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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /內(nèi)蒙古關(guān)于成立工程機械公司可行性報告內(nèi)蒙古關(guān)于成立工程機械公司可行性報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 市場預測16一、 行業(yè)基本風險16二、 叉車行業(yè)未來發(fā)展趨勢17三、 國內(nèi)叉車市場特點19第三章 公司籌建方案21一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權(quán)

2、限23六、 核心人員介紹27七、 財務(wù)會計制度28第四章 項目背景及必要性32一、 行業(yè)壁壘32二、 行業(yè)概況35三、 上下游發(fā)展對叉車行業(yè)的影響38第五章 發(fā)展規(guī)劃分析40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股東權(quán)利及義務(wù)44二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第七章 環(huán)保方案分析55一、 編制依據(jù)55二、 環(huán)境影響合理性分析56三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析60五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析61六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析61七、 營運期環(huán)境影響62八、 環(huán)境管理分析63九、 結(jié)論及建議64第八章 項目風險防范分析6

3、6一、 項目風險分析66二、 項目風險對策68第九章 項目選址可行性分析71一、 項目選址原則71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展73四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標74五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向74六、 項目選址綜合評價76第十章 項目規(guī)劃進度78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 投資計劃方案80一、 投資估算的依據(jù)和說明80二、 建設(shè)投資估算81建設(shè)投資估算表85三、 建設(shè)期利息85建設(shè)期利息估算表85固定資產(chǎn)投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌

4、措一覽表90第十二章 項目經(jīng)濟效益分析92一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取92二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98四、 財務(wù)生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經(jīng)濟評價結(jié)論101第十三章 項目綜合評價102第十四章 補充表格104主要經(jīng)濟指標一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用

5、估算表111固定資產(chǎn)折舊費估算表112無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設(shè)備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明xxx(集團)有限公司主要由xxx投資管理公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資1164.50萬元,占xxx(集團)有限公司85%股份;xx(集團)有限公司出資206萬元,占xxx(集團)有限公司15%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資8008.07萬元,其中:建設(shè)投資6533.96萬元,占項目總投資的81.59%;建設(shè)期

6、利息90.84萬元,占項目總投資的1.13%;流動資金1383.27萬元,占項目總投資的17.27%。項目正常運營每年營業(yè)收入14100.00萬元,綜合總成本費用11725.67萬元,凈利潤1733.98萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率16.33%,財務(wù)凈現(xiàn)值1864.18萬元,全部投資回收期6.14年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。目前我國叉車市場的競爭主體主要有三類企業(yè)。第一類是國內(nèi)主流大企業(yè),如合力和杭叉,品牌知名度較大;第二類是外資叉車巨頭在國內(nèi)投資建設(shè)的生產(chǎn)企業(yè),如日本豐田叉車,這類企業(yè)工藝成熟,技術(shù)先進,產(chǎn)品的市場競爭力較強;第三類企業(yè)包括新進入的較具實力的

7、非叉車生產(chǎn)企業(yè),如江淮重工、中國重汽集團以及大量的民營機械制造企業(yè),這類企業(yè)的產(chǎn)品仍有中低端為主,產(chǎn)品的市場占有率和競爭力均有待提升。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1370萬元三、 注冊地址內(nèi)蒙古xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事工程機械相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市

8、產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xxx投資管理公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,

9、促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3477.422781.942608.07負債總額1892.381513.901419.29股東權(quán)益合計1585.041268.031188.78公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7913.736330.985935.30營業(yè)利潤1423.671138.941067.75利潤總額1265.661012.53949.25凈利潤949.25740.42683.46歸屬于母公司所有者的凈利潤949.25740.42683.46(二

10、)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3477.422781.942608.07負債總額1892.381513.901419.29股東權(quán)益合計1585.041268.031188.78公司合并利潤表

