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文檔簡介
1、泓域咨詢 /戶外家具項(xiàng)目專項(xiàng)資金申請報(bào)告報(bào)告說明戶外家具主要目的是為建筑提供舒適和適當(dāng)?shù)难b飾,隨著近幾年政府著重于城市綠化,公共花園,運(yùn)動(dòng)區(qū)等公共地區(qū)對于戶外家具市場需求持續(xù)攀升。戶外家具作為家居行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域,隨著隨著綠色健康的戶外生活被越來越多的國人所接受,行業(yè)發(fā)展速度不斷加快。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資30912.57萬元,其中:建設(shè)投資23168.61萬元,占項(xiàng)目總投資的74.95%;建設(shè)期利息566.57萬元,占項(xiàng)目總投資的1.83%;流動(dòng)資金7177.39萬元,占項(xiàng)目總投資的23.22%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入65000.00萬元,綜合總成本費(fèi)用50348.33萬元,凈利潤10
2、731.17萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.13%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值18084.95萬元,全部投資回收期5.55年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策;同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高,其建設(shè)是必要的;該項(xiàng)目市場前景較好;該項(xiàng)目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財(cái)務(wù)分析表明,該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上,該項(xiàng)目建設(shè)條件具備,經(jīng)濟(jì)效益較好,其建設(shè)是可行的。目錄一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)4二、 項(xiàng)目承辦單位4三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由4主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表5四、 市場分析6五、 公司基本信息8六、 項(xiàng)目背景分析9七、 建設(shè)方案9八、 劣勢分析(w)12九、 公司發(fā)
3、展規(guī)劃13十、 項(xiàng)目節(jié)能措施17十一、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施18十二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理19主要原輔材料一覽表19十三、 環(huán)境保護(hù)綜述20十四、 建設(shè)投資估算20建設(shè)投資估算表21十五、 建設(shè)期利息22建設(shè)期利息估算表22十六、 流動(dòng)資金23流動(dòng)資金估算表24十七、 項(xiàng)目總投資25總投資及構(gòu)成一覽表25十八、 資金籌措與投資計(jì)劃26項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表26十九、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算27二十、 項(xiàng)目盈利能力分析29二十一、 償債能力分析30二十二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析31二十三、 項(xiàng)目總結(jié)33一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項(xiàng)目名稱戶外家具項(xiàng)目(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、
4、項(xiàng)目承辦單位(一)項(xiàng)目承辦單位名稱xxx集團(tuán)有限公司(二)項(xiàng)目聯(lián)系人劉xx三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由綜合判斷,我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵和條件的深刻變化,增強(qiáng)憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí),強(qiáng)化底線思維,尊重規(guī)律與國情,積極適應(yīng)把握引領(lǐng)新常態(tài),堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要原則,堅(jiān)持解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力、堅(jiān)持社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向、堅(jiān)持調(diào)動(dòng)各方面積極性,堅(jiān)定信心,迎難而上,繼續(xù)集中力量辦好自己的事情,著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動(dòng)力、化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得突破,切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量和效益,努力跨越“中等收入陷
5、阱”,不斷開拓發(fā)展新境界。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積88059.321.2基底面積27066.861.3投資強(qiáng)度萬元/畝322.952總投資萬元30912.572.1建設(shè)投資萬元23168.612.1.1工程費(fèi)用萬元20131.592.1.2其他費(fèi)用萬元2299.622.1.3預(yù)備費(fèi)萬元737.402.2建設(shè)期利息萬元566.572.3流動(dòng)資金萬元7177.393資金籌措萬元30912.573.1自籌資金萬元19349.883.2銀行貸款萬元11562.694營業(yè)收入萬元65000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元50348.
