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文檔簡介
1、生產(chǎn)工廠質(zhì)量管理制度第一章總則第一條(目的)為保證本企業(yè)質(zhì)量管理工作的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。第二章年度質(zhì)量目標的制定第二條企業(yè)每年的質(zhì)量目標作為年度質(zhì)量工作的依據(jù),適用于與質(zhì)量相關(guān)之各項作業(yè),各有關(guān)部門應(yīng)負責(zé)分管的質(zhì)量目標項目的制定和統(tǒng)計工作,遵循年度質(zhì)量目標,分解落實到各自的工作中。第三條(制定與發(fā)放)技術(shù)工程部根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標實施情況,于年底制定下年度質(zhì)量目標,報管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評審會議審議或直接呈總經(jīng)理批準。經(jīng)批準的“年度質(zhì)量目標”應(yīng)發(fā)放到各有關(guān)部門做為當(dāng)年質(zhì)量工作的依據(jù)和努力方向。定量目標應(yīng)規(guī)
2、定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計部門。第四條(統(tǒng)計、核查與修訂)定量目標的統(tǒng)計部門對分管項目定時進行匯總統(tǒng)計,并按季度將計算依據(jù)和結(jié)果報管理者代表。管理者代表視情況組織人員進行核查,內(nèi)部質(zhì)量審核時亦做為檢查內(nèi)容之一。年度質(zhì)量目標的修訂,需經(jīng)管理評審會議審議或報總經(jīng)理批準。第三章質(zhì)量策劃控制第五條企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應(yīng)用等時機,有系統(tǒng)、有計劃地進行質(zhì)量策劃,以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。質(zhì)量策劃根據(jù)企業(yè)質(zhì)量體系文件進行,適用于企業(yè)內(nèi)所有產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、施工和服務(wù)的過程。第六條質(zhì)量計劃是在質(zhì)量體系框架內(nèi),針對特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項目,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。企業(yè)分管品質(zhì)工作的
3、領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃,組織編制質(zhì)量計劃。研發(fā)產(chǎn)品部負責(zé)新產(chǎn)品的立項、設(shè)計文件的輸出、部品承認書的編制。技術(shù)工程部負責(zé)制訂及完善產(chǎn)品的檢驗規(guī)范、工藝文件,并參與產(chǎn)品的質(zhì)量驗證。相關(guān)部門配合執(zhí)行質(zhì)量計劃。第七條質(zhì)量計劃制定具體為:1研發(fā)產(chǎn)品部在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、新技術(shù)應(yīng)用時機,應(yīng)由專人立項并編制“項目企劃書”,企劃書應(yīng)對產(chǎn)品的性能指標、市場價位、目標成本、研發(fā)費用等作出規(guī)則,確保研發(fā)階段產(chǎn)品品質(zhì)。企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)組織項目可行性評審。2項目立項后,須確定項目經(jīng)理、制訂“項目控制計劃書”。項目執(zhí)行期間,企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)定期檢查項目進度。樣機交付評審時,應(yīng)按規(guī)范要求輸出齊套的設(shè)計文件,并通過樣機鑒定驗證,
4、必須達到EMC、安規(guī)等國家強制性標準要求。3樣機設(shè)計完成后,企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)會同項目組、技術(shù)工程部、計劃部、采購部、品管部及營銷、銷售等相關(guān)人員,必要時邀請顧客代表參加,根據(jù)企劃書對樣機設(shè)計進行評審。評審的內(nèi)容包括樣機軟硬件配置的合理性、結(jié)構(gòu)的可靠性、產(chǎn)品技術(shù)水平的適切性、投產(chǎn)的工藝性以及整機成本測算的盈利性等。根據(jù)評審結(jié)果,必要時作出相應(yīng)修改。4樣機通過評審后,應(yīng)制訂試生產(chǎn)計劃,選擇合格供應(yīng)商,準備試生產(chǎn)相關(guān)的臨時性技術(shù)文件、規(guī)范等。使新部品進貨檢驗和試生產(chǎn)順利銜接。5計劃部依據(jù)試生產(chǎn)計劃,安排部品的采購、齊套。6技術(shù)工程部依據(jù)試生產(chǎn)計劃和有關(guān)設(shè)計文件資料編制各類檢驗規(guī)范、工藝文件,并主導(dǎo)產(chǎn)品試