11、主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7913.736330.985935.30營業(yè)利潤1423.671138.941067.75利潤總額1265.661012.53949.25凈利潤949.25740.42683.46歸屬于母公司所有者的凈利潤949.25740.42683.46六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關(guān)于成立工程機械公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由叉車的整車生產(chǎn)制造是一項復雜全面的系統(tǒng)性工程。叉車整車制造涉及的零部件成千上萬,包括車架、門架、駕駛室、變速箱、驅(qū)動橋、轉(zhuǎn)向橋、電器件、液壓油缸、屬具等關(guān)鍵零部件,還包括其它通用零

12、部件,如發(fā)動機、電機、電池、輪胎等。這些零部件中叉車整車制造企業(yè)只生產(chǎn)其中的一部分,另外一部分零部件則需要通過外購來解決。原材料采購及零部件采購與自身生產(chǎn)之間的銜接對企業(yè)的組織生產(chǎn)能力和管理能力提出了很高的要求。最后企業(yè)需要將自制零部件和外購零部件通過整機裝配流水線完成叉車整機的裝配工作。這些都需要高效整合的生產(chǎn)模式,方可以有效降低生產(chǎn)成本,保證叉車整機生產(chǎn)所需關(guān)鍵零部件的匹配和供應,提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量,進而提高行業(yè)產(chǎn)品競爭力。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過多年的技術(shù)摸索和經(jīng)驗積累已經(jīng)形成了自己獨特的高效整合的生產(chǎn)模式,而這些有助于降低生產(chǎn)成本的組織生產(chǎn)的能力是行業(yè)新進入者所不具備的。推進能源和戰(zhàn)略資源基地優(yōu)

13、化升級根據(jù)水資源和生態(tài)環(huán)境承載力,有序有效開發(fā)能源資源,加快建設(shè)國家現(xiàn)代能源經(jīng)濟示范區(qū),推動形成多種能源協(xié)同互補、綜合利用、集約高效的供能方式,構(gòu)建綠色、友好、智慧、創(chuàng)新現(xiàn)代能源生態(tài)圈。推動能源清潔低碳安全高效利用,加強能源資源一體化開發(fā)利用,提升能源全產(chǎn)業(yè)鏈水平。嚴格控制煤炭開發(fā)強度,推動煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開采,推進煤炭分級分質(zhì)梯級利用,大幅提高就地轉(zhuǎn)化率和精深加工度,打造煤基全產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展新能源,推進風光等可再生能源高比例發(fā)展,壯大綠氫經(jīng)濟,推進大規(guī)模儲能示范應用,打造風光氫儲產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步推動煤層氣、頁巖氣、地熱能、生物質(zhì)能等開發(fā)利用,推進碳捕集、封存與利用聯(lián)合示范應用。保護性開

14、發(fā)利用稀土資源,推進企業(yè)重組,強化“稀土+”協(xié)同創(chuàng)新,高值化應用稀土元素,高端化開發(fā)稀土產(chǎn)品,打造稀土等新材料產(chǎn)業(yè)集群。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約25.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套工程機械的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積27804.01,其中:生產(chǎn)工程19325.98,倉儲工程4628.49,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2608.17,公共工程1241.37。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資8008.07萬元,其中:建設(shè)投資6533.9

15、6萬元,占項目總投資的81.59%;建設(shè)期利息90.84萬元,占項目總投資的1.13%;流動資金1383.27萬元,占項目總投資的17.27%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):14100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):11725.67萬元。3、凈利潤(NP):1733.98萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.14年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:16.33%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:1864.18萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價經(jīng)初步分析評價,項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建

16、和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市場預測一、 行業(yè)基本風險1、市場競爭風險隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長,倉儲、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、交通運輸業(yè)等行業(yè)發(fā)展迅速,對叉車等運輸設(shè)備的需求持續(xù)旺盛。一方面國內(nèi)叉車生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)成長,另一方面以日本豐田為代表的國外先進的叉車生產(chǎn)制造廠商越來越注重對中國市場的開發(fā)。因此,如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能在日趨激烈的市場競爭環(huán)境中提升自身的競爭力,未來的經(jīng)營業(yè)績將受到不利影響。2、技術(shù)風險叉車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快,產(chǎn)品升級換代壓力較大,傳統(tǒng)的以內(nèi)燃叉車為主的產(chǎn)品結(jié)

