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文檔簡介

1、泓域咨詢/自貢關于成立炭黑公司可行性報告自貢關于成立炭黑公司可行性報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 行業(yè)競爭狀況15二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素16三、 進入本行業(yè)的主要壁壘19第三章 公司籌建方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人

2、員介紹28七、 財務會計制度30第四章 項目建設背景、必要性35一、 炭黑概述35二、 上下游行業(yè)情況36三、 炭黑市場需求情況37四、 打造產業(yè)集聚發(fā)展新高地40五、 主動服務國家戰(zhàn)略融入新發(fā)展格局43六、 項目實施的必要性44第五章 發(fā)展規(guī)劃分析45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第六章 法人治理結構49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事58第七章 項目選址61一、 項目選址原則61二、 建設區(qū)基本情況61三、 優(yōu)化完善基礎設施新布局65四、 大力培育創(chuàng)新驅動新優(yōu)勢67五、 項目選址綜合評價69第八章 風險分析71一、 項目風險分析71二、 公司

3、競爭劣勢76第九章 環(huán)保方案分析77一、 環(huán)境保護綜述77二、 建設期大氣環(huán)境影響分析78三、 建設期水環(huán)境影響分析79四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析80五、 建設期聲環(huán)境影響分析80六、 環(huán)境影響綜合評價81第十章 進度計劃82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十一章 投資方案分析84一、 投資估算的依據(jù)和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表91四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表

4、94第十二章 經濟效益評價96一、 基本假設及基礎參數(shù)選取96二、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經濟評價結論105第十三章 項目總結分析107第十四章 附表附件109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估

5、算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124報告說明企業(yè)在經營及發(fā)展的過程中,一方面原材料價格的波動對炭黑企業(yè)資金周轉能力提出了更高的要求,同時企業(yè)也需投入大量資金保持并不斷提高自身技術工藝及裝置水平,給企業(yè)帶來了較大的資金壓力。因此,炭黑企業(yè)需要積極拓展融資渠道。xxx(集團)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資199.50萬元,占xxx(集團)有限

6、公司15%股份;xxx有限責任公司出資1131萬元,占xxx(集團)有限公司85%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資14019.49萬元,其中:建設投資11107.93萬元,占項目總投資的79.23%;建設期利息222.71萬元,占項目總投資的1.59%;流動資金2688.85萬元,占項目總投資的19.18%。項目正常運營每年營業(yè)收入23200.00萬元,綜合總成本費用17800.78萬元,凈利潤3957.38萬元,財務內部收益率21.15%,財務凈現(xiàn)值4378.68萬元,全部投資回收期5.93年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)

7、有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1330萬元三、 注冊地址自貢xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事炭黑相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx投資管理公司基

8、本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5722.154577.724291.

9、61負債總額2308.771847.021731.58股東權益合計3413.382730.702560.03公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9532.347625.877149.26營業(yè)利潤1444.181155.341083.13利潤總額1348.391078.711011.29凈利潤1011.29788.81728.13歸屬于母公司所有者的凈利潤1011.29788.81728.13(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)

10、范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5722

11、.154577.724291.61負債總額2308.771847.021731.58股東權益合計3413.382730.702560.03公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9532.347625.877149.26營業(yè)利潤1444.181155.341083.13利潤總額1348.391078.711011.29凈利潤1011.29788.81728.13歸屬于母公司所有者的凈利潤1011.29788.81728.13六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立炭黑公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由化工行業(yè)具有較高的技術壁壘

12、,化工企業(yè)在產品工藝流程、品質控制和定制生產設備適用性等方面的技術水平都至關重要,在設備適用性、化學反應和工藝路線的確定及其過程控制等關鍵技術方面掌握難度較大,需要較長時間的實踐和積累。(三)項目選址項目選址位于xx,占地面積約32.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx噸炭黑的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積42646.47,其中:生產工程28309.74,倉儲工程7591.88,行政辦公及生活服務設施5025.40,公共工程1719.45。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目

13、總投資14019.49萬元,其中:建設投資11107.93萬元,占項目總投資的79.23%;建設期利息222.71萬元,占項目總投資的1.59%;流動資金2688.85萬元,占項目總投資的19.18%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):23200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):17800.78萬元。3、凈利潤(NP):3957.38萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.93年。5、財務內部收益率:21.15%。6、財務凈現(xiàn)值:4378.68萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)

