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文檔簡介
1、泓域咨詢/景洪LED光電元器件項目投資計劃書報告說明LED行業(yè)為新興的高科技行業(yè),涉及的技術學科復雜,對技術及工藝要求極高,其技術涵蓋新材料、新工藝、熱學和光學等多個科學領域,在芯片質量一定的情況下,封裝技術的優(yōu)劣,將直接決定LED光源主要技術參數的水平。而對于LED封裝產品、LED照明應用產品制造工藝和技術的掌握需要經過多年的工藝經驗積累和持續(xù)研發(fā)投入,因此,本行業(yè)對新進入者有較高的制造技術壁壘。根據謹慎財務估算,項目總投資34550.22萬元,其中:建設投資28117.09萬元,占項目總投資的81.38%;建設期利息567.47萬元,占項目總投資的1.64%;流動資金5865.66萬元,占
2、項目總投資的16.98%。項目正常運營每年營業(yè)收入61000.00萬元,綜合總成本費用51927.04萬元,凈利潤6608.56萬元,財務內部收益率12.06%,財務凈現值-3402.01萬元,全部投資回收期7.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模
3、型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目總論8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 項目建設進度規(guī)劃12七、 環(huán)境影響12八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍13十、 研究結論14十一、 主要經濟指標一覽表14主要經濟指標一覽表14第二章 市場預測16一、 市場規(guī)模16二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素18三、 行業(yè)競爭格局22第三章 產品方案與建設規(guī)劃25一、 建設規(guī)模及主要建設內容25二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領25產品規(guī)劃方案一覽表25第四章 項目選址可行性分析27一、 項目
4、選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 高質量推進項目29四、 堅定不移支持企業(yè)發(fā)展29五、 項目選址綜合評價30第五章 SWOT分析說明31一、 優(yōu)勢分析(S)31二、 劣勢分析(W)33三、 機會分析(O)33四、 威脅分析(T)34第六章 運營管理38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第七章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第八章 節(jié)能方案59一、 項目節(jié)能概述59二、 能源消費種類和數量分析60能耗分析一覽表61三、 項目節(jié)能措施61四、 節(jié)能綜合評價63第九章 原
5、輔材料分析64一、 項目建設期原輔材料供應情況64二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理64第十章 工藝技術方案分析66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 設備選型方案70主要設備購置一覽表71第十一章 勞動安全72一、 編制依據72二、 防范措施73三、 預期效果評價77第十二章 投資方案分析79一、 編制說明79二、 建設投資79建筑工程投資一覽表80主要設備購置一覽表81建設投資估算表82三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計
6、劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十三章 項目經濟效益評價90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十四章 項目風險分析101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十五章 項目綜合評價說明106第十六章 附表附件108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構
7、成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表119第一章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:景洪LED光電元器件項目2、承辦單位名稱:xx有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:秦xx(二)主辦單位基本情況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞
8、公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營
