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文檔簡介
1、泓域咨詢/欽州電容器項目實施方案目錄第一章 項目概述7一、 項目概述7二、 項目提出的理由8三、 項目總投資及資金構成9四、 資金籌措方案10五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標10六、 項目建設進度規(guī)劃10七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據和原則11九、 研究范圍12十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 背景、必要性分析15一、 市場規(guī)模15二、 行業(yè)基本風險特征18三、 推進縣域工業(yè)壯大發(fā)展18四、 推進臨港產業(yè)集群發(fā)展19第三章 產品方案與建設規(guī)劃21一、 建設規(guī)模及主要建設內容21二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領21產品規(guī)劃方案一覽表21第四章 建筑工程
2、方案23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案23三、 建筑工程建設指標24建筑工程投資一覽表24第五章 選址分析26一、 項目選址原則26二、 建設區(qū)基本情況26三、 以創(chuàng)新促投資環(huán)境優(yōu)化28四、 項目選址綜合評價28第六章 SWOT分析說明30一、 優(yōu)勢分析(S)30二、 劣勢分析(W)32三、 機會分析(O)32四、 威脅分析(T)34第七章 運營管理37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第八章 發(fā)展規(guī)劃45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第九章 勞動安全49一、 編制依據49二、 防范措施50三、 預期效果
3、評價56第十章 節(jié)能方案57一、 項目節(jié)能概述57二、 能源消費種類和數量分析58能耗分析一覽表59三、 項目節(jié)能措施59四、 節(jié)能綜合評價62第十一章 項目進度計劃63一、 項目進度安排63項目實施進度計劃一覽表63二、 項目實施保障措施64第十二章 原材料及成品管理65一、 項目建設期原輔材料供應情況65二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理65第十三章 人力資源分析67一、 人力資源配置67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十四章 投資估算69一、 投資估算的依據和說明69二、 建設投資估算70建設投資估算表72三、 建設期利息72建設期利息估算表72四、 流動資金74流動資金估
4、算表74五、 總投資75總投資及構成一覽表75六、 資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十五章 經濟效益及財務分析78一、 基本假設及基礎參數選取78二、 經濟評價財務測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項目盈利能力分析82項目投資現金流量表84四、 財務生存能力分析85五、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87六、 經濟評價結論87第十六章 招標、投標89一、 項目招標依據89二、 項目招標范圍89三、 招標要求90四、 招標組織方式90五、 招標信息發(fā)布92第十七章 風險風險及應對措施93一、 項目風險分析9
5、3二、 項目風險對策95第十八章 總結評價說明98第十九章 補充表格100主要經濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:欽州
6、電容器項目2、承辦單位名稱:xx有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx5、項目聯(lián)系人:劉xx(二)主辦單位基本情況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽
7、、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品
8、質的需求。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx,占地面積約53.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx萬個電容器/年。二、 項目提出的理由薄膜電容在新能源領域的應用主要體現在風力發(fā)電、光伏發(fā)電和新能源汽車及充電樁等領域。薄膜電容在風力發(fā)電、太陽能發(fā)電領域的應用主要在電力設備變頻、電流變換、電源控制、功率矯正等方面。以前基本上以使用鋁電解電容為主,但薄膜電容在這個領域的優(yōu)勢越來越明顯。隨著薄膜電容價格的下降,在風能、光伏發(fā)電領域,薄膜電容取代鋁
9、電解電容將是未來的發(fā)展趨勢。“十四五”時期是我市與全國、全區(qū)一道乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年,也是我市加快實現經濟社會發(fā)展愿景,努力當好建設壯美廣西、共圓復興夢想排頭兵的關鍵時期。國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要提出,實施西部陸海新通道等重大工程,發(fā)展壯大北部灣城市群,推進北部灣國際門戶港、國家物流樞紐建設,賦予自貿試驗區(qū)更大改革自主權,我市迎來了高質量發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。市委五屆九次全會確立了我市“十四五”發(fā)展的指導思想、奮斗目標和基本要求,描繪了欽州未來發(fā)展的美好藍圖。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建