6、33""6利潤總額萬元14308.22""7凈利潤萬元10731.17""8所得稅萬元3577.05""9增值稅萬元2862.09""10稅金及附加萬元343.45""11納稅總額萬元6782.59""12工業(yè)增加值萬元22482.58""13盈虧平衡點(diǎn)萬元21446.09產(chǎn)值14回收期年5.5515內(nèi)部收益率26.13%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元18084.95所得稅后四、 市場分析戶外家具主要目的是為建筑提供舒適和適當(dāng)?shù)难b飾,隨著近
7、幾年政府著重于城市綠化,公共花園,運(yùn)動(dòng)區(qū)等公共地區(qū)對于戶外家具市場需求持續(xù)攀升。戶外家具作為家居行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域,隨著隨著綠色健康的戶外生活被越來越多的國人所接受,行業(yè)發(fā)展速度不斷加快。在全球中,戶外家具市場相對分散,yotrio作為全球戶外家具市場的全球領(lǐng)先制造商,市場占比也不到5%,而brownjordan,agiointernational,dedon和kettal等品牌占比較低。在國內(nèi)市場中,目前在戶外家具行業(yè)中占比較高的企業(yè)有嘉興凱誠、amt、浙江永強(qiáng)、金藝內(nèi)林、順彩達(dá)。戶外家具行業(yè)在我國起步較晚,且受城市建設(shè)速度影響,市場需求相對較低,目前,戶外家具企業(yè)的盈利點(diǎn)主要在外銷,內(nèi)銷市場份
8、額只占到企業(yè)創(chuàng)收總額的10%。在銷售方式方面,國內(nèi)戶外家具銷售主要以工程單為主,市場零售較低,未來戶外家具需要在銷售方式方面不斷精細(xì)化,同時(shí)在產(chǎn)品方面多元化發(fā)展。戶外家具的內(nèi)銷主要集中在沿海一線城市,尤其深圳、福建、上海以及江浙等地的銷售狀況最好。近幾年,在消費(fèi)升級趨勢下,戶外家具市場呈現(xiàn)增長趨勢,已成為戶外用品增長速度較快的一個(gè)大類,2019年國內(nèi)戶外家具市場規(guī)模30億元。在外銷方面,目前歐盟、美國以及日韓等地區(qū)是我國戶外家具的主要出口國家。我國戶外家具市場正處于快速發(fā)展階段,由于行業(yè)初期進(jìn)入門檻不高,因此相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)較多,且多為小規(guī)模企業(yè),目前集中在廣東、江浙、上海等地區(qū),其中廣東省企業(yè)數(shù)
9、量占比較高,約為35%,江蘇省和浙江省緊隨其后,占比分別為20%、10%。在產(chǎn)品方面,我國戶外家具產(chǎn)品同質(zhì)化競爭較為明顯,為了加大自身競爭力,國內(nèi)部分企業(yè)開始著重于通過差異化營銷塑造特色品牌文化,在二、三線城市拓展市場,品牌知名度及競爭實(shí)力在不斷提升。隨著消費(fèi)升級我國居民對于產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量需求提升,未來戶外家具行業(yè)需要向高端化發(fā)展。戶外家具作為一種新興產(chǎn)業(yè),隨著我國綠色城市建設(shè),市場需求持續(xù)增長。目前國內(nèi)戶外家具市場尚未完全覺醒,國內(nèi)產(chǎn)能主要通過出口消化。再生產(chǎn)方面,戶外家具行業(yè)缺少品牌企業(yè),產(chǎn)品多集中在低端競爭,未來需要向品牌化、高端化發(fā)展。五、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團(tuán)有限公
10、司2、法定代表人:劉xx3、注冊資本:770萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-8-77、營業(yè)期限:2014-8-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事戶外家具相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)六、 項(xiàng)目背景分析戶外家具主要目的是為建筑提供舒適和適當(dāng)?shù)难b飾,隨著近幾年政府著重于城市綠化,公共花園,運(yùn)動(dòng)區(qū)等公共地區(qū)對于戶外家具市場需求持續(xù)攀升。戶外家具作為家居行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域
11、,隨著隨著綠色健康的戶外生活被越來越多的國人所接受,行業(yè)發(fā)展速度不斷加快。七、 建設(shè)方案(一)建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)本期工程項(xiàng)目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ),鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì):根據(jù)工程地質(zhì)條件,荷載較小的建(構(gòu))筑物采用天然地基,荷載較大的建(構(gòu))筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計(jì)1、車間廠房設(shè)計(jì):采用鋼屋架結(jié)構(gòu),屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計(jì):采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計(jì):采用磚混結(jié)構(gòu),承
12、重型墻體,基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。(三)墻體及墻面設(shè)計(jì)1、墻體設(shè)計(jì):外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實(shí)砌,內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計(jì):生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實(shí)心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設(shè)計(jì)1、屋面設(shè)計(jì):屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護(hù)層。2、屋面防水設(shè)計(jì):現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計(jì):一般建
13、筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗,具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間,門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求,玻璃應(yīng)采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標(biāo)圖集。(五)樓房地面及頂棚設(shè)計(jì)1、樓房地面設(shè)計(jì):一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計(jì):一般房間白色涂料面層。(六)內(nèi)墻及外墻設(shè)計(jì)1、內(nèi)墻面設(shè)計(jì):一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計(jì):均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設(shè)計(jì)1、樓梯設(shè)計(jì):現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計(jì):車間內(nèi)部采用鋼管欄桿,其它采用不銹
14、鋼欄桿。(八)防火、防爆設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(gb50016-2014)中相關(guān)規(guī)定,滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計(jì)的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。(九)防腐設(shè)計(jì)防腐設(shè)計(jì)以預(yù)防為主,根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位,危機(jī)人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構(gòu)件等加強(qiáng)防護(hù)。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護(hù)車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八
