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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /中山切割鋼絲項目招商引資報告目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 基本風險特征8二、 行業(yè)需求規(guī)模8三、 影響行業(yè)的有利因素和不利因素12第二章 建設單位基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優(yōu)勢15四、 公司主要財務數(shù)據(jù)17公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)17五、 核心人員介紹18六、 經營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃20第三章 項目建設背景、必要性25一、 切割鋼絲發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢25二、 切割鋼絲分類25第四章 項目概述27一、 項目名稱及項目單位27二、 項目建設地點27三、 可行性研究范圍27四、 編制依據(jù)和技術原則27五

2、、 建設背景、規(guī)模29六、 項目建設進度30七、 原輔材料及設備30八、 環(huán)境影響30九、 建設投資估算30十、 項目主要技術經濟指標31主要經濟指標一覽表31十一、 主要結論及建議33第五章 建設內容與產品方案34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領34產品規(guī)劃方案一覽表34第六章 建筑工程說明36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第七章 發(fā)展規(guī)劃39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施43第八章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事56第九章 SWOT分析

3、說明59一、 優(yōu)勢分析(S)59二、 劣勢分析(W)61三、 機會分析(O)61四、 威脅分析(T)62第十章 安全生產分析70一、 編制依據(jù)70二、 防范措施71三、 預期效果評價75第十一章 技術方案分析77一、 企業(yè)技術研發(fā)分析77二、 項目技術工藝分析79三、 質量管理80四、 項目技術流程81五、 設備選型方案82主要設備購置一覽表83第十二章 進度實施計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十三章 原輔材料分析87一、 項目建設期原輔材料供應情況87二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理87第十四章 項目投資計劃89一、 編制說明89二、

4、 建設投資89建筑工程投資一覽表90主要設備購置一覽表91建設投資估算表92三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十五章 經濟效益評價100一、 基本假設及基礎參數(shù)選取100二、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金流量表106四、 財務生存能力分析108五、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論

5、110第十六章 項目招標方案111一、 項目招標依據(jù)111二、 項目招標范圍111三、 招標要求111四、 招標組織方式112五、 招標信息發(fā)布113第十七章 風險防范114一、 項目風險分析114二、 項目風險對策116第十八章 項目總結119第十九章 附表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計劃表125建設投資估算表126建設投資估算表126建設期利息估算表127固定資產投資估算表128流動資金估算表129總投資及構成一覽表130項目投資

6、計劃與資金籌措一覽表131報告說明切割鋼絲主要應用于多線切割,如有斷絲等質量問題發(fā)生,將同時對上千片硅片成品造成影響,因此對于切割鋼絲的強度、穩(wěn)定性有較高的質量要求。如生產企業(yè)對于產品質量控制疏漏,以至下游用戶使用時損耗過高,將面臨賠償損失,嚴重時有可能失去客戶。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資19533.03萬元,其中:建設投資15709.83萬元,占項目總投資的80.43%;建設期利息445.95萬元,占項目總投資的2.28%;流動資金3377.25萬元,占項目總投資的17.29%。項目正常運營每年營業(yè)收入40200.00萬元,綜合總成本費用33117.38萬元,凈利潤5169.35萬元,財務

7、內部收益率19.61%,財務凈現(xiàn)值3253.11萬元,全部投資回收期6.07年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料

8、,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 基本風險特征1、質量控制風險切割鋼絲主要應用于多線切割,如有斷絲等質量問題發(fā)生,將同時對上千片硅片成品造成影響,因此對于切割鋼絲的強度、穩(wěn)定性有較高的質量要求。如生產企業(yè)對于產品質量控制疏漏,以至下游用戶使用時損耗過高,將面臨賠償損失,嚴重時有可能失去客戶。2、下游需求波動的風險切割鋼絲下游應用領域太陽能光伏行業(yè)是典型的政策引導、政府投資的行業(yè),其發(fā)展趨勢對切割鋼絲行業(yè)有重大影響。太陽能光伏作為新能源有長遠的發(fā)展前景,但是短期來看,政府補貼政策、投資政策的調整會對下游企業(yè)