10、設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資20706.83萬元,其中:建設投資16465.26萬元,占項目總投資的79.52%;建設期利息357.80萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金3883.77萬元,占項目總投資的18.76%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資20706.83萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)13404.75萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7302.08萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):41300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):3
11、2465.74萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6467.06萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.21%。5、全部投資回收期(Pt):5.73年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14868.17萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據
12、1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條
13、件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。九、 研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。十、 研究結論經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)
14、域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積35333.00約53.00畝1.1總建筑面積58668.461.2基底面積20846.471.3投資強度萬元/畝302.332總投資萬元20706.832.1建設投資萬元16465.262.1.1工程費用萬元14448.642.1.2其他費用萬元1571.272.1.3預備費萬元445.352.2建設期利息萬元357.802.3流動資金萬元3883.773資金籌措萬元20706.833.1自籌資金萬
15、元13404.753.2銀行貸款萬元7302.084營業(yè)收入萬元41300.00正常運營年份5總成本費用萬元32465.74""6利潤總額萬元8622.75""7凈利潤萬元6467.06""8所得稅萬元2155.69""9增值稅萬元1762.53""10稅金及附加萬元211.51""11納稅總額萬元4129.73""12工業(yè)增加值萬元13744.03""13盈虧平衡點萬元14868.17產值14回收期年5.7315內部收益率23.21%
16、所得稅后16財務凈現值萬元8441.07所得稅后第二章 背景、必要性分析一、 市場規(guī)模根據同花順ifind數據統(tǒng)計,2018年度和2019年度中國電容器出口額均超過40億美元。根據中國電子元件行業(yè)協(xié)會數據,全球薄膜電容器市場容量在120億元左右,其中直流薄膜電容器70億元左右,交流薄膜電容器50億元左右。隨著薄膜材料成本下降,薄膜電容器有望獲得更多的下游需求;隨著相關消費電子、家電產品升級,以及風能、光伏、新能源汽車等市場啟動明顯,將給薄膜電容器行業(yè)帶來新增長動力和市場空間;基于薄膜電容器具備耐高壓、無極性、體積小、壽命長等突出優(yōu)勢,在很多領域逐步替代傳統(tǒng)電解電容器。薄膜電容器的應用領域包括:
17、家用電器、照明燈具、通訊產品、輸變電設備等。在上下游需求的推動下,預計薄膜電容器市場規(guī)模將繼續(xù)快速增長。1、新能源領域薄膜電容在新能源領域的應用主要體現在風力發(fā)電、光伏發(fā)電和新能源汽車及充電樁等領域。薄膜電容在風力發(fā)電、太陽能發(fā)電領域的應用主要在電力設備變頻、電流變換、電源控制、功率矯正等方面。以前基本上以使用鋁電解電容為主,但薄膜電容在這個領域的優(yōu)勢越來越明顯。隨著薄膜電容價格的下降,在風能、光伏發(fā)電領域,薄膜電容取代鋁電解電容將是未來的發(fā)展趨勢。(1)風力發(fā)電在整個風力發(fā)電系統(tǒng)中需要使用薄膜電容的地方有三個,一個是IGBT吸收電容器;一個是DC-LINK電容;還有一個是并網發(fā)電要用到的輸出
18、濾波電容。不管是從全球范圍還是國內來看,風電資源的開發(fā)仍遠未到飽和時期。陸上風電資源開發(fā)增速下降,但海上風電正在逐步發(fā)展。經過爆發(fā)式增長和長期的低迷之后,風電的開發(fā)將逐漸步入一個理性、平穩(wěn)的增長過程中。(2)光伏發(fā)電光伏發(fā)電領域中,薄膜電容器主要應用于光伏逆變器以及控制器。光伏發(fā)電是繼風力發(fā)電之后興起的,光伏發(fā)電的市場遠大于風力發(fā)電。光伏裝機也經歷了如同風力發(fā)電一樣的爆發(fā)與泡沫后的低迷,如今光伏市場再度進入擴時期,因為推廣清潔能源成為各國政府推動經濟可持續(xù)發(fā)展的措施。當前在光伏領域,薄膜電容已經大規(guī)模使用,新增光伏發(fā)電設備大部分使用薄膜電容。(3)新能源汽車新能源汽車中電氣化的比率進一步提高,
19、使用電驅動后輸出功率增大,對應要求的輸出電壓提高,對電容的耐壓和耐沖擊性的要求也相應提高。而薄膜電容在過去多年的技術發(fā)展和其本身的特性正好滿足新能源汽車的使用要求。如今新能源汽車已經開始普遍使用薄膜電容。電池、電機和電控是新能源汽車的三大核心部件,薄膜電容在這三大核心部件中都有應用,黃常見于電機驅動電路、DC/DC轉換電路、DC/AC轉換電路、電池管理系統(tǒng)等。根據國家發(fā)布的新能源汽車未來十年發(fā)展路線圖,到2025年,中國新能源汽車年銷量將達到汽車市場需求總量的20%(預計為500萬輛),自主新能源汽車市場份額達到80%以上。2、綠色照明領域就照明燈具領域,薄膜電容器仍是LED照明電路中的重要元
20、件,但使用數量少于節(jié)能燈電路,隨著LED照明燈具對節(jié)能燈具的逐步替代,預計照明行業(yè)需要的薄膜電容器數量會減少。然而,LED照明燈具用薄膜電容器的單價和毛利率通常比節(jié)能燈具用薄膜電容器高。3、家電領域家電領域,在目前“節(jié)能減排”的大背景下,未來變頻家電將繼續(xù)維持高增長。相對普通家電,變頻家電對薄膜電容器需求量更大、要求更高。由于變頻空調較傳統(tǒng)空調需要更多薄膜電容器(定頻空調薄膜電容器用量2-3個,變頻空調多用1-2個),因此變頻空調滲透率的提升額外增加了對薄膜電容器的需求。二、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)集中度低,自主創(chuàng)新能力不足目前,我國電容器行業(yè)集中度低,企業(yè)數量眾多,規(guī)模普遍較小,水平參差不
