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1、泓域咨詢 /濰坊食品加工機項目申請報告濰坊食品加工機項目申請報告xx投資管理公司目錄第一章 項目基本情況8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模9六、 項目建設進度10七、 原輔材料及設備10八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算11十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議13第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 行業(yè)概況15二、 行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關系15第三章 公司基本情況17一、 公司基本信息17二、 公司簡介17三、 公司競爭優(yōu)勢18四、 公司主要財務數據20公司合并資產負債表主要

2、數據20公司合并利潤表主要數據20五、 核心人員介紹21六、 經營宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃23第四章 建設規(guī)模與產品方案25一、 建設規(guī)模及主要建設內容25二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領25產品規(guī)劃方案一覽表25第五章 選址可行性分析27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展30四、 社會經濟發(fā)展目標31五、 產業(yè)發(fā)展方向31六、 項目選址綜合評價34第六章 運營管理模式35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度40第七章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第八章 法人治理50一、 股東權

3、利及義務50二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事59第九章 SWOT分析61一、 優(yōu)勢分析(S)61二、 劣勢分析(W)63三、 機會分析(O)63四、 威脅分析(T)64第十章 工藝技術及設備選型70一、 企業(yè)技術研發(fā)分析70二、 項目技術工藝分析72三、 質量管理74四、 項目技術流程75五、 設備選型方案76主要設備購置一覽表76第十一章 項目環(huán)保分析78一、 編制依據78二、 建設期大氣環(huán)境影響分析78三、 建設期水環(huán)境影響分析81四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析81五、 建設期聲環(huán)境影響分析82六、 營運期環(huán)境影響82七、 環(huán)境管理分析83八、 結論85九、 建議85第十

4、二章 項目節(jié)能方案87一、 項目節(jié)能概述87二、 能源消費種類和數量分析88能耗分析一覽表88三、 項目節(jié)能措施89四、 節(jié)能綜合評價90第十三章 投資計劃91一、 投資估算的依據和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十四章 經濟效益100一、 基本假設及基礎參數選取100二、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析

5、104項目投資現金流量表106四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論109第十五章 項目招投標方案110一、 項目招標依據110二、 項目招標范圍110三、 招標要求110四、 招標組織方式112五、 招標信息發(fā)布113第十六章 項目風險分析114一、 項目風險分析114二、 項目風險對策116第十七章 總結評價說明118第十八章 附表附件120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表125

6、建設投資估算表125建設投資估算表126建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130第一章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:濰坊食品加工機項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約25.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、

7、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)技術原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目

8、前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景小家電屬于生活消費品,其研發(fā)、設計、消費主要集中在歐美、日本等發(fā)達國家。歷史上,法國、德國、意大利和美國曾經是西式小家電的制造基地,隨著經濟全球化和國際化分工的日益深化,歐美品牌商將主要精力集中于市場調研、和品牌營銷,逐步將開發(fā)、設計、制造、物流等向勞動力優(yōu)勢的國家轉移。近些年,隨著我國小家電行業(yè)技術水平的提高,開始擔負起小家電研發(fā)和設計功能,競爭優(yōu)勢得到顯現。(二)建設

9、規(guī)模及產品方案該項目總占地面積16667.00(折合約25.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積29251.08。其中:生產工程20304.41,倉儲工程3564.07,行政辦公及生活服務設施3562.56,公共工程1820.04。項目建成后,形成年產xx套食品加工機的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括ABS、PS、PC、PP、不銹鋼、色粉、五金件、潤滑油、電源線、

10、溫控板、開關。(二)主要設備主要設備包括:剪板機、開式可傾壓力機、沖壓鉚釘、液壓拉伸機、點焊機、塑料注射成、型機、粉碎機、混料機、組裝流水線、超聲波焊接、鉆床、磨床、銑床、車床、冷卻塔。八、 環(huán)境影響擬建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后,周圍環(huán)境質量基本能夠維持現狀。經落實污染防治措施后,“三廢”產生量較少,對周圍環(huán)境的影響較小。因此,本項目從環(huán)保的角度看,該項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資9453.91萬元,其中:建設投資7418.58萬元,

