版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、sc-01:i匕京*食品有卩艮公司質(zhì)量管理手冊版本/修訂:a/0編制:質(zhì)量小組全體成員審核:批準:發(fā)布 fi 期:2005-6-15實施 h 期:2005-6-15北京*食品有限公司冃u51手冊內(nèi)容和范圍木手冊系依據(jù)qs的相關(guān)要求和木公司的實際相結(jié)合編制而成。適用于北京*食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2術(shù)語和定義2. 1木手冊采用ts09000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義;2. 2公司一一若無特指時,是指北京*食品有限公司。3木手冊為公司的受控文件,rfl總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公 室統(tǒng)一負責,未經(jīng)管理者代表批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人
2、員。手冊持有者調(diào)離 工作崗位時,需將手冊交還辦公室,辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應(yīng)匯總意見,及時反饋到辦公室;辦公 室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審;必耍吋應(yīng)對手冊予以修改,執(zhí)行文件控制程序 的有關(guān)規(guī)定。目 錄?._a-flu s1公司簡介3質(zhì)量方針、目標4任命書5組織機構(gòu)圖6職責、權(quán)限7文件控制程序10記錄控制程序14生產(chǎn)過程控制程序16檢驗控制程序18檢測設(shè)備控制程序21采購控制程序22設(shè)備控制程序24不合格品控制程序25糾正和預(yù)防控制程序27包裝、倉儲、運輸控制程序30公司簡介北京*食品有限公司是一
3、家sc-01質(zhì)量方針、目標質(zhì)量與安全方針傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品;創(chuàng)新、領(lǐng)引消費時尚。關(guān)注顧客要求,精心制作,提供安全、健康、美味食品質(zhì)量與安全目標1. 成品一次交檢合格率:$98%;2. 市場抽查合格率:100%;3. 顧客投訴處理率:100%;4. 顧客滿意率:295%。sc-01、營養(yǎng)的食品。任命書為了加強質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo),確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行、持續(xù)改進,特授權(quán)為管理者代表。管理者代表的職責是:1.確保質(zhì)量管理體系建立、實施和保持。2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)??偨?jīng)理
4、:日期:組織機構(gòu)圖管理者代表產(chǎn)胡開發(fā)部人力資源部職責、權(quán)限1總經(jīng)理a)制定公司的質(zhì)量方針和目標,授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。b)確定產(chǎn)品開發(fā)的屮長期計劃,并組織實施。c)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。d)確定質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源,提供必要的資金支持。e)負責質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計劃的審批。f)負責本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。2常務(wù)副總經(jīng)理a)督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運行并提供必要的支持。b)組織所負責的部門建立暢通的信息溝通渠道,對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信 息及時反饋到質(zhì)量小組。c)負責對經(jīng)銷商的評價。d)組織實施產(chǎn)品回收和模擬回收計劃。3行政副總經(jīng)
5、理a)負責組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫并確保休系有效運行,對運行進行監(jiān) 督和監(jiān)控。b)負責程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。c)負責關(guān)鍵控制點的確認、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。d)就體系的運行情況向總經(jīng)理匯報。4財務(wù)副總經(jīng)理a)負責對體系的有效運行提供必備的設(shè)備設(shè)丿施及必要的后勤保障支持。b)負責提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲環(huán)境。c)組織建立所管轄部門的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。d)對產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。5產(chǎn)品開發(fā)部q負責新產(chǎn)品開發(fā)。b)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。6供應(yīng)部a)制定年度采購計劃并組織實施。b)根據(jù)原輔材料驗收標準進行采購。c)負責向原輔材料供應(yīng)
6、商索取資質(zhì)證明和與購進批次相符的檢驗合格報告。d)負責進一步建立自己的生產(chǎn)基地,控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。e)負責對己采購原輔材料的運輸控制和標識管理。7財務(wù)部小組織貨物的倉儲和分發(fā)活動;b)確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求,嚴格執(zhí)行庫房管理制度;c)有效防止庫房蟲、鼠害;d)準確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量,先進先出。e)嚴格管理產(chǎn)品標識,為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和冋收計劃提供依據(jù)。f)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。8特產(chǎn)公司a)編制年度生產(chǎn)計劃并組織實施;b)確保操作工人的個人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)法規(guī)要求。c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序,并負責整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)控和糾偏。d)確保本部門計量器具
