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文檔簡介

1、大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算目 錄第一部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局概況一、 主要職責二、 部門決算單位構成第二部分大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算報表一、2016年度收入支出決算總表二、2016年度收入決算表三、2016年度支出決算表四、2016年度財政撥款收入支出決算表五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋

2、第一部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局概況一、 主要職責(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關財政法規(guī)、規(guī)章和政策,根據(jù)園區(qū)國民經濟計劃和社會發(fā)展戰(zhàn)略,編制中長期財政計劃;研究制訂園區(qū)財政政策及財務會計管理制度,制定構建地方公共財政體系的政策、制度;(二)參與園區(qū)國民經濟的決策和管理,運用財政、稅收、補貼等經濟杠桿,對經濟運行進行調控和監(jiān)督;配合有關部門進行企業(yè)財務、勞動工資、人事管理、人才引進、科技管理及招商引資等體制機制改革;(三)依據(jù)預算法編制年度區(qū)級財政預算和決算,組織并監(jiān)督年度財政預算的執(zhí)行;管理區(qū)級各項財政收入、非稅收入(包括政府性基金和行政事業(yè)性收費),制訂有關非稅收入管理制度及辦法;合理

3、調度、及時撥付財政資金;研究并推進園區(qū)國庫收付制度改革工作;負責園區(qū)罰沒財物的管理、監(jiān)督工作;制定和規(guī)范各項財政收入和支出管理的具體辦法,組織財政性資金的綜合平衡;(四)聯(lián)系、協(xié)調與國稅、地稅等部門的稅政業(yè)務工作;根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)或授權進行稅政檢查;貫徹執(zhí)行國家授權的地方稅減免規(guī)定和各項稅收優(yōu)惠政策,監(jiān)督各類稅收減免和有關稅款退庫事項;(五)管理園區(qū)財政公共支出,協(xié)調分配、管理監(jiān)督各種專項資金;組織貫徹執(zhí)行事業(yè)單位財務規(guī)則、行政單位財務規(guī)則等有關財務規(guī)章制度;擬定園區(qū)行政、事業(yè)單位財務管理及各項財政資金的監(jiān)督辦法;負責政府采購政策的制定、管理和監(jiān)督,編制園區(qū)政府采購計劃和預算,組織實施政

4、府采購;制定園區(qū)統(tǒng)一的有關開支標準;(六)管理和監(jiān)督各種財政性經濟建設支出;審查財政性基本建設投資資金的概、預、決算,執(zhí)行基本建設財務管理制度;管理國債轉貸等各種有償使用資金;(七)組織執(zhí)行國家頒布的企業(yè)財務制度和國家與企業(yè)的分配政策;管理園區(qū)的境內、外企業(yè)財務,審查匯總財務決算; (八)貫徹會計法等法律、法規(guī)及企業(yè)、行政事業(yè)單位的會計制度;管理全區(qū)會計工作,負責會計人員從業(yè)資格的管理,組織實施會計人員的繼續(xù)教育;(九)負責園區(qū)財政監(jiān)督檢查工作,貫徹落實國家、省、市財政監(jiān)督檢查的規(guī)章及實施辦法;監(jiān)督財政、稅收管理的方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行;會同有關部門檢查財政收支中的重大問題,提出加強財政的政

5、策建議,依法查處違反財經紀律的案件; (十)制定財政職工教育規(guī)劃;組織財政業(yè)務培訓和人才培養(yǎng),提高干部隊伍素質;負責財政信息和財政宣傳工作;做好財政系統(tǒng)干部職工思想政治工作,抓好精神文明建設、廉政建設和軟環(huán)境建設工作。二、部門決算單位構成無二級預算單位第二部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算公開報表一、2016年度收入支出決算總表二、2016年度收入決算表三、2016年度支出決算表四、2016年度財政撥款收入支出決算表五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、201

6、6年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分 大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計87.16 萬元,包括:1.財政撥款收入85.03萬元。2.其他收入2.13萬元。 (二)支出總計87.16萬元,包括:1.基本支出17.49萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出、 2.項目支出69.17萬元,主要包括一般公共服務支出、財政事務、行政運行、一般行政管理事務、信息化建、其他財政事務支出、其他支出。(三)年末結轉和結余0.5萬元主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。二、財政撥款支出決算情況(一)總體情

7、況財政撥款支出決算反映大連高新技術產業(yè)園區(qū)財政局2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出85.03萬元,其中:基本支出17.49萬元,項目支出69.17萬元。(二)具體情況2016年度財政撥款支出85.03萬元,按支出功能分類科目分。1.一般公共服務支出85.03萬元,包括:(1)行政運行17.49萬元,(2)一般行政管理事務2.82萬元。(3)其他財政事務支出64.72萬元。三、其他需要說明事項1.關于“三公”經費支出說明。公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況2016年度公共預算財政撥款

8、安排的“三公”經費支出13.30萬元,其中:因公出國(境)費0 萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費7.42萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少8.38萬元,下降53.04%,主要是公車改革原因。1.因公出國(境)費 0萬元,主要0 等,2016年參加出國(境)團組 0個,累計0人次。2.公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用等,2016年國內公務接待累計0批次0人,0萬元。3.公務用車購置及運行維護費7.42萬元,其中:本年度發(fā)生公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.42萬元。年末公務用車保有量0輛。2.關于機關運行經費支出說明。機關運行經費是

9、指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。本部門2016年度機關運行經費支出17.49萬元,比2015年減少9.04萬元,降低34.07%。主要原因是:根據(jù)公務用車改革規(guī)定,2016年4月份全部上交,公務用車運行費減少了8.38萬元,本著勤儉節(jié)約精神同時壓縮了辦公經費。 3.關于政府采購支出說明。大連高新區(qū)政府采購采用財政局統(tǒng)一填報的方式進行管理。2016年全區(qū)政府采購支出總額14082.27萬元,其中:政府采購貨物支出11874.90萬元,工程支出1100.54萬元,政府購買服務支出1106.84萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入

10、:指市級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項目支出

11、:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。10.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。11.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。1

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