11、占項目總投資的78.47%;建設期利息205.33萬元,占項目總投資的2.17%;流動資金1830.00萬元,占項目總投資的19.36%。(二)建設投資構成本期項目建設投資7418.58萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用6353.70萬元,工程建設其他費用823.21萬元,預備費241.67萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入15500.00萬元,綜合總成本費用12976.40萬元,納稅總額1283.68萬元,凈利潤1838.80萬元,財務內部收益率12.54%,財務凈現值-476.90萬元,全部投資回收期7.06

12、年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16667.00約25.00畝1.1總建筑面積29251.081.2基底面積10000.201.3投資強度萬元/畝286.972總投資萬元9453.912.1建設投資萬元7418.582.1.1工程費用萬元6353.702.1.2其他費用萬元823.212.1.3預備費萬元241.672.2建設期利息萬元205.332.3流動資金萬元1830.003資金籌措萬元9453.913.1自籌資金萬元5263.343.2銀行貸款萬元4190.574營業(yè)收入萬元15500.00正常運營年份5總成本費用萬元12976.40&qu

13、ot;"6利潤總額萬元2451.73""7凈利潤萬元1838.80""8所得稅萬元612.93""9增值稅萬元598.88""10稅金及附加萬元71.87""11納稅總額萬元1283.68""12工業(yè)增加值萬元4551.57""13盈虧平衡點萬元7307.42產值14回收期年7.0615內部收益率12.54%所得稅后16財務凈現值萬元-476.90所得稅后十一、 主要結論及建議項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市

14、場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)概況小家電一般是指除了大功率輸出的電器以外的家電,一般這些小家電都占用比較小的電力資源,或者機身體積也比較小,所以稱為小家電。按產品應用方向,小家電可以分為廚房小家電、家居小家電、個人護理小家電和嬰幼兒小家電。其中,廚房小家電是主要細分市場,占小家電市場規(guī)模比重較大。按消費者生活和消費習慣的不同,小家電可以分為西式小家電和中式小家電。二者有一定交叉,在個別產品上劃分不絕對。西式小家電電熱水壺、攪拌機、榨汁機、多士爐、面包機、電烤箱、咖啡機等中式小家電電壓力鍋、豆?jié){機、豆腐機、電飯鍋、電燉

15、鍋、養(yǎng)生壺等。二、 行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關系小家電行業(yè)具有產業(yè)鏈跨度長、覆蓋面寬等特點。小家電行業(yè)的上游主要為塑料、鋼材、鋁板等原材料生產行業(yè)和電機、電源線、溫控器、IC集成塊等零部件生產行業(yè),這些行業(yè)都是充分競爭的行業(yè),其價格變化直接影響小家電產品的采購成本;下游為小家電品牌商、零售商、渠道商和個人、家庭等最終消費者。1、上游行業(yè)對本行業(yè)的影響由于原材料成本在小家電總成本中所占比例較高,上游行業(yè)對本行業(yè)的影響主要表現在價格變化直接影響到本行業(yè)的采購成本,從而影響行業(yè)的盈利能力。由于本行業(yè)對原材料和零部件的需求在品種規(guī)格上較為分散,不存在對某一種原材料的高度依賴,且各種材料和零部件的替代性

16、較強,因此,上游行業(yè)的局部變化對本行業(yè)通常不會構成重大影響。2、下游行業(yè)對本行業(yè)的影響小家電的下游行業(yè)主要是流通渠道和終端消費者。對OEM/ODM企業(yè),下游面向國內外品牌商,品牌商通過經銷商、電商平臺、電視購物平臺、商場超市、實體店等渠道面向終端消費者。小家電產業(yè)鏈上生產企業(yè)、品牌商與渠道商之間的利益劃分直接影響生產企業(yè)的利潤空間,品牌商對渠道資源的布局和發(fā)展運營直接影響生產企業(yè)的發(fā)展。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:夏xx3、注冊資本:590萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:

17、2014-5-227、營業(yè)期限:2014-5-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事食品加工機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努

