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文檔簡(jiǎn)介
1、會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)管理制度(草案)一、電算化系統(tǒng)操作治理制度第二條在會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)投入運(yùn)行前,由系統(tǒng)治理員(可由部門經(jīng)理兼任)確定本電算化系統(tǒng)的合法有權(quán)使用人員及其操作權(quán)限,并記錄備案。運(yùn)行中需要增減使用人員,按同樣手續(xù)辦理。第三條對(duì)各使用人員明確劃分使用操作權(quán)限,形成適當(dāng)?shù)姆止恐?,健全?nèi)韻星縱制度。第五條任何人員不得直截了當(dāng)打開數(shù)據(jù)庫(kù)文件進(jìn)行操作,不承諾隨意增刪改數(shù)據(jù)、原程序和數(shù)據(jù)庫(kù)文件結(jié)構(gòu)。第七條操作人員應(yīng)嚴(yán)格在規(guī)定范疇內(nèi)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的輸入、運(yùn)算、記帳和打印有關(guān)帳表。第八條存檔數(shù)據(jù)、軟盤、帳表和文檔資料等由系統(tǒng)治理員按規(guī)定指派專人統(tǒng)一復(fù)制、核對(duì)和保管。第九條系統(tǒng)治理員必須做好日常
2、檢查監(jiān)督工作,發(fā)覺不規(guī)范使用應(yīng)及時(shí)禁止,并采取措施幸免同樣情形再次發(fā)生。第二章上機(jī)操作規(guī)程第十條操作人員必須是合法有權(quán)使用人員,通過培訓(xùn)合格并經(jīng)系統(tǒng)治理員正式認(rèn)可后,才能上機(jī)操作。第十一條操作人員上機(jī)前應(yīng)做好各項(xiàng)預(yù)備工作,盡量減少占用機(jī)器時(shí)刻,提高工作效率。第十二條操作人員的操作密碼應(yīng)注意保密,不能隨意泄露,空碼要不定期變更。第十三條操作人員必須嚴(yán)格按操作權(quán)限操作,不得越權(quán)或擅自上機(jī)操作。第十四條操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照憑證輸入數(shù)據(jù),應(yīng)保證輸入的數(shù)據(jù)與憑證數(shù)據(jù)的一致性。已輸入運(yùn)算機(jī)的數(shù)據(jù),如在記帳前發(fā)覺差錯(cuò),可按憑證進(jìn)行修改,如在記帳后發(fā)覺差錯(cuò),必須另作憑證,以紅字沖銷糾正。第十五條每次上機(jī)工作完畢
3、后都要作好工作備份。為防止發(fā)生意外事故,重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)每月備份一次,一式兩份。備份的數(shù)據(jù)軟盤,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。第十六條在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,操作人員如要離開工作現(xiàn)場(chǎng),必須在離開前退出系統(tǒng),以防止其他人員越權(quán)操作。第十七條任何人如有偽造,非法涂改變更,有意毀壞命令程序、數(shù)據(jù)文件、帳冊(cè)、軟盤等行為,依照會(huì)計(jì)法,將受到行政處分,情節(jié)嚴(yán)峻的要追究法律責(zé)任。第三章帳務(wù)處理程序第十八條帳務(wù)系統(tǒng)初始化:在初次建立會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)時(shí),需要進(jìn)行系統(tǒng)初始化工作,在會(huì)計(jì)主管(或部門經(jīng)理以下同)授權(quán)下進(jìn)行設(shè)置會(huì)計(jì)科目、帳本格式、憑證類型、期初余額等項(xiàng)內(nèi)容的設(shè)定。第十九條帳務(wù)系統(tǒng)更換:系統(tǒng)正常運(yùn)行期間,任1可對(duì)帳務(wù)系統(tǒng)的修
4、改變動(dòng),必須得到會(huì)計(jì)主管的批準(zhǔn)。第二十條日常帳務(wù)處理:一、憑證處理:會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)輸入的記帳憑證分兩種,即:機(jī)制記帳憑證和手工編制的記帳憑證。記帳憑證要嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)會(huì)制度規(guī)定編制,對(duì)不真實(shí)、不合理的原始數(shù)據(jù)、憑證不予受理,對(duì)記載不確切、不完整的原始數(shù)據(jù)和憑證應(yīng)予以退還,并要求更換和補(bǔ)充。為適應(yīng)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的正常運(yùn)行,編制記帳憑證還必須做到:1、機(jī)制記帳憑證的編制:機(jī)制記帳憑證是指各子系統(tǒng)輸入原始憑證(如銷售原始發(fā)票和銀行收款憑單)由運(yùn)算機(jī),按有關(guān)規(guī)定編制并打印的記帳憑證。機(jī)制記帳憑證直截了當(dāng)通過機(jī)內(nèi)程序轉(zhuǎn)到帳務(wù)處理系統(tǒng)進(jìn)行記帳、編報(bào)表等業(yè)務(wù)處理。機(jī)制記帳憑證編制前,要認(rèn)真審核原始憑證的合法