9、理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約85.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx件LED光電元器件/年。二、 項目提出的理由根據NPDDisplaySearchLED照明市場預測報告指出,2013年LED照明需求提高到3千3百萬個,較2012年1千6百萬個成長一倍,并于2016年成長三倍。
10、聚光燈、LED燈具、路燈、LED燈泡和熒光燈管等所有LED照明產品的需求于2016年達到9千萬個,滲透率從2012年僅5%提高到26%。商辦照明的持續(xù)成長、政府補貼的實施、以及消費者對節(jié)能產品的需求是LED滲透率提高的主要原因,發(fā)展最為快速的是LED燈管代替熒光燈管應用于商辦照明、LED路燈和各種LED新型燈具。隨著越來越多的消費者選擇更高效的LED燈來替換傳統(tǒng)的燈泡,未來幾年LED的需求成長將更為顯著。強化系統(tǒng)觀念和統(tǒng)籌思維,以統(tǒng)籌兼顧之謀推動經濟社會高質量發(fā)展,實現整體推進、齊頭并進、相互促進,具體來說就是要做到“十三個統(tǒng)籌”,即:統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展,統(tǒng)籌鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村
11、振興,統(tǒng)籌投資、消費和進出口,統(tǒng)籌打造世界一流“三張牌”和構建現代產業(yè)體系,統(tǒng)籌數字經濟加快發(fā)展和傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級,統(tǒng)籌產業(yè)建設、企業(yè)發(fā)展和充分就業(yè),統(tǒng)籌重大基礎設施建設與營商環(huán)境建設,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)與區(qū)域協(xié)調發(fā)展,統(tǒng)籌生產生活與生態(tài)文明建設,統(tǒng)籌民生改善和凝聚人心,統(tǒng)籌改革開放和創(chuàng)新,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,統(tǒng)籌近期與遠期、速度與質量、打基礎與利長遠,踐行新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,推動高質量發(fā)展,奮力開啟景洪社會主義現代化建設新征程。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資34550.22萬元,其中:建設投資28117.09萬元,占項目總投
12、資的81.38%;建設期利息567.47萬元,占項目總投資的1.64%;流動資金5865.66萬元,占項目總投資的16.98%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資34550.22萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)22969.20萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11581.02萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):61000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):51927.04萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6608.56萬元。4、財務內部收益率(FIRR):12.06%
13、。5、全部投資回收期(Pt):7.10年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):28151.62萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響建設項目的建設和投入使用后,其產生的污染源經有效處理后,將不致對周圍環(huán)境產生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時,切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經環(huán)境保護管理部門驗收合格后,項目方可投入使用。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與
14、參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險
15、能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。九、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十、 研究結論本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方