18、力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識

19、產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產

20、品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品

21、服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3140.952512.762355.71負債總額990.60792.48742.95股東權益合計2150.351720.281612.76公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9259.117407.29694

22、4.33營業(yè)利潤1545.961236.771159.47利潤總額1244.38995.50933.29凈利潤933.29727.97671.97歸屬于母公司所有者的凈利潤933.29727.97671.97五、 核心人員介紹1、夏xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限

23、公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、付xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、范xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、孫xx,1974年出生,研究生學歷。2

24、002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、田xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、林xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

25、司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密

26、合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌

27、握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積16667.00(折合約25.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積29251.08。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套食品加工機,預計年營業(yè)收入15500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產

28、綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1食品加工機套xxx2食品加工機套xxx3食品加工機套xxx4.套5.套6.套合計xx15500.00原始設計制造商(ODM)根據客戶意向開發(fā)產品,一般擁有一定的核心技術、研發(fā)能力和較為豐富的生產管理經驗,為品牌商提供產品開發(fā)設計和制造服務。第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;

29、5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況濰坊,古稱濰州、濰縣,別稱鳶都,是山東省地級市,批復確定的山東省半島城市群的區(qū)域中心城市。濰坊市位于山東半島西部,地跨東經118°10120°01,北緯35°4137°26。氣候屬暖溫帶季風型半濕潤大陸性氣候,市域地貌自北向南,由低到高,形成幾個臺階。濰坊市是世界風箏都,連續(xù)榮獲國家環(huán)保模范城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、國家食品安全示范城市、國際和平城市、全國文明城市、中國優(yōu)秀旅游城市、中國特色魅力城市、全國科技進步先進城市、全國循環(huán)經濟示范市,全國雙擁模范城市、中國最具

30、幸福感城市,中國外貿百強城市等獎項,榮獲中國人居環(huán)境獎。2020年10月20日,被評為全國雙擁模范城(縣)。2018年4月2日,科技部、國家發(fā)展改革委發(fā)布支持新一批城市開展創(chuàng)新型城市建設的名單,全國17座城市入選,濰坊名列其中。2018年1月,濰坊入選首批社會信用體系建設示范城市,2018中國大陸最佳地級城市第6名。2019年山東省新型智慧城市建設試點城市。經濟運行總體平穩(wěn),經濟結構持續(xù)優(yōu)化,預計2020年地區(qū)生產總值達5880億元,經濟高質量發(fā)展特征明顯;新舊動能轉換成效顯著,兩獲國家科技進步一等獎,高新技術企業(yè)數量和“十強”產業(yè)、“四新”經濟增加值均居全省第4位;“三個模式”創(chuàng)新提升結出碩

31、果,獲批全國唯一的國家農業(yè)開放發(fā)展綜合試驗區(qū);“三大攻堅戰(zhàn)”成效顯著,脫貧攻堅目標任務如期完成,生態(tài)環(huán)境質量明顯改善,風險隱患得到有效控制;全面深化改革取得重大突破,對外開放新高地建設成果豐碩;各項社會事業(yè)繁榮發(fā)展,社會保障體系更加健全,群眾生活水平顯著提高;全面依法治市工作取得重大進展,治理體系和治理能力現代化加快推進,社會保持和諧穩(wěn)定;黨的建設全面加強,黨風廉政建設成效顯著?!笆濉币?guī)劃目標任務即將完成,全面建成小康社會勝利在望,全市上下要再接再厲、一鼓作氣,在如期實現第一個百年奮斗目標的基礎上,為全面建成“生態(tài)、開放、活力、精致”的現代化高品質城市奠定堅實基礎。當今世界正經歷百年未有之

32、大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期。我國已進入高質量發(fā)展階段,制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐厚,市場空間廣闊,發(fā)展韌性強勁,社會大局穩(wěn)定,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。從全省看,仍處于由大變強的戰(zhàn)略期,伴隨“八大發(fā)展戰(zhàn)略”深入實施,“一群兩心三圈”建設全面推進,既拓展了高質量發(fā)展空間,也形成了加快發(fā)展的倒逼壓力。從我市看,經過四十多年的改革開放,經濟實力顯著增強、城鄉(xiāng)面貌煥然一新、改革創(chuàng)新深入推進、民生福祉持續(xù)改善,經濟社