5、性、正確性,輸入運(yùn)算機(jī)及打印出的記帳憑證必須做到科目使用正確,數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。打印出的機(jī)制記帳憑證需有制單人、審核人、記帳員及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人章,連同所附原始憑證裝訂成冊(cè)妥善保管。2、手工記帳憑證的編制:手工編制記帳憑證是指會(huì)計(jì)人員依照原始憑證采納手工方法編制的記帳憑證。手工編制的記帳憑證必須做到:(1)原始憑證必須是合法憑證。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、摘要應(yīng)規(guī)范化,措詞要確切,其中標(biāo)準(zhǔn)摘要按規(guī)范填寫正確。(2)帳戶使用正確。(3)借貸方金額相等。(4)原始憑證同記帳憑證金額一致。對(duì)會(huì)計(jì)分錄的摘要內(nèi)容必須唯獨(dú),即:一種摘要內(nèi)容,只能對(duì)應(yīng)一個(gè)最細(xì)的明細(xì)科目,據(jù)此確定其隸屬于那一個(gè)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)科目。要求摘要內(nèi)容
6、簡(jiǎn)潔、扼要,用盡量少的字表達(dá)出該筆業(yè)務(wù)的內(nèi)容。凡能歸入標(biāo)準(zhǔn)摘要的業(yè)務(wù)內(nèi)容,應(yīng)盡量的使用標(biāo)準(zhǔn)摘要。關(guān)于新的業(yè)務(wù)內(nèi)容可按上述原則編寫新的標(biāo)準(zhǔn)摘要,并注明所對(duì)應(yīng)的科目名稱及科目代碼。4、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳能夠由機(jī)器直截了當(dāng)?shù)怯?,出納人員不登記帳簿。為工作方便,出納人員能夠自設(shè)備查輔助帳。二、記帳憑證的審核與保管1、記帳憑證必須經(jīng)憑證審核員嚴(yán)格審核無(wú)誤后方可進(jìn)行登帳處理。2、操作員每輸入一張憑證,終止前要自審一次無(wú)誤后再按終止鍵。3、輸入運(yùn)算機(jī)的憑證、單據(jù)應(yīng)由制單人、審核員、記帳員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后方為有效憑證。4、已輸入的憑證應(yīng)在輸入操作完畢裝訂成冊(cè)后,交由專人負(fù)責(zé)存檔保管。5、同一張憑證,制
7、單和復(fù)核不能是同一個(gè)人。三、帳表打印和結(jié)帳:1、現(xiàn)金、銀行存款日記帳需要每月打印,并應(yīng)與出納庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤。2、銀行余額調(diào)劑表、科目匯總表每月打印一次。3、在結(jié)帳前按有關(guān)規(guī)定做好當(dāng)月各類帳務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表的備份工作。4、月底,以上工作正確完成后,由系統(tǒng)治理員進(jìn)行結(jié)帳,系統(tǒng)自動(dòng)生成下月期初余額。5、每年年末必須將全部帳簿打印輸出,裝訂成冊(cè),作為會(huì)計(jì)檔案儲(chǔ)存。四、會(huì)計(jì)報(bào)表1、單位應(yīng)依照帳簿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確編制或由運(yùn)算機(jī)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)報(bào)表。帳表之間的數(shù)據(jù)必須銜接一致。2、會(huì)計(jì)報(bào)表、運(yùn)算表、分析表,按各核算子系統(tǒng)及治理要求和時(shí)刻打印輸出,經(jīng)有關(guān)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后簽字蓋章方可生效。3、單位上報(bào)會(huì)計(jì)主管部門的會(huì)計(jì)報(bào)
8、表格式與要求,按會(huì)計(jì)主管部門的統(tǒng)一設(shè)計(jì)和布置。4、單位必須以軟盤和書面形式上報(bào)報(bào)表,軟盤和書面報(bào)表的數(shù)據(jù)必須一致,書面報(bào)表必須由機(jī)器打印并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字蓋章。第二十一條本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心講明并負(fù)責(zé)修訂。第二十二條本制度經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。電算化系統(tǒng)軟、硬件治理制度第二條除了被承諾操作財(cái)務(wù)軟件的人員和系統(tǒng)治理員外,其他人未經(jīng)承諾不得用機(jī)。第三條每次用運(yùn)算機(jī)必須使用不間斷電源(UPS),以幸免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失阻礙系統(tǒng)運(yùn)行。第五條有上、下級(jí)單位送來(lái)的數(shù)據(jù)盤,在使用前,必須做好查病毒工作。第七條財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行中發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)及時(shí)排除,如無(wú)法處理,應(yīng)通知集團(tuán)治理中心并及時(shí)與財(cái)務(wù)軟件