21、齊,年銷售收入超過億元的企業(yè)數量仍然較少。企業(yè)規(guī)模小往往導致研發(fā)投入不足、高水平的研發(fā)人員缺乏、設備落后,嚴重制約了我國電容器企業(yè)的自主創(chuàng)新。如企業(yè)不能及時補充合格的技術人才,將對企業(yè)新產品研發(fā)和未來發(fā)展帶來不利影響。2、下游行業(yè)需求變化帶來的風險電容器廣泛應用于節(jié)能照明、電源、工業(yè)控制以及新能源等領域,電容器行業(yè)的發(fā)展與下游產業(yè)的發(fā)展具有較強的聯(lián)動性。電容器下游行業(yè)是典型的充分競爭性行業(yè),具有周期性波動的特征,若下游產業(yè)發(fā)展出現較大幅度的波動,將對電容器行業(yè)中的企業(yè)總體效益產生影響。如果下游行業(yè)的需求增長放緩,將對電容器行業(yè)帶來不利影響,相關產品的需求增長也可能相應放緩。三、 推進縣域工業(yè)壯
22、大發(fā)展實施縣域經濟振興工程,加快發(fā)展食品加工、電子信息、新型建材、木業(yè)、藥業(yè)等特色產業(yè),培育玩具、紡織服裝、機電制造等輕工制造業(yè),以解決就業(yè)為導向落戶一批勞動密集型中小企業(yè)。開工建設靈山300萬噸水性染色彩砂、浦北寨圩綠色家居產業(yè)園、欽南森工高端綠色家具家居、欽北雄基鋼結構建筑產業(yè)基地等項目,竣工投產靈山奇茂紙業(yè)、浦北漓源飼料、欽南豐林木材產業(yè)園一期、欽北綠源木業(yè)超薄纖維板生產線等項目,推動縣域和臨港兩輪驅動、比翼齊飛。四、 推進臨港產業(yè)集群發(fā)展加快推動建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系,加強科技孵化體系建設,探索建設“科創(chuàng)飛地”。打好招商引資主動仗,按照“強龍頭、補鏈條、聚集群”和“強創(chuàng)新、育品
23、牌、拓市場”的思路,深入開展“三企入欽項目落實”“行企助力轉型升級”行動,推動聚氨酯/聚碳酸酯等項目盡快落地,圍繞精細化工、裝備制造、電子信息、新能源等主導產業(yè)引進一批上下游產業(yè)鏈項目。打好項目建設攻堅戰(zhàn),強化土地、資金等要素保障,把擴大工業(yè)投資擺在第一位,爭取布局國家級石油儲備基地,謀劃申報光氣點,推進華誼三期、恒逸二期等項目前期工作,推動中國石油百萬噸級乙烯、中偉鋰電池前驅體材料等項目開工建設,加快建設華誼二期丙烯及下游深加工一體化、恒逸高端綠色化工化纖一期、華能西門子海上風電、中船廣西海上風電產業(yè)基地、國投電廠三期等項目,促進華誼一期工業(yè)氣體島及配套工程竣工投產,服務泰嘉超薄玻璃基板深加
24、工、港創(chuàng)智睿一期、金桂二期高檔紙板擴建等項目建成試產,打造更具競爭力的臨港產業(yè)集群。第三章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積35333.00(折合約53.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積58668.46。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx萬個電容器,預計年營業(yè)收入41300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況
25、進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電容器萬個xx2電容器萬個xx3電容器萬個xx4.萬個5.萬個6.萬個合計xxx41300.00隨著技術的不斷進步和消費觀念的變化,下游客戶對電子產品的質量、性能、外觀等方面提出越來越高的要求,這也對電容器供應商的研發(fā)設計能力、制造工藝水平提出了更高的要求,要求在短時間內根據客戶需求確定工藝參數、快速進行試制,并提供成熟產品。同時,電容器產品質量的穩(wěn)定性離不開長期技術沉淀和經驗積累
26、,行業(yè)新進入者往往缺乏經驗豐富的研發(fā)人員,不利于開發(fā)質量可靠、不斷創(chuàng)新的電容器產品。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、
27、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積58668.46,其中:生產工程34511.34,倉儲工程14331.95,行政辦公及生活服務設施5710.07,公共工程4115
28、.10。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11465.5634511.344467.321.11#生產車間3439.6710353.401340.201.22#生產車間2866.398627.831116.831.33#生產車間2751.738282.721072.161.44#生產車間2407.777247.38938.142倉儲工程5211.6214331.951681.912.11#倉庫1563.494299.59504.572.22#倉庫1302.903582.99420.482.33#倉庫1250.793439.67403.662.44#
29、倉庫1094.443009.71353.203辦公生活配套1165.325710.07862.623.1行政辦公樓757.463711.55560.703.2宿舍及食堂407.861998.52301.924公共工程2918.514115.10454.00輔助用房等5綠化工程4353.0375.99綠化率12.32%6其他工程10133.5048.007合計35333.0058668.467589.84第五章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則
30、。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。二、 建設區(qū)基本情況欽州市地處廣西南部沿海,北部灣北岸,位于東經107°27109°56、北緯21°3522°41。東與北海市和玉林市相連,南臨欽州灣,西與防城港市毗鄰,北與南寧市接壤。是廣西北部灣經濟區(qū)的海陸交通樞紐、西南地區(qū)便捷的出海通道,是中國東盟自由貿易區(qū)的前沿城市。全市陸地總面積10897平方公里,大陸海岸線562.64公里。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,欽州市常住人口為3302238人。漢族