17、構(gòu)已經(jīng)無法滿足市場發(fā)展的需求。目前叉車行業(yè)主要朝著智能化、專業(yè)化、多功能化、環(huán)?;内厔莅l(fā)展,這就要求行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)必須擁有多年的技術(shù)積累和較強的技術(shù)消化能力,并建立一支擁有核心技術(shù)競爭力的技術(shù)團隊。但是目前國內(nèi)較多叉車生產(chǎn)制造企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然較弱,與日本豐田等國外知名企業(yè)有所差距。3、政策風險叉車行業(yè)是相對成熟的產(chǎn)業(yè),行業(yè)內(nèi)公司大多憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗、成熟的技術(shù)、綜合服務(wù)能力、客戶資源及產(chǎn)品創(chuàng)新性等競爭優(yōu)勢,已經(jīng)取得了較好的業(yè)績。但由于行業(yè)內(nèi)很多公司擁有大量的出口外銷業(yè)務(wù),行業(yè)內(nèi)公司的持續(xù)快速發(fā)展與國際經(jīng)濟形勢、國家對外貿(mào)易政策、行業(yè)競爭格局變化等外部因素密切相關(guān)。如果國家出口稅收政策、外

18、貿(mào)政策、匯率政策等政策發(fā)生變化,且隨著中東等地區(qū)戰(zhàn)爭風險的加大、國際貿(mào)易摩擦等因素的影響,行業(yè)內(nèi)公司產(chǎn)品的出口將受到一定的負面影響,給行業(yè)公司的成長性造成不確定性。二、 叉車行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、產(chǎn)品技術(shù)方面新電子技術(shù)的應用廣泛。如采用電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與動力轉(zhuǎn)向技術(shù)可節(jié)能25%,它可根據(jù)叉車使用工作狀況,適時控制電機轉(zhuǎn)速,是叉車節(jié)能降噪的有效措施。高可靠性、性能優(yōu)越的產(chǎn)品,同時裝備先進電子技術(shù)的機電一體化叉車市場前景看好;其次,環(huán)保要求越來越苛刻。我國的叉車主要出口國美國在2004年強制執(zhí)行與歐II標準等同的排放標準,使用的汽油機叉車一般都是液化氣與汽油兩用型,而歐盟很早就在推行環(huán)保叉車技術(shù)。國際上

19、,電瓶叉車的產(chǎn)量已占叉車總量的40%(國內(nèi)則為10%15%),在德國、意大利等一些西歐國家電瓶叉車的比例則高達65%,且有不斷上升的趨勢。目前高污染的內(nèi)燃叉車基本已經(jīng)退出歐美發(fā)達國家市場,節(jié)能技術(shù)和機電一體化技術(shù)的應用已到了必須直面的時候;最后,能夠生產(chǎn)采用人機工程學設(shè)計的注重操作的舒適性和外觀造型設(shè)計,并可以減少噪聲和振動的新型叉車的企業(yè)具有較大的技術(shù)優(yōu)勢,產(chǎn)品技術(shù)能力將成為決定叉車企業(yè)市場生存能力的主要內(nèi)容。2、市場區(qū)域變化方面從全球來看,隨著新興市場國家經(jīng)濟的發(fā)展,世界叉車工業(yè)逐步呈現(xiàn)出向亞洲及世界其它新興市場國家轉(zhuǎn)移的趨勢。2013年全世界共實現(xiàn)叉車銷售98.88萬臺,其中亞洲市場20

20、13年的銷量達到39.41萬臺,占全世界叉車銷量的39.85%,這顯示出以中國為代表的新興市場對叉車的強烈需求。從國內(nèi)來看,市場重心將北移,新領(lǐng)域的用量將拓展?!爸槿恰钡貐^(qū)企業(yè)用叉車的意識較強,尤其是一些港資、臺資企業(yè),再加上該地區(qū)早些年經(jīng)濟增速快,綜合經(jīng)濟實力強,因此該地區(qū)的叉車銷量一直位于全國前列。但目前“長三角”地區(qū)成為新一輪中外投資的熱點地區(qū),經(jīng)濟增長迅猛,因此今后叉車市場重心將進一步北移。3、市場領(lǐng)域變化方面以往叉車更多的是應用在傳統(tǒng)的制造業(yè),但隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們意識的提高以及叉車工業(yè)技術(shù)的進步,叉車的應用領(lǐng)域越來越廣泛,深入到交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、制造業(yè)、港口、機場、車站、工

