(qǐng)款 單?,向請(qǐng)款
2、人支付款項(xiàng),同時(shí)請(qǐng)款人須在?請(qǐng)款單?上簽字。5、1、4請(qǐng)款 5000 元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。5、1、5 管理部門公務(wù)較多的人員可實(shí)行定額備用金,既可按規(guī)定預(yù) 支保證公務(wù)合理工作 需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金,詳見表1。5、1、6 備用金借支人須在公務(wù)完畢后 5 個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備 用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每 3個(gè)月結(jié)清一次。 原那么上借支人 必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。如情況特殊, 必須報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)或主管副總以至總經(jīng)理批復(fù),依批復(fù)意見處理。5、1、7每年 12月31日前,除 12月下旬借支外其余所有個(gè)人借支 的備用金都必須結(jié)
3、清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。 5、1、8?請(qǐng)款單?是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸 還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)?請(qǐng)款單?不予退還;歸還多借備用金時(shí),由 往來帳會(huì)計(jì)開具收據(jù)給報(bào)銷者本人, 請(qǐng)款單也不予歸還, 收據(jù)須妥善 保管備查。5、1、 9備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。5、2 費(fèi)用報(bào)銷程序5、2、1 報(bào)銷流程5、2、1、1 報(bào)銷:報(bào)銷人自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用?報(bào)銷單?或?差 旅費(fèi)報(bào)銷單?,按 5、3 審批權(quán)限條款規(guī)定報(bào)上級(jí)簽核。5、2、1、2 報(bào)銷人將經(jīng)上級(jí)簽核后的?報(bào)銷單?按 5、3 審批 權(quán)限規(guī)定送交財(cái)務(wù)部門 5、2、1、3 支出:財(cái)務(wù)部門按 5、3審
4、批權(quán)限條款權(quán)限審批后,由出 納根據(jù)復(fù)核后的報(bào)銷憑證, 向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金 余款;出納收取歸還的備用金余款往來帳會(huì)計(jì)須向報(bào)銷人開具收據(jù), ?請(qǐng)款單?不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在?報(bào)銷單?上簽字。 5、2、2 對(duì)原始票據(jù)的要求5、2、2、1 所有票據(jù):必須是合法的正式發(fā)票。5、2、2、2 特殊情況:收據(jù)財(cái)政票據(jù)除外及白條必須有廠長(zhǎng)、 總監(jiān)或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。5、2、2、3 撕票:當(dāng)事人必須于票面注明車號(hào)車牌、起止時(shí)間和地 點(diǎn)市內(nèi)短途除外,并經(jīng)廠長(zhǎng)、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予報(bào)銷。5、2、2、4 罰款單據(jù):公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。5、2、2、5 發(fā)生的
5、住宿、采購(gòu)物料等費(fèi)用必須注明金口公司名稱, 如發(fā)生填報(bào)有誤,因此造成公司損失當(dāng)事人需承當(dāng) 50%的責(zé)任。5、2、2、6 原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼 單大小為界, 須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼, 覆蓋粘貼 的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得 豎向粘貼。5、2、2、7 原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等 不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。5、2、2、8 除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空 白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。5、2、2、9 不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要 求報(bào)銷人
6、重新整理。5、2、3費(fèi)用報(bào)銷后,由財(cái)務(wù)部記入相關(guān)費(fèi)用明細(xì)科目,按月上報(bào)總 經(jīng)理審核。業(yè)務(wù)人員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行本錢考核。 所有票據(jù)涉及二次簽字的每 月匯總報(bào)表 交總經(jīng)理。二次簽字情況主要有:撕票、安裝工材料消耗發(fā)票、安裝 工運(yùn)費(fèi)發(fā)票等。5、3 審批權(quán)限5、3、1 備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在 2000元含本數(shù)以下的, 由部門經(jīng)理確認(rèn),廠長(zhǎng)、總監(jiān)或主管副總審核,財(cái)務(wù)專員簽字批準(zhǔn)借 支、主辦會(huì)計(jì)審核報(bào)銷憑證,可直接辦理,事后集中報(bào)總經(jīng)理補(bǔ)簽。5、3、2 備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在 2000 元以上的,由部門經(jīng) 理確認(rèn),廠長(zhǎng)、總監(jiān)或主管副總審核,財(cái)務(wù)專員簽字批準(zhǔn)借支、主辦 會(huì)計(jì)審核報(bào)銷憑證