9、產生即時影響,產生行業(yè)需求的短期重大波動,對于整個產業(yè)鏈的企業(yè)均產生重大影響。同時光伏技術還在持續(xù)發(fā)展,每次技術革新均有可能帶來新一波投資熱潮,導致產能過剩,行業(yè)洗牌,對于切割鋼絲生產企業(yè)產生需求波動的風險。二、 行業(yè)需求規(guī)模1、切割鋼絲需求規(guī)模切割鋼絲最大消費為太陽能晶硅片加工,根據(jù)相關研究機構對企業(yè)調研,計算得出生產每MW光伏組件所對應的硅片切割消耗的切割鋼絲為3.47萬千米,同時以0.115mm切割鋼絲基準,每噸切割鋼絲約為1.2264萬千米。2015年我國光伏產量43GW,計算得出2015年切割鋼絲市場規(guī)模約為12.2萬噸。預計未來5年我國光伏產量將繼續(xù)以20%速度增加,至2020年切

10、割鋼絲市場需求超過26萬噸。2、光伏行業(yè)作為戰(zhàn)略行業(yè)持續(xù)發(fā)展太陽能光伏產業(yè)不僅被列為我國戰(zhàn)略新興產業(yè)規(guī)劃,同時新能源作為我國未來能源的重要來源,已經成為我國能源戰(zhàn)略的重要組成部分。對于光伏行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展,將按照國務院能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)有關要求,把加快發(fā)展太陽能利用作為推進能源生產消費革命、替代煤炭等化石能源、促進電力體制改革.優(yōu)化能源結構的重要方式,以擴大多元化市場、持續(xù)推動技術進步、創(chuàng)新體制機制為主線,積極推進太陽能利用多元化,規(guī)楔化和創(chuàng)新化發(fā)展,提高太陽能利用的經濟性、市場競爭性和國際競爭力,為實現(xiàn)我國非化石能源發(fā)展目標和碳排放目標提供重要支撐,為經濟社會可持續(xù)發(fā)

11、展提供重要保障。(1)光伏產業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢截至2015年,我國光伏產業(yè)取得了持續(xù)高速的發(fā)展,多晶硅產量超過16.5萬噸,同比增長21%,呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴大、格局更明朗、產業(yè)集中度逐步提升的發(fā)展趨勢,規(guī)?;瘍?yōu)勢明顯,成本已全球領先,技術全面提高,替代進口產品能力進一步增強。電池片產量超過41GW,同比增長超過24%,多晶硅為主流產品,其電池產業(yè)化效率達到18.3%。太陽能組件全年產量超過43GW,同比增長20.8%,持續(xù)保持高速增長,產能利用率提高,51家組件企業(yè)平均產能利用率為86.7%,比2015上半年提高6個百分點,盈利能力顯著改善。(2)未來規(guī)劃前景廣闊我國為太陽能發(fā)電提供了明確的發(fā)

12、展規(guī)劃指標。到2020年底,太陽能發(fā)電裝機容量達到1.6億千瓦,年發(fā)電量達到1,700億千瓦時,年度總投資額約2,000億元。其中,光伏發(fā)電總裝機容量達到1.5億千瓦,分布式光伏發(fā)電規(guī)模顯著擴大,形成西北部大型集中式電站和中東部分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并舉的發(fā)展格局。太陽能熱發(fā)電總裝機容量達到1,000萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積保有量達到8億平方米,年度總投資額約1,000億元。到2020年,累計分布式光伏發(fā)電裝機規(guī)模7,000萬千瓦。重點在京津冀區(qū)域、長江經濟帶沿岸和珠三角經濟區(qū)等省區(qū)新增建設單個規(guī)模不低于10萬千瓦的國家級分布式光伏示范園區(qū)50個;鼓勵各省建設單個規(guī)模不低于5萬千瓦的省級分布式

