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文檔簡介

1、.精品文檔.學校財務管理自查報告范文組織人員對學校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的 執(zhí)行情況進行了認真的自查,對存在的問題進行了及時的糾 正,下面是為大家收集的學校財務管理自查報告,供大家參 考,歡迎大家借鑒。學校財務管理自查報告范文(一)為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改 革的政策,加強學校財務管理、提高學校公用經(jīng)費的使用效 益,根據(jù)忠教計20*34號文件精神,我校組織人員對學 校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的執(zhí)行情況進行了認 真的自查,對存在的問題進行了及時的糾正。現(xiàn)將自查情況 報告如下:一、學校成立了財務自查領導小組學校按照忠教計20*34號文件精神,成立了學校財 務自

2、查領導小組,其中XXX校長任組長,XX副主任任副組長, XXX XXX XXX等為成員,對學校2019年的財務預算編制及 執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況1、自查小組通過對 20*年財務預算情況和目前截止至 2019年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表),一致認為, 學校高度重視預算編制工作,財務支出以預算為依據(jù),學校 在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式,對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準 列支業(yè)務招待費。20*年,在公用經(jīng)費中,學校沒有以任何 一種名

3、目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼,學校嚴格控制了招 待費,來人來客一般情況下由分管領導陪同,按照最低標準 列支。三、學校財務制度及執(zhí)行情況1、學校制定和完善了財經(jīng)制度,強化了財務工作。學校的財務工作自查中,學校總務處完善了原始憑證簽 審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、 會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度,并張貼上墻, 時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃,編制學校的財務 預算、決算及財務報表,做到內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,報表及 時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度,做到帳目清楚,帳據(jù)相 實;科學管理學校財務檔案,建立、建全會計與出納間的牽 制制度,做到日清月結(jié)。2、加強了財務管理,

4、規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。嚴格執(zhí)行收費政策,杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。 本年度,學校利用公示欄等多種形式,公開收費項目、公開 收費標準,嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及 標準,學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結(jié)算,杜絕了亂收費現(xiàn)象。在資金使用上,學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有 關規(guī)定,堅持預算管理,嚴格使用程序,學校維修實行集體 研究,上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度, 堅持“一支筆、一本賬”,對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付, 對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及 私設“小金庫”的現(xiàn)象。四、認真開展了學生“一免一補”工作我校20*年春季享受“一免一

5、補”的學生是395人,免教材計13825元,補生活費人數(shù)是 45人,補助金額為5400 元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人,免教材14000元,以上??罟灿嬛С?27825元。我校完全按照縣財政及教 委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實,并在 善廣場上、村委及學校公示無疑義后,再確定最終享受人員, 保證把錢真正落實到最貧困的學生手中,切實讓貧困學生享 受到國家的惠民政策。學校財務管理自查報告范文(二)一、學校費用收取情況(一)學生費用收取我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分 組統(tǒng)一收取,收費標準為:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處

6、預算出書費,總務處統(tǒng)一收取,學期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補。在收費過程中,嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示,掛牌 收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政 部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、 學部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。(二)勤工儉學收入我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基 地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設立勤工儉學 專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉 學“ 433”制列支使用。(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,均 按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。二、學校經(jīng)費列支情況學校所需列支經(jīng)費均按照有關規(guī)定按月向主管部門

7、申請,由會計統(tǒng)一列支。學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元 以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費 支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字, 校長核實簽字認可后, 方可報銷。三、資產(chǎn)管理情況由于學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進物資均 由總務處嚴格進行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師 從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理, 并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使 用教師手中。四、學生各種補助管理情況學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶 和管理人員,做到了專款專人專用,同時,嚴格按照相關文 件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學

8、生。五、培訓經(jīng)費管理使用情況學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行 列支。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓 進程對所需經(jīng)費報校長審批,總務處統(tǒng)一采購耗材,學員補 助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財 務室統(tǒng)一發(fā)放。六、上級劃撥資金管理情況上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“???專用”,無截留、挪用違規(guī)行為。七、學校財務檢查工作學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工 青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全 職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。經(jīng)過學校的認真自查、 清理,我校均無亂收費、私設“小 金庫”,虛報、坐支、挪

9、用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。學校財務管理自查報告范文(三)為了加強財務管理,規(guī)范和加強財會工作,我校高度重 視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及 班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾 年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下:一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到 位,我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任 組長,學校管財務總務李新興為副組長,報帳員李艷紅,教 師代表鄭靜明為成員。二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際 編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委 會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都

10、要作財務報 告,并要在教代會上都獲得通過。三、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費。 按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費 中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按 照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情 況。四、學校嚴格加強預算內(nèi),所收學生作業(yè)本費全額繳入 預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支 出均按實際發(fā)生數(shù)列支, 無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。 對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉 及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。 學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度, 無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。七、學校對于學校的資產(chǎn)增減,都做了較好

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