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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務(wù)部工作流程圖:1、 日報流程:下載并核對ATS、寶庫等其他相關(guān)報表;( 詳細(xì)流程見崗位職責(zé))T3記賬憑證、非主營業(yè)務(wù)明細(xì) 會計 欠款明細(xì)表國際、國內(nèi)核銷表 核銷 核對核對客戶催繳、結(jié)算情況及博豐、軒業(yè)結(jié)算情況根據(jù)欠款明細(xì),匯總每天資金狀況,制定客戶欠款分析日報表統(tǒng)計分析 核對航逸達(dá)欠款情況及客戶催繳、結(jié)算情況 總 經(jīng) 辦審閱核對客戶催繳、結(jié)算情況及國旅結(jié)算情況 2、 日常收款流程:客戶根據(jù)賬期和客戶或者銷售人員對賬結(jié)算,催欠款。核銷 付款核對現(xiàn)金入庫、收支票,銀行存現(xiàn)金、入支票、取匯款回單 出納 開回款通知單、銀行回款(支票、現(xiàn)金、匯款) 欠款明細(xì)表國際、國內(nèi)核銷

2、表核銷 核對 T3記賬憑證 會計 3、 周報/月報流程:(每周五、次月前三個工作日內(nèi)提供:銷售利潤統(tǒng)計表、貨幣資金表、銷售流水明細(xì)表,月報添加:簽證、火車票、資產(chǎn)負(fù)債、利潤表 )調(diào)賬明細(xì)根據(jù)ATS、寶庫銷售報表做客戶銷售、退票明細(xì)報表 根據(jù)客戶銷售明細(xì)及調(diào)帳做銷售流水明細(xì)表 核對貨幣資金明細(xì)、簽證、火車票、資產(chǎn)負(fù)債、利潤表 根據(jù)ATS、寶庫銷售報表做國旅大客戶銷售統(tǒng)計分析 制作周報、月報表,匯總各類報表報總經(jīng)辦 /月報利潤統(tǒng)計 欠款明細(xì)表國際、國內(nèi)核銷表核銷 審 閱(總 經(jīng) 辦)4、 付款流程:支出憑單制單人 審核簽字會計 審批簽字 (總 經(jīng) 辦) 1、開具支票2、現(xiàn)金出庫3、定期去銀行取網(wǎng)銀

3、匯款回單 付 款(支票、現(xiàn)金) 出納 付 款(匯款、轉(zhuǎn)賬) 欠款明細(xì)表國際、國內(nèi)核銷表核銷 記賬憑證會計 核對 5、 退票流程:國際預(yù)訂員開機(jī)票退款單 國內(nèi)預(yù)訂員在ATS 提交退、廢票 根據(jù)ATS退票報表,到相應(yīng)出票渠道平臺提交退票核對退票金額,并處理退票 退款單和IATA 賬單核對,做手工退票表 核對支付渠道回款 對應(yīng)付款平臺核對退票金額,并做回款處理;當(dāng)平臺退票金額大于或小于 應(yīng)退金額時 告知 退票報表發(fā) ,并上寶庫進(jìn)行退票確認(rèn)、審核退票 當(dāng)平臺退票金額小于 應(yīng)退金額,進(jìn)行二次申退 退票核對并確認(rèn)回款 審 批(總經(jīng)辦)和財務(wù)核對確認(rèn)填寫調(diào)賬單(責(zé)任人)7、調(diào)賬流程 核銷調(diào)整欠款表填制會計憑證會計審 批(總經(jīng)辦)填寫支出單(責(zé)任人)8、報銷流程填制會計憑證會計轉(zhuǎn)賬匯款支出網(wǎng)銀現(xiàn)金、支票支出出納財務(wù)人員職責(zé)明確:1、【會計】: 帳、證審核、登記,含 非主營業(yè)務(wù)登記、統(tǒng)計2、【出納】: 現(xiàn)金、支票的收、支 客戶機(jī)票業(yè)務(wù)的核銷、對賬、催款 國航、海航大客戶統(tǒng)計 開發(fā)票3、【核銷】: 所有客戶的機(jī)票業(yè)務(wù)總核銷 銀行往來、匯款、POS機(jī)管理 銀行往來回款查詢、登記 開收據(jù)4、【退票】: 機(jī)票業(yè)務(wù)周、月結(jié)客戶的核銷、對賬、催款 國內(nèi)、國際退票平臺核對、處理5、【統(tǒng)計】: 下載、核對ATS、寶庫、支付寶、51OOK報表 下載、核對 51額度、航逸達(dá)

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