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文檔簡介

1、CIA考試歷年真題精選及答案1126-61.根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)第13a-14和15d-14條規(guī)則, 首席執(zhí)行官和其他簽字官員在向發(fā)行人的審計師和審計委 員會披露欺詐情況時,應(yīng)發(fā)揮哪些作用?A、他們不負(fù)責(zé)向發(fā)行人的審計師或?qū)徲嬑瘑T會披露欺詐情 況。B、他們應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)披露涉及管理層或在發(fā)行人的內(nèi)部控制中 發(fā)揮重大作用的其他雇員的重大欺詐情況。C、他們應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)披露涉及管理層或其他雇員的任何欺詐情 況,而不論其是否在發(fā)行人的內(nèi)部控制中發(fā)揮重大作用。D、他們應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)披露涉及管理層或在發(fā)行人的內(nèi)部控制中 發(fā)揮重大作用的其他雇員的任何欺詐情況。【答案】D2. 內(nèi)部審計師在執(zhí)行以風(fēng)險為基礎(chǔ)的審計工

2、作時,首要的目4標(biāo)是剛介:A、控制措施的效益型B、控制措施的合規(guī)性C、控制措施的充分性D、控制措施的效率性【正確答案】C【答案解析】控制措施的充分性是內(nèi)部審計師在執(zhí)行以風(fēng) 險為基礎(chǔ)的審計工作時的首要評價目標(biāo)。3. 下列內(nèi)部審計師的行為違反了職業(yè)道德規(guī)范的是:A、參與被審計單位提供給所有員工的職業(yè)規(guī)劃講座B、在審計工作完成后,接受被審計單位提供的紀(jì)念品C、在審計報告中披露審計發(fā)現(xiàn)的重大事實(shí)D、告知自己的朋友該企業(yè)的經(jīng)營狀況,并建議其將股票盡 快拋出【正確答案】D【答案解析】本題考查的知識點(diǎn)是風(fēng)險評估框架。內(nèi)部審 計師應(yīng)該對被審計單位的經(jīng)營情況進(jìn)行保密,選項(xiàng)D違反了道德規(guī)范的規(guī)走。4. 成員在基于

3、控制的工作組應(yīng)側(cè)重于確走:A、目前正在使用的控制措施,然后找出剩余的風(fēng)險。B、取得利潤的風(fēng)險,然后確定控制是否適當(dāng)以減輕這種風(fēng) 險。C、由協(xié)調(diào)者選走的控制措施和主要風(fēng)險。D、作為流程姜素的評選活動?!菊_答案】A【答案解析】成員在基于控制的工作組應(yīng)側(cè)重于確走現(xiàn)有 的控制措施是否如管理層預(yù)期運(yùn)行。內(nèi)部稽核是協(xié)調(diào)者提問, 收集反應(yīng),總結(jié),并要求管理層采取經(jīng)員工確定的適當(dāng)措施。 協(xié)調(diào)者記錄了員工對于控制措施的實(shí)效和額外控制的識別 的意見,這些意見可能對于組織獲取更大的成功是必要的。5. 首席審計執(zhí)行官在控制程序方面需承擔(dān)的責(zé)任包括以下 哪些內(nèi)容:A、將每年關(guān)于控制方面的判斷結(jié)論報告高層管理人員和審 計委員會;B、保證內(nèi)部審計部門每年對所有控制過程進(jìn)行評價;C、監(jiān)督內(nèi)部控制程序的建立;D、維護(hù)公司的治理過程?!菊_答案】A【答案解析】A,正確,審計執(zhí)行主管應(yīng)該*各關(guān)于機(jī)構(gòu)控制系統(tǒng)的總體判斷意見向機(jī)構(gòu)管理高層和審計委員會報告。B,不正確,機(jī)構(gòu)管理人員的一大責(zé)任是評價所在領(lǐng)域的控制 過程。內(nèi)部和外部審計師為所選活動和部門的風(fēng)險管理和控 制過程的有效性提供不同程度的保證。所以保證每年對所有 控制過程進(jìn)行評價不是內(nèi)部審計部門的責(zé)任。C不正確,管理高層的作用是監(jiān)督風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)

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