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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /江西電力智能設備項目建議書江西電力智能設備項目建議書xx投資管理公司目錄第一章 背景及必要性10一、 行業(yè)壁壘10二、 與行業(yè)上下游的關系10第二章 項目建設單位說明12一、 公司基本信息12二、 公司簡介12三、 公司競爭優(yōu)勢13四、 公司主要財務數(shù)據(jù)14公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)14公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)14五、 核心人員介紹15六、 經(jīng)營宗旨17七、 公司發(fā)展規(guī)劃17第三章 總論23一、 項目名稱及項目單位23二、 項目建設地點23三、 可行性研究范圍23四、 編制依據(jù)和技術原則24五、 建設背景、規(guī)模25六、 項目建設進度26七、 原輔材料及設備26八、 環(huán)境影
2、響27九、 建設投資估算27十、 項目主要技術經(jīng)濟指標28主要經(jīng)濟指標一覽表28十一、 主要結論及建議29第四章 市場分析31一、 行業(yè)概況31二、 市場規(guī)模32第五章 建設內容與產(chǎn)品方案35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領35產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表35第六章 建筑技術分析37一、 項目工程設計總體要求37二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表39第七章 運營模式40一、 公司經(jīng)營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度44第八章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事50三、 高級管理人員55四
3、、 監(jiān)事58第九章 發(fā)展規(guī)劃60一、 公司發(fā)展規(guī)劃60二、 保障措施66第十章 項目節(jié)能方案68一、 項目節(jié)能概述68二、 能源消費種類和數(shù)量分析69能耗分析一覽表70三、 項目節(jié)能措施70四、 節(jié)能綜合評價72第十一章 勞動安全生產(chǎn)73一、 編制依據(jù)73二、 防范措施75三、 預期效果評價79第十二章 進度規(guī)劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十三章 組織機構、人力資源分析83一、 人力資源配置83勞動定員一覽表83二、 員工技能培訓83第十四章 環(huán)保分析85一、 編制依據(jù)85二、 環(huán)境影響合理性分析86三、 建設期大氣環(huán)境影響分析88四、
4、建設期水環(huán)境影響分析89五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析89六、 建設期聲環(huán)境影響分析90七、 營運期環(huán)境影響90八、 環(huán)境管理分析91九、 結論及建議93第十五章 投資計劃方案95一、 編制說明95二、 建設投資95建筑工程投資一覽表96主要設備購置一覽表97建設投資估算表98三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表100四、 流動資金101流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十六章 經(jīng)濟收益分析105一、 基本假設及基礎參數(shù)選取105二、 經(jīng)濟評價財務測算105營業(yè)收入、稅金
5、及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表107利潤及利潤分配表109三、 項目盈利能力分析109項目投資現(xiàn)金流量表111四、 財務生存能力分析112五、 償債能力分析112借款還本付息計劃表114六、 經(jīng)濟評價結論114第十七章 招標方案115一、 項目招標依據(jù)115二、 項目招標范圍115三、 招標要求115四、 招標組織方式116五、 招標信息發(fā)布116第十八章 風險防范117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十九章 總結122第二十章 附表附件125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表125固定資產(chǎn)折舊費估算表126無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算
6、表127利潤及利潤分配表127項目投資現(xiàn)金流量表128借款還本付息計劃表130建設投資估算表130建設投資估算表131建設期利息估算表131固定資產(chǎn)投資估算表132流動資金估算表133總投資及構成一覽表134項目投資計劃與資金籌措一覽表135報告說明本行業(yè)下游為國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等電子智能設備使用者。目前,終端用戶最大的為國家電網(wǎng)公司,例如國網(wǎng)是充換電市場的最大運營商,其建設的充換電站占目前全國總量的90%以上。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資7879.95萬元,其中:建設投資6225.39萬元,占項目總投資的79.00%;建設期利息136.89萬元,占項目總投資的1.74%;流動資金15
7、17.67萬元,占項目總投資的19.26%。項目正常運營每年營業(yè)收入17000.00萬元,綜合總成本費用13516.93萬元,凈利潤2549.15萬元,財務內部收益率23.94%,財務凈現(xiàn)值3934.01萬元,全部投資回收期5.67年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術進步,產(chǎn)業(yè)結構調整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設
8、所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質量要求。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景及必要性一、 行業(yè)壁壘1、客戶認證壁壘目前國內電力行業(yè)市場主要為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)公司所壟斷。電網(wǎng)公司在遴選供應商的過程中要求較為嚴格,從過往中標情況來看,獲得主要訂單的依舊為電網(wǎng)下屬公司、關聯(lián)企業(yè)或技術過硬的其他公司。因此,本行業(yè)存在較高的客戶認證壁壘。2、技術壁壘電力智能設備屬于高科技新產(chǎn)品,目前各個企業(yè)依然處于技術研發(fā)的初級階段。例如充電樁充電電流由10安培-100安培不等,對充電樁大功率
9、充電模塊要求較高;電動車采用的鋰離子電池對過充過放要求嚴格,充電裝置需要配備高精度監(jiān)控系統(tǒng);無人機產(chǎn)品涉及機械、光學、信息技術等多個領域,對產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性要求較高,對企業(yè)的研發(fā)水平、制造工藝等要求較高。因此,本行業(yè)對技術要求較高,存在一定的技術壁壘。二、 與行業(yè)上下游的關系本行業(yè)上游為電氣配件供應商,主要為充電樁、無人機、機器人產(chǎn)品提供生產(chǎn)所需的零配件,例如電子元器件、配電變壓器、充電控制模塊、結構件、外殼輔料等。本行業(yè)下游為國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等電子智能設備使用者。目前,終端用戶最大的為國家電網(wǎng)公司,例如國網(wǎng)是充換電市場的最大運營商,其建設的充換電站占目前全國總量的90%以上。產(chǎn)
10、業(yè)鏈中的關聯(lián)性:經(jīng)過多年的發(fā)展,我國電氣機械和器材制造業(yè)已形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈,且呈現(xiàn)的技術特點是,上游主流電氣配件供應商控制了芯片、充電控制模塊等的制造技術,中游設備制造商通過技術整合和產(chǎn)品創(chuàng)新等方式為下游客戶提供不同類型的終端產(chǎn)品。第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:沈xx3、注冊資本:1000萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-4-37、營業(yè)期限:2010-4-3至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事電力智能設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項
