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1、上海市浦東新區(qū)尚博實(shí)驗(yàn)小學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)尚博實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位概況一、主要職責(zé)上海市浦東新區(qū)尚博實(shí)驗(yàn)小學(xué)位于尚博路371號(hào),建筑面積19090.12平方米,占地面積31416.33平方米。2016年度教職工期末人數(shù)102人,年平均人數(shù)97人;退休教職工期末人數(shù)51人;學(xué)生期末人數(shù)1426人,年平均人數(shù)為1273人;共有42個(gè)班級(jí)。根據(jù)我校崗位設(shè)置方案中,我校擬設(shè)領(lǐng)導(dǎo)管理崗位4個(gè)(屬雙肩挑人員)。在學(xué)校首次崗位設(shè)置聘用實(shí)施方案中按現(xiàn)有人數(shù)學(xué)校擬聘領(lǐng)導(dǎo)管理崗位4個(gè),其中2個(gè)為七級(jí)職員,為校長(zhǎng)、書(shū)記;1個(gè)八級(jí)職員,是會(huì)計(jì)員;2個(gè)九級(jí)職員,分別是教導(dǎo)主任、校務(wù)主任。校長(zhǎng)、書(shū)記、
2、教導(dǎo)主任、校務(wù)主任均屬雙肩挑人員。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),上海市浦東新區(qū)尚博實(shí)驗(yàn)小學(xué)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:教導(dǎo)處和校務(wù)處2個(gè)部門(mén),分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。教導(dǎo)處主要負(fù)責(zé)學(xué)校課程、教學(xué)、教務(wù)、師資培訓(xùn)、骨干培養(yǎng)、校本研修、宣傳報(bào)道、教育科研、少先隊(duì)工作、德育隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生行為規(guī)范、德育課程管理、家長(zhǎng)工作、社區(qū)工作等工作。設(shè)教導(dǎo)主任1名,內(nèi)部管理實(shí)行主任負(fù)責(zé)制。校務(wù)處主要負(fù)責(zé)學(xué)校安全、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和后勤保障服務(wù)等工作。設(shè)校務(wù)主任1名,工作人員若干名。第二部分上海市浦東新區(qū)尚博實(shí)驗(yàn)小學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入3,058.
3、96一、一般公共服務(wù)支出其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出2,687.57五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入2.63七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出334.83九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.38十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.91二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出4.03本年收入合計(jì)3,061.58本年支出合計(jì)3,
4、177.73用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.02年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.87總計(jì)3,202.61總計(jì)3,202.6119 / 19文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)3,061.583,058.962.63205教育支出2,573.262,572.830.4320502普通教育2,510.132,509.700.432050202小學(xué)教育2,510.132,509.700.4320509教育費(fèi)附加安排的支出63.1363.132050999其他教育費(fèi)附
5、加安排的支出63.1363.13208社會(huì)保障和就業(yè)支出334.83334.8320805行政事業(yè)單位離退休334.11334.112080502 事業(yè)單位離退休27.7527.752080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179.55179.552080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出126.81126.8120808撫恤0.720.722080801 死亡撫恤0.720.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.3890.3821005醫(yī)療保障90.3890.382100502事業(yè)單位醫(yī)療90.3890.38221住房保障支出60.9160.9122102住房改革支出60.9160.
6、912210201 住房公積金60.9160.91229其他支出2.202.2022999其他支出2.202.202299901其他支出2.202.202016年度支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)3,177.733,055.55122.18205教育支出2,687.572,569.43118.1520502普通教育2,612.452,569.4343.022050202小學(xué)教育2,612.452,569.4343.0220509教育費(fèi)附加安排的支出75.130.0075.132050999其他教育費(fèi)附加
7、安排的支出75.130.0075.13208社會(huì)保障和就業(yè)支出334.83334.8320805行政事業(yè)單位離退休334.11334.112080502 事業(yè)單位離退休27.7527.752080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179.55179.552080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出126.81126.8120808撫恤0.720.722080801 死亡撫恤0.720.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.3890.3821005醫(yī)療保障90.3890.382100502事業(yè)單位醫(yī)療90.3890.38221住房保障支出60.9160.9122102住房改革支出60.91
8、60.912210201 住房公積金60.9160.91229其他支出4.030.004.0322999其他支出4.030.004.032299901其他支出4.030.004.032016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,058.96一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出2687.152687.15六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出334.83334.83九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.3890.
9、38十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.9160.91二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)3,058.96本年支出合計(jì)3,173.283,173.28年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.19年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.8724.87 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款139.19 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)3,198.15 總計(jì)3,198.153,198.152016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥
10、款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)205教育支出2,687.152,569.00118.1520502普通教育2,612.022,569.0043.022050202小學(xué)教育2,612.022,569.0043.0220509教育費(fèi)附加安排的支出75.1375.132050999其他教育費(fèi)附加安排的支出75.1375.13208社會(huì)保障和就業(yè)支出334.83334.830.0020805行政事業(yè)單位離退休334.11334.110.002080502 事業(yè)單位離退休27.7527.750.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179.55179.550
11、.002080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出126.81126.810.0020808撫恤0.720.720.002080801 死亡撫恤0.720.720.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.3890.380.0021005醫(yī)療保障90.3890.380.002100502事業(yè)單位醫(yī)療90.3890.380.00221住房保障支出60.9160.910.0022102住房改革支出60.9160.910.002210201 住房公積金60.9160.910.00合計(jì)3,173.283,055.13118.152016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位:萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政
12、撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)款301工資福利支出2,145.162,145.16-30101 基本工資315.12315.12-30102 津貼補(bǔ)貼74.3074.30-30103 獎(jiǎng)金129.78129.78-30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)121.41121.41-30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00-30107 績(jī)效工資1,117.141,117.14-30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)179.55179.55-30109職業(yè)年金繳費(fèi)126.81126.81-30199 其他工資福利支出81.0681.06-302商品和服務(wù)支出612.29-612.