16、面都是積極可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積112937.961.2基底面積35700.211.3投資強度萬元/畝320.902總投資萬元34550.222.1建設投資萬元28117.092.1.1工程費用萬元24090.762.1.2其他費用萬元3158.982.1.3預備費萬元867.352.2建設期利息萬元567.472.3流動資金萬元5865.663資金籌措萬元34550.223.1自籌資金萬元22969.203.2銀行貸款萬元11581.024營業(yè)收入萬元61000.00正常運營年份5總成本
17、費用萬元51927.04""6利潤總額萬元8811.41""7凈利潤萬元6608.56""8所得稅萬元2202.85""9增值稅萬元2179.57""10稅金及附加萬元261.55""11納稅總額萬元4643.97""12工業(yè)增加值萬元16890.03""13盈虧平衡點萬元28151.62產值14回收期年7.1015內部收益率12.06%所得稅后16財務凈現值萬元-3402.01所得稅后第二章 市場預測一、 市場規(guī)模1、國內LED行業(yè)產
18、值規(guī)模隨著全球照明產業(yè)戰(zhàn)略轉移,我國LED行業(yè)獲得良好發(fā)展機遇,近年來保持了快速發(fā)展的態(tài)勢,逐漸成為世界LED行業(yè)的重要力量。在城鎮(zhèn)化進程加速、人民生活水平提高等宏觀因素的帶動下,我國LED行業(yè)產值規(guī)模不斷擴大。高工產研LED研究所(GGII)統(tǒng)計數據顯示,2016年一季度中國LED行業(yè)產值規(guī)模達到1097億元,同比增長23.1%,同比2015年一季度增速有所加快。2、國內LED封裝行業(yè)產值規(guī)模得益于LED在照明市場的快速發(fā)展,2010-2014年,中國LED封裝市場規(guī)模逐年快速增長,增幅均在18%以上。2014年,中國LED封裝市場規(guī)模達568億人民幣,同比增長20.1%。根據高工產研LED
19、研究所(GGII)預計,2016年國際經濟仍將呈現低迷走勢,LED需求帶動依然不足,LED產業(yè)未來成長依然趨緩。然而LED市場供過于求的局面將隨著擴產投資的減少得到改善,產品價格將歸于理性。未來幾年,中國LED封裝競爭格局逐步明朗,且LED應用市場需求也將逐步穩(wěn)定,受此影響,GGII預計,未來幾年中國LED封裝行業(yè)產值規(guī)模將呈現穩(wěn)定低速增長,年均復合增長率約6%。2015年開始,我國LED封裝器件價格下滑力度極大,超過50%。行業(yè)多年混戰(zhàn)的氛圍亟待解決,正式進入競爭淘汰期。價格的持續(xù)下滑帶來的滲透率上移、新興市場的推動、芯片端漲價、下游需求增加等因素使得2016年LED封裝行業(yè)緩慢回暖,需求量
20、呈上升態(tài)勢。3、國內LED應用行業(yè)產值規(guī)模2016年一季度中國LED應用行業(yè)產值規(guī)模達到887.3億元,同比增長24.9%。從多家LED下游上市企業(yè)業(yè)績情況來看,各企業(yè)業(yè)績均有較為明顯的提升,即增收也增利。從細分產品來看,LED顯示屏、LED室內照明及工業(yè)照明增長明顯。4、全球LED照明市場規(guī)模根據NPDDisplaySearchLED照明市場預測報告指出,2013年LED照明需求提高到3千3百萬個,較2012年1千6百萬個成長一倍,并于2016年成長三倍。聚光燈、LED燈具、路燈、LED燈泡和熒光燈管等所有LED照明產品的需求于2016年達到9千萬個,滲透率從2012年僅5%提高到26%。商
21、辦照明的持續(xù)成長、政府補貼的實施、以及消費者對節(jié)能產品的需求是LED滲透率提高的主要原因,發(fā)展最為快速的是LED燈管代替熒光燈管應用于商辦照明、LED路燈和各種LED新型燈具。隨著越來越多的消費者選擇更高效的LED燈來替換傳統(tǒng)的燈泡,未來幾年LED的需求成長將更為顯著。5、LED照明產品出口規(guī)模CSAResearch發(fā)布的中國LED照明產品出口季報顯示,2015年前3季度,我國LED照明產品累計出口金額近80億美元,較2014年同期增長14%。出口額在2014年的高速增長后,在2015年趨于平穩(wěn),其中2015年第三季度出口總額為30億美元,較2014年同期增長4%。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不
22、利因素1、有利因素(1)產業(yè)政策支持綠色照明行業(yè)發(fā)展近年來,國家和地方政府推出了多項促進綠色照明的相關政策,推動照明行業(yè)向綠色、節(jié)能、環(huán)保和高效的方向發(fā)展。一方面,政府出臺了涉及綠色照明產業(yè)發(fā)展的多項發(fā)展規(guī)劃,如國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃中提出,半導體照明占據國內通用照明市場30%以上份額,產值預期達到5,000億元;“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要中提出,積極應用高效照明節(jié)能產品及技術,加快城市綠色照明節(jié)能改造步伐,城市照明高光效、長壽命光源的應用率不低于90%,嚴禁在新建項目中使用高耗能、低效照明設施和產品,用兩年時間全面淘汰城市照明低效、高耗產品;半導體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃
23、中提出,2015年半導體照明產業(yè)規(guī)模達到5,000億元,培育20-30家龍頭企業(yè),扶持40-50家創(chuàng)新高技術企業(yè),提升半導體照明產業(yè)的國際競爭力。另一方面,政府對非節(jié)能環(huán)保型照明器具采取限制和淘汰政策,如國家發(fā)改委于2011年11月4日發(fā)布中國逐步淘汰白熾燈路線圖,自2012年10月1日起按功率大小分階段逐步禁止和銷售普通照明白熾燈,計劃到2016年全面禁15W及以上白熾燈的進口與銷售。除發(fā)布白熾燈淘汰路線圖外,我國從2008年起即出臺了一系列產業(yè)政策對節(jié)能照明產業(yè)進行扶持。2013年2月出臺的半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃,對LED企業(yè)發(fā)展起到了引導作用,通過資金扶持使企業(yè)在技術上進行突破,使企業(yè)更
24、有信心面對市場競爭,加速中國LED產業(yè)的國際化進程。國家和地方政策的支持,為我國綠色照明行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。(2)LED技術進步推動照明產業(yè)升級近年來,LED外延片、芯片、封裝、驅動電路以及下游應用領域相關技術的發(fā)展,促進了LED應用領域的快速拓展。在技術進步的同時,LED產品的性價比明顯提升,有利于LED應用產品,特別是照明應用產品的快速普及應用,2010年以來,LED照明的普及預期越來越強烈。同時,我國政府對LED的科技投入也不斷加大,LED產業(yè)技術水平將有望取得長足進步。(3)城鎮(zhèn)化進程不斷加快創(chuàng)造巨大的市場空間2014年3月16日,中共中央、國務院印發(fā)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2
25、014-2020年),提出了我國新型城鎮(zhèn)化建設的主要目標之一是提高城鎮(zhèn)化水平,到2020年我國常住人口城鎮(zhèn)化率將由2012年的52.6%提升至60%;戶籍人口城鎮(zhèn)化率將由2012年的35.3%提升至45%。城鎮(zhèn)化進程的加速將直接拉動綠色照明的市場需求。首先,伴隨著城鎮(zhèn)化進程,能源消耗危機和環(huán)境污染問題不可避免,在新城市建設和舊城改造中,要加強照明節(jié)能規(guī)劃,進行合理、環(huán)保的照明設計,選用高效節(jié)能的光源及材料,實現照明智能化監(jiān)控,加快淘汰落后照明系統(tǒng),將為綠色照明產品創(chuàng)造巨大的市場空間。其次,城市對照明的需求遠超過農村,從農村和城市照明消費產品結構和新品替換速度來看,城市對綠色照明產品需求迫切且有
26、能力負擔綠色照明產品的較高成本。城鎮(zhèn)化率的提升有利于照明產品的消費升級。(4)國內LED產業(yè)鏈基本成型,上游競爭力逐步加強在“國家半導體照明工程計劃”和“十二五規(guī)劃”的推動下,已形成了珠三角、長三角、閩贛地區(qū),環(huán)渤海地區(qū)等四大產業(yè)集群,形成了比較完整的產業(yè)鏈。LED上游芯片技術水平不斷提高,外延和芯片技術逐步擁有自主知識產權,芯片價格不斷降低;同時,國內支架或基板廠商積極研發(fā),生產的部分LED支架或基板已經可以替代進口的臺灣LED支架,具有較大的成本優(yōu)勢,使得LED產品的成本大幅下降。LED產業(yè)鏈的梯次轉移和產業(yè)集群的集聚效應,使得中國大陸成為全球重要的LED封裝基地,加速LED產業(yè)在中國的快
27、速發(fā)展。2、不利因素(1)同質化競爭影響行業(yè)健康發(fā)展產品高度同質化一直是困擾綠色照明企業(yè)的難題之一,由于LED照明市場處于高速成長階段,許多中小規(guī)模照明企業(yè)為了快速在市場獲利,不愿意花費資金、時間在產品研發(fā)上,而是通過在低端市場上模仿和抄襲知名品牌的產品、以及價格戰(zhàn)來贏得市場,從而導致LED照明行業(yè)出現了低端無序競爭、產品同質化現象,這些問題不僅影響著LED照明企業(yè)的盈利狀況,更加不利于LED照明行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。(2)行業(yè)整體資金實力不強,行業(yè)集中度不高LED行業(yè)競爭日趨激烈,行業(yè)技術升級不斷加快,同時產品更新?lián)Q代加速,這就要求業(yè)內企業(yè)具備較強資金實力和融資能力。與發(fā)達國家和地區(qū)相比,
28、我國LED行業(yè)起步較晚,行業(yè)內企業(yè)普遍存在資產規(guī)模小、融資能力不強的特點,資金實力不強和行業(yè)集中度偏低是現階段我國LED行業(yè)內企業(yè)參與國際競爭的軟肋。(3)LED照明行業(yè)標準滯后“標準化”是行業(yè)發(fā)展壯大的必經歷程,也是參與國際市場競爭的硬性條件。標準化作為產業(yè)運行重要的考量準則,對產業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展有著重要的影響。由于LED照明是處于發(fā)展初期的新興產業(yè),產品技術更新快,產品標準的制定期趕不上技術發(fā)展的速度,導致標準一推出就落后于市場產品水平,存在某些關鍵指標的測試手段和方法存在空白,對應用效果無法選取合適的評價指標等多種問題。只有進一步加強LED照明產品相關基礎標準、產品標準和測試方法標準的研
