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文檔簡介

1、財務審計管理辦法一、總則第一條為了健全東源電業(yè)公司 (以下簡稱公司) 財務管理,規(guī)范公司財務行為,現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國會計法和財政部頒發(fā)的會計準則、企業(yè)財務通則等有關(guān)文件,結(jié)合公司實際情況,制訂本辦法。第二條 財務管理基本原則是: 健全公司內(nèi)部財務管理制度, 做好財務管理基礎(chǔ)工作,合理籌集公司所需資金, 如實反映公司財務狀況, 依照市場原則優(yōu)化對外投資,依法計算和繳納各項稅費, 合理分配稅后利潤, 積累公司發(fā)展資金。第三條 財務管理的基本任務是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作,充分利用公司的各項資產(chǎn),提高公司的整體經(jīng)濟效益。二、財務審計管理體制第四條 公司是具有多層次組織結(jié)構(gòu)

2、的企業(yè)法人, 依法對各實體的財務經(jīng)營活動進行直接監(jiān)督和控制。 各實體財務部門接受公司財務審計部在業(yè)務上的統(tǒng)一領(lǐng)導。第五條 公司設(shè)立財務審計部, 負責日常財務及審計監(jiān)督管理, 協(xié)調(diào)財務關(guān)系,提供經(jīng)營分析, 直接管理公司資產(chǎn)、 對外投資、融資以及財務帳目、 報表。第六條 按照公司統(tǒng)一管理的原則,對各實體實行財務并表的管理體制,每月末應按期將資產(chǎn)負債及經(jīng)營損益與公司并表。第七條 并表的實體自行交納各種稅費 , 接受稅務部門檢查,按產(chǎn)權(quán)關(guān)系應交納的所得稅集中在公司財務部辦理。三、資產(chǎn)管理第八條 按照所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的原則, 公司機關(guān)及各實體的資產(chǎn)由公司統(tǒng)一管理。各實體在公司制定的經(jīng)營計劃與財務管理辦

3、法的范圍內(nèi)自主經(jīng)營,并負責資產(chǎn)的安全與完整。第九條 固定資產(chǎn)是指單位價值在 2000 元以上,使用年限超過一年以上且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的實物資產(chǎn),固定資產(chǎn)采用平均年限折舊法,預計殘值率為原值的 3%,按電力行業(yè)標準的折舊年限和折舊率計提折舊。第十條 公司機關(guān)及各實體購置固定資產(chǎn)或更新改造,必須制訂年度計劃,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究審批。轉(zhuǎn)讓、拆遷轉(zhuǎn)移、修理、報廢的固定資產(chǎn)必須由各實體或職能部門提出書面申請,報分管領(lǐng)導審簽,報總經(jīng)理審批。第十一條 各級財務要建立固定資產(chǎn)卡片, 實行固定資產(chǎn)管理責任制, 設(shè)立固定資產(chǎn)兼職管理員,負責固定資產(chǎn)管理工作,使用部門要明確保管責任人,凡部門固定資產(chǎn)變

4、動必須在財務辦理變動手續(xù)。賠償,屬于自然因素及不可抗力的,計入當期損益。四、資金及專項基金管理第十三條為了加強資金管理, 優(yōu)化資金的使用與調(diào)度。 公司各部門應于每月 5 日前向財務審計部上報當月資金使用計劃 (大額資金必須有工程合同或購銷合同),由財務審計部匯總報總經(jīng)理審批執(zhí)行。 工程付款及設(shè)備定購金必須按照合同協(xié)議辦理付款手續(xù)。 因特殊原因需要突破資金計劃, 必須按規(guī)定的審批權(quán)限追加計劃。第十四條各項經(jīng)營收入必須按時足額入賬,各種預付款、 應收款嚴格實行誰經(jīng)手,誰負責的原則,嚴禁截留、坐支收入、私設(shè)小金庫、挪用公款,職工因公或因病借款,必須嚴格履行審批手續(xù), 并限期在本月時間內(nèi)報賬, 如有特殊情況必須向主管部門負責人說明原因,否則,財務部門有權(quán)從本人工資中扣除。大額購貨款或大額設(shè)備的定購金,必須附購銷合同,由總經(jīng)理審此。第十五條財務審計部門應隨時掌握公司的資金運轉(zhuǎn)情況,并可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,經(jīng)總經(jīng)理審批后,對各實體的資金進行合理調(diào)度,以保障公司各項經(jīng)營資金的正常運轉(zhuǎn)。第十六條各實體的醫(yī)療保險、 統(tǒng)籌金、教育經(jīng)費、工會經(jīng)

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