31、與壯族是欽州的世居民族。欽州市是“一帶一路”南向通道陸海節(jié)點城市,北部灣城市群的重要城市,擁有深水海港亦是國家保稅港的欽州港。南欽高速鐵路作為廣西北部灣地區(qū)的主要鐵路運輸通道構成了中國西南地區(qū)連接東南亞地區(qū)最便捷的出海通道。全年地區(qū)生產總值增長2.6%,其中第三產業(yè)增加值增長12.7%,排名全區(qū)第一;財政收入、一般公共預算收入分別增長7.3%和13.3%,增量均排名全區(qū)第二;固定資產投資增長11.8%,其中工業(yè)投資增長49.8%,排名全區(qū)第二;社會消費品零售總額增長0.3%,排名全區(qū)第三;進出口總額增長6.5%,利用外資增長1.05倍、排名全區(qū)第一;港口貨物吞吐量增長14.4%,集裝箱吞吐量增
32、長31%;居民人均可支配收入增長6.7%,排名全區(qū)第二,其中城鎮(zhèn)、農村居民人均可支配收入分別增長3.9%、8.5%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.16%,現行標準下剩余的農村貧困人口全部脫貧。展望“十四五”,全面落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求,堅持“解放思想、改革創(chuàng)新、擴大開放、擔當實干”工作方針,準確把握新發(fā)展階段,搶抓用好新發(fā)展機遇,深入貫徹新發(fā)展理念,加快融入新發(fā)展格局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以擴大開放為引領,以改革創(chuàng)新為動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,堅持系統(tǒng)觀念,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加快實現“國際門戶港、自貿試驗區(qū)
33、、綠色石化業(yè)、江海宜居城、小康幸福人”發(fā)展愿景,奮力譜寫新時代欽州高質量發(fā)展新篇章。力爭到2025年,全市地區(qū)生產總值超過2000億元,固定資產投資年均增長15%以上,財政收入年均增長12%左右,工業(yè)占地區(qū)生產總值比重達到40%以上,規(guī)上工業(yè)總產值超過3000億元,經濟總量力爭進入全區(qū)前列,城鄉(xiāng)居民收入與經濟發(fā)展同步增長。三、 以創(chuàng)新促投資環(huán)境優(yōu)化在全市復制推廣落地自貿試驗區(qū)創(chuàng)新經驗和做法,構建自貿試驗區(qū)欽州港片區(qū)與高新區(qū)、工業(yè)園區(qū)協(xié)同招商、協(xié)調發(fā)展的產業(yè)體系。深化工程建設項目審批制度改革,加快建設完善“互聯(lián)網+監(jiān)管”體系。加快實施中馬欽州產業(yè)園區(qū)金融創(chuàng)新試點,深入開展“桂惠貸”,積極引進租賃
34、、信托、創(chuàng)投等金融業(yè)態(tài)。深化辦稅繳費便利化改革,構建“互聯(lián)網+大數據+人工智能”的智慧稅務生態(tài)服務系統(tǒng)。深化法治環(huán)境改革,探索在制度創(chuàng)新、投資促進、企業(yè)服務等領域開展法定機構試點。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 SWO
35、T分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系
36、統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)
37、勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴
38、大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)
39、展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的
40、品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不
41、斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公
42、司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在
43、采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(
44、七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展
45、過程中面臨成長性風險。第七章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建
46、設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電容器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和電容器行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電容器行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,
47、統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪
48、客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行
49、業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合
50、同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司
51、管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財
52、務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)
53、定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現
54、金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4
55、、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第八章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一
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