29、究,完善產品的檢測標準、安全標準、性能標準和能效標準,才能為我國LED照明產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。三、 行業(yè)競爭格局LED照明是繼白熾燈、熒光燈之后的又一次光源革命。目前,世界主要國家和地區(qū)都大力發(fā)展LED產業(yè),形成了美國、日本、歐盟領跑,韓國、中國臺灣與中國大陸快速發(fā)展的產業(yè)格局。因節(jié)能環(huán)保、壽命長、應用廣泛,作為節(jié)能環(huán)保產業(yè)的重要領域,LED產業(yè)被列入我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)。我國LED照明產業(yè)發(fā)展面臨著重大歷史機遇。一方面,我國城鎮(zhèn)化進程不斷加快,創(chuàng)造了巨大的市場空間;另一方面,LED照明產品的應用范圍不斷加大,市場規(guī)模日益擴大。目前,LED產業(yè)得到政府的大力支持,但不可回避的是,部分企業(yè)
30、不僅核心技術尚未取得根本性突破,不具備專業(yè)技術人員和研發(fā)團隊,致使LED產品在發(fā)光效率上得不到進步;而且產品構成得不到進一步優(yōu)化,大部分企業(yè)生產品種單一,品種不均衡,水平參差不齊,組合效應未能充分發(fā)揮;另外,原材料、輔料及與相關生產的因素未能充分合理布局,缺少規(guī)模效應帶來的豐厚利益。近兩年來,LED照明技術發(fā)展迅速,成本快速下降,產品示范應用逐步推開,產業(yè)整合速度明顯加快,產業(yè)集中度將逐步提高,最終將保留部分掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、競爭力強、產業(yè)布局合理的龍頭企業(yè)。我國LED起步較晚,大多廠商從下游應用領域起步,逐步進入上游外延片生產。由于上游襯底、外延材料及芯片制備具有
31、資本、技術密集的特點,進入門檻較高,而中游、下游LED封裝和應用領域對資本、技術要求相對不高,進入門檻相對較低,目前國內LED上游企業(yè)較少,使得外延片和芯片行業(yè)產業(yè)集中度較高,而涉足中下游封裝及應用領域的企業(yè)較多,但形成規(guī)模效應的企業(yè)較少,產業(yè)集中度較低,競爭相對比較激烈。由于國內人力成本相對發(fā)達國家較為低廉,且政府出臺較多LED產業(yè)優(yōu)惠政策,近年來國外大型LED廠商紛紛來中國投資設廠,國際封裝產業(yè)逐漸向國內轉移。目前,國內LED產業(yè)群主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海經濟圈及閩贛地區(qū),其中珠三角地區(qū)是中國LED封裝企業(yè)最集中、封裝產業(yè)規(guī)模最大的地區(qū),企業(yè)數量約占全國一半左右,該地區(qū)聚集眾多封裝
32、物料和封裝設備的生產廠商與代理商,配套最為完善。第三章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積56667.00(折合約85.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積112937.96。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx件LED光電元器件,預計年營業(yè)收入61000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱
33、領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1LED光電元器件件xxx2LED光電元器件件xxx3LED光電元器件件xxx4.件5.件6.件合計xxx61000.00CSAResearch發(fā)布的中國LED照明產品出口季報顯示,2015年前3季度,我國LED照明產品累計出口金額近80億美元,較2014年同期增長14%。出口額在2014年的高速增長后,在2015年趨于平穩(wěn),其中2015年第三季度出口總額為30億美元,較2014年同期增長4%。第四章 項目選
34、址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨
35、水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況景洪市,隸屬于云南省西雙版納傣族自治州,地處云南省南端,西雙版納傣族自治州中部,景洪北接普洱市,東北接普洱市江城縣,東接西雙版納傣族自治州勐臘縣,西接西雙版納傣族自治州勐??h,南與緬甸接壤,國境線長112.39公里,總面積6867平方公里,轄2個街道、5個鎮(zhèn)、5個鄉(xiāng)。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,景洪市常住人口為642737人。景洪市是西雙版納傣族自治州的政治、經濟、文化中心,屬亞熱帶季風氣候,境內森林覆蓋率為85.04%,城市綠地覆蓋率為48.96%。瀾滄江湄公河縱貫全境,是中國進