21、場以及批發(fā)零售業(yè)等各行各業(yè)。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會的統(tǒng)計,目前叉車的銷量除了集中在傳統(tǒng)的造紙、汽車產(chǎn)業(yè)外,物流、零售將是叉車市場新的增長點。4、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整方面自2009年開始至2014年,我國已連續(xù)6年成為世界第一大叉車消費市場。但是與國際叉車市場形成鮮明反差的是我國的內(nèi)燃叉車與電動叉車的消費結(jié)構(gòu)嚴重失調(diào),帶來了巨大的環(huán)境污染和能源消耗問題。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的統(tǒng)計,2013年國內(nèi)叉車市場電動叉車銷售僅占23.21%,而同時期全球電動叉車的銷量約占總銷量的55%,而歐洲地區(qū)這一比例高達75%。電動叉車運轉(zhuǎn)時平穩(wěn)無噪音、不排廢氣、不污染空氣、檢修容易、操縱簡單、運營費用

22、較低、整車的使用年限較長,已經(jīng)成為歐美國家首選的叉車產(chǎn)品。同時,隨著人們的環(huán)保意識越來越強,國家節(jié)能減排推行力度也越來越大,國家產(chǎn)業(yè)政策將引導和支持叉車制造和消費逐步由以內(nèi)燃叉車為主向電動叉車轉(zhuǎn)型,國內(nèi)叉車市場的消費結(jié)構(gòu)將逐步調(diào)整,電動叉車替代內(nèi)燃叉車將成為叉車市場的必然。叉車行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整為電動叉車市場帶來巨大發(fā)展空間。三、 國內(nèi)叉車市場特點1、產(chǎn)業(yè)集中度較高相對于其他大型機械行業(yè),叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度相對較高,僅安徽叉車(合力)與杭州叉車這兩大龍頭企業(yè)就幾乎占據(jù)了市場近60%的份額。2、整體技術(shù)能力提高,出口增長較快目前我國叉車已經(jīng)大量出口到俄羅斯、意大利、英國等制造業(yè)強國,顯示出我國的叉

23、車的制造技術(shù)已經(jīng)得到了國際買家的認可,國產(chǎn)叉車以其良好的性價比優(yōu)勢在國際競爭中已具備很高的市場競爭力。3、產(chǎn)業(yè)周期上仍處于發(fā)展期不同于國外已經(jīng)完全成熟的叉車技術(shù),我國叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)尚處于高速發(fā)展期,產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善。4、國外品牌大舉進入,產(chǎn)品競爭白熱化目前我國叉車市場的競爭主體主要有三類企業(yè)。第一類是國內(nèi)主流大企業(yè),如合力和杭叉,品牌知名度較大;第二類是外資叉車巨頭在國內(nèi)投資建設(shè)的生產(chǎn)企業(yè),如日本豐田叉車,這類企業(yè)工藝成熟,技術(shù)先進,產(chǎn)品的市場競爭力較強;第三類企業(yè)包括新進入的較具實力的非叉車生產(chǎn)企業(yè),如江淮重工、中國重汽集團以及大量的民營機械制造企業(yè),這類企業(yè)的產(chǎn)品仍有中低端為主,產(chǎn)

24、品的市場占有率和競爭力均有待提升。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務(wù),務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,改善經(jīng)營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置

25、,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、工程機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自

26、身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xxx投資管理公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資1164.50萬元,占xxx(集團)有限公司85%股份;xx(集團)有限公司出資206萬元,占xxx(集團)有限公司15%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)

27、經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、

28、 部門職責及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作

29、。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理,審核收付

30、原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定

31、營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的

32、采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、熊xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、

33、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、程xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、白xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。4、段xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公