13、光伏示范園區(qū)200個;在農村經濟較為發(fā)達的上海、浙江、江蘇和廣東等地區(qū)推廣建設光伏新村100個;在符合條件的貧困地區(qū)加快實施光伏扶貧工程,力爭覆蓋特困戶家庭、扶貧規(guī)模達到500萬千瓦;在中東部地區(qū)進一步探索推廣建筑光伏一體化、移動光伏供電系統(tǒng)等新型發(fā)電技術市場,累積規(guī)模達到200萬千瓦。 3、金剛線替代實現(xiàn)產業(yè)升級金剛線切片技術同時適用于單晶、多晶硅,由于金剛線切片能夠有效降低硅耗、顯著提升切割效率將為日漸成熟的硅切片制備行業(yè)提供新的技術驅動力,再次降低硅片制造行業(yè)成本,乃至降低整個光伏行業(yè)制造成本。隨著金剛線的普及,行業(yè)生產效率提高,單位產品成本降低,達到規(guī)模經濟生產水平,有利于行業(yè)產量提高

14、,拉動本行業(yè)產品需求。金剛線在LED及智能手機等窗口的藍寶石襯底切割領域擁有廣闊市場。藍寶石具有優(yōu)異的光學性能、機械性能和化學穩(wěn)定性,其獨特的結構、優(yōu)異的力學性能和良好的熱學性能,使藍寶石晶體成為LED、大規(guī)模集成電路等最為理想的襯底材料及各種窗口的理想材料。藍寶石在非LED襯底方面的應用像智能手機等窗口的應用正處于高速增長時期,特別是藍寶石在手機屏幕上的應用。綜合行業(yè)現(xiàn)狀,僅手機鏡頭蓋、指紋按鍵等小窗口片市場和LED襯底市場,目前國內藍寶石的產能就已不能滿足這塊市場的需求。手機屏對藍寶石的需求更將帶動藍寶石產業(yè)的巨大發(fā)展,此市場一旦開始應用,其對金剛線的需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。三、 影響行業(yè)的

15、有利因素和不利因素1、有利因素太陽能作為清潔的新能源是我國國未來能源的重要來源,已經成為我國能源戰(zhàn)略的重要組成部分,未來長期都將作為國家能源戰(zhàn)略的重要組成部分推廣。太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿提出,到2020年底,太陽能發(fā)電裝機容量達到1.6億千瓦,年發(fā)電量達到1,700億千瓦時,年度總投資額約2,000億元。其中,光伏發(fā)電總裝機容量達到1.5億千瓦,地面電站8,000萬千瓦,分布式7,000萬千瓦。如果按照2016年底0.7億千瓦的累積裝機容量,未來每年預計將增長20GW左右。太陽能發(fā)電長期需求一拉動,上游切割鋼絲行業(yè)將保持穩(wěn)定市場需求。2、不利因素(1)原材料高端盤條受制于國外進口切

16、割鋼絲用盤條的常用鋼種為含碳量0.850.9的高碳盤條,在切割鋼絲生產過程中需要對盤條進行拉拔變細,達到99.95%以上的綜合壓縮率,因此對盤條的夾雜物和通條性以及晶相組織有較高要求,目前適用于切割鋼絲生產的高品質盤條國內生產能力不足,以日本進口盤條為主。盤條作為切割鋼絲生產主要原料,受制于國外進口,造成生產成本難以大幅下降。(2)光伏行業(yè)補貼政策下降根據(jù)2015年發(fā)改委通知明確,2016年一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢為0.8元、7分錢為0.88元,三類資源區(qū)降低2分錢為0.98元。2016年9月29日,國家發(fā)改委出臺關于調整新能源標桿上網(wǎng)電價的通知(征求意見稿),擬下調補貼

17、力度,地面電站一類、二類、三類資源區(qū)光伏上網(wǎng)電價擬調整為0.55元、0.65元和0.75元,比現(xiàn)行電價標準分別降低了0.25元、0.23元和0.23元,降幅分別為31%、26%和23%;同時分布式光伏發(fā)電項目補貼標準目前為0.42元每/度,征求意見稿中調整為一類資源區(qū)0.2元/度、二類資源區(qū)0.25元/度、三類資源區(qū)0.3元/度。雖然征求意見稿的中最終補貼價格還未確定,但是隨著光伏企業(yè)產量擴大帶來的規(guī)模效應對成本的降低,以及技術進步對成本的下降,光伏發(fā)電成本已成下降趨勢,國家對于新能源標桿上網(wǎng)電價退坡機制勢在必行,但是短期內補貼價格下降幅度大,對于光伏生產企業(yè)有一定的不利影響。第二章 建設單位