14、效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市場分析一、 行業(yè)競爭狀況1、炭黑產業(yè)國際競爭格局世界炭黑工業(yè)的發(fā)展是隨著汽車和輪胎工業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的。西歐、北美和日本由于汽車需求已接近飽和,汽車和輪胎工業(yè)都保持一定產量水平,其中輪胎由于是勞動密集型產品,輪胎產量呈現(xiàn)下降趨勢,不足部分依靠進口,因此炭黑生產趨于保持一定水平并有所下降。中國、印度、巴西、俄羅斯和泰國的汽車和輪胎工業(yè)處于發(fā)展較快階段,炭黑產量和需求量保持相對穩(wěn)定。從全球炭黑產能

15、的分布看,我國炭黑產能占全球的42%左右,產量占46%左右,是全球最大的炭黑生產國,我國炭黑主要以煤焦油為原料,不同于國外以乙烯焦油為原料,石油價格下跌導致煉化景氣度高,國外乙烯焦油供應充足,成本低,導致我國炭黑國際競爭力下滑。2、炭黑產業(yè)國內競爭格局2014年中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會統(tǒng)計的理事單位共有36家,年產量在10萬噸以上的炭黑企業(yè)有12家,年產量在5萬噸至10萬噸的企業(yè)有11家,生產企業(yè)家數(shù)較多,導致國內炭黑市場競爭較為激烈,行業(yè)集中度不斷提高。我國炭黑行業(yè)以淘汰落后、提高產業(yè)集中度為發(fā)展重點。根據(jù)炭黑分會的統(tǒng)計,“十一五”期間我國炭黑行業(yè)大型公司生產規(guī)模不斷擴大,2009年55.3

16、2%的產量集中在行業(yè)前十名企業(yè),而到2013年前十家炭黑企業(yè)產量之和約占總產量的58.20%。大型炭黑廠商產銷率相對較高,中小炭黑廠商則由于規(guī)模小、能耗高、產品質量不穩(wěn)定而面臨生存困境。依據(jù)國家產業(yè)政策方向的指引,我國炭黑行業(yè)目前正進行業(yè)內部的結構性調整,預計未來炭黑行業(yè)的產能集中度將進一步提升,具有規(guī)?;⒓夹g化優(yōu)勢的大型炭黑企業(yè)將在市場競爭中保持優(yōu)勢地位,中小炭黑企業(yè)將逐步被淘汰出局目前,我國炭黑行業(yè)在一些高附加值產品,如高性能炭黑系列品種、專用炭黑系列品種還不能滿足國內市場需求。隨著輪胎、橡膠企業(yè)對炭黑產品質量要求的提高和市場競爭的加劇,市場將向具備大中型生產能力的企業(yè)集中。二、 影響行

17、業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)國家產業(yè)政策對行業(yè)的結構調整國家支持鼓勵發(fā)展大型節(jié)能炭黑生產裝置,國家將重點扶持質量高、環(huán)保綜合治理達標和資源綜合利用、經濟效益好的大中型企業(yè),對原材料消耗高、裝備落后、規(guī)模小、經濟效益低的企業(yè),采取措施予以限制和淘汰。根據(jù)橡膠行業(yè)“十二五”規(guī)劃綱要,目前炭黑行業(yè)基本產業(yè)政策指導方向為:炭黑行業(yè)以淘汰落后、提高產業(yè)集中度為重點,具體包括不再新建5萬噸以下炭黑廠、不再建設產能在2萬噸以下(包括干法造粒和濕法造粒)的炭黑生產裝置;限期淘汰總規(guī)模在5萬噸以下、技術裝備落后、能耗高、排放超標、作業(yè)環(huán)境不好的炭黑廠;立即淘汰規(guī)模在1.5萬噸以下的干法造粒的生產裝置

18、;培育5-7個規(guī)模在50萬噸左右,可與跨國炭黑公司抗衡的炭黑集團。而目前我國10萬噸以下的炭黑產能占比達到24.6%,5萬噸以下的占比有7.10%,未來行業(yè)中小產能退出成為趨勢,行業(yè)整合必然會發(fā)生,行業(yè)集中度提高,行業(yè)競爭格局改善后有望帶來盈利的回升。(2)上游原材料供應充足炭黑生產成本中原材料所占比重較高,因此原料價格波動對炭黑的盈利能力產生很大影響。炭黑生產的主要原材料為煤焦油、乙烯焦油等原料油。煤焦油為煉焦生成的副產品;乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產品。因此,炭黑行業(yè)的上游為煤化工行業(yè)和石油化工行業(yè)。國內一般炭黑原料油中煤焦油和蒽油占比超過80%,是最主要的原料油。因此,國內炭黑行業(yè)受