34、司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、覃xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、沈xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、顧xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研

35、究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提

36、取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本

37、時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(

38、3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報

39、告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第四章 項目背景及必要性一、 行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘叉車屬于特種設(shè)備,其質(zhì)量直接關(guān)系到下游的各行各業(yè)。國家對特種設(shè)備的生產(chǎn)和制造實行許可證制度,相關(guān)企業(yè)只有取得特定的許可證方可進行生產(chǎn)。目前叉車的生產(chǎn)制造企業(yè)首先需取得中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證(場(廠)內(nèi)專用機動車輛)。2003年叉車調(diào)入國家特種設(shè)備管理目錄,實行特種設(shè)備許可證管理,境內(nèi)企業(yè)實行制造許可制,境外進口產(chǎn)品實行型式試驗許可制。很多新企業(yè)在進入叉車行業(yè)時,不僅要熟悉產(chǎn)品的管理制度和認證程序

40、,而且還面臨著工廠條件檢查不過關(guān)、產(chǎn)品質(zhì)量達不到標準、無法獲得相關(guān)證書等風險。叉車行業(yè)的潛在進入者必須達到國家有關(guān)法律法規(guī)的要求,并獲得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局等部門的行政許可后方能進入。2、技術(shù)壁壘叉車屬于特種設(shè)備制造業(yè),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為復雜,其研發(fā)設(shè)計是一項專業(yè)面廣、技術(shù)要求高、工作量較大的工作,生產(chǎn)廠商不僅需扎實掌握該行業(yè)的理論基礎(chǔ)、熟知各類產(chǎn)品的關(guān)鍵性能,還需要通過不斷實踐積累豐富專業(yè)經(jīng)驗、及時的客戶需求輸入以對產(chǎn)品整體設(shè)計主動掌控能力,能根據(jù)客戶的特定需求進行改建議,而不是一味的模仿再創(chuàng)新。節(jié)能減排的日益重視以及民眾對運輸工具的實用性、便捷度和環(huán)保性的要求逐步提高,不僅對叉車在品質(zhì)、節(jié)能

41、、安全等方面提出了更高的要求,對生產(chǎn)制造廠家在產(chǎn)品升級、專業(yè)技術(shù)和維護等售后服務(wù)方面也提出了更高要求。行業(yè)內(nèi)主要制造廠商紛紛加大了對世界先進技術(shù)的引進力度,通過技術(shù)引進、消化、吸收、再創(chuàng)新等方式,形成了各自的核心技術(shù)和研發(fā)體系,行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)水平發(fā)展迅速,呈現(xiàn)技術(shù)高度密集化特點。行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過較長時間的經(jīng)驗積累和實踐探索,形成了自己獨特的技術(shù)優(yōu)勢,對行業(yè)新進入者構(gòu)成明顯的技術(shù)壁壘。3、組織生產(chǎn)壁壘叉車的整車生產(chǎn)制造是一項復雜全面的系統(tǒng)性工程。叉車整車制造涉及的零部件成千上萬,包括車架、門架、駕駛室、變速箱、驅(qū)動橋、轉(zhuǎn)向橋、電器件、液壓油缸、屬具等關(guān)鍵零部件,還包括其它通用零部件,如發(fā)動機、電機

42、、電池、輪胎等。這些零部件中叉車整車制造企業(yè)只生產(chǎn)其中的一部分,另外一部分零部件則需要通過外購來解決。原材料采購及零部件采購與自身生產(chǎn)之間的銜接對企業(yè)的組織生產(chǎn)能力和管理能力提出了很高的要求。最后企業(yè)需要將自制零部件和外購零部件通過整機裝配流水線完成叉車整機的裝配工作。這些都需要高效整合的生產(chǎn)模式,方可以有效降低生產(chǎn)成本,保證叉車整機生產(chǎn)所需關(guān)鍵零部件的匹配和供應,提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量,進而提高行業(yè)產(chǎn)品競爭力。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過多年的技術(shù)摸索和經(jīng)驗積累已經(jīng)形成了自己獨特的高效整合的生產(chǎn)模式,而這些有助于降低生產(chǎn)成本的組織生產(chǎn)的能力是行業(yè)新進入者所不具備的。4、品牌壁壘對于大多行業(yè)下游客戶而言,叉車的

