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文檔簡介

1、大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算目 錄第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局概況一、 主要職責二、 部門決算單位構(gòu)成第二部分大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算報表一、2016年度收入支出決算總表二、2016年度收入決算表三、2016年度支出決算表四、2016年度財政撥款收入支出決算表五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋

2、第一部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局概況一、 主要職責(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)財政法規(guī)、規(guī)章和政策,根據(jù)園區(qū)國民經(jīng)濟計劃和社會發(fā)展戰(zhàn)略,編制中長期財政計劃;研究制訂園區(qū)財政政策及財務會計管理制度,制定構(gòu)建地方公共財政體系的政策、制度;(二)參與園區(qū)國民經(jīng)濟的決策和管理,運用財政、稅收、補貼等經(jīng)濟杠桿,對經(jīng)濟運行進行調(diào)控和監(jiān)督;配合有關(guān)部門進行企業(yè)財務、勞動工資、人事管理、人才引進、科技管理及招商引資等體制機制改革;(三)依據(jù)預算法編制年度區(qū)級財政預算和決算,組織并監(jiān)督年度財政預算的執(zhí)行;管理區(qū)級各項財政收入、非稅收入(包括政府性基金和行政事業(yè)性收費),制訂有關(guān)非稅收入管理制度及辦法;合理

3、調(diào)度、及時撥付財政資金;研究并推進園區(qū)國庫收付制度改革工作;負責園區(qū)罰沒財物的管理、監(jiān)督工作;制定和規(guī)范各項財政收入和支出管理的具體辦法,組織財政性資金的綜合平衡;(四)聯(lián)系、協(xié)調(diào)與國稅、地稅等部門的稅政業(yè)務工作;根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)或授權(quán)進行稅政檢查;貫徹執(zhí)行國家授權(quán)的地方稅減免規(guī)定和各項稅收優(yōu)惠政策,監(jiān)督各類稅收減免和有關(guān)稅款退庫事項;(五)管理園區(qū)財政公共支出,協(xié)調(diào)分配、管理監(jiān)督各種專項資金;組織貫徹執(zhí)行事業(yè)單位財務規(guī)則、行政單位財務規(guī)則等有關(guān)財務規(guī)章制度;擬定園區(qū)行政、事業(yè)單位財務管理及各項財政資金的監(jiān)督辦法;負責政府采購政策的制定、管理和監(jiān)督,編制園區(qū)政府采購計劃和預算,組織實施政

4、府采購;制定園區(qū)統(tǒng)一的有關(guān)開支標準;(六)管理和監(jiān)督各種財政性經(jīng)濟建設(shè)支出;審查財政性基本建設(shè)投資資金的概、預、決算,執(zhí)行基本建設(shè)財務管理制度;管理國債轉(zhuǎn)貸等各種有償使用資金;(七)組織執(zhí)行國家頒布的企業(yè)財務制度和國家與企業(yè)的分配政策;管理園區(qū)的境內(nèi)、外企業(yè)財務,審查匯總財務決算; (八)貫徹會計法等法律、法規(guī)及企業(yè)、行政事業(yè)單位的會計制度;管理全區(qū)會計工作,負責會計人員從業(yè)資格的管理,組織實施會計人員的繼續(xù)教育;(九)負責園區(qū)財政監(jiān)督檢查工作,貫徹落實國家、省、市財政監(jiān)督檢查的規(guī)章及實施辦法;監(jiān)督財政、稅收管理的方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行;會同有關(guān)部門檢查財政收支中的重大問題,提出加強財政的政

5、策建議,依法查處違反財經(jīng)紀律的案件; (十)制定財政職工教育規(guī)劃;組織財政業(yè)務培訓和人才培養(yǎng),提高干部隊伍素質(zhì);負責財政信息和財政宣傳工作;做好財政系統(tǒng)干部職工思想政治工作,抓好精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)和軟環(huán)境建設(shè)工作。二、部門決算單位構(gòu)成無二級預算單位第二部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算公開報表一、2016年度收入支出決算總表二、2016年度收入決算表三、2016年度支出決算表四、2016年度財政撥款收入支出決算表五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、201

6、6年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計87.16 萬元,包括:1.財政撥款收入85.03萬元。2.其他收入2.13萬元。 (二)支出總計87.16萬元,包括:1.基本支出17.49萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出、 2.項目支出69.17萬元,主要包括一般公共服務支出、財政事務、行政運行、一般行政管理事務、信息化建、其他財政事務支出、其他支出。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。二、財政撥款支出決算情況(一)總體情

7、況財政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出85.03萬元,其中:基本支出17.49萬元,項目支出69.17萬元。(二)具體情況2016年度財政撥款支出85.03萬元,按支出功能分類科目分。1.一般公共服務支出85.03萬元,包括:(1)行政運行17.49萬元,(2)一般行政管理事務2.82萬元。(3)其他財政事務支出64.72萬元。三、其他需要說明事項1.關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2016年度公共預算財政撥款

8、安排的“三公”經(jīng)費支出13.30萬元,其中:因公出國(境)費0 萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費7.42萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少8.38萬元,下降53.04%,主要是公車改革原因。1.因公出國(境)費 0萬元,主要0 等,2016年參加出國(境)團組 0個,累計0人次。2.公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用等,2016年國內(nèi)公務接待累計0批次0人,0萬元。3.公務用車購置及運行維護費7.42萬元,其中:本年度發(fā)生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.42萬元。年末公務用車保有量0輛。2.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。機關(guān)運行經(jīng)費是

9、指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出17.49萬元,比2015年減少9.04萬元,降低34.07%。主要原因是:根據(jù)公務用車改革規(guī)定,2016年4月份全部上交,公務用車運行費減少了8.38萬元,本著勤儉節(jié)約精神同時壓縮了辦公經(jīng)費。 3.關(guān)于政府采購支出說明。大連高新區(qū)政府采購采用財政局統(tǒng)一填報的方式進行管理。2016年全區(qū)政府采購支出總額14082.27萬元,其中:政府采購貨物支出11874.90萬元,工程支出1100.54萬元,政府購買服務支出1106.84萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入

10、:指市級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項目支出

11、:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。10.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。1

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