19、煤化工行業(yè)的影響較大。上游行業(yè)對炭黑行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為原料油的價格。由于蒽油是煤焦油的下游產品,其價格主要取決于煤焦油的價格,因此,煤焦油的價格在很大程度上決定了炭黑的生產成本,對炭黑生產的影響最為明顯。相較于歐美地區(qū)煤焦油的資源缺乏,我國煤炭資源發(fā)達,具有充足的煤焦油供應,原材料供應充足。(3)炭黑行業(yè)下游需求保持相對穩(wěn)定輪胎用橡膠是炭黑應用比重最大的領域,約占炭黑總量的67.5%。炭黑行業(yè)的發(fā)展與輪胎行業(yè)息息相關。近年來,受到國內汽車行業(yè)快速發(fā)展和全球輪胎產業(yè)向中國轉移的雙重拉動,國內輪胎行業(yè)保持了持續(xù)快速增長,從而帶動了國內炭黑行業(yè)的發(fā)展。當前,我國輪胎行業(yè)的整體發(fā)展格局為全行業(yè)快速發(fā)

20、展并伴隨著結構調整和產業(yè)升級,子午線輪胎作為輪胎工業(yè)的發(fā)展方向將逐步取代傳統(tǒng)的斜交輪胎。根據(jù)我國輪胎行業(yè)產業(yè)政策,至2015年末,輪胎的子午化率將不低于90%,其中乘用車全部實現(xiàn)子午化和無內胎化,輕卡輪胎子午化率大于75%,載重輪胎子午化率在85%以上。隨著我國輪胎行業(yè)子午化率的不斷提升,需要大量高等級、質量穩(wěn)定的優(yōu)質炭黑,國內具有規(guī)模、技術優(yōu)勢的大型炭黑廠商將在產業(yè)結構調整中受益。2、不利因素(1)行業(yè)競爭日趨激烈2003年以來,炭黑產能每年呈遞增趨勢,炭黑總量上供大于求,但一些高檔次優(yōu)質炭黑品種仍然不足,如優(yōu)質濕法造粒軟質炭黑供應不足,適應高檔次輪胎(綠色輪胎、高性能輪胎)的低滾動阻力炭黑

21、和高性能系列炭黑還處于起步階段。中國炭黑行業(yè)已基本完成量變過程,企業(yè)競爭將以質取勝,圍繞技術進步、節(jié)能環(huán)保、生產效率等方面進行激烈競爭。未來幾年,國內炭黑行業(yè)仍將面臨產能過剩及市場結構的調整,競爭將日趨激烈。(2)原材料價格波動原材料價格的大幅波動為炭黑企業(yè)控制成本和提高盈利能力帶來了一定的難度。雖然炭黑企業(yè)可以根據(jù)原材料價格的變化調整炭黑銷售價格,但調整銷售價格的時間和幅度受到市場供求關系的影響,因此原材料價格的波動會對炭黑企業(yè)的盈利能力產生影響。(3)資金壓力較大企業(yè)在經營及發(fā)展的過程中,一方面原材料價格的波動對炭黑企業(yè)資金周轉能力提出了更高的要求,同時企業(yè)也需投入大量資金保持并不斷提高自

22、身技術工藝及裝置水平,給企業(yè)帶來了較大的資金壓力。因此,炭黑企業(yè)需要積極拓展融資渠道。三、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘化工行業(yè)具有較高的技術壁壘,化工企業(yè)在產品工藝流程、品質控制和定制生產設備適用性等方面的技術水平都至關重要,在設備適用性、化學反應和工藝路線的確定及其過程控制等關鍵技術方面掌握難度較大,需要較長時間的實踐和積累。由于煤焦油加工聯(lián)產炭黑并利用炭黑尾氣發(fā)電的產業(yè)鏈結構是相互作用的整體運行模式。從煤焦油提純、萃取到炭黑的生產以及尾氣發(fā)電各環(huán)節(jié)都要求技術工藝及裝置設備具有較高的聯(lián)動性和協(xié)調性,很多裝置及設備需要進行定制或改造才能符合要求。滿足上述條件需要有成熟的工藝、獨特的配方和