36、入東南亞各國和對外交流的一座重要港口城市。云南省政府把景洪市定為參與中、泰、緬、老瀾滄江湄公河次區(qū)域國際合作經濟區(qū)計劃的中心城市。為中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市?!笆濉睍r期,生產總值躍上300億元臺階,是2015年的1.8倍,年均增長7.6%;人均生產總值達到5.7萬元,是2015年的1.7倍;一般公共預算收入連續(xù)邁過13億元、14億元、15億元三個大關,年均增速6.7%,是2015年的1.2倍。2016年、2018年先后兩年進入全省縣域經濟發(fā)展10強縣,2019年、2020年連續(xù)兩年入選“全國兩山發(fā)展百強縣”,連續(xù)四年入選“中國西部百強縣”,展現了總量增加、質量提升、位次前移的勢頭。綜
37、合考慮,“十四五”全市經濟社會發(fā)展的主要奮斗目標是:發(fā)展質量實現新提升。經濟增長質量和效益明顯提高,增長潛力充分發(fā)揮,經濟結構更加優(yōu)化,產業(yè)結構更加合理。到2025年,地區(qū)生產總值達480億元以上,年均增長9%以上。城鎮(zhèn)化率持續(xù)提高,城區(qū)常住人口力爭達到50萬以上。財政收入突破20億元。力爭實現全省縣域經濟發(fā)展十強縣和西部百強縣市排名再提升、位次再前移。三、 高質量推進項目全年計劃實施市級重點項目242個,年度計劃投資270.73億元。其中,基礎設施項目57個,年度計劃投資49.64億元,重點抓好西雙版納交通樞紐小鎮(zhèn)、景訥鄉(xiāng)關坪至大橋公路提升改造等一批項目,更加有力強化“雙循環(huán)”硬件支撐;產業(yè)
38、發(fā)展項目67個,年度計劃投資53.72億元,重點抓好宏臻牛肝菌工廠標準化栽培、海膠乳膠制品等項目,更有針對性培育工業(yè)經濟新亮點;社會民生項目35個,年度計劃投資20.15億元,重點抓好醫(yī)共體、全民健身中心等項目,更用心用情滿足各族群眾公共服務需求;生態(tài)環(huán)保項目7個,年度計劃投資5.96億元,重點抓好建筑垃圾處理廠、城市生活垃圾焚燒發(fā)電等項目,更大力度守護美麗家園。四、 堅定不移支持企業(yè)發(fā)展全面落實國家、省支持民營企業(yè)發(fā)展的各項政策措施,不折不扣減稅降費、減租減息,全力保住市場經營主體。鞏固提升清理拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款成效。發(fā)揮“企業(yè)家協(xié)會”作用,落實市級領導掛聯(lián)民營企業(yè)制度,構建親清新型
39、政商關系。五、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第五章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,
40、可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能
41、性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營
42、銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增
43、長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產
44、品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市
45、場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公
46、司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)
47、激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水
48、平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,
49、面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、LED光電元器件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和LED光電元器件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內LED光電元器件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革
50、,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場
51、競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,
52、選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采
53、購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運
54、行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務
55、會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任
56、意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于
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