11、目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高
12、素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司
13、憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年
14、12月2018年12月資產(chǎn)總額3680.112944.092760.08負債總額2003.981603.181502.99股東權益合計1676.131340.901257.10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7579.156063.325684.36營業(yè)利潤1371.141096.911028.36利潤總額1138.86911.09854.14凈利潤854.14666.23614.98歸屬于母公司所有者的凈利潤854.14666.23614.98五、 核心人員介紹1、沈xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;20
15、02年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、陶xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、石xx,
16、中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。5、馮xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、邵xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004
17、年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、雷xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展
18、戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治
19、理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產(chǎn)品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,
20、積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上,進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不
21、斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推
22、進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管
23、理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級科研人才和管理人
24、才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經(jīng)營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,
25、公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究
26、市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:江西電力智能設備項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx,占地面積約20.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能
27、;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄。(二)技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產(chǎn)品無論在質量性能上,還是在價格上
28、均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在
29、穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經(jīng)濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景新標準的實施解決了各家企業(yè)各自為戰(zhàn),車和樁不能良好匹配的情況,為充電設施在全國范圍內大規(guī)模推廣構建扎實的基礎,降低因不兼容而造成的社會資源浪費,能夠有效提升充電設備的利用率。同時充電設施新標準對安全性和兼容性提出更高的要求,這也是對充電設備制造企業(yè)提出更高的要求,行業(yè)集中度將有所提升,擁有較強技術實力的企業(yè)能夠迎來更廣闊的發(fā)展空間。(二)建設規(guī)模及
30、產(chǎn)品方案該項目總占地面積13333.00(折合約20.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積22660.01。其中:生產(chǎn)工程15953.22,倉儲工程2703.93,行政辦公及生活服務設施2510.50,公共工程1492.36。項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套電力智能設備的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括智能單片機、線路板、導線、鋁殼、功率管、電容、焊錫條。(二)主要設
31、備主要設備包括:全電腦溫控焊接機、全自動控制測試機、自動化切線機、測控機、自動化產(chǎn)線、激光打標機。八、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策,建成后有較高的社會、經(jīng)濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均可實現(xiàn)達標排放,固體廢物可實現(xiàn)零排放;項目投產(chǎn)后,對周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現(xiàn)概率較低;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資
32、、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資7879.95萬元,其中:建設投資6225.39萬元,占項目總投資的79.00%;建設期利息136.89萬元,占項目總投資的1.74%;流動資金1517.67萬元,占項目總投資的19.26%。(二)建設投資構成本期項目建設投資6225.39萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用5520.25萬元,工程建設其他費用576.47萬元,預備費128.67萬元。十、 項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入17000.00萬元,綜合總成本費用13516.93萬元,納稅總額1635.66萬元,
33、凈利潤2549.15萬元,財務內部收益率23.94%,財務凈現(xiàn)值3934.01萬元,全部投資回收期5.67年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積13333.00約20.00畝1.1總建筑面積22660.011.2基底面積8666.451.3投資強度萬元/畝307.192總投資萬元7879.952.1建設投資萬元6225.392.1.1工程費用萬元5520.252.1.2其他費用萬元576.472.1.3預備費萬元128.672.2建設期利息萬元136.892.3流動資金萬元1517.673資金籌措萬元7879.953.1自籌資金萬元5086.343.2銀
34、行貸款萬元2793.614營業(yè)收入萬元17000.00正常運營年份5總成本費用萬元13516.93""6利潤總額萬元3398.87""7凈利潤萬元2549.15""8所得稅萬元849.72""9增值稅萬元701.74""10稅金及附加萬元84.20""11納稅總額萬元1635.66""12工業(yè)增加值萬元5421.07""13盈虧平衡點萬元6526.34產(chǎn)值14回收期年5.6715內部收益率23.94%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3934.