33、會發(fā)展不斷向高質量邁進。未來五年,濰坊發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展、山東半島城市群建設、膠東經濟圈一體化發(fā)展、國家農業(yè)開放發(fā)展綜合試驗區(qū)等一系列重大戰(zhàn)略加速推進,為全市高質量發(fā)展提供更大潛力、韌性和回旋空間。同時,我市正處在經濟結構深度調整期、動能轉換膠著期,現代化高品質城市建設還存在一些明顯短板和不足,發(fā)展不平衡不充分的問題依然突出??萍紕?chuàng)新支撐能力不足,產業(yè)基礎和產業(yè)鏈競爭力有待提升,重點領域改革攻堅難度加大,區(qū)域協調、開放發(fā)展、民生保障、社會治理、生態(tài)環(huán)保、防災減災等領域仍存在短板弱項。對此,我們必須切實增強機遇意識和風險意識,準確

34、識變、科學應變、主動求變,積極有效應對各種困難、風險和挑戰(zhàn),補齊短板、強化弱項,努力爭取未來發(fā)展主動權,奮力開創(chuàng)現代化高品質城市建設新局面。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展根據黨的十九大對實現第二個百年奮斗目標作出分兩個階段推進的戰(zhàn)略安排,貫徹落實建設社會主義現代化國家、建設新時代現代化強省要求,到2035年,我市將高水平完成現代化高品質城市建設,綜合實力、創(chuàng)新力、影響力大幅提升,人均生產總值達到中等發(fā)達經濟體水平,發(fā)展質量效益全省領先,在基本實現社會主義現代化進程中走在前列。經濟發(fā)展的新動能強勁充沛,率先實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)農村現代化,建成創(chuàng)新型城市,綜合競爭力大幅躍升;全面深化改革取得新

35、突破,促進高質量發(fā)展的體制機制和制度體系更加完善,法治濰坊、法治政府、法治社會基本建成,治理體系和治理能力現代化水平全省一流;全面建成“六個高地”;廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)環(huán)境根本好轉,建成生態(tài)秀美的宜居宜業(yè)城市;開放發(fā)展水平大幅提升,參與國際經濟合作和競爭新優(yōu)勢顯著增強;共同富裕取得重大進展,中等收入群體持續(xù)擴大,基本公共服務實現均等化,人民生活更加美好;黨的全面領導進一步增強,全面從嚴治黨深入推進,形成風清氣正的政治生態(tài)。四、 社會經濟發(fā)展目標錨定二三五遠景目標,綜合考慮發(fā)展趨勢、發(fā)展條件、發(fā)展步驟,經過積極努力,到2025年,高質量發(fā)展成效顯著提升,“生態(tài)、開放、活力、精致”的現代

36、化高品質城市基本建成。在質量效益明顯提升的基礎上,全市經濟實現持續(xù)健康發(fā)展,增長潛力充分發(fā)揮,新舊動能轉換實現突破,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平明顯提高,經濟總量穩(wěn)步增長、產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化、發(fā)展動能接續(xù)轉換,現代化經濟體系建設取得重大進展。五、 產業(yè)發(fā)展方向強化科技創(chuàng)新,催生高質量發(fā)展新動能堅持創(chuàng)新在現代化高品質城市建設全局中的核心地位,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、人才強市戰(zhàn)略,完善創(chuàng)新體系,提升科技研發(fā)能力和水平,建設國家創(chuàng)新型城市,打造區(qū)域性創(chuàng)新高地。1、強化創(chuàng)新載體支撐。高標準建設運營市產業(yè)技術研究院,發(fā)揮科技體制改革“試驗田”的作用。提升國家商用汽車動力系統總成工程技術研究中心、內燃