7、后,報(bào)總經(jīng)理審批后辦理。5、3、3 部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷金額在 2000 元以上的, 由廠長(zhǎng)、總監(jiān)或主管副總審核確認(rèn),財(cái)務(wù)專員簽字批準(zhǔn)借支、主辦會(huì) 計(jì)審核報(bào)銷憑證后,報(bào)總經(jīng)理審批。5、3、4廠長(zhǎng)、總監(jiān)或副總的費(fèi)用報(bào)銷由主辦會(huì)計(jì)簽字審核后,報(bào)總 經(jīng)理審批。5、3、5 駐外安裝人員及工程技術(shù)人員費(fèi)用憑證的審核由財(cái)務(wù)專員代 為辦理,其它同上。5、3、6 其它廣告、參展或?qū)m?xiàng)等費(fèi)用由總經(jīng)理委托授權(quán)經(jīng)辦人,提 請(qǐng)財(cái)務(wù)專員審核,直接提交總經(jīng)理審批辦理執(zhí)行。5、3、7相關(guān)人員出差或外出時(shí),由其部門職務(wù)代理人 請(qǐng)示代為 簽字。5、 4 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)5、4、1 出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公
8、司辦公所在地 城市以外的地區(qū)履行公務(wù), 并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差 補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。5、4、2 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù), 未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差, 自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承當(dāng), 公司不予 報(bào)銷。5、4、3 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù), 并考慮其完成任務(wù)的期限, 確定合理出差日期, 逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告, 對(duì)因公出 差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。5、4、4 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)5、4、4、1 長(zhǎng)途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)2、兼職人員補(bǔ)貼歸口在相應(yīng)專職公司領(lǐng)取,不重復(fù)享受補(bǔ)貼。5、4、5 相關(guān)事項(xiàng)說明5、4、5、1 在途期間以正午 12點(diǎn)為界,出發(fā)
9、起程在 12點(diǎn)以前、返程到達(dá)在 12 點(diǎn)以后以正常交通時(shí)間為準(zhǔn)按一天計(jì)算,其他按半 天計(jì)算。5、4、5、2 出差乘坐火車從晚上 8 點(diǎn)到次日早晨 7 點(diǎn)之間超過 6 小 時(shí),或連續(xù)乘車超過 12 小時(shí)的,可報(bào)銷火車硬座或硬臥票如乘坐 火車硬座或長(zhǎng)途汽車可安火車硬座或長(zhǎng)途汽車票價(jià)的 30%享受硬座補(bǔ) 貼火車乘坐輪船可報(bào)銷三等或四等艙位票; 沒有特殊情況不得乘坐 軟臥或飛機(jī),確需乘坐時(shí)必須經(jīng)公司副總經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、4、5、3 出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的,當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼; 當(dāng)日有出租車票的, 當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填 寫清楚并說明招待事由及相關(guān)人員, 招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的,
10、 一張 招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼; 需要乘坐出租 車必須向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示批準(zhǔn), 報(bào)銷時(shí)出租車票必須注明往返地點(diǎn)及 用車事由, 并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人二次簽字, 乘坐出租車的不予計(jì)算交通補(bǔ) 貼。5、4、5、4?出差人員交通費(fèi)用報(bào)銷原那么上起、返程必須有電腦票; 住宿費(fèi)用報(bào)銷需注明日期與時(shí)間,當(dāng)日正午 12 點(diǎn)遞延 6 小時(shí)內(nèi)需起 程的必須退房。5、4、5、5 出差人員的交通住宿費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支局部 自理。 但參加包括住宿、 市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方 承當(dāng)費(fèi)用的會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。5、4、5、6 公司員工隨同主管及以上級(jí)人員一同出差,其住宿標(biāo)準(zhǔn) 可按主管及以上級(jí)人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公司員工隨同總經(jīng)理一同出 差,原那么上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;兩人同住只能一人報(bào)銷。5、4、5、8 考慮到全國(guó)各地實(shí)際情況的不同,為防止因住宿標(biāo)準(zhǔn)局 限性給出差帶來困難, 不利于工作開展, 給公司形象帶來負(fù)面影響及 增加個(gè)人負(fù)擔(dān),假設(shè)因情況特殊,須報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)、總監(jiān)或副總
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