13、7330201 辦公費(fèi)23.09-23.0930202 印刷費(fèi)14.74-14.7430203 咨詢(xún)費(fèi)0.80-0.8030204 手續(xù)費(fèi)0.15-0.1530205 水費(fèi)9.74-9.7430206 電費(fèi)19.06-19.5030207 郵電費(fèi)4.52-4.5230208 取暖費(fèi)0.00-0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)170.63-170.6330211 差旅費(fèi)0.78-0.7830212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00-0.0030213 維修(護(hù))費(fèi)116.22-116.2230214 租賃費(fèi)0.00-0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.00-0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)16.06-16.0630
14、217 公務(wù)接待費(fèi)0.56-0.5630218 專(zhuān)用材料費(fèi)14.42-14.4230224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.00-0.0030225 專(zhuān)用燃料費(fèi)0.00-0.0030226 勞務(wù)費(fèi)4.23-4.2330227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.81-33.8130228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.05-50.0530229 福利費(fèi)28.74-28.7430231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.91-9.9130239 其他交通費(fèi)用3.93-3.9330240 稅金及附加費(fèi)用0.00-0.0030299 其他商品和服務(wù)支出90.85-90.85303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助225.92225.92-30301 離休費(fèi)0.000.00-303
15、02 退休費(fèi)0.000.00-30303 退職(役)費(fèi)0.000.00-30304 撫恤金0.720.72-30305 生活補(bǔ)助0.000.00-30307 醫(yī)療費(fèi)0.000.00-30308 助學(xué)金135.95135.95-30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.00-30311 住房公積金60.9160.91-30312 提租補(bǔ)貼0.000.00-30313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.000.00-30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.3428.34-310其他資本性支出71.74-71.7431002 辦公設(shè)備購(gòu)置64.54-64.5431003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.00-0.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)
16、置更新0.00-0.0031013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00-0.0031019 其他交通工具購(gòu)置0.00-0.0031099 其他資本性支出7.20-7.20合計(jì)3,055.552,371.08684.472016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0015.0010.470.000.0012.009.910.000.0012.009.913.000.562
17、016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)注:本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)尚博實(shí)驗(yàn)小學(xué)2016年度單位決算情況說(shuō)明 一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說(shuō)明2016年度本單位收入總計(jì)為3,202.61萬(wàn)元、支出總計(jì)為3,202.61萬(wàn)元。與2015年度相比,收入與上年同比增加738.43萬(wàn)元,主要原因:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的增加; 支出與上年同比增加738.43萬(wàn)元,主要原因:學(xué)校對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)的投入比上年有所增加。 二、關(guān)于2016年
18、度收入決算情況說(shuō)明2016年度本單位收入合計(jì)3,061.58萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3,058.96萬(wàn)元,占99.91%;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。 三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明2016年度本單位支出合計(jì)3,177.73萬(wàn)元,其中:基本支出3,055.55萬(wàn)元,占96.16%;項(xiàng)目支出122.18萬(wàn)元,占3.84%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。 四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明本單位2016年度財(cái)政撥款收入總決算3,198.15萬(wàn)元。與2015年度相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加733.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.95%。主要原因:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的增加。2016年度財(cái)政撥款支出總決
19、算3,198.15萬(wàn)元。與2015年度相比,財(cái)政撥款支出總計(jì)增加733.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.95%。主要原因:學(xué)校對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)的投入比上年有所增加。 五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,173.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.22%。與2015年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加883.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.84%。主要原因:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的增加。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,173.28萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共
20、服務(wù)支出(類(lèi))0萬(wàn)元;教育支出(類(lèi))2687.15萬(wàn)元,占84.68%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,332.16萬(wàn)元,支出決算為3,173.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:職業(yè)年金,績(jī)效工資等政策性調(diào)整。其中:1、“教育支出(類(lèi))普通教育(款)”2,612.02萬(wàn)元,其中:“小學(xué)教育(項(xiàng))”2,612.02萬(wàn)元,主要用于:直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。2、“教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)”75.13萬(wàn)元,其中:“其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))” 7
21、5.13萬(wàn)元,主要用于:培養(yǎng)小學(xué)生閱讀素養(yǎng)的實(shí)踐研究項(xiàng)目。3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)” 334.83萬(wàn)元,其中:“事業(yè)單位離退休(項(xiàng))”27.75萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝浑x退休人員方面的支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179.55萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出126.81萬(wàn)元?!八劳鰮嵝簦?xiàng))”0.72萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝粏试嵫a(bǔ)助等方面的支出。4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)”90.38萬(wàn)元,其中:“事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))”90.38萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。5、“住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)”6
22、0.91萬(wàn)元,其中:“住房公積金(項(xiàng))”60.91萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。“購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))”0萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝唤處熧?gòu)房貼息支出。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,055.55萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)2,371.08萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)684.47萬(wàn)元?;局С鲋校?、“工資福利支出”2,145.16萬(wàn)元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。2、“商品和服務(wù)支出”612.29萬(wàn)元,主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、
23、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 225.92萬(wàn)元,主要用于:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”71.74萬(wàn)元,主要用于:辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。本單位2016年度
24、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為10.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的69.8%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算為0萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)為0,因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)(境)費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理,經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式,因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦(區(qū)外辦)統(tǒng)一公開(kāi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.58%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的18.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加2.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.29%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.21 %。因公出國(guó)(境)費(fèi)未支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是租車(chē)費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是日常業(yè)務(wù)接待略增加。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.91萬(wàn)元,占94.65%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬(wàn)元,占5.35%。具體情況如下:1、因公出國(guó)(境
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