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文檔簡介

1、cmc.泓域咨詢/財(cái)務(wù)盈利能力分析xxx項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析xx有限公司目錄第一章 行業(yè)背景分析3第二章 項(xiàng)目基本情況6一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)6二、 項(xiàng)目承辦單位6三、 項(xiàng)目實(shí)施的可行性7四、 項(xiàng)目建設(shè)選址8五、 建筑物建設(shè)規(guī)模8六、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成9七、 資金籌措方案9八、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)9九、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃10第三章 公司概況12一、 公司基本信息12二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)12第四章 宏觀環(huán)境分析14第五章 財(cái)務(wù)盈利能力分析16一、 靜態(tài)指標(biāo)分析16二、 改擴(kuò)建項(xiàng)目盈利能力分析的特點(diǎn)16第一章 行業(yè)背景分析我國工業(yè)電機(jī)行業(yè)長期呈現(xiàn)貿(mào)易順差,據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017-2

2、020年,電機(jī)行業(yè)出口額從2017年的99.64億美元波動(dòng)上升至2020年的103.07億美元,2020年受疫情影響同比下降3.18%;進(jìn)口額從2017年的37.74億美元下降至2020年的36.4億美元,2020年同比增長2.91%。期間進(jìn)出口總額從2017年的137.38億美元上升至2020年的139.47億美元,2020年受疫情影響同比減少1.66%;貿(mào)易順差呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢,從2017年的61.9億美元上升至2019年的71.08億美元,2020年受疫情影響,貿(mào)易順差有所下降,為66.67億美元。2021年,預(yù)計(jì)隨著疫情的逐漸得到控制,我國貿(mào)易順差將繼續(xù)保持?jǐn)U大趨勢。我國作為工業(yè)電機(jī)制造大

3、國,每年都會(huì)向海外出口大量的工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品。然而近幾年我國工業(yè)電機(jī)行業(yè)出口業(yè)務(wù),一方面受新冠疫情的因素影響,另一面受到中國貿(mào)易摩擦以及人民幣升值等因素影響,工業(yè)電機(jī)出口數(shù)量呈現(xiàn)下降的趨勢。2020年出口數(shù)量更是創(chuàng)近年新低,為23.19億臺(tái),同比下降9.09%。從出口產(chǎn)品均價(jià)來看,2020年我國出口產(chǎn)品的平均價(jià)格為4.44美元每臺(tái),相比于2019年和2018年均有所提高。2020年,出口金額占比最大的產(chǎn)品是直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī),輸出功率750w,出口金額為27.35億美元,占出口總額的比例達(dá)到26.54%;出口金額占比排名第二的產(chǎn)品是其他單相交流電動(dòng)機(jī),出口額達(dá)到23.2億美元,占出口總額的比例

4、達(dá)到22.51%;出口額排名第三的產(chǎn)品是其他電動(dòng)機(jī),輸出功率37.5w,出口額為17.47億美元,占出口總額的比例達(dá)到16.95%。排名前三個(gè)產(chǎn)品的出口額占比合計(jì)達(dá)到66%。我國工業(yè)電機(jī)出口產(chǎn)品以一般小型電機(jī)為主,技術(shù)含量較低,價(jià)格較為便宜。反觀進(jìn)口,2018-2020年工業(yè)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量基本呈逐年上升的走勢2019年實(shí)現(xiàn)進(jìn)口數(shù)量9.48億臺(tái),增長9.18%。2020年盡管受疫情影響,但我國工業(yè)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為10.35億臺(tái),同比增長9.18%。這主要的原因是因?yàn)槲覈诳刂埔咔榉矫娴呐?,使我國?jīng)濟(jì)率先從疫情中恢復(fù)。從進(jìn)口均價(jià)來看,平均進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來

5、看,2020年,進(jìn)口金額占比最大的產(chǎn)品是其他電動(dòng)機(jī),輸出功率37.5w,進(jìn)口金額為9.7億美元,占進(jìn)口總額的比例達(dá)到26.65%;進(jìn)口金額占比排名第二的產(chǎn)品是直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī),輸出功率750w,進(jìn)口額達(dá)到9.58億美元,占出口總額的比例達(dá)到26.31%;進(jìn)口額排名第三的產(chǎn)品是多相交流電動(dòng)機(jī),750w<輸出功率75kw,進(jìn)口額為5.05億美元,占進(jìn)口總額的比例達(dá)到13.87%。排名前三個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)口額占比合計(jì)達(dá)到66.82%。從整體均價(jià)來看,我國進(jìn)口均價(jià)低于出口均價(jià),但橫向?qū)Ρ雀黝惍a(chǎn)品我國工業(yè)電機(jī)進(jìn)口價(jià)格其實(shí)是普遍高于出口價(jià)格,而導(dǎo)致整體均價(jià)我國進(jìn)口均價(jià)低于出口均價(jià)的原因是因?yàn)檫M(jìn)口的產(chǎn)