23、完善的檢測手段,這些都需要企業(yè)通過多年的累積和反復的試驗所得。上述要素是本行業(yè)企業(yè)生存和發(fā)展的重要因素。具體來說,中大型反應爐的設計、反應爐溫度控制、高溫空氣預熱器的使用、生產過程的全自動化控制等環(huán)節(jié)均有著較高的標準和要求,需要具有成熟的生產經驗和研發(fā)基礎,從而對新進入的企業(yè)形成了較高的技術壁壘。2、品牌及聲譽壁壘由于炭黑及導電炭黑的產品屬性和應用領域,下游產業(yè)對本類產品的安全性及穩(wěn)定性具有非常高的要求,具備良好的經營記錄以及商業(yè)信譽的炭黑生產企業(yè)具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。產品的質量、品質的穩(wěn)定性將直接關系到下游企業(yè)產品的安全性及綜合性能,產品質量不穩(wěn)定有可能會造成下游企業(yè)巨大的經濟和聲譽損失。

24、下游企業(yè)往往對產品質量可靠、技術領先的優(yōu)勢上游企業(yè)形成一定的依賴性,為了保障產品性能安全、穩(wěn)定,通常對供應商的選擇非常慎重,考察期也較長,一旦選定的供應商更換也較為謹慎。炭黑企業(yè)需經過嚴格的供應商資質認定,才可能與客戶建立較為穩(wěn)定的合作關系。這種嚴格的供應商資質認定模式及流程,以及基于長期合作形成的合作關系,對炭黑行業(yè)的新進入者構成了較強的品牌及聲譽壁壘。3、資金壁壘炭黑生產對資金投入的要求較高。一般而言,每建設1萬噸炭黑生產線的基本投資額約為3000萬元,配套設施投資額約為500萬元。每建設1萬噸的炭黑生產線需要總投資額約為3000萬元至3500萬元。項目資金投入較大,形成了一定的資金壁壘。

25、隨著我國政府對環(huán)保、節(jié)能減排的重視程度不斷提高,化工行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保等方面所需的投入越來越大。隨著市場競爭加劇和產業(yè)不斷升級,企業(yè)需要不斷加大對研發(fā)、生產和營銷等方面的資金投入,以形成規(guī)模效應和競爭優(yōu)勢,故對行業(yè)新進入者的資金實力要求也越來越高。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠

26、期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、炭黑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指

27、導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資199.50萬元,占xxx(集團)有限公司15%股份;xxx有限責任公司出資1131萬元,占xxx(集團)有限公司85%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總

28、經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命

29、管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及

30、總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計

31、資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(

32、四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟

33、和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孔xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006

34、年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、賈xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、戴xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、董xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、龔xx,

35、中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、萬xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、王xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術

36、顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、李xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以

37、任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、

38、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出

39、安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公

40、積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董

41、事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。

42、2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目建設背景、必要性一、

43、 炭黑概述炭黑是碳元素的一種以納米級粒徑、無定形碳形式存在,是有機物(天然氣、重油、燃料油等)在空氣不足的條件下經不完全燃燒或熱分解而得的產物。炭黑是人類最早開發(fā)、應用和目前產量最大的納米材料,被國際化學品領域列為二十五種基本化工產品及精細化工產品之一。炭黑工業(yè)對汽車產業(yè)、新能源產業(yè)以及提高民用生活產品質量等方面具有非常重要的意義。炭黑的主要成分是碳,其基本粒子尺寸在10-100nm之間,因此具有良好的橡膠補強、著色、導電或抗靜電以及紫外線吸收功能。炭黑作為一種功能材料,能夠賦予其他材料或制品一些特殊的使用性能,在許多領域中有著不可替代的作用。炭黑在粘度、著色力、分散性、光澤度及導電性等方面的

44、性能會隨著其結構的變化而有所變化,從而適用于不同的需求及環(huán)境。炭黑是橡膠補強填充劑,是僅次于生膠的第二位橡膠原材料,同時炭黑可作為著色劑、紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或導電劑,廣泛應用于塑料、化纖、油墨、涂料、電子元器件、皮革化工和干電池等很多行業(yè),炭黑作為高純碳材料還可以用于冶金及碳素材料行業(yè)中。二、 上下游行業(yè)情況1、上游行業(yè)炭黑生產的主要原材料為煤焦油、乙烯焦油等原料油。煤焦油為煉焦生成的副產品;乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產品。因此,炭黑行業(yè)的上游為煤化工行業(yè)和石油化工行業(yè)。國內一般炭黑原料油中煤焦油和蒽油占比超過80%,是最主要的原料油。因此,國內炭黑行業(yè)受煤化工行業(yè)的影響較大。上游行業(yè)