7、和機器設(shè)備的正確使用、操作和維護保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)異常狀況 及時與設(shè)備動力部聯(lián)系;e)制定年度產(chǎn)品開發(fā)計劃,并組織實施。f)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標準限值。9設(shè)備動力部小嚴格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進行保養(yǎng),按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項目檢查主要設(shè)備和設(shè) 施。b)保證機器設(shè)備的正常使用,對出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時間內(nèi)修復(fù)。c)對設(shè)備的使用人員進行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。d)對設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護設(shè)施,避免對食品造成危害。e)填寫并按規(guī)定期限保持相關(guān)記錄。f)負責公司計量器具的校準送檢工作。10人力資源部小制定年度教育培訓(xùn)計劃,報總經(jīng)理批準后,組織實施。b)負責編寫教育培訓(xùn)計劃程序文件。c)組織本公司外部持證培訓(xùn)
8、和內(nèi)部培訓(xùn)工作,并保存培訓(xùn)記錄。d)對培訓(xùn)效果進行驗證。e)負責內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。11品控部a)負責制定原輔材料采購驗收標準。b)負責原輔材料進貨檢驗、半成品、成品的檢驗。c)負責生產(chǎn)用水的檢驗。d)對體系的有效性進行監(jiān)控;e)負責生產(chǎn)過程中的巡檢;f)負責企業(yè)標準的起草及依法備案。12辦公室小計劃、組織、實施公司內(nèi)部的行政事物。b)負責上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。c)制定和完善公司的各項規(guī)章制度,進行監(jiān)督和檢查。d)對內(nèi)、對外宣傳。e)檔案管理工作。f)負責質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。g)負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。f)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求,組織所轄部門用適宜方法控制
9、蟲害。13銷售部小負責銷售網(wǎng)點的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。b)負責產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。c)負責顧客滿意度的調(diào)查。d)分析客戶需求,對客戶進行評估。e)對產(chǎn)品的相關(guān)信息進行分析、跟蹤、反饋。f)提供符合一衛(wèi)生標準的運輸工具,建立定期清洗、消毒、保潔等一衛(wèi)生制度。14車間小負責實施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系 文件和產(chǎn)品標準的培訓(xùn)。b)對車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。c)相關(guān)記錄的填寫與保存。d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運行情況,特別是計量監(jiān)控設(shè)備的校準狀態(tài)。e)對關(guān)鍵控制點隨時監(jiān)控,并形成記錄,當關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行 動并向上級報告情況。f)
10、監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況,發(fā)現(xiàn)異常及時通知有 關(guān)人員進行修理。文件控制程序1目的對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理休系有關(guān)的文件進行控制,確保文件的充分性和適宜 性,確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的冇效版本。2范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3術(shù)語本程序采用gb/t 19000標準屮所采用的術(shù)語和定義。4職責4. 1辦公室是文件管理的主管部門。4. 2總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量管理休系手冊、方針、目標及程序文件。4. 3管理者代表負責質(zhì)量管理休系手冊及程序文件的審核。44各部門負責與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及 歸檔。4. 5辦公室負責現(xiàn)有休系
11、文件的定期評審。4.6各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系冇關(guān)的文件的收集、整理和歸檔 等。5程序5. 1文件分類及保管5. 1. 1質(zhì)量管理手冊(包含了公司質(zhì)量方針及目標)5. 1.2程序文件5. 1. 3第三級質(zhì)量管理體系文件:a)各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實丿施細則:包括管理標準(部門管理制度等); 工作標準(崗位責任制和任職要求等);技術(shù)標準(國標、行標、地標、企標及作業(yè) 指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等);部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存 檔;b)其他體系文件:可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā) 輸出文件或其他標準、規(guī)范管理方案等,文件的組成應(yīng)適合于其特有
12、的活動方式。由 各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策,法規(guī)文件等外來文件,按本程序執(zhí)行。5. 2文件的編號5. 2. 1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行:q質(zhì)量管理手冊:公司名稱代號-sc-oi,手冊屮各章以章節(jié)號區(qū)分。即:sc-olob)程序文件:cxwj編號c)作業(yè)文件:zywj部門一編號d)記錄:xx-x. x. x-xx公司代號一部門代號一is09001章節(jié)號一記錄編號5. 2. 2各部門代號規(guī)定如下:部門代號:特產(chǎn)公司:tc;休閑公司:xx;設(shè)備動力部:sb;銷售部:xs;財務(wù)部:cw;產(chǎn)品開發(fā)部:kf;品控部:pk;供應(yīng)部:gy;人力資源部:rl;辦公室:bgo53文
