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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程一、為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,提高資金使用效益,結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。 二、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)開支費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 三、本制度適用公司全體員工。 四、 日常費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程 (一) 報(bào)銷單填寫 1.費(fèi)用報(bào)銷單需填寫完整:包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計(jì)數(shù).附件張數(shù)、報(bào)銷人及審批人員的簽字;注:金額處不能留有空格,金額要完整到元、角、分,在財(cái)務(wù)有借款的需注明。2
2、. 金額大寫要準(zhǔn)確:零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 (二)報(bào)銷原始憑證的要求 1. 當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),合法的票據(jù),原則上必須是發(fā)票才能報(bào)銷。3.車費(fèi):所有的車票都必須注明出發(fā)地和目的地,以及乘坐日期。4.打車時(shí)凡是報(bào)銷的數(shù)額都必須有發(fā)票,同時(shí)金額有小數(shù)位數(shù)的,需注明實(shí)際支付的金額。5.報(bào)銷車票時(shí),有同行者,必須注明同行者是誰。6.其他票據(jù)也應(yīng)同時(shí)注明費(fèi)用的用途及時(shí)間,如招待費(fèi)需注明招待的日期、招待的對象及招待的人數(shù)。7.摘要欄必須清晰的寫明費(fèi)用的原因及用途。 8.外出公差的需附有外出公差申請單,公差申請單上需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 9.當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷。 10.原始發(fā)票單據(jù)及附
3、件的粘貼必須整齊,不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。 11.不要用訂書機(jī)訂原始發(fā)票單據(jù)及附件。用回形針、大頭針等把原始發(fā)票 單據(jù)及附件別在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)后面。 12.對不符合上述要求的費(fèi)用報(bào)銷單退回經(jīng)辦人本人。 13.財(cái)務(wù)部門復(fù)核后將報(bào)銷票據(jù)送總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和簽字。五、日常業(yè)務(wù)費(fèi)用管理辦法 1、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的范圍:商務(wù)禮品、業(yè)務(wù)用餐及日常使用的香煙、茶葉等相 關(guān)費(fèi)用 2、費(fèi)用使用原則:所有費(fèi)用執(zhí)行先審批后使用,用公司統(tǒng)一表格內(nèi)部費(fèi)用 審批進(jìn)行填寫申報(bào),禮品必須注明送禮者名單和金額;用餐必須寫明墊侍對象、姓名、標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù);日常香煙、茶葉按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)批準(zhǔn)后購買,只能用于公司業(yè)務(wù)招侍。 3、業(yè)
4、務(wù)開支:業(yè)務(wù)員在開展業(yè)務(wù)工作中,嚴(yán)禁隨意開支。報(bào)銷金額不得超過項(xiàng)目合同總額5%,超出部分由部門全部承擔(dān),公司不承擔(dān)超出部分的費(fèi)用,4、招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 11 外出接待用餐標(biāo)準(zhǔn)原則按60元/位、80元/位、100元/位、150元/位、200元/位(以上)五個(gè)檔次審批; 1.2 公司之間的工作和會議,一律在公司指定地點(diǎn),按工作餐就餐,最高不超過30元/位。 5、 所有對外的招待費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)附內(nèi)部費(fèi)用審批單,當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷,財(cái)務(wù)部按照審批單進(jìn)行審核,沒有申請不予報(bào)銷。6、對于要求有證明人的單據(jù),應(yīng)有證明人進(jìn)行簽字,共同對報(bào)銷的真實(shí)性負(fù)責(zé)。7、費(fèi)用發(fā)生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行,并
5、互相監(jiān)督和共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。8、各部門負(fù)責(zé)人費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合理;嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,必須由財(cái)務(wù)部門認(rèn)可,由財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷票據(jù)的合理性進(jìn)行審查;最后由總經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)。六、 窗體頂端六、 加班補(bǔ)貼費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)窗體底端窗體頂端 1、利用中午、晚上(不含節(jié)假日、公休日)加班的每人每天補(bǔ)貼40元(中午20元、晚上20元)。 2、公休日(星期六、星期日)加班的,每人每天補(bǔ)貼60元。 3、法定節(jié)假日(即元旦1天、春節(jié)3天、五一節(jié)3天、國慶節(jié)3天)加班的,每人每天補(bǔ)貼100元。 4、加班誤餐,早餐
6、每人8元,午、晚餐每人每餐各10元,按發(fā)票報(bào)銷后不得再領(lǐng)取加班補(bǔ)貼費(fèi)。窗體底端七、 借款管理規(guī)定及借款流程1. 出差借款:出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款。 2.其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 3. 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕銷帳;4.借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款,從工資中扣回。 5.審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字復(fù)核總經(jīng)理審批。 6.財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部門辦理領(lǐng)款手續(xù)。 八 、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 1、為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷時(shí)間規(guī)定如下:2. 報(bào)銷為每周五,并附相關(guān)憑證,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷,最晚不得超
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