15、米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護(hù)措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通,構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng),實(shí)測接地電阻r1.00(共用接地系統(tǒng))。八、 劣勢分析(w)(一)資本實(shí)力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,各類產(chǎn)品市場逐步打開,公司對流動(dòng)資金需求增大;隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升,公司對先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項(xiàng)目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大對公司的資本實(shí)力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式,以求增強(qiáng)資本實(shí)力,更進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(
16、二)規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項(xiàng)目投資,擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,促進(jìn)公司向規(guī)模經(jīng)濟(jì)化方向進(jìn)一步發(fā)展。九、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù),致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,擴(kuò)大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)
17、展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場地位。(二)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí),不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自
18、主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能,規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測試等軟硬件設(shè)備,提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實(shí)力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則,以研發(fā)中心為平臺(tái),以市場為導(dǎo)向,進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī),在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)
19、能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時(shí),順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù),不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度,在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí),強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位,強(qiáng)化公司的綜合競爭實(shí)力。積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù),依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用
20、各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術(shù)人才的待遇;通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合,實(shí)行對口培訓(xùn)等形式,強(qiáng)化技術(shù)人員知識(shí)更新;積極拓寬人才引進(jìn)渠道,實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流,整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平,提升公司對重大項(xiàng)目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術(shù)水平,進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn),制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ),在努力提
21、升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),以客戶需求為導(dǎo)向,在各個(gè)方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí),憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè),提升公司售后服務(wù)能力,從而提升公司整體服務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo),公司將健全人力資源管理體系,制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃,進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵(lì)機(jī)制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)
22、展需要,進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評估機(jī)制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術(shù)方面,公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才,提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力,增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備,并加速成果轉(zhuǎn)化,確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊(duì),以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn),有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu),為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè),建立和完善培
23、訓(xùn)制度,針對不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的整體素質(zhì),使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結(jié)構(gòu),制定和實(shí)施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn),逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。十、 項(xiàng)目節(jié)能措施1、建立能源計(jì)量系統(tǒng),實(shí)行企業(yè)、車間、重點(diǎn)工
24、序(設(shè)備)三級計(jì)量管理體系,配備相應(yīng)的登記表和設(shè)備,建立能源計(jì)量器具臺(tái)帳和計(jì)量器具檔案。2、建立能源統(tǒng)計(jì)工作制度,對涉及能源購入、貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,細(xì)化到主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖(制冷)照明等工序(工藝)。3、本項(xiàng)目實(shí)行能源三級管理,廠級設(shè)能源管理機(jī)構(gòu),依法對公司能源管理工作負(fù)責(zé)配置和管理能源計(jì)量工具。車間設(shè)節(jié)能小組,實(shí)施節(jié)能措施,負(fù)責(zé)節(jié)約和合理用能。班組設(shè)節(jié)能員,監(jiān)督實(shí)施節(jié)能規(guī)定,及時(shí)糾正能源浪費(fèi)現(xiàn)象,提出合理用能建議。4、加大節(jié)能獎(jiǎng)懲考核辦法的考核力度。通過建立“目標(biāo)明確,責(zé)任落實(shí),強(qiáng)化考核,獎(jiǎng)懲分明”的責(zé)任制體系,強(qiáng)力推進(jìn)節(jié)能工作的有效實(shí)施。對整
25、體節(jié)能工作實(shí)施動(dòng)態(tài)管理以確保節(jié)能工作的順利開展。5、公司建立完善的能源管理機(jī)構(gòu)及能耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。各用能環(huán)節(jié)做到用能單獨(dú)計(jì)量和經(jīng)濟(jì)核算。能源管理機(jī)構(gòu)人員配備完全符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、條例規(guī)定及要求。十一、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施為了使本項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)并落實(shí)建設(shè)資金,同時(shí),要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益,應(yīng)科學(xué)合理地安排工期,做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。十二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理(一)主要原材料供應(yīng)本期工程項(xiàng)目原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購,xxx集團(tuán)有限公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些
