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文檔簡介

1、_(報表審計適用)管理層聲明書廣州市德信會計師事務所有限公司:本公司已委托貴事務所對本公司年月日的資產負債表, 以及該年度 (期間)的利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附注進行審計,并出具審計報告。為配合貴事務所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:1 、 本公司承諾,按照企業(yè)會計準則和會計制度(以下簡稱“會計制度”)的規(guī)定編制財務報表是我們的責任。2 、 本公司已按照 企業(yè)會計準則和“會計制度”的規(guī)定編制上述年度財務報表,財務報表的編制基礎與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。3 、 設計、實施和維護內部控制,保證本公司資產安全和

2、完整,防止或發(fā)現并糾正錯報,是本公司管理層的責任。4 、 本公司承諾財務報表符合適用的會計準則和相關會計制度的規(guī)定,公允反映本公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務所在審計過程中發(fā)現的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總(見附件)附后。5 、 本公司已向貴事務所提供了:( 1) 全部財務信息和其他數據;( 2) 全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關資料;( 3) 全部股東會和董事會的會議記錄。6 、 本公司所有經濟業(yè)務均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產或未計負債,也不存在稅務糾紛。7 、 本公司認為所有與公允價

3、值計量相關的重大假設是合理的,恰當地反映了本公司的意圖和精品資料_采取特定措施的能力;用于確定公允價值的計量方法符合企業(yè)會計準則的規(guī)定,并在使用上保持了一貫性;本公司已在財務報表中對上述事項作出恰當披露。8 、 本公司不存在導致重述比較數據的任何事項。9 、 本公司已提供所有與關聯方和關聯方交易相關的資料,并已根據企業(yè)會計準則和“會計制度”的規(guī)定識別和披露了所有重大關聯方交易。10 、 本公司已提供全部或有事項的相關資料。除財務報表附注中披露的或有事項外,本公司不存在其他應披露的訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。11 、 除財務報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項

4、。12 、 本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。13 、 本公司已采取必要措施防止或發(fā)現舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現:( 1) 涉及對管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;( 2) 涉及對內部控制產生重大影響的雇員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;( 3) 涉及對財務報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。14 、 本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事項。15 、 本公司對資產負債表上列示的所有資產均擁有合法權利,除已披露事項外, 無其他被抵押、質押資產。16 、 本公司編制財務報表所依據的持續(xù)經營假設是合理的,沒有計劃終止經營或破產清算。17 、 本公司已提供全部資產負債表日后事項的相關資料,除財務報表附注中披露的資產負債表日后事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大資產負債表日后事項。18 、 其他事項:精品資料_有限

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