18、基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:曹xx3、注冊資本:690萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-12-237、營業(yè)期限:2011-12-23至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事切割鋼絲相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產

19、意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產品的品種

20、和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建

21、立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)

22、的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7059.795647.835294.84負債總額4200.993360.793150.74股東權益合計2858.802287.042144.10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

23、項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入29912.7823930.2222434.58營業(yè)利潤5264.544211.633948.40利潤總額4909.173927.343681.88凈利潤3681.882871.872650.95歸屬于母公司所有者的凈利潤3681.882871.872650.95五、 核心人員介紹1、曹xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、曾xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年

24、1月至今任公司獨立董事。3、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、孫xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3

25、月至今任公司董事。6、熊xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、郭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。20

26、02年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別

27、,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資

28、源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需

29、求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。

30、包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求

31、為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。

32、通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制

33、定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 項目建設背景、必要性一、 切割鋼絲發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢多線切割的基本原理是通過一根高速運

34、動的鋼線帶動附著在鋼絲上的切割刃料對硅棒進行摩擦,從而將硅棒等硬脆材料一次同時切割為數(shù)千片薄片的一種切割加工方法。多線切割由于其更高效、更小切割損失以及更高精度的優(yōu)勢,對于切割貴重、超硬材料有著巨大的優(yōu)勢,近十年來已取代傳統(tǒng)的內圓切割成為硅片切割加工的主要方式。在2003年以前,多線切割主要滿足于半導體行業(yè)的需求,切割技術主要掌握在歐、美、日、臺等國家和地區(qū),國內半導體業(yè)務以封裝業(yè)務為主,上游的晶圓切割技術遠遠落后于發(fā)達國家和地區(qū),相關的設備制造研發(fā)也難有進展。2003年隨著太陽能光伏行業(yè)的爆發(fā)式增長,國內民營企業(yè)的硅片切割業(yè)務迅速發(fā)展起來。大量引進了瑞士和日本產的先進的數(shù)控多線切割設備。國內

35、設備制造企業(yè)也看到了這個巨大的商機,紛紛投入資金和人力物力進行技術研發(fā)。但大多數(shù)都是仍以仿制為主。2009年開始有一些廠家開始嘗試將在其他行業(yè)比如藍寶石切割使用的金鋼線切割技術引入到硅片切割領域來,是未來切割技術應用升級的方向。二、 切割鋼絲分類切割鋼絲分為普通切割鋼絲和金剛切割鋼絲。目前,國內主要采用普通切割鋼絲。其優(yōu)點是切割鋼絲成本較低;缺點是切割效率相對慢,需使用切割砂漿,砂漿需進行后續(xù)處理。金剛切割鋼絲是在切割鋼絲表面固結了一層耐磨金剛砂顆粒,無需切割液,可直接切割。其優(yōu)點是切割速度快、生產效率,無環(huán)保處理方面的成本和隱患,成材率高,可以反復使用;缺點是金剛切割鋼絲單價昂貴。日本市場已

36、經開始大規(guī)模使用金剛線切割,目前國內主流應用為普通切割鋼絲,金剛線在多晶切割方面尚未普及。第四章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:中山切割鋼絲項目項目單位:xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約54.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。四、

37、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)技術原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地

38、區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景我國

39、為太陽能發(fā)電提供了明確的發(fā)展規(guī)劃指標。到2020年底,太陽能發(fā)電裝機容量達到1.6億千瓦,年發(fā)電量達到1,700億千瓦時,年度總投資額約2,000億元。其中,光伏發(fā)電總裝機容量達到1.5億千瓦,分布式光伏發(fā)電規(guī)模顯著擴大,形成西北部大型集中式電站和中東部分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并舉的發(fā)展格局。太陽能熱發(fā)電總裝機容量達到1,000萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積保有量達到8億平方米,年度總投資額約1,000億元。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積36000.00(折合約54.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積63925.98。其中:生產工程44550.00,倉儲工程6309.36,行政辦公及生活服務設