45、對炭黑行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為原料油的價格。由于蒽油是煤焦油的下游產品,其價格主要取決于煤焦油的價格,因此,煤焦油的價格在很大程度上決定了炭黑的生產成本,對炭黑生產的影響最為明顯。受煤炭市場供應過剩、煤炭價格持續(xù)下跌的影響,近兩年國內煤焦油價格走低,從2014年最高近2,700元/噸跌至2016年3月低于1,500元/噸。2016年3月份之后,受煤炭市場供需狀況改善的影響,煤焦油價格持續(xù)走強,已漲至近1,900元/噸。由于煤焦油是煉鋼廠的副產品,一般大型煉鋼廠都會對外出售大量的煤焦油,故我國煤焦油行業(yè)供應較為充足,且市場集中度較低,但單一公司的煤焦油加工規(guī)模在不斷擴大。2、下游行業(yè)輪胎用橡膠是炭黑

46、應用比重最大的領域,約占炭黑總量的67.5%。炭黑行業(yè)的發(fā)展與輪胎行業(yè)息息相關。近年來,受到國內汽車行業(yè)快速發(fā)展和全球輪胎產業(yè)向中國轉移的雙重拉動,國內輪胎行業(yè)保持了持續(xù)快速增長,從而帶動了國內炭黑行業(yè)的發(fā)展。當前,我國輪胎行業(yè)的整體發(fā)展格局為全行業(yè)快速發(fā)展并伴隨著結構調整和產業(yè)升級,子午線輪胎作為輪胎工業(yè)的發(fā)展方向將逐步取代傳統(tǒng)的斜交輪胎。根據(jù)我國輪胎行業(yè)產業(yè)政策,至2015年末,輪胎的子午化率將不低于90%,其中乘用車全部實現(xiàn)子午化和無內胎化,輕卡輪胎子午化率大于75%,載重輪胎子午化率在85%以上。隨著我國輪胎行業(yè)子午化率的不斷提升,需要大量高等級、質量穩(wěn)定的優(yōu)質炭黑,國內具有規(guī)模、技術

47、優(yōu)勢的大型炭黑廠商將在產業(yè)結構調整中受益。伴隨著我國輪胎產業(yè)的發(fā)展,輪胎企業(yè)規(guī)模集中度也逐漸提高,有利于炭黑企業(yè)發(fā)揮營銷優(yōu)勢。目前國內炭黑消費主要集中在渤海灣和長三角地區(qū)。在這種消費相對集中的情況下,整體營銷更有利于發(fā)揮品牌優(yōu)勢,也將推動國內炭黑行業(yè)的整合。未來具有規(guī)模、技術優(yōu)勢的炭黑生產企業(yè)將能夠分享輪胎行業(yè)產業(yè)升級的成果。三、 炭黑市場需求情況1、輪胎行業(yè)發(fā)展概況由于炭黑行業(yè)尤其是橡膠用炭黑與輪胎行業(yè)存在較高的依存度,所以輪胎行業(yè)需求一定程度上決定了炭黑尤其是橡膠用炭黑的需求。從全球市場看,輪胎需求一直保持穩(wěn)定增長的趨勢,從歷史數(shù)據(jù)來看,2005-2015年的11年間,僅2008年,200

48、9年,2012年3年需求小幅下滑,其余年份都是穩(wěn)定增長的趨勢。這主要因為全球輪胎市場,替換市場(與汽車保有量及車齡有關)一般是配套市場(主要與新車銷售有關)的2-3倍。雖然新車銷售有波動,但全球汽車保有量一直保持穩(wěn)定增長趨勢。2015年全球輪胎增速約為3.74%,提升0.47個百分點。受國內市場需求持續(xù)增長、全球輪胎產業(yè)向國內轉移等因素的影響,近年來我國輪胎行業(yè)生產規(guī)??焖贁U張并成為輪胎生產大國。據(jù)中國橡膠協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計,截至2014年,我國輪胎年產量達到56,200萬條,位居世界第一,2005-2014年我國輪胎產量年均復合增長率高達9.42%;其中,全鋼子午胎年產量達到11,200萬條,