43、購買屬于較大固定資產(chǎn)投入,且使用周期長,因此客戶非常關(guān)注生產(chǎn)企業(yè)的品牌情況。良好品牌建立需要可靠產(chǎn)品質(zhì)量、完備的售后服務(wù)體系及全面技術(shù)能力作支撐,客戶對相應牌建立起良好的信任關(guān)系后,通常能保持較高忠誠度。叉車對安全性要求非常高,下游行業(yè)往往都是制造業(yè)和運輸行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到生產(chǎn)及運輸安全,因此產(chǎn)品品牌和企業(yè)聲譽是客戶選擇叉車產(chǎn)品時的一個重要考慮因素。在制造業(yè)、倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)等應用場合情況下,客戶的停工成本較大,設(shè)備故障會造成客戶的重大損失,相比價格因素,客戶更加注重產(chǎn)品的適用性、可靠性及穩(wěn)定性。市場上品牌認可度較高以及生產(chǎn)歷史較長的企業(yè)往往具有顯著的競爭優(yōu)勢,占據(jù)較大市場份額。對于行

44、業(yè)新進入者,不僅需要經(jīng)過嚴格的測試和認證,而且需要良好的產(chǎn)品品質(zhì)、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、完善的服務(wù)體系,并經(jīng)過時間積累和歷史沉淀,才能最終贏得廣大客戶認可。行業(yè)內(nèi)企業(yè)很難在短期內(nèi)迅速建立品牌效應,行業(yè)的品牌壁壘明顯。5、資金壁壘叉車制造行業(yè)工藝流程較長,需要大量的一線熟練操作工人,且叉車屬于特種設(shè)備,生產(chǎn)占用空間較大,前期需要大量的固定資產(chǎn)投入,需要充足的土地儲量,還需要充足的流動資金做后盾。較大的資金投入阻止了大量的競爭者進入該行業(yè)。二、 行業(yè)概況叉車是工業(yè)搬運車輛,是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛,被廣泛應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配

45、送中心等,并可進入船艙、車廂和集裝箱內(nèi)進行托盤貨物的裝卸、搬運作業(yè),是托盤運輸、集裝箱運輸必不可少的設(shè)備。叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色,是物料搬運設(shè)備中的主力軍,具有其它工程機械所不能替代的作用。叉車的主要有以下特點:(1)機械化程度高,機動靈活性好??煽s短裝卸、搬運、堆碼的作業(yè)時間,加速了車船周轉(zhuǎn)。(2)可以“一機多用”。不僅可以進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè),同時有利于開展托盤成組運輸和集裝箱運輸。(3)可提高倉庫容積的利用率。使用叉車可以可使貨物的堆垛高度增加,可使船艙、車廂、倉庫的空間位置得到充分利用。(4)可減少貨物破損,提高作業(yè)的安全程度,實現(xiàn)文明裝卸。與大型起重機械

46、比較,它的成本低、投資少,能獲得較好的經(jīng)濟效果。對叉車的分類,主要是依據(jù)其兩個最基本特征。第一,是根據(jù)動力配置可分為內(nèi)燃叉車、全電動叉車、半電動叉車和手動叉車。第二,是根據(jù)其結(jié)構(gòu)和用途的不同劃分為托盤叉車、堆高叉車、平衡重式叉車、前移式叉車以及其它專用叉車。而目前國內(nèi)通??梢苑譃樗拇箢悾簝?nèi)燃叉車、電動叉車、倉儲叉車和電動牽引車。內(nèi)燃叉車又分為普通內(nèi)燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車和側(cè)面叉車;倉儲叉車又分為電動托盤搬運叉車、電動托盤堆垛叉車、前移式叉車、電動揀選叉車和電動牽引車等。內(nèi)燃叉車一般采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動機作為動力,載荷能力較強,對各種環(huán)境的適應能力較好,用途廣泛。電動叉車