13、件的編寫、審核、批準、發(fā)放5. 3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準,以確保文件是適宜的。5. 3.2質(zhì)量管理手冊由辦公室負責組織編寫,由管理者代表審核,最后由辦公室 匯總后上報總經(jīng)理批準發(fā)布,統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5. 3.3各部門文件曲各部門負責人組織編寫、匯總、審核,曲管理者代表批準, 統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5. 3. 4文件的發(fā)放、冋收要填寫文件發(fā)放、冋收記錄。應(yīng)確保文件使用的各 場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。5. 4文件的受控狀況文件分為:“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文 件應(yīng)為受控,對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、 冋
14、收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的 印章,并注明分發(fā)號。5. 5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5. 5.1質(zhì)量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行,填寫文件更改申 請,經(jīng)管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記 錄。5.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請,經(jīng)原審批部門 審批,再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。5. 5.3對質(zhì)量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài),采用文件修改記錄 表進行識別,對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。5. 5. 4所有被更改的原文件必須由主管部門收冋,以
15、確保有效文件的唯一性。5. 6文件的領(lǐng)用小應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負責人批準后方可領(lǐng)用文件,領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、冋收記 錄;b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號不變,并收冋相應(yīng)舊文件,丟失補發(fā)的文 件,應(yīng)給予新的分發(fā)號,并注明己丟失的文件的分發(fā)號失效;發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放 簽收記錄。5. 7文件的保存、作廢與銷毀5. 7. 1文件的保存小所有文件都必須分類存放在干燥通風,安全的地方。b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件,各部門資料員應(yīng)及時填寫本部 門使用文件的受控文件清單。c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改,不準私自外借,確保文件的清晰、易于 識別和檢索。5. 7. 2文件的作廢與銷毀小所有失
16、效或作廢文件曲相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出,回收 到發(fā)放部門,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b)如因法律或其他原因需保留的任何己作廢的文件,都應(yīng)在文件封皮標加蓋“作 廢”印章,并標注“僅供參考”;c)對要銷毀的作廢文件,由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單,經(jīng)管理者代表批 準后,由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。5. 7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄,由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后 借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號,并加蓋“受控”印章。5. 8外來文件的控制5.&1收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效性。5& 2各部門在
17、各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國 家標準及法律、法規(guī)等的最新版本,由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章,曲辦公 室負責分發(fā)到相關(guān)部門使用,并把舊標準收冋。5.8.3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件,填入部門 受控文件清單,并報辦公室備案。5. 9為保證文件的適宜性,辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件 進行評審,各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審,必要時予以修改,執(zhí)行5. 5條款 規(guī)定。5. 10對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文件的控制,應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件6.1記錄控制程序
18、7記錄7. 1文件發(fā)放、冋收記錄 7.2文件借閱、復(fù)制記錄 7.3受控文件清單 7.4文件更改申請7.5文件銷毀申請單記錄控制程序1.目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制,以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及 體系運行的證據(jù)。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3. 術(shù)語本程序采用gb/t 19000標準屮規(guī)定的術(shù)語和定義。4 職責4. 1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。42各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。4. 3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。5. 程序51各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄
19、的標識、編號記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。5.3記錄的填寫5. 3.1記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種 原因不能填寫的項目,應(yīng)能說明理由,并將該項用單杠劃去;各相關(guān)欄目負責人簽名 不允許空白。5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),不能采取涂抹的方式,而應(yīng)采用單杠 劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),并簽上更改人的姓名及h期。5.4記錄的保存、保護5.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類,依fi期順序整理好,存放于通風, 干燥的地方,所冇的記錄應(yīng)保持清潔,字跡清晰,各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2辦公室編制記錄清單(附備案的原始記錄樣本),將公司
20、所有與質(zhì)量管 理體系運行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容,交管理者代表審批。 各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門記錄清單,并匯總本部門的記錄原始樣本。5.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制q各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表,應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄;b)各部門保管的記錄應(yīng)便丁檢查,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填 寫文件借閱、復(fù)制記錄,由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對超過保存期的質(zhì)量記錄,或因其他特殊情況需要銷毀時,由檔案主管填寫文件銷毀記錄交辦公室確認,報管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5. 7記錄格式5.7. 1各部門的記錄格式,曲各部門負責人組織編制并審批,交辦公室
21、備案。5. 7. 2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改,執(zhí)行文件控制程序 有關(guān)文件更改的規(guī)定。6. 相關(guān)文件6. 1文件控制程序7. 記錄7. 1記錄清單7.2文件發(fā)放、冋收記錄7.3文件借閱、復(fù)制記錄7.4文件銷毀記錄生產(chǎn)過程控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)程序進行冇效控制,以確保滿足客戶的耍求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后 的活動、標識和可追溯性。3職責3. 1產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3. 2車間負責生產(chǎn)過程控制。3. 3設(shè)備動力部負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)、檢修。3. 4品控部負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3. 5銷售
22、部負責倉儲及運輸?shù)目刂啤?程序4. 1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4. 1. 1產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定,主管經(jīng)理批準后發(fā)放到 相關(guān)車間和品控部。4.1.2車間根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃,向倉庫領(lǐng)取所需物料,進行生產(chǎn)。4. 2生產(chǎn)過程控制4. 2. 1車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工,確保產(chǎn)品質(zhì)量。4. 2. 2關(guān)鍵工序的操作人員進行培訓(xùn),考核合格后上崗。4.2.3對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視,配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認真做 好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢(專職檢驗員),并 作好相應(yīng)記錄。4. 2. 4品控部對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。4.
23、2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備,并按設(shè)備控制程序的規(guī)定對設(shè)備進行維護 保養(yǎng)。4. 3標識和可追溯性控制4. 3. 1產(chǎn)品標識q原料、成品批號按產(chǎn)品批號編碼說明朽執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進行區(qū)分時,應(yīng)使用“合格”、“待檢”、 “已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標識。c)原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有物料卡,記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn) 日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。d)危險化學(xué)品庫應(yīng)設(shè)有醒目的“msds”的標識。4. 3. 2在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號,能使各壞節(jié)的產(chǎn) 品均口j追溯。4.4產(chǎn)品防護4. 4.1對于從原材料的驗收、過
24、程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到 預(yù)期廿的地的所有階段,應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn) 品符合性對其提供防護,應(yīng)包括搬運、包裝、貯存和保護等。4. 4. 2產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點,配置適宜的搬運工具,應(yīng)考慮:搬運通 道暢通;搬運過程中注意保護好產(chǎn)品,防止丟失或損壞,不得破壞包裝,防止跌落、 磕碰、擠壓。4. 4. 3貯存控制小倉儲部責編制成品庫房管理制度,規(guī)范庫房的管理,按規(guī)定碼放,對有貯 存期限要求的物品,要明確標識有效期,保證先入先出,庫房應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備,以 保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;執(zhí)行冷庫管