35、01所得稅后十一、 主要結論及建議此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第四章 市場分析一、 行業(yè)概況1、充電樁在投資拉動下實現(xiàn)快速布局我國目前仍處于加大充電樁基礎建設的第一階段。在這一時期,充電樁將作為新能源汽車的配套設備在全國范圍內大規(guī)模布局。目前我國新能源汽車面臨“車多樁少”的現(xiàn)狀。2015年我國新能源汽車銷售33萬輛,但是隨著銷量的增長,充電樁數(shù)量存在很大缺口,影響了用戶的充電需求,成為制約電動汽車推廣的瓶頸。以充電接
36、口與新能源汽車數(shù)量比例不低于1:1這一標準來看,目前充電樁數(shù)量嚴重不足,存在著巨大的增量空間。2、從制造轉變到運營的角色隨著新能源汽車和充電樁設備的進一步普及,充電樁運營將成為整條產(chǎn)業(yè)價值鏈的核心。在設備布局階段有規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)有望在這一階段占據(jù)先機,利用先發(fā)優(yōu)勢和排他性壁壘實現(xiàn)行業(yè)的整合和集中度的提升。這一階段中可能出現(xiàn)類似光伏電站的高杠桿運營模式。因此,運營商的變現(xiàn)模式也將是為多樣化,更需要互聯(lián)網(wǎng)思維的應用。目前美國是世界最大電動汽車市場,美國充電樁運營模式已較為完善。以美國最大的電動汽車充電服務商之ChargPoint為例,ChargPoint已建成充電樁接近2萬個。但它不僅僅是一個簡單的
37、充電網(wǎng)絡,它還可以向電動車車主、經(jīng)銷商及制造商提供大量云服務,包括充電站定位、便捷的支付手段和充電狀態(tài)遠程監(jiān)控等。3、能源互聯(lián)網(wǎng)終端的價值重估第三個階段,在實現(xiàn)大面積、規(guī)?;牟季种螅潆姌秾⒅鸩缴墳檎麄€能源互聯(lián)網(wǎng)架構的終端。在能源互聯(lián)網(wǎng)架構中,充電樁即是能源變現(xiàn)的端口,也是能源數(shù)據(jù)的流量導入口。二、 市場規(guī)模1、充電樁市場規(guī)模我國目前的充電基礎設施建設情況與國家的規(guī)劃相距甚遠,因此,未來五年我國的充電基礎設施還有很大的發(fā)展空間,相關產(chǎn)業(yè)將進入快速發(fā)展通道。國家發(fā)改委發(fā)布電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020年)顯示“到2020年,建成集中充換電站1.2萬座,分散充電樁480萬個
38、”;國務院辦公廳2015年10月發(fā)布的關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見,計劃到2020年完成滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。目前,充電樁市場主要參與方為國家電網(wǎng)。據(jù)長江證券電氣設備行業(yè)充電樁設備市場全景透視,截至2015年底,國家電網(wǎng)已累計建成充電站1,537座,充電樁2.96萬個。從2015年充電站數(shù)量的增長幅度可看出,國網(wǎng)充電網(wǎng)絡建設的已經(jīng)全面鋪開,國網(wǎng)充電設備招標的規(guī)模亦快速增長。國網(wǎng)在2015年進行了三批充電設備的招標,下半年最后一次招標規(guī)模顯著擴大,與國家推進充電基礎設施,建設的進程一致,2015年國網(wǎng)充電樁總招標金額在15億元左右,預計2016年國網(wǎng)充電樁招標金額將
39、達到50億元左右。除了國網(wǎng)招標的擴容,在政策驅動下網(wǎng)外市場也有望快速推進。據(jù)測算:充電站的建設成本主要包括充電機、配電系統(tǒng)、充電站監(jiān)控及安全系統(tǒng)等,以當前1元/W左右的價格計算,直流充電機的建設成本大約占據(jù)充電站成本的20%-30%左右,配電設施成本大約占據(jù)總成本的40%左右,其余為土建成本和相關配套設備。在國家能源局發(fā)布的指導意見中,2016年計劃建設充電站2,000多座,分散式公共充電樁10萬個,私人專用充電樁86萬個,各類充電設施總投資300億元,基本是按照充電設施指南的規(guī)劃進行平均分配。因此,預計“十三五”期間充電設施整體市場容量在1000-1500億之間。2、機器人市場規(guī)模智能電力巡
40、檢機器人最早由國家電網(wǎng)山東電力公司投入使用,并且智能機器人等智能產(chǎn)品均在穩(wěn)步推進過程中。目前,智能巡檢機器人已實現(xiàn)可視光檢測、紅外測溫、遠程控制、智能分析、閘刀和開關狀態(tài)判別等功能的應用,初步具備替代運維人員開展例行巡檢等工作的能力。憑借其靈活的控制運行方式、不受天氣因素影響等優(yōu)點,智能巡檢機器人將在未來的電網(wǎng)發(fā)展中發(fā)揮更多、更大的作用。智能電力巡檢機器人系機器人行業(yè)的細分領域,暫無該細分領域的市場統(tǒng)計數(shù)據(jù),因此用工業(yè)機器人總體市場份額進行簡單測算,具體如下:據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013年我國工業(yè)機器人銷量36,560臺,全球占比20.52%,首次超越日本成為全球第一大工