5、生產(chǎn)驗證以及工藝流程的完善和補充。7研發(fā)產(chǎn)品部項目組跟蹤試生產(chǎn)的進度,協(xié)同技術(shù)工程部解決試生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題并完成部品承認書的發(fā)布。8試生產(chǎn)后,技術(shù)工程部在研發(fā)產(chǎn)品部項目組配合下做好試生產(chǎn)總結(jié),提交企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)召集計劃部、采購部、制造部、研發(fā)產(chǎn)品部、技術(shù)工程部及營銷、銷售等相關(guān)人員進行試生產(chǎn)結(jié)果的評審,評審內(nèi)容包括直通率的指標、故障現(xiàn)象的分布或嚴重程度、標準工時以及工藝文件、檢驗規(guī)范的可行性、完整性等。評審合格后,可以交付量產(chǎn);評審不合格,不能投產(chǎn),針對存在問題進行整改。9新品試生產(chǎn)通過后,研發(fā)產(chǎn)品部應(yīng)發(fā)布完善齊套的產(chǎn)品設(shè)計文件和標準,技術(shù)工程部應(yīng)整理發(fā)布正規(guī)的工藝文件和檢驗規(guī)范第八條質(zhì)量計
6、劃的更改與完善具體為:1企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)在產(chǎn)品立項及研制過程中,主導(dǎo)項目計劃的更改和完善。2研發(fā)產(chǎn)品部依據(jù)產(chǎn)品定型評審的結(jié)果及生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,執(zhí)行工程變更。3計劃部主導(dǎo)試生產(chǎn)計劃安排的更改和完善。4技術(shù)工程部在產(chǎn)品試生產(chǎn)后,就工藝水平、部品的可靠性、直通率等方面作出評估和改善計劃,并向相關(guān)部門提出改善措施,包括提高員工工藝水平的培訓(xùn)、部品更換等。品管部對產(chǎn)品銷售后的顧客投訴,執(zhí)行糾正與預(yù)防措施程序。第九條質(zhì)量評審中的資源組織分工為:研發(fā)產(chǎn)品部負責(zé)評估和協(xié)調(diào)產(chǎn)品在立項和研制過程所需的資金、人力、培訓(xùn)儀器設(shè)備等資源。計劃部和制造部負責(zé)樣機定型后試生產(chǎn)和量產(chǎn)相關(guān)的場地、庫容、物料、人力(工時)、生產(chǎn)設(shè)
7、備等資源的安排。技術(shù)工程部主導(dǎo)評估生產(chǎn)使用的儀器、制具的購置。第四章檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制第十條為了保證檢驗、測量和試驗結(jié)果的準確性和滿足生產(chǎn)的需要,責(zé)任部門應(yīng)選擇、配置合適的儀器、設(shè)備、計量器具,并保持其所具有的精度和功能。檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制范圍包括:企業(yè)所有檢測儀器、檢測軟件、檢測制具和檢測平臺(總稱儀器設(shè)備)。其中,檢測儀器指外購的、由法定計量單位定期檢定的檢測用儀器、計量器具。檢測軟件指檢測用承載信息的媒體,如軟盤。檢測制具指外購或自制的、自行定期校驗的檢測用工裝器具。檢測平臺指按要求自行組建的,作為部品檢測用的工裝,屬檢測制具范疇。第十一條技術(shù)工程部負責(zé)儀器設(shè)備的控制。各
8、使用單位和人員應(yīng)正確使用儀器設(shè)備,并負責(zé)維護與保管。第十二條檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制的具體辦法依據(jù)“檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制”程序。第五章過程控制與檢驗第十三條自投料到產(chǎn)品入庫全過程,責(zé)任部門應(yīng)確定產(chǎn)品形成各階段影響質(zhì)量的過程或因素,使其處于受控狀態(tài),確保產(chǎn)品質(zhì)量。第十四條產(chǎn)品部、技術(shù)工程部分別負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、工藝文件的制定。計劃部下達生產(chǎn)任務(wù),技術(shù)工程部作生產(chǎn)技術(shù)準備。制造部安排生產(chǎn),使現(xiàn)場文件和資料、物料、工序、儀器設(shè)備、環(huán)境和人員等均處于受控狀態(tài)。技術(shù)工程部對特別制造中的新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)及工程變更后首次生產(chǎn)實行品質(zhì)跟蹤監(jiān)控。其中,特別制造指對新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn),特采、緊急放行
9、部品的投產(chǎn)以及易引起品質(zhì)波動的工程變更后首次生產(chǎn)等實行特別監(jiān)控的制造過程。第十五條過程控制的具體辦法依據(jù)“過程控制程序”。第十六條為了加強生產(chǎn)過程中在制品的檢驗控制,防止不合格品轉(zhuǎn)序,責(zé)任部門應(yīng)進行從部品投產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過程檢驗,生產(chǎn)出符合客戶要求的成品。第六章最終檢驗第十七條為加強質(zhì)量控制,責(zé)任部門應(yīng)進行成品的最終檢驗,確保成品符合標準,滿足客戶要求,防止不合格品的發(fā)貨。第十八條制造部負責(zé)最終全數(shù)檢驗和成品交收送檢。技術(shù)工程部負責(zé)編制產(chǎn)品企業(yè)標準、成品交收檢驗規(guī)范。第七章服務(wù)管理與客戶投訴處理第十九條為規(guī)范本企業(yè)的服務(wù)行為,提高服務(wù)質(zhì)量和效率,責(zé)任部門應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務(wù),使服務(wù)滿