26、供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。(二)主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料,在進(jìn)廠前必須進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn),其質(zhì)量必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,為確保最終成品的質(zhì)量,原輔料購入需進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢測,并按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行驗(yàn)收、入庫貯存。2、本期工程項(xiàng)目還可根據(jù)具體訂單的特殊要求,按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計(jì).十三、 環(huán)境保護(hù)綜述本項(xiàng)目選址在交通、通信、供電、供水、規(guī)劃等方面具備良好的條件。項(xiàng)目用水來自當(dāng)?shù)刈詠硭芫W(wǎng),用電來自當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng),交通、能源均有保障。本項(xiàng)目
27、產(chǎn)生的噪聲及粉塵對周邊居民的影響較小。項(xiàng)目所在地周邊200m范圍內(nèi)沒有飲用水水源保護(hù)區(qū)及準(zhǔn)保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游度假區(qū)和自然保護(hù)區(qū),無具有歷史、科學(xué)、民族意義的保護(hù)區(qū),未發(fā)現(xiàn)國家及省級重點(diǎn)保護(hù)的野生動(dòng)植物、名木古樹、文物單位。項(xiàng)目選址范圍不屬于限制建設(shè)區(qū)和禁止建設(shè)區(qū),未占用基本農(nóng)田。故本項(xiàng)目建設(shè)符合規(guī)劃要求。本項(xiàng)目選址與規(guī)劃滿足相符性要求。十四、 建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資23168.61萬元,包括:工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。(一)工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等;工程建設(shè)其他費(fèi)用包括:建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用,合計(jì)20
28、131.59萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算,本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為11442.69萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格,同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行,并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為8130.58萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為558.32萬元。(二)工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2299.62萬元。(三)預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為737.40萬元。建設(shè)投資估算表單位:萬元序號項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用11442.698130.585
29、58.3220131.591.1建筑工程費(fèi)11442.6911442.691.2設(shè)備購置費(fèi)8130.588130.581.3安裝工程費(fèi)558.32558.322其他費(fèi)用2299.622299.622.1土地出讓金1128.821128.823預(yù)備費(fèi)737.40737.403.1基本預(yù)備費(fèi)370.00370.003.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)367.40367.404投資合計(jì)23168.61十五、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月,其中申請銀行貸款11562.69萬元,貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息566.57萬元。建設(shè)期利息估算表單位:萬元序號項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利
30、息566.57141.64424.931.1.1期初借款余額5781.3451.1.2當(dāng)期借款11562.695781.355781.351.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息566.57141.64424.931.1.4期末借款余額5781.34511562.691.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)566.57141.64424.932債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)566.57141.64424.93十六、 流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,為進(jìn)行正常運(yùn)營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)
31、用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法,根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn),該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算,本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為7177.39萬元。流動(dòng)資金估算表單位:萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)0.0031819.9536365.6645457.071.1應(yīng)收賬款0.0014318.9816364.5420455.681.2存貨0.0011136.9812727.9815909.971.2.1原輔材料0.003341.093818.394772.991
32、.2.2燃料動(dòng)力0.00167.06190.92238.651.2.3在產(chǎn)品0.005123.015854.877318.591.2.4產(chǎn)成品0.002505.822863.793579.741.3現(xiàn)金0.002545.602909.263636.571.4預(yù)付賬款0.003818.394363.885454.852流動(dòng)負(fù)債0.0026795.7830623.7438279.682.1應(yīng)付賬款0.009646.4811024.5413780.682.2預(yù)收賬款0.0017149.3019599.2024499.003流動(dòng)資金0.005024.175741.917177.394流動(dòng)資金增加0.0
33、05024.17717.741435.485鋪底流動(dòng)資金0.009545.9810909.7013637.12十七、 項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資30912.57萬元,其中:建設(shè)投資23168.61萬元,占項(xiàng)目總投資的74.95%;建設(shè)期利息566.57萬元,占項(xiàng)目總投資的1.83%;流動(dòng)資金7177.39萬元,占項(xiàng)目總投資的23.22%??偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資30912.57100.00%1.1建設(shè)投資23168.6174.95%1.1.1工程費(fèi)用20131.5965.12%1.1.1.1建筑工