47、以電動機為動力,蓄電池為能源,承載能力1.0-5.0噸,作業(yè)通道寬度一般為3.5-5.0米。由于沒有污染、噪音小,因此廣泛應用于對環(huán)境要求較高的工況,如醫(yī)藥、食品等行業(yè)。倉儲叉車主要是為倉庫內(nèi)貨物搬運而設(shè)計的叉車。除了少數(shù)倉儲叉車(如手動托盤叉車)是采用人力驅(qū)動的,其他都是以電動機驅(qū)動的,因其車體緊湊、移動靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉儲業(yè)得到普遍應用。對叉車的選擇主要是對叉車動力型式的比較。從國際上來看,叉車出現(xiàn)于1917年,第二次世界大戰(zhàn)期間,叉車得到快速發(fā)展。國際叉車行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)處于成熟期,產(chǎn)品品種多樣、規(guī)格齊全,技術(shù)也日趨成熟,叉車使用的普及率也越來越高,由最初主要用于軍事

48、領(lǐng)域,深入到各行各業(yè),在多個行業(yè)的生產(chǎn)過程中已占據(jù)著越來越重要的地位。2000年以來,歐洲及北美叉車市場復蘇,以中國、韓國、日本為代表的亞洲新興國家叉車市場的穩(wěn)步增長,全球叉車銷量穩(wěn)步增加。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會的數(shù)據(jù),世界叉車銷量由2004年的67.13萬臺增長至2013年的98.88萬臺,期間受到世界性金融危機的影響,國際叉車市場出現(xiàn)了大幅波動,但是由于美歐發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟復蘇以及中國等新興市場的強勁,2013年全球叉車銷量再創(chuàng)新高,達到98.88萬臺,為2013年以前歷史最好水平。2014年,全球叉車銷量達到創(chuàng)紀錄的106.30萬臺,顯示出叉車行業(yè)強勁的增長勢頭。從國內(nèi)市場來看,中國從2

49、0世紀50年代初開始制造叉車,到70年代才初具規(guī)模,到目前已有80多家叉車生產(chǎn)企業(yè)、30多家倉儲叉車和輕小型搬運車輛企業(yè)和10多家獨、合資企業(yè)。由于國內(nèi)經(jīng)濟不發(fā)達,加上人們的觀念問題,國內(nèi)各行業(yè)叉車的普及率始終不高,叉車行業(yè)自90年代以后止步不前。進入本世紀以來,國內(nèi)叉車企業(yè)通過自身技術(shù)創(chuàng)新,打造自身品牌,提升自身在國際上的地位,培育出了安徽合力、杭叉集團等世界排名前列的叉車企業(yè)。2005年至2015年是我國叉車行業(yè)的“黃金十年”,叉車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)品系列發(fā)展比較全面,叉車產(chǎn)量和銷量大幅增加,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大,同時我國叉車品牌的國際影響力顯著提升,整車出口量逐年上升。三、 上下游發(fā)展對叉車行

50、業(yè)的影響1、叉車行業(yè)與上游的關(guān)系叉車行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、變速箱、驅(qū)動橋等關(guān)鍵零部件供應行業(yè),上游行業(yè)的供給情況、價格波動對本行業(yè)的經(jīng)營具有一定的影響。鋼材是叉車零部件的主要原材料,其價格的變動對叉車制造企業(yè)具有直接影響。就當前來看,我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能充裕,行業(yè)競爭激烈,鋼鐵產(chǎn)量較大,鋼材價格相對較低。雖然從2008年起國家已經(jīng)開始大力開展鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能和去庫存,但是產(chǎn)能過?,F(xiàn)象仍然較為嚴重,大量鋼鐵企業(yè)處于虧損狀態(tài),鋼材價格始終處于低位徘徊,較低的鋼材價格有助于叉車生產(chǎn)制造企業(yè)降低原材料成本,進而降低生產(chǎn)成本。另外國內(nèi)叉車制造企業(yè)的主要關(guān)鍵零部件包括發(fā)動機、蓄