10、足規(guī)定的要求。服務(wù)管理范圍包括為集團客戶服務(wù)部和最終客戶提供的服務(wù)活動。第二十條為保證客戶投訴得到及時、有效的處理,由負責(zé)人跟蹤客戶投訴事件的處理和跟催,相關(guān)部門應(yīng)積極配合處理客戶投拆事件,做到讓顧客滿意,且防止類似事件的再次發(fā)生。第二十一條(投訴記錄)在“處理情況”欄做簡要說明;須采取后續(xù)處理的,填寫“客戶投訴受理單”,此時在“處理情況”欄注明“受理單”編號,以備追溯。第二十二條(分析判斷)品管部根據(jù)客戶投訴內(nèi)容,確定具體的受理責(zé)任部門及是否開立“CAR表”。將“客戶投訴受理單”提交責(zé)任部門處理,跟摧處理過程。第二十三條(處理與回復(fù))責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查造成客戶投訴的具體原因和具體責(zé)任者。并提出投
11、訴的具體解決方案(如整機退換、更換部件等)??蛻敉对V解決辦法由責(zé)任部門填入“客戶投訴受理單”的處理結(jié)果欄,經(jīng)主管核準后,統(tǒng)一由品管部迅速通知客戶并做好回復(fù)記錄。第八章質(zhì)量體系的評審第二十四條為使質(zhì)量體系持續(xù)運行,實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針、目標,企業(yè)定期對質(zhì)量體系進行評審,對企業(yè)質(zhì)量體系進行綜合評價,以確保其適應(yīng)性和有效性。企業(yè)總經(jīng)理策劃并主持管理評審。管理者代表負責(zé)管理評審的組織,決議的形成和實施。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門主管參加管理評審,責(zé)任部門執(zhí)行評審決議。第二十五條管理評審的頻次為每年至少一次,間隔不超過一年。管理評審時機取決于以下情況:A.當(dāng)社會環(huán)境發(fā)生重大變化時;B.當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化時;C.當(dāng)企
12、業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故時;D.當(dāng)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時;E.內(nèi)部組織發(fā)生重大變化時;F.當(dāng)認為有必要時可隨時進行。第二十六條管理評審的形式為會議評審(主要形式)、現(xiàn)場評審、總經(jīng)理做出評審。管理評審內(nèi)容包括:1內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施效果。2質(zhì)量體系在外部環(huán)境變化下是否持續(xù)有效和適用。3質(zhì)量方針、目標實施情況。4資源是否滿足質(zhì)量體系的運行要求。5產(chǎn)品質(zhì)量實際水平。6顧客投訴等質(zhì)量信息反饋中的突出問題。第二十七條評審工作分為準備、匯報、評議、決議、修訂、歸檔六個部分。1評審前,由總經(jīng)理進行策劃,明確評審議題、目的,由管理者代表進行籌備,并通知有關(guān)部門做好充分準備。2管理者代表和各有關(guān)部門主管就會議
13、議題,匯報各自分管事項。開始評議前,首先對前次管理評審決議實施情況進行審查,證實決議中規(guī)定的任務(wù)都已完成。3對本次議題進行評議,就質(zhì)量體系的適應(yīng)性和運行有效性做出結(jié)論性的評價,對體系文件是否需要修訂做出決定。對評議發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題或缺陷,分析原因,做出糾正決議,指明責(zé)任部門或人員及完成期限。4管理評審應(yīng)形成決議,做好會議記錄。由管理者代表審核總經(jīng)理簽發(fā)。決議內(nèi)容的執(zhí)行由管理者代表或委托技術(shù)工程部跟蹤落實。5管理評審決議如要求修訂體系文件,則按文件和資料控制程序進行。6管理評審決議及執(zhí)行情況等記錄按質(zhì)量記錄控制程序,由管理者代表或委托技術(shù)工程部歸檔保管。第九章質(zhì)量文件和資料控制第二十八條企業(yè)對質(zhì)
14、量體系文件資料的批準,發(fā)布和更改等實行嚴格控制,確保其適用性和完整性。技術(shù)工程部負責(zé)文件編號、登記、發(fā)行、回收和作廢;正本文件和資料的保存、管理和信息上網(wǎng)與維護。各職能部門和權(quán)責(zé)人員負責(zé)相關(guān)文件的編制與更改、審核、批準。各有關(guān)部門負責(zé)維護本部門及網(wǎng)上相關(guān)文件。第二十九條控制范圍包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、三階文件、設(shè)計文件、記錄表單以及外來文件等。其中,受控文件指用于質(zhì)量控制的文件,任何時候都處于最新版本狀態(tài)。發(fā)行時其上印有紅色“管制發(fā)行”章。非受控文件一般發(fā)給顧客和外部有關(guān)人員參考用,發(fā)行時為最新版本,其后不對其跟蹤更改的文件。發(fā)行時,其上蓋有藍色非管制發(fā)行章。三階文件指支持程序的工作規(guī)范、指導(dǎo)書以及工藝文件。外來文件包括外購標準、規(guī)范及顧客提供的資料等。第三十條文件的制訂、審核與批準具體為:1質(zhì)量手冊
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