34、程費(fèi)11442.6937.02%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)8130.5826.30%1.1.1.3安裝工程費(fèi)558.321.81%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2299.627.44%1.1.2.1土地出讓金1128.823.65%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1170.803.79%1.2.3預(yù)備費(fèi)737.402.39%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)370.001.20%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)367.401.19%1.2建設(shè)期利息566.571.83%1.3流動(dòng)資金7177.3923.22%十八、 資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資30912.57萬元,其中申請銀行長期貸款11562.69萬元,其余部分由企
35、業(yè)自籌。項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資30912.57100.00%1.1建設(shè)投資23168.6174.95%1.2建設(shè)期利息566.571.83%1.3流動(dòng)資金7177.3923.22%2資金籌措30912.57100.00%2.1項(xiàng)目資本金19349.8862.60%2.1.1用于建設(shè)投資11605.9237.54%2.1.2用于建設(shè)期利息566.571.83%2.1.3用于流動(dòng)資金7177.3923.22%2.2債務(wù)資金11562.6937.40%2.2.1用于建設(shè)投資11562.6937.40%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動(dòng)資金2
36、.3其他資金十九、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算(一)營業(yè)收入估算本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65000.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下:正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=2862.09萬元。(二)綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用(其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行,根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算,當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生
37、產(chǎn)年份時(shí),按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計(jì)算,本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用50348.33萬元,其中:可變成本43133.80萬元,固定成本7214.53萬元。正常經(jīng)營年份項(xiàng)目經(jīng)營成本48547.80萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。(三)稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算,本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加343.45萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定,本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利潤總額(pfo):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=14308.22(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征,根據(jù)規(guī)定本期
38、項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=14308.22×25.00%=3577.05(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營年份可實(shí)現(xiàn)利潤總額14308.22萬元,繳納企業(yè)所得稅3577.05萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=14308.22-3577.05=10731.17(萬元)。二十、 項(xiàng)目盈利能力分析(一)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(firr),系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率,本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為:財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(firr)=26.1
39、3%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.13%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率,表明本期項(xiàng)目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(二)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率(采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%),計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)=18084.95(萬元)。以上計(jì)算結(jié)果表明,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值18084.95萬元(大于0),說明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力,在財(cái)務(wù)上是可以接受的。(三)投資回收期(所得稅后)投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間,是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo);全部投
40、資回收期(pt)=(累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量,本期項(xiàng)目投資回收期:投資回收期(pt)=5.55年。本期項(xiàng)目全部投資回收期5.55年,要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,說明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平,這表明項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收,盈利能力較強(qiáng),故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。二十一、 償債能力分析(一)債務(wù)資金償還計(jì)劃本期項(xiàng)目按照“按月還息,到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計(jì)算,還款期為10年。借款償還資金來源主要是項(xiàng)目運(yùn)營期稅后利潤。(二)利息備付率測算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)的規(guī)定,利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(eb
41、it)與應(yīng)付利息(pi)的比值,它從付息資金來源的充裕性角度反映出項(xiàng)目償還債務(wù)利息的保障程度,本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利息備付率(icr)為32.57。本期項(xiàng)目實(shí)施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值,說明本期項(xiàng)目建成正常運(yùn)營后利息償付的保障程度較高。(三)償債備付率測算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)的規(guī)定,償債備付率系指在借款償還期內(nèi),可用于還本付息的資金(ebitda-tax)與應(yīng)還本付息金額(pd)的比值,它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度,本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份償債備付率(dscr)為28.43。根據(jù)約定的還款方式對本期項(xiàng)目的計(jì)算表明,在項(xiàng)目實(shí)施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值,說明項(xiàng)目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。二十二
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