25、理制度和原料庫管理 制度。5相關(guān)文件5.1產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書5.2設(shè)備控制程序5.3產(chǎn)品批號編碼說明書5.4成品庫房管理制度5. 5冷庫管理制度5.6原料庫管理制度6相關(guān)記錄5. 1領(lǐng)料單5. 2各項生產(chǎn)記錄檢驗控制程序1目的:為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,加強對原輔料、 半成品、成品等全過程的檢驗控制。2范圍:適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程(包括人 員、設(shè)備、環(huán)境等)、成品等全過程。3檢驗程序3. 1原輔料的檢驗3. 1. 1職責:原輔材料入廠,由庫房管理員通知品控部,品控部對原輔料進行驗 收。3.1.2驗收檢驗程序3. 1.2. 1外觀檢驗:q確認供方
26、是否在批準的合格供方名錄屮;b)包裝是否適宜、完好,是否在保質(zhì)期或冇效期內(nèi);c)產(chǎn)品的標簽、標識是否符合gb 7718和gb 13432的要求;d)是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。3. 1.2.2感官檢驗:按該產(chǎn)品的相關(guān)標準,每批檢驗。采用方法:目測、鼻聞、 口嘗、手摸。必要時,輔以工具或設(shè)備。3. 1. 2. 3對外購的半成品,應(yīng)按該產(chǎn)品標準進行理化檢驗。3. 1.2. 4型式檢驗:對初次釆購的產(chǎn)品和每年確認的產(chǎn)品,供方應(yīng)岀具國家所認 可的檢驗機構(gòu)的型式檢驗報告,也可以由品控部送檢,當出現(xiàn)爭議時必須由品控部送 檢。3. 1.2.5對檢驗合格的原輔料,庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗單 入庫。
27、檢驗不合格的,按不合格品控制程序執(zhí)行。32原輔料岀庫檢驗3. 2. 1職責:原輔料出庫由領(lǐng)料人進行感官檢驗。3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走,不合格拒領(lǐng)。3. 3生產(chǎn)過程檢驗3. 3. 1職責3. 3.1.1操作人員要進行自檢;3. 3. 1. 2下道工序人員對上道工序進行互檢;3. 3.1.3車間責任人和巡檢員,進行巡回監(jiān)督檢查。3. 3.2車間環(huán)境、工器具及個人一衛(wèi)生3. 3. 2. 1車間照度、空氣凈度由品控部抽檢,每丿j一次;3. 3.2.2 1器具、加工人員等食品接觸面由品控部進行涂抹檢驗,每月兩次。111 現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏,并進行跟蹤驗證。3. 3.3車間用水:品控部每月進行微生物
28、檢驗一至兩次,按車間水龍頭編號輪回 采樣;每年送當?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗兩次。3. 3.4車間消毒液濃度品控部每周抽檢一次,一旦出現(xiàn)偏差,責令消毒液配制人 員立即糾偏,品控部進行跟蹤驗證。3. 3. 5生產(chǎn)過程半成品檢驗:操作工人及車間負責人按工藝標準,隨時對半成品的感官指標進行自檢、互 檢和監(jiān)督檢驗,品控部進行抽檢;對半成品的理化指標,品控部根據(jù)工藝標準進 行檢驗,出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門,生產(chǎn)部門應(yīng)進行標識,并按不合格品控制程 序執(zhí)行。3. 4成品檢驗3. 4. 1相關(guān)企業(yè)標準q/iirysi1001 果脯q/hrysh002茯苓夾餅q/iirysi1006 果糕q/1irys1i007
29、冰糖葫蘆3. 4. 2職責3. 4. 2. 1各車間檢驗員負責產(chǎn)品感官、凈含量、標簽的檢驗;3. 4. 2. 2品控部負責全項指標的檢驗;3. 4. 2. 3品控部負責對車間檢驗員進行培訓(xùn)。3.4. 3 ill廠檢驗3. 4. 3. 1車間檢驗員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標簽按相關(guān)標準進行檢驗,檢 驗合格的加蓋“檢驗合格”章;3. 4. 3. 2品控部依據(jù)各產(chǎn)品標準的要求,對全部出廠檢驗指標進行檢驗,檢驗合 格方能出廠。3. 4. 4型式檢驗品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時進行型式檢驗,無能力自檢項冃品控部委托有資質(zhì) 的檢驗機構(gòu)進行檢驗,但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗口合格的項冃,可相應(yīng)減 少檢驗
30、次數(shù)。3.5 !1!庫檢驗由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進行檢驗,合格發(fā)貨,并做到先進先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5相關(guān)文件5. 1不合格品控制程序5.2工藝標準6相關(guān)記錄6.1合格供方名錄6.2原輔材料檢驗單檢測設(shè)備控制程序1目的確保檢測設(shè)備處于良好狀態(tài),確保檢測數(shù)據(jù)的準確性。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗的檢測設(shè)備。3職責3. 1設(shè)備部負責對檢測設(shè)備的備案,并建立檢測設(shè)備臺帳。3. 2設(shè)備部負責聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門,對不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時進行檢 驗。3. 3使用部門應(yīng)正確使用檢測設(shè)備,并負責維護保養(yǎng)。4程序4. 1檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足蜜餞生產(chǎn)許可證審查細則規(guī)定的要求。4. 2檢測
31、設(shè)備的采購檢測設(shè)備的采購由使用部門提川沖請,經(jīng)總經(jīng)理批準后由采購人員進行購買。4. 3對初次使用的檢測設(shè)備,由設(shè)備部聯(lián)系計量檢定機構(gòu)進行檢定,合格后方能 使用,并記入檢測設(shè)備臺帳。4. 4檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進行檢定,并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標識。檢 定合格方可使用,不合格的及時進行修理。4. 5操作者應(yīng)嚴格按使用說明書操作設(shè)備,使用后要適當進行維護保養(yǎng)。4. 6在檢測設(shè)備的搬運過程中要輕移輕放,防止撞擊。4. 7 一旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題,應(yīng)送計量檢定機構(gòu)進行修理和檢定。4. 8檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報廢,經(jīng)主管經(jīng)理批準后應(yīng)及時清理出實驗室 或做顯著標識,避免誤用。5和關(guān)記錄5. 1檢測