51、電池、電機、電控、輪胎等,該類關(guān)鍵零部件部分由國內(nèi)生產(chǎn)廠商提高,而發(fā)動機等大多由國外廠商或者是合資廠商生產(chǎn)提供。目前,國內(nèi)外生產(chǎn)該類關(guān)鍵零部件企業(yè)較多,市場供應充足、穩(wěn)定。2、叉車行業(yè)與下游的關(guān)系叉車行業(yè)的下游分布十分廣泛,對叉車的需求和整個工業(yè)實體經(jīng)濟的發(fā)展緊密相關(guān)。和其他工程機械產(chǎn)品相比,叉車并不屬于典型的施工機械,有相當比例服務(wù)于第三產(chǎn)業(yè),工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增長推動叉車市場發(fā)展,行業(yè)未來前景廣闊。叉車的下游主要有制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、機場、車站等多種行業(yè)。由于目前多個行業(yè)均存在廣泛使用叉車的情形,單一行業(yè)對叉車市場的銷量影響很小,因此叉車市場景氣程度的波動受下游單

52、個行業(yè)的影響相對較小,而更多的是決定于整個經(jīng)濟體和世界經(jīng)濟的景氣程度。2008年、2009年全球經(jīng)濟由于受到金融危機的影響,主要叉車銷量大國的叉車銷量均受到了不同程度的影響,顯示出宏觀經(jīng)濟對叉車行業(yè)的影響更明顯、更直接。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對

53、高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理

54、人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和

55、促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加強培訓宣傳鼓勵高等院校開展相關(guān)研究,加強國際交流學習與溝通合作,提高專業(yè)技術(shù)和管理人員的專業(yè)素質(zhì)。注重宣傳引導,建立區(qū)域宣傳示范基地,采取主題宣傳周、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、手機客戶端等多種方式,開展產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識的普及宣傳,營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍。(二)健全服務(wù)體系健全完善公共信息化、社會融資擔保、企業(yè)誠信管理等服務(wù)體系,建立健全互聯(lián)互通的民營經(jīng)濟公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò),為民營企業(yè)提供具有全面、高效、優(yōu)質(zhì)的信息服務(wù)。推進民營企業(yè)征信體系建設(shè),融合金融、稅務(wù)、海關(guān)、市場監(jiān)管、建設(shè)、環(huán)保、安監(jiān)、公安等相關(guān)部門的信息資源,建立市場主體信用信息檔案,把有違規(guī)行為的市場主體

56、列入“黑名單”,形成完善的失信懲罰和守信激勵機制。(三)加大政策引導支持圍繞打造全國先進產(chǎn)業(yè)基地的定位目標,建立支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資基金,積極對接產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等大型基金,加大對先進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持。建立先進產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計評價體系,制定并發(fā)布發(fā)展先進產(chǎn)業(yè)導向目錄,確定發(fā)展方向和發(fā)展目標,引導社會資源投向。引導社會資本參與產(chǎn)業(yè)重大項目建設(shè)。積極推進先進產(chǎn)業(yè)與金融融合發(fā)展,支持金融機構(gòu)研發(fā)推廣符合先進產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際需求的各類金融產(chǎn)品,提升產(chǎn)業(yè)水平和市場競爭力。(四)強化人才智力支撐加大對產(chǎn)業(yè)建設(shè)相關(guān)人才的扶持力度,加快引進和培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)人才和領(lǐng)軍人才,構(gòu)建高層次產(chǎn)業(yè)人才隊伍。鼓勵高等院校、職業(yè)院校和企業(yè)合作,建立信息化人才實訓基地,培育多層次、復合型、實用性人才。(五)強化督促考核制定細化年度工作方案,建立監(jiān)督檢查和績效考核機制,明確重點工作和項目,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主題作用,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主體作用,凝聚相關(guān)部門、企業(yè)合力,確保各項任務(wù)和政策措施的落實。(六)創(chuàng)新招商模式完善招商信息。建立招商引資重點項目信息庫,匯集符合產(chǎn)業(yè)功能定位和發(fā)展方向的重點企業(yè)和重點項目信息,動態(tài)跟蹤管理。優(yōu)化招商方式。充分發(fā)掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢

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