6、品主要是數(shù)量多,單價(jià)低的微特電機(jī)和數(shù)量少,單價(jià)昂貴的大型電機(jī)為主,而我國則是以單價(jià)較低的一般電機(jī)為主。第二章 項(xiàng)目基本情況一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項(xiàng)目名稱xxx項(xiàng)目(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位(一)項(xiàng)目承辦單位名稱xx有限公司(二)項(xiàng)目聯(lián)系人錢xx(三)項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái),實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng),推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái),培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價(jià)值鏈,促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持

7、以創(chuàng)新為源動(dòng)力,不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,增強(qiáng)品牌意識(shí),提升品牌管理能力,實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等,加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì),豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè),提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、 項(xiàng)目實(shí)

8、施的可行性(一)不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項(xiàng)目的建設(shè),將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力,進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力,加快產(chǎn)品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位,為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面,公司擁有良好生

9、產(chǎn)管理基礎(chǔ),并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備;在技術(shù)研發(fā)方面,公司系國家高新技術(shù)企業(yè),擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制,具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件;在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系,營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。四、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx,占地面積約17.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積21251.64,其中:主體工程12511.32,倉儲(chǔ)工程5059.07,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施

10、2155.09,公共工程1526.16。六、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成(一)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資7847.57萬元,其中:建設(shè)投資6377.52萬元,占項(xiàng)目總投資的81.27%;建設(shè)期利息172.49萬元,占項(xiàng)目總投資的2.20%;流動(dòng)資金1297.56萬元,占項(xiàng)目總投資的16.53%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資6377.52萬元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用5411.20萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用814.79萬元,預(yù)備費(fèi)151.53萬元。七、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資7847.57萬元,其

11、中申請銀行長期貸款3520.17萬元,其余部分由企業(yè)自籌。八、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)(一)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(sp):13100.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(tc):11069.46萬元。3、凈利潤(np):1481.54萬元。(二)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期(pt):6.93年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:13.00%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:-0.10萬元。九、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè),本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積11333.00約17.00畝1.

12、1總建筑面積21251.64容積率1.881.2基底面積7026.46建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝357.692總投資萬元7847.572.1建設(shè)投資萬元6377.522.1.1工程費(fèi)用萬元5411.202.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元814.792.1.3預(yù)備費(fèi)萬元151.532.2建設(shè)期利息萬元172.492.3流動(dòng)資金萬元1297.563資金籌措萬元7847.573.1自籌資金萬元4327.403.2銀行貸款萬元3520.174營業(yè)收入萬元13100.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元11069.46""6利潤總額萬元1975.39""7

13、凈利潤萬元1481.54""8所得稅萬元493.85""9增值稅萬元459.60""10稅金及附加萬元55.15""11納稅總額萬元1008.60""12工業(yè)增加值萬元3609.04""13盈虧平衡點(diǎn)萬元5559.08產(chǎn)值14回收期年6.93含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.00%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元-0.10所得稅后第三章 公司概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:錢xx3、注冊資本:1110萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:xxxxxxxxx

14、xxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-4-257、營業(yè)期限:2010-4-25至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事xxx相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3102.712482.172327.03負(fù)債總額1683.541346.831262.65股東權(quán)益合計(jì)1419.171135.341064.38表格

15、題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9628.467702.777221.34營業(yè)利潤1646.771317.421235.08利潤總額1531.891225.511148.92凈利潤1148.92896.16827.22歸屬于母公司所有者的凈利潤1148.92896.16827.22第四章 宏觀環(huán)境分析當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),發(fā)展正處于經(jīng)濟(jì)增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期的“三期疊加”時(shí)期,經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)出速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn),增長速度要從高速轉(zhuǎn)向中高速,發(fā)展方式要從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)

16、整要從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉,發(fā)展動(dòng)力要從主要依靠資源和低成本勞動(dòng)力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。總的看,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有變,經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢沒有變。從國家政策來看,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)施將進(jìn);步催生新的發(fā)展動(dòng)能激發(fā)新的市場活力,對于推進(jìn)供給創(chuàng)新、培育新興消費(fèi)、彌補(bǔ)發(fā)展短板具有重要推動(dòng)作用。新一輪科技革命和國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提供了發(fā)展條件。正是這些機(jī)遇和優(yōu)勢,使得經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、長期向好的基本面沒有改變。同時(shí),發(fā)展中也存在不平衡、