37、機可靠性國家重點實驗室、國家乘用車自動變速器工程技術研究中心等重大創(chuàng)新平臺研發(fā)能力。圍繞重點產業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈,培育新建SDL系統國家重點實驗室、濰坊高端裝備山東省實驗室、燃料電池國家技術創(chuàng)新中心、山東磁懸浮產業(yè)技術研究院等一批國家和省級科技創(chuàng)新平臺,實現大中型企業(yè)研發(fā)機構全覆蓋,爭取實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家、省重大科技項目,進一步提升科技進步對全市經濟增長貢獻率。2、提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力。強化企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位,進一步推動創(chuàng)新政策、創(chuàng)新資源、創(chuàng)新人才、創(chuàng)新服務等要素向企業(yè)集聚。繼續(xù)推行高新技術企業(yè)“育苗造林”行動,實施“單項冠軍”“瞪羚”企業(yè)倍增計劃,進一步壯大高新技術企業(yè)規(guī)模。加大

38、招院引所力度,加快中科院化學所、濰坊先進光電芯片研究院等科技創(chuàng)新平臺建設。深化產學研融合,支持企業(yè)和高校、科研院所聯合共建技術研發(fā)中心、產業(yè)研究院、制造業(yè)創(chuàng)新中心、中試基地、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體等新型研發(fā)機構。鼓勵龍頭企業(yè)設立境外全球研發(fā)中心,開展國際研發(fā)合作,加大財政科技投入,建立財政科技投入穩(wěn)定增長機制。發(fā)揮企業(yè)家在技術創(chuàng)新中的重要作用,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)快速成長。3、激發(fā)人才創(chuàng)新活力。實施高層次人才聚集、專業(yè)技術人才提升和高技能人才振興“三大工程”,制定更加積極、更加開放、更加有效的人才政策。聚焦優(yōu)勢產業(yè),推動產業(yè)鏈、供應鏈、人才鏈、創(chuàng)新鏈深度融合,提升價值鏈。加大“高

39、精尖缺”人才引育力度,推廣“一事一議”引才模式,重點引進對我市產業(yè)發(fā)展具有重大引領作用的頂尖人才、領軍人才、科研團隊。實施柔性引智工程,全面建立鳶都產業(yè)領軍人才配額制度。開展知識更新工程、技能提升行動,用好國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展高地建設機遇,持續(xù)推進職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展全國試驗區(qū)和全省示范區(qū)建設。加快校企對接合作,培養(yǎng)壯大應用型、創(chuàng)新型、技能型人才隊伍。完善市人才發(fā)展集團功能,搭建人才信息庫和“一站式”綜合服務平臺。建設與國際標準相銜接的人才安居環(huán)境,高質量落實子女入學、家屬安置、住房保障、醫(yī)療服務等人才保障政策,打造一流人才發(fā)展環(huán)境。4、完善科技創(chuàng)新體制機制。推動政府職能從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,

40、堅持市場化導向,以產業(yè)為中心,優(yōu)化重大科技項目、科技資源布局,推動重點領域項目、人才、資金一體化配置,構建普惠性創(chuàng)新生態(tài)體系。強化對基礎前沿研究、關鍵核心技術研發(fā)支持。加強知識產權保護與應用,發(fā)揮濰坊院士谷、藍色智谷等平臺作用,加快科研院所改革,擴大科研自主權。完善科研誠信評價應用體系。改進科技項目組織管理方式,實行“揭榜掛帥包干”等制度,完善科技評價機制,優(yōu)化科技獎勵項目。推進中國(濰坊)知識產權保護中心建設,爭創(chuàng)國家知識產權示范城市。加強技術轉移機構和技術經理人培育,完善科技成果轉移轉化服務體系,加快技術成果向現實生產力轉化。健全科技金融協同支持機制,促進新技術產業(yè)化、規(guī)?;瘧谩<訌娍破?/p>

41、工作,弘揚科學精神和工匠精神。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東

42、和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管

43、下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、食品加工機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和食品加工機行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內食品加工機行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,

44、公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報

45、送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1

46、、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。

47、7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計

48、信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存

49、儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公

50、司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金

51、方式分配股利,公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出

52、安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表

53、或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主

54、動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動

55、報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)

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