32、設(shè)備臺帳采購控制程序1目的:規(guī)定供應(yīng)商評價,原輔材料、包裝材料采購的職責、程序,確保采購產(chǎn)品符合要 求。2適用范圍:適用丁本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責:3. 1供應(yīng)部負責對供應(yīng)商評價、進行原輔材料、包裝材料的采購。3. 2品控部負責原輔材料、包裝材料的驗收。4工作程序:4. 1供應(yīng)商的評價:4.1.1供應(yīng)商選擇的準則:質(zhì)量相同比價格,價格相同比服務(wù)。4. 1. 2供應(yīng)商評價、重新評價的時機:尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商,應(yīng)作 首次評價;合格供應(yīng)商,隔一年重新評價一次。4. 1. 3供應(yīng)商評價、重新評價的內(nèi)容應(yīng)包括:a、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、一衛(wèi)生許可證、型式檢驗報告。b、供應(yīng)
33、商能力的要求。c、其他相關(guān)資質(zhì)。如:1s09001證書、haccp證書、qs證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評價準則填寫供應(yīng)商評價表,并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入合 格供應(yīng)商名單。4. 2采購流程:4.2. 1由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作,詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求, 制定“采購計劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨,與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用 口頭方式落實供貨。4.2.2采購過程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行。4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議,確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡 明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求,明確合作過程屮雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責任。4.2.4對培訓(xùn)、計量器具檢定和委托檢驗
34、等過程的外包,應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機 構(gòu)。4. 3采購產(chǎn)品的驗證:4. 3.1采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標準進行檢驗,合格后入庫。不合格品按不合 格品控制程序執(zhí)行。4. 3.2目前,我公司按文件外進原輔材料驗收標準作進貨檢驗。4. 3. 3供應(yīng)商的驗證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時檢驗的責任,也不能排除其后 我公司品控部檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。5相關(guān)文件:5.1供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程5.2不合格品控制程序5.3外進原輔材料驗收標準6記錄:6. 1供應(yīng)商評價表6.2合格供應(yīng)商名單6. 3采購計劃表設(shè)備控制程序1目的對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護、檢查、修理,使設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。2適用范圍適用于本公司的
35、生產(chǎn)設(shè)備。3職責3. 1設(shè)備部是設(shè)備的主管部門,負責設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。32使用部門負責對設(shè)備的日常保養(yǎng)。3. 3設(shè)備部負責對設(shè)備的修理和易損件的購買。4程序4. 1設(shè)備的購置與驗收4.1.1購置機器設(shè)備時由使用部門進行選型、確定所購設(shè)備,并提出購置申請, 經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。4.1.2設(shè)備購進后,必要時由供應(yīng)商進行安裝與調(diào)試,正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備 部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進行驗收,達到設(shè)備驗收標準方可使用。4. 2設(shè)備的管理4. 2. 1設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料,并在主要設(shè)備設(shè)施清單上登記,每 年制定設(shè)備檢修計劃。4. 2.2設(shè)備部編寫設(shè)備操作規(guī)程,發(fā)放給使
36、用部門。對復(fù)雜的設(shè)備,操作工必須 經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后,方可上崗。4. 2.3設(shè)備操作前要認真檢查機器,必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機件運動處加潤滑 油,并保持設(shè)備干凈清潔。4.2. 4設(shè)備部對使用部門的報修,應(yīng)及時進行修理,并填寫設(shè)備維修記錄。5相關(guān)記錄5. 1主要設(shè)備清單5.2設(shè)備檢查記錄5.3設(shè)備維修記錄不合格品控制程序1目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責3.1品控部負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3. 2特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負責在各自職責范圍內(nèi),對不合格品進行處置。3
37、. 3生產(chǎn)車間負責對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3. 4其他相關(guān)部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴重不合格:經(jīng)檢驗判定的批量的不合格,或造成較大經(jīng)濟損失的不合格;b般不合格:個別或少量不影響整休產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4. 2進貨不合格的識別和處理4.2.1對品控部確認的不合格品,保管員做出“不合格品”標識,并放置于不合 格品區(qū),檢驗員將進貨驗證記錄報供應(yīng)部經(jīng)理,供應(yīng)部負責退換貨。4. 2. 2 -般不合格品需作讓步接收時,由主管副總批準后,在原不合格標簽上加 注“讓步接收”。對重要物資,不允許讓步接收。4.2.3生產(chǎn)過程屮發(fā)現(xiàn)的不合格原料,經(jīng)品控部確認后,按上述條款執(zhí)行。43不合格