49、年均復合增長率達16.65%;半鋼子午胎年產量達到39,900萬條,年均復合增長率達14.82%。根據(jù)中國橡膠協(xié)會預測,2015年我國輪胎產量約5.63億條,較2014年同比增幅約0.18%,增速有所放緩?!笆濉逼陂g,我國宏觀經濟仍將快速發(fā)展,城鄉(xiāng)居民生活水平穩(wěn)步提高,城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程加快,我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢,預計未來3-5年內,我國汽車產量及汽車保有量仍將保持小幅增長,我國輪胎需求量保持相對穩(wěn)定。2015年10月中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布橡膠行業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要,指出“十三五”期間發(fā)展目標為全行業(yè)銷售額年增長約7%,生膠消耗年增長6%左右,并在“十三五”末達到橡膠工業(yè)強國初

50、級階段。2016年3月份以來,我國輪胎行業(yè)開工率快速回升,最新數(shù)據(jù)顯示全鋼胎的開工率達到71.26%,半鋼胎的開工率達到75.84%,均好于去年同期水平。下游輪胎開工率提升有望帶動上游炭黑的需求,改善炭黑行業(yè)的盈利能力。2、炭黑行業(yè)市場規(guī)模預計從長遠來看,全球炭黑產量預計會從2015年到2020年逐年遞增3.5%,在2020年達到1,607萬噸。這一增長將是由亞洲(特別是中國、印度、印度尼西亞和泰國)以及俄羅斯來拖動的。同一時期內,炭黑需求預計從2015年到2020年逐年增長3.9%,在2020年達到1,561萬噸。這一穩(wěn)步增長是由輪胎市場拖動的,與對幾乎全部輪胎領域(尤其是小客車用子午線輪胎

51、)擴大生產能力進行的大量投資有密切關系。低碳環(huán)保及高性能炭黑產品將是世界炭黑產品品種和技術的主要發(fā)展方向。2005年我國炭黑產能產量超過美國躍居世界第一后一直保持領先,而且領先優(yōu)勢不斷擴大,至2014年我國炭黑產能達到658.7萬噸占世界產能的42.2%。四、 打造產業(yè)集聚發(fā)展新高地認真落實建設制造強國、質量強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國等戰(zhàn)略部署,以“三抓聯(lián)動”“四重并舉”為抓手,著力推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化,提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平。聚力發(fā)展先進制造業(yè)。實施產業(yè)集群培育升級工程,推進國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群發(fā)展,打造裝備制造、先進材料等“千億”級產業(yè)集群,發(fā)展壯大以食品飲料、紡織服裝等為

52、支撐的“五百億”級以上消費品工業(yè)產業(yè)鏈,培育“兩百億”級以上電子信息、新能源產業(yè)集聚區(qū),推動燈飾照明、新型建材、綠色化工等多個“百億”級產業(yè)發(fā)展,謀劃布局航空制造、生物工程、北斗產業(yè)等未來產業(yè)。實施傳統(tǒng)產業(yè)改造升級工程,依托優(yōu)勢企業(yè)、科研機構和重大項目,推動傳統(tǒng)鹽及鹽化工、機械制造等產業(yè)提質增效、延鏈補鏈,促進產業(yè)向高端化、集聚化、智能化升級。實施產業(yè)鏈填缺補短工程,加強與川南渝西城市協(xié)同,圍繞重大產業(yè)項目、重點園區(qū)、龍頭企業(yè)引進一批關聯(lián)配套產業(yè)。實施產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升工程,提高核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進制造工藝的研制應用水平,支持重點骨干企業(yè)提高產業(yè)鏈上下游、產供銷配

53、套銜接,加強與RCEP貿易伙伴國之間產業(yè)鏈聯(lián)系。實施首臺套提升工程,深化品牌、標準化、知識產權戰(zhàn)略,推動關鍵核心技術攻關和產業(yè)化應用。實施企業(yè)提質增效工程,支持東鍋、華西能源等企業(yè)向氫能等領域拓展,支持中昊晨光、凱盛太陽能等企業(yè)做大做強,實施“上市企業(yè)103050”培育計劃、提升企業(yè)資產證券化水平,支持建筑業(yè)轉型升級、促進建筑行業(yè)集群化和建筑企業(yè)集團化發(fā)展。發(fā)展壯大現(xiàn)代服務業(yè)。加快構建“4+4”現(xiàn)代服務業(yè)體系,規(guī)劃建設一批現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)。加快發(fā)展高端化、專業(yè)化、品牌化生產性服務業(yè),提升現(xiàn)代物流、金融服務、科技信息、商務會展等服務業(yè)競爭力。大力發(fā)展高品質、多元化、定制式生活性服務業(yè),提升文化旅