41、業(yè)機器人銷售國;2014-2015年我國工業(yè)機器人銷量分別為57,096臺、66,000臺,全球占比持續(xù)提升至24.90%、26.66%,連續(xù)三年穩(wěn)居全球銷售國第一。我國工業(yè)機器人銷量連續(xù)三年全球第一,仍有望保持較高增速。過去幾年我國工業(yè)機器人銷量增長迅速,我國機器人應用市場成長空間巨大。第五章 建設內容與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積13333.00(折合約20.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積22660.01。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套電力智能設備,預計年營業(yè)收入17000.00萬元。
42、二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1電力智能設備套xx2電力智能設備套xx3電力智能設備套xx4.套5.套6.套合計xxx17000.00我國目前電力智能設備產(chǎn)品技術含量不高,缺乏核心自主知識產(chǎn)權,并且由于
43、資金和技術實力不足的限制很難進行新產(chǎn)品的研發(fā),在短期利益的驅使下企業(yè)開展新產(chǎn)品的深入研究和開發(fā)動力不足,產(chǎn)品技術含量低,導致行業(yè)技術含量提升緩慢。第六章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據(jù)工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)
44、混凝土要求根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材
45、連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據(jù)建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積22660.01,其中:生產(chǎn)工程15953.22,倉儲工程2703.93,行政辦公及生活
46、服務設施2510.50,公共工程1492.36。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程5113.2115953.222095.091.11#生產(chǎn)車間1533.964785.97628.531.22#生產(chǎn)車間1278.303988.30523.771.33#生產(chǎn)車間1227.173828.77502.821.44#生產(chǎn)車間1073.773350.18439.972倉儲工程1733.292703.93313.762.11#倉庫519.99811.1894.132.22#倉庫433.32675.9878.442.33#倉庫415.99648.9475.302
47、.44#倉庫363.99567.8365.893辦公生活配套589.322510.50389.893.1行政辦公樓383.061631.83253.433.2宿舍及食堂206.26878.67136.464公共工程1213.301492.36156.37輔助用房等5綠化工程2157.2842.99綠化率16.18%6其他工程2509.279.337合計13333.0022660.013007.43第七章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;
48、精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電力智能設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根
49、據(jù)國家法律、法規(guī)和電力智能設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電力智能設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具
50、體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和
51、供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3
52、、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有
53、處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合
54、作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公
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