17、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題和短板。發(fā)展質(zhì)量方面,主要是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式粗放,提高效益的任務(wù)很重,科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,產(chǎn)業(yè)支撐能力不夠強(qiáng),工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不足,產(chǎn)業(yè)總體競爭力不強(qiáng),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)仍然很重。綜合判斷,當(dāng)前和今后仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。要深刻認(rèn)識(shí)發(fā)展中諸多矛盾交織疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),堅(jiān)持問題導(dǎo)向、聚焦發(fā)展短板、回應(yīng)群眾期盼,切實(shí)抓住機(jī)遇,主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài),不斷開拓轉(zhuǎn)型發(fā)展新境界。第五章 財(cái)務(wù)盈利能力分析一、 靜態(tài)指標(biāo)分析除了進(jìn)行現(xiàn)金流量分析以外,在盈利能力分析中,還可以根據(jù)具體情況進(jìn)行靜態(tài)指標(biāo)分析。靜態(tài)指標(biāo)分析是指不考慮資金時(shí)間價(jià)值,直接用未經(jīng)折現(xiàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)

18、行計(jì)算分析的方法,包括計(jì)算總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤率和靜態(tài)投資回收期等指標(biāo)的方法。靜態(tài)指標(biāo)分析的內(nèi)容都是融資后分析。(一)靜態(tài)指標(biāo)1項(xiàng)目投資回收期方法與參數(shù)第三版只規(guī)定計(jì)算靜態(tài)項(xiàng)目投資回收期。若需要計(jì)算動(dòng)態(tài)投資回收期,也可借助項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表,依據(jù)經(jīng)折現(xiàn)的凈現(xiàn)金流量及其累計(jì)凈現(xiàn)金流量計(jì)算。二、 改擴(kuò)建項(xiàng)目盈利能力分析的特點(diǎn)既有法人改擴(kuò)建項(xiàng)目盈利能力分析除了遵循上述報(bào)表編制和指標(biāo)計(jì)算的一般性要求外,還應(yīng)注意以下幾個(gè)特點(diǎn):(一)增量分析為主改擴(kuò)建項(xiàng)目的盈利能力分析要在明確項(xiàng)目范圍和確定了上述五套數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。雖然改擴(kuò)建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析涉及五套數(shù)據(jù),但并不要求計(jì)算五套指標(biāo)。而是強(qiáng)調(diào)以有項(xiàng)目

19、和無項(xiàng)目對比得到的增量數(shù)據(jù)進(jìn)行增量現(xiàn)金流量分析,以增量現(xiàn)金流量分析的結(jié)果作為評(píng)判項(xiàng)目盈利能力的主要依據(jù)。(二)輔以總量分析必要時(shí),既有法人改擴(kuò)建項(xiàng)目的盈利能力分析也可以按“有項(xiàng)目”效益和費(fèi)用數(shù)據(jù)編制“有項(xiàng)目”的現(xiàn)金流量表進(jìn)行總量盈利能力分析,依據(jù)該表數(shù)值計(jì)算有關(guān)指標(biāo)。目的是考察項(xiàng)目建設(shè)后的總體效果,可以作為輔助的決策依據(jù)。是否有必要進(jìn)行總量盈利能力分析一般取決于企業(yè)現(xiàn)狀與項(xiàng)目目標(biāo)。如果企業(yè)現(xiàn)狀虧損,而該改擴(kuò)建項(xiàng)目的目標(biāo)又是使企業(yè)扭虧為盈,那么為了了解改造后的預(yù)期目標(biāo)能否因該項(xiàng)目的實(shí)施而實(shí)現(xiàn),就可以進(jìn)行總量盈利能力分析;如果增量效益較好,而總量效益不能滿足要求,則說明該項(xiàng)目方案的帶動(dòng)效果不足,需要改變方案才有可能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的目標(biāo)。實(shí)際上,通過編制的“有項(xiàng)目”利潤表就可以考察是否實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,因此編制“有項(xiàng)目”的現(xiàn)金流量表計(jì)算相關(guān)指標(biāo)并不是投資決策的必然要求。(三)改擴(kuò)建項(xiàng)目盈利能力分析報(bào)表既有法人改擴(kuò)建項(xiàng)目盈利能力分析報(bào)表可以與新建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)表基本相同,只是輸入數(shù)據(jù)可以不同,科目可能略有增加,

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