54、游、商業(yè)貿易、醫(yī)療康養(yǎng)、鹽幫餐飲等服務業(yè)質量。爭取服務業(yè)擴大開放試點政策。加快服務業(yè)數(shù)字化標準化品牌化,推動現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)深度融合。建設金融服務高效綜合服務區(qū),培育工業(yè)設計、檢驗檢測等設計研發(fā)總部企業(yè),打造航空飛行營地。加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。引導平臺經濟、共享經濟健康發(fā)展。促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。突破發(fā)展文旅產業(yè)。主動融入全省“一核五帶”文旅發(fā)展布局和巴蜀文化旅游走廊建設,持續(xù)提升鹽之都、燈之城、龍之鄉(xiāng)、食之府知名度和美譽度。打造文旅品牌,爭創(chuàng)5A級景區(qū)、國家全域旅游示范區(qū)和天府旅游名縣。加快重大文旅項目建設,建成運營恐龍文化科技產業(yè)園、中華彩燈大世界等一批標志性

55、重大文旅項目,打造鹽都綠芯、榮縣大佛、富順文廟、仙市古鎮(zhèn)、西秦里、公井古城等文旅項目。融入成渝文旅營銷推廣體系,充分運用新媒體、新手段和新技術,打造全方位立體化營銷矩陣。創(chuàng)新要素保障機制,完善財稅、金融、用地等政策支持體系,探索設立文旅產業(yè)投資基金。深入推進“彩燈+”“+彩燈”,以“點亮”系列融入展會、賽事等重大活動,推動彩燈、仿真恐龍等“自貢創(chuàng)意”及衍生產品進家庭、進社區(qū)。全面提高“吃住行游購娛”旅游全要素服務質量和水平,完善“快旅漫游”服務體系,高水平建設文旅大數(shù)據(jù)平臺,實現(xiàn)“一部手機游自貢”。大力發(fā)展全域旅游,促進紅色旅游、工業(yè)旅游、鄉(xiāng)村旅游提檔升級。加快數(shù)字經濟發(fā)展。推動數(shù)字產業(yè)化,壯

56、大電子信息產業(yè),積極發(fā)展信息技術應用創(chuàng)新產業(yè),培育跨境電子商務、區(qū)塊鏈、科技金融等新業(yè)態(tài),支持本地化軟件及信息服務企業(yè)發(fā)展。推動產業(yè)數(shù)字化,實施智能制造提升工程,建設一批智能制造單元、智能生產線、數(shù)字車間、智能工廠,加快開展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”試點示范,促進企業(yè)“上云用數(shù)賦智”。積極發(fā)展數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)和智慧文旅、智慧醫(yī)療、智慧康養(yǎng)等新模式。深化數(shù)字開放共享,培育數(shù)據(jù)要素市場,健全數(shù)據(jù)安全保障機制,加強個人信息保護,促進數(shù)字產業(yè)健康發(fā)展。五、 主動服務國家戰(zhàn)略融入新發(fā)展格局全面落實成渝地區(qū)雙城經濟圈建設規(guī)劃綱要及省委相關部署要求,深化實施“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略,強化區(qū)域協(xié)同,增強內生力量,著力提升在融入新發(fā)展格局中的嵌入度、貢獻度和價值鏈地位。對接雙核加強協(xié)作。緊密對接成渝國家中心城市國際化進程,加強開放、通道、產業(yè)、科技、金融、人才等領域協(xié)作。主動承接制造業(yè)、區(qū)域性專業(yè)市場等產業(yè)轉移和物流基地等功能疏解,對接共享醫(yī)療和教育等優(yōu)質公共服務資源,主動融入科技創(chuàng)新中心及相關平臺建設。主動接受雙核國際門戶樞紐輻射帶動,加強與成都青白江鐵路港、重慶港等協(xié)同發(fā)展,打造西部陸海新通道和長江經濟帶物流樞紐重要節(jié)點城市。協(xié)同推動南翼跨越。高質量落實國家賦予共建川南渝西融合發(fā)展試驗區(qū)、協(xié)同建

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