40、施6089.82,公共工程6976.80。項目建成后,形成年產xx噸切割鋼絲的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括合金材料、快削鋼、不銹鋼、研磨液、礦物油、鋼材研磨液、防銹油、拉伸油。(二)主要設備主要設備包括:流動層熱處理爐、熱處理卷曲機、連續(xù)伸線機、油壓淬火爐、卷曲機、貫通型渦流、探傷機、吊頂行車、洗凈塔、氮氣儲罐、集塵裝置、回旋EC探傷機。八、 環(huán)境影響擬

41、建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后,周圍環(huán)境質量基本能夠維持現(xiàn)狀。經落實污染防治措施后,“三廢”產生量較少,對周圍環(huán)境的影響較小。因此,本項目從環(huán)保的角度看,該項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資19533.03萬元,其中:建設投資15709.83萬元,占項目總投資的80.43%;建設期利息445.95萬元,占項目總投資的2.28%;流動資金3377.25萬元,占項目總投資的17.29%。(二)建設投資構成本期項目建設投資15709.83萬元,包括

42、工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用13307.81萬元,工程建設其他費用2059.32萬元,預備費342.70萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入40200.00萬元,綜合總成本費用33117.38萬元,納稅總額3497.91萬元,凈利潤5169.35萬元,財務內部收益率19.61%,財務凈現(xiàn)值3253.11萬元,全部投資回收期6.07年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積63925.981.2基底面積21600.001.3投資強度萬元/畝

43、280.002總投資萬元19533.032.1建設投資萬元15709.832.1.1工程費用萬元13307.812.1.2其他費用萬元2059.322.1.3預備費萬元342.702.2建設期利息萬元445.952.3流動資金萬元3377.253資金籌措萬元19533.033.1自籌資金萬元10432.093.2銀行貸款萬元9100.944營業(yè)收入萬元40200.00正常運營年份5總成本費用萬元33117.38""6利潤總額萬元6892.47""7凈利潤萬元5169.35""8所得稅萬元1723.12""9增值稅萬

44、元1584.64""10稅金及附加萬元190.15""11納稅總額萬元3497.91""12工業(yè)增加值萬元11984.65""13盈虧平衡點萬元17461.79產值14回收期年6.0715內部收益率19.61%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3253.11所得稅后十一、 主要結論及建議該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積36000.00(折合約54

45、.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積63925.98。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸切割鋼絲,預計年營業(yè)收入40200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(

46、元)年設計產量產值1切割鋼絲噸xxx2切割鋼絲噸xxx3切割鋼絲噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx40200.00截至2015年,我國光伏產業(yè)取得了持續(xù)高速的發(fā)展,多晶硅產量超過16.5萬噸,同比增長21%,呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴大、格局更明朗、產業(yè)集中度逐步提升的發(fā)展趨勢,規(guī)模化優(yōu)勢明顯,成本已全球領先,技術全面提高,替代進口產品能力進一步增強。電池片產量超過41GW,同比增長超過24%,多晶硅為主流產品,其電池產業(yè)化效率達到18.3%。太陽能組件全年產量超過43GW,同比增長20.8%,持續(xù)保持高速增長,產能利用率提高,51家組件企業(yè)平均產能利用率為86.7%,比2015上半年提高6個百分點,盈

47、利能力顯著改善。第六章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求

48、的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積63925.98,其中:生產工程44550.00,倉儲工程6309.36,行政辦公及生活服務設施6089.82,公共工程6976.80。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11880.0044550.005639.321.11#生產車間

49、3564.0013365.001691.801.22#生產車間2970.0011137.501409.831.33#生產車間2851.2010692.001353.441.44#生產車間2494.809355.501184.262倉儲工程4968.006309.36523.672.11#倉庫1490.401892.81157.102.22#倉庫1242.001577.34130.922.33#倉庫1192.321514.25125.682.44#倉庫1043.281324.97109.973辦公生活配套1136.166089.82896.373.1行政辦公樓738.503958.38582.6

50、43.2宿舍及食堂397.662131.44313.734公共工程3672.006976.80783.54輔助用房等5綠化工程5900.4098.03綠化率16.39%6其他工程8499.6034.127合計36000.0063925.987975.05第七章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另

51、一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研

52、發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和

53、工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足

54、公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首

55、先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)

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