9、銷售單位取得聯(lián)系以便及時(shí)解決咨詢題。第二章系統(tǒng)愛護(hù)第八條為保證電算化系統(tǒng)的正常運(yùn)行,需要進(jìn)行經(jīng)常性的系統(tǒng)爰護(hù),其內(nèi)容要緊包括:一、對(duì)系統(tǒng)硬件設(shè)備的日常檢查和爰護(hù),以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行;二、在系統(tǒng)發(fā)生故障和顯現(xiàn)專門時(shí),排除和復(fù)原運(yùn)行;三、在系統(tǒng)擴(kuò)充時(shí),負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試,直至運(yùn)行正常;四、在系統(tǒng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí),隨時(shí)做好適應(yīng)性的爰護(hù)工作;五、系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)需要每天進(jìn)行備份。第三章系統(tǒng)硬件愛護(hù)第九條一樣情形下每月應(yīng)由集團(tuán)治理中心全面檢查一次運(yùn)算機(jī)硬件系統(tǒng),并做好檢查記錄。第十條在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,顯現(xiàn)硬件故障,及時(shí)進(jìn)行故障分析,并做好檢查修理記錄。第十一條在設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)后,由系統(tǒng)治理員與爰護(hù)員共
10、同研究決定,并由系統(tǒng)爰護(hù)人員實(shí)施安裝和調(diào)試。第十二條本制度有集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心講明并負(fù)責(zé)修訂。第十三條本制度經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任制度會(huì)計(jì)電算化后的工作崗位分為差不多會(huì)計(jì)崗位和電算化會(huì)計(jì)崗位。差不多會(huì)計(jì)崗位可包括:會(huì)計(jì)主管(或部門經(jīng)理出納、會(huì)計(jì)核算各崗、稽核、會(huì)計(jì)檔案治理等。電算化會(huì)計(jì)崗位包括電算主管、電算化操作、審核記帳、系統(tǒng)治理、數(shù)據(jù)分析、檔案治理等。以上崗位中系統(tǒng)治理工作與出納工作不得互兼。第二章會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)各類人員崗位責(zé)任制第二條系統(tǒng)治理員責(zé)任制一、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的日常治理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,做到合法、安全、可靠、可審計(jì)的要求。在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),
11、應(yīng)及時(shí)到場(chǎng),并組織有關(guān)人員盡快復(fù)原正常運(yùn)行。二、定期檢查軟、硬設(shè)備的運(yùn)行情形;負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行中軟、硬件故障的排除工作;負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作;按規(guī)定的程序?qū)嵤┸浖耐暾浴⑦m應(yīng)性和正確性的爰護(hù)。三、和諧本系統(tǒng)各類人員之間的工作關(guān)系。四、檢查會(huì)計(jì)憑證的預(yù)處理工作,確保各類輸入數(shù)據(jù)符合系統(tǒng)的要求。五、負(fù)責(zé)運(yùn)算機(jī)輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時(shí)性檢查工作。六、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各有關(guān)資源(包括硬件設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)及文檔資料等)的調(diào)用、修改和更新的審批手續(xù)。七、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、正確性、及時(shí)性檢查工作。八、做好本系統(tǒng)操作運(yùn)行情形的總結(jié)工作,并提出更新軟件或修改軟件的需求報(bào)告。九、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各類人員的工作
12、質(zhì)量考評(píng),并提出任免意見。十、完善現(xiàn)有的治理制度,并制定崗位責(zé)任與經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度。十一、此崗位可由電算主管或部門經(jīng)理兼任。第三條會(huì)計(jì)電算化操作員責(zé)任制一、負(fù)責(zé)輸入記帳憑證和原始憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),輸出記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表,進(jìn)行部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理工作。二、嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作講明進(jìn)行操作。三、當(dāng)天的日記帳數(shù)據(jù),做到當(dāng)日帳當(dāng)日清。日記帳輸入應(yīng)做好日清,在月末應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤的明細(xì)帳和科目匯總表打印輸出。四、月末打印記帳憑證。五、每次操作完畢,應(yīng)及時(shí)做好各類備份數(shù)據(jù)和存檔數(shù)據(jù)。六、注意安全保密,各自的操作口令不得隨意泄露,備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管。七、系統(tǒng)操作過程中發(fā)覺故障,應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)治理員報(bào)告,并做好故障記錄