38、半成品、成品的識別和處理4. 3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工。返 工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行,并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保 質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4. 3. 2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格,需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品 區(qū),由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認,并填寫不合格品報告交主管副 總經(jīng)理處置決定。44交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待,應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。 并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施,執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序冇關(guān)規(guī)定。 銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商,滿足顧客的正當要求。5相關(guān)文件5
39、. 1糾正和預(yù)防措施控制程序。6質(zhì)量記錄6. 1進貨驗證。6. 2半成品檢驗記錄。6.3成品檢驗記錄。6.4不合格品報告。糾正和預(yù)防控制程序1目的采取有效的糾止和預(yù)防措施,實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾止和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責3. 1晶控部負責對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。3. 2各部門負責實施相應(yīng)的糾止和預(yù)防措施。3. 3管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾止和預(yù)防措施的實施。3. 4銷售部負責有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進的策劃晶控部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施 的實施、管理評審的結(jié)果,積極尋找體系持續(xù)改進的機會,確定需要改
40、進的方面(如 技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等),組織各部門進行策劃,制定改 進計劃報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后予以實施。4. 2糾止措施4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾止措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā) 生,糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4. 2. 2識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別:a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題,或超過公司規(guī)定值時;b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時;c顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時;d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時;e其他不符合質(zhì)量方針、目標,或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實施驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。4. 2. 3. 1對情況a, b品控部填寫糾止和預(yù)防措施處理單中“不合格事實” 欄,確定責任部門;由責任部門填寫“原因分析”欄,制定糾止措施并實施,品控部 跟蹤驗證實施效果。4. 2. 3. 2對情況c,由銷售部填寫糾止和預(yù)防措施處理單中“不合格事實” 欄,轉(zhuǎn)品控部確認并確定責任部門,由責任部門分析原因、制定糾止措施并實施,品 控部跟蹤驗證結(jié)果并將結(jié)果反饋給俏售部,由俏售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4. 2. 3. 3對情況d,由審核組發(fā)出不合格報告,相應(yīng)部門進行糾正。4. 2.
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2022年大學(xué)化工與制藥專業(yè)大學(xué)物理二月考試題D卷-含答案
- 石河子大學(xué)《運動營養(yǎng)學(xué)》2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 模范黨支部申報材料(3篇)
- 石河子大學(xué)《土力學(xué)》2021-2022學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 石河子大學(xué)《荷載與結(jié)構(gòu)設(shè)計方法》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 石河子大學(xué)《大數(shù)據(jù)組織與管理》2023-2024學(xué)年期末試卷
- 沈陽理工大學(xué)《娛樂空間設(shè)計》2021-2022學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 沈陽理工大學(xué)《無線通信系統(tǒng)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 沈陽理工大學(xué)《汽車產(chǎn)品運營與組織管理》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 沈陽理工大學(xué)《工程爆破》2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 《建筑施工技術(shù)》課后習題答案(大學(xué)期末復(fù)習資料)
- 公司環(huán)境行政處罰事件處置預(yù)案
- 廣東開放大學(xué)風險投資(本2022春)-練習4答案
- DB65∕T 3253-2020 建筑消防設(shè)施質(zhì)量檢測評定規(guī)程
- 二年級蘇教版數(shù)學(xué)上冊《7的乘法口訣》教案(公開課三稿)
- (完整PPT)半導(dǎo)體物理與器件物理課件
- ASTM B366 B366M-20 工廠制造的變形鎳和鎳合金配件標準規(guī)范
- JIS G4304-2021 熱軋不銹鋼板材、薄板材和帶材
- 2022年中級經(jīng)濟師-人力資源管理專業(yè)押題模擬試卷3套及答案解析
- 小學(xué)綜合實踐活動《認識校園植物》優(yōu)秀PPT課件
- XRD在薄膜材料研究中應(yīng)用
評論
0/150
提交評論