13、和上機(jī)記錄等事項(xiàng)。八、按分管的內(nèi)容聚攏材料收發(fā)、領(lǐng)退單、銷售發(fā)票、工資變動(dòng)及停止發(fā)放等各類單據(jù)。九、在規(guī)定的期限內(nèi),依照原始憑證準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)記帳憑證。十、編制會(huì)計(jì)憑證應(yīng)符合財(cái)會(huì)制度的要求。做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)正確;代碼要合法、恰當(dāng)、摘要應(yīng)簡(jiǎn)明規(guī)范。十一、此崗位可由出納和其他會(huì)計(jì)核算人員擔(dān)任。一、負(fù)責(zé)憑證數(shù)據(jù)的審核工作,包括各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的正確性。二、負(fù)責(zé)輸出數(shù)據(jù)正確性的審核工作。三、對(duì)不真實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證,退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊后,再行審核。四、關(guān)于不符合要求的憑證和不正確的輸出帳表數(shù)據(jù)不予簽章確認(rèn)。五、此崗位可由電算主管或部門經(jīng)理兼任。第五條會(huì)計(jì)檔案治理
14、員責(zé)任制一、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。二、做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保密工作,不得擅自出借。三、按規(guī)定期限,向各類有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。四、此崗位可由電算主管或部門經(jīng)理兼任。第三章附則第七條本制度經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。、電算化系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案治理制度建業(yè)住宅集團(tuán)中國(guó)(有限)公司的會(huì)計(jì)檔案包括貯存在磁盤(軟盤和硬盤)上的會(huì)計(jì)文件和會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等書面形式的會(huì)計(jì)核算資料。機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)文件及其備份和作為會(huì)計(jì)檔案資料打印輸出的各種憑證、帳冊(cè)、報(bào)表,應(yīng)按有關(guān)財(cái)會(huì)制度使用、保管。有關(guān)會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)將審核無(wú)誤的原始憑證或手工編制的記帳憑
15、證,輸入運(yùn)算機(jī)。月末將審核無(wú)誤的記帳憑證打印輸出后,按標(biāo)準(zhǔn)裝訂成冊(cè),妥為保管。第二條科目匯總表、帳簿打印時(shí)刻。一、現(xiàn)金、銀行日記帳每月打印。二、銀行余額調(diào)整表每月打印一次。三、總分類帳和各種明細(xì)分類帳每年打印一次。四、現(xiàn)金、銀行存款、記帳憑證的科目匯總表每本打印一次,并同該本記帳憑證一起裝訂。五、會(huì)計(jì)報(bào)表、運(yùn)算表、分析表,按治理要求和時(shí)刻打印輸出,經(jīng)有關(guān)財(cái)會(huì)人員審核無(wú)誤后簽字生效。第三條由機(jī)器打印輸出的會(huì)計(jì)檔案發(fā)生缺損時(shí),必須補(bǔ)充打印,并要求操作人員在打印輸出的帳頁(yè)上簽字蓋章,財(cái)務(wù)主管簽字蓋章認(rèn)可。第二章數(shù)據(jù)備份治理第五條在日常工作中,預(yù)備三套軟盤循環(huán)使用,隔日進(jìn)行備份,以幸免意外和人為錯(cuò)誤造成對(duì)工作的干擾。第七條機(jī)內(nèi)憑證及總分類帳、明細(xì)分類帳、報(bào)表,應(yīng)視同會(huì)計(jì)資料按月做兩套軟盤備份,交會(huì)計(jì)檔案保管員或由專人分不放置在不同地點(diǎn)妥為保管。第三章會(huì)計(jì)檔案治理第八條會(huì)計(jì)檔案存檔手續(xù):打印輸出的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表,必須有會(huì)計(jì)主管的簽章才能存檔保管。第九條為保證備份數(shù)據(jù)的安全,備份軟盤必須貼上寫爰護(hù)標(biāo)簽,裝入盤套,放進(jìn)硬盒,存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場(chǎng)所。第十條由打印輸出的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等書面形式的會(huì)計(jì)檔案按會(huì)計(jì)檔案治理方法規(guī)定的保管期限和治理方法治理。第十一條隨運(yùn)算機(jī)配置而來(lái)
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