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文檔簡介

1、泓域咨詢/呂梁汽車尼龍管路項目投資計劃書呂梁汽車尼龍管路項目投資計劃書xxx(集團)有限公司報告說明自2015年以來,我國乘用車市場競爭激烈,整車企業(yè)加強成本控制,對零部件采購價格的敏感度加強。在這一背景下,由于人力成本低廉,原材料供應充足,本土汽車零部件企業(yè)相較國際零部件廠商具備成本優(yōu)勢及服務響應優(yōu)勢,使得越來越多國內汽車零部件廠商把握住了機遇,進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域,實現(xiàn)了關鍵零部件的國產替代。根據謹慎財務估算,項目總投資31940.55萬元,其中:建設投資26794.30萬元,占項目總投資的83.89%;建設期利息559.29萬元,占項目總投資的1.75%;流動資金4586.

2、96萬元,占項目總投資的14.36%。項目正常運營每年營業(yè)收入56800.00萬元,綜合總成本費用43839.14萬元,凈利潤9494.93萬元,財務內部收益率23.55%,財務凈現(xiàn)值10170.64萬元,全部投資回收期5.57年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基

3、于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數(shù)據12公司合并資產負債表主要數(shù)據12公司合并利潤表主要數(shù)據13五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 項目概述22一、 項目概述22二、 項目提出的理由24三、 項目總投資及資金構成24四、 資金籌措方案24五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標25六、 項目建設進度規(guī)劃25七、 環(huán)境影響25八、 報告編制依據和原則26九、 研究范圍27十、 研究結論28十一、 主要經濟指標一覽表28主要經濟指標一覽表28第三章

4、背景及必要性31一、 我國汽車行業(yè)情況31二、 我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展概況34三、 “六新”突破搶先機38四、 項目實施的必要性38第四章 產品規(guī)劃方案40一、 建設規(guī)模及主要建設內容40二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領40產品規(guī)劃方案一覽表41第五章 建筑技術分析42一、 項目工程設計總體要求42二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第六章 法人治理結構45一、 股東權利及義務45二、 董事52三、 高級管理人員57四、 監(jiān)事59第七章 SWOT分析61一、 優(yōu)勢分析(S)61二、 劣勢分析(W)63三、 機會分析(O)63四、 威脅分析(T)64第八章 運營模式分

5、析70一、 公司經營宗旨70二、 公司的目標、主要職責70三、 各部門職責及權限71四、 財務會計制度74第九章 環(huán)保分析78一、 編制依據78二、 建設期大氣環(huán)境影響分析79三、 建設期水環(huán)境影響分析82四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析82五、 建設期聲環(huán)境影響分析83六、 環(huán)境管理分析84七、 結論86八、 建議86第十章 人力資源配置分析88一、 人力資源配置88勞動定員一覽表88二、 員工技能培訓88第十一章 安全生產分析90一、 編制依據90二、 防范措施91三、 預期效果評價95第十二章 項目投資計劃97一、 編制說明97二、 建設投資97建筑工程投資一覽表98主要設備購置一覽表

6、99建設投資估算表100三、 建設期利息101建設期利息估算表101固定資產投資估算表102四、 流動資金103流動資金估算表104五、 項目總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十三章 經濟效益及財務分析108一、 經濟評價財務測算108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表113二、 項目盈利能力分析113項目投資現(xiàn)金流量表115三、 償債能力分析116借款還本付息計劃表117第十四章 招標及投資方案119一、 項目招標依據

7、119二、 項目招標范圍119三、 招標要求119四、 招標組織方式121五、 招標信息發(fā)布125第十五章 總結說明126第十六章 附表附件128建設投資估算表128建設期利息估算表128固定資產投資估算表129流動資金估算表130總投資及構成一覽表131項目投資計劃與資金籌措一覽表132營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表134固定資產折舊費估算表135無形資產和其他資產攤銷估算表136利潤及利潤分配表136項目投資現(xiàn)金流量表137第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:于xx3、注冊資本:1490萬元4、統(tǒng)一社會

8、信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-6-67、營業(yè)期限:2012-6-6至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事汽車尼龍管路相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量

9、第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多

10、年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中

11、,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日

12、本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月

13、資產總額10993.278794.628244.95負債總額3742.162993.732806.62股東權益合計7251.115800.895438.33公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39150.6731320.5429363.00營業(yè)利潤8610.176888.146457.63利潤總額7130.205704.165347.65凈利潤5347.654171.173850.31歸屬于母公司所有者的凈利潤5347.654171.173850.31五、 核心人員介紹1、于xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年

14、6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、黎xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財

15、務總監(jiān)。4、雷xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、錢xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、萬xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;200

16、3年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七

17、、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;

18、進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認

19、同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力

20、和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的

21、綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷

22、策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、

23、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等

24、方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公

25、司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:呂梁汽車尼龍管路項目2、承辦單位名稱:xxx(集團)有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:于xx(二)主辦單位基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客

26、戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精

27、益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約73.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計

28、方案為:xxx米汽車尼龍管路/年。二、 項目提出的理由近年來,國內部分優(yōu)秀汽車尼龍管路制造企業(yè)研發(fā)技術實力、產品品質與生產工藝水平均得到了顯著提升,并憑借成本優(yōu)勢和本土化服務優(yōu)勢在細分領域形成了明顯的競爭優(yōu)勢,并對進口產品逐步形成替代。這些企業(yè)一方面可以通過國際整車廠商的資質認定,進入全球汽車供應商配套體系,拓展合資品牌市場份額;另一方面可以憑借國內自主品牌整車廠的發(fā)展,不斷提高對國內自主品牌車企的供貨能力,搶占國內市場。因此,伴隨著汽車零部件行業(yè)國產化的不斷深化,汽車尼龍管路制造行業(yè)規(guī)模具有巨大的上升空間,特別是行業(yè)中優(yōu)質企業(yè)和先發(fā)企業(yè)將在市場競爭中快速成長。三、 項目總投資及資金構成本期項

29、目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資31940.55萬元,其中:建設投資26794.30萬元,占項目總投資的83.89%;建設期利息559.29萬元,占項目總投資的1.75%;流動資金4586.96萬元,占項目總投資的14.36%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資31940.55萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)20526.29萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11414.26萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):56800.00萬

30、元。2、年綜合總成本費用(TC):43839.14萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9494.93萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.55%。5、全部投資回收期(Pt):5.57年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):19170.77萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目工藝清潔,將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起,污染物排放量較少,且實施污染物排放全過程控制?!叭龔U”處理措施完善,工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放,污染物得到妥善處理,對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。八、

31、報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。

32、3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。九、 研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機

33、構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。十、 研究結論經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面

34、積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積78322.331.2基底面積27740.191.3投資強度萬元/畝364.532總投資萬元31940.552.1建設投資萬元26794.302.1.1工程費用萬元23624.502.1.2其他費用萬元2288.982.1.3預備費萬元880.822.2建設期利息萬元559.292.3流動資金萬元4586.963資金籌措萬元31940.553.1自籌資金萬元20526.293.2銀行貸款萬元11414.264營業(yè)收入萬元56800.00正常運營年份5總成本費用萬元43839.14""6利潤總額萬元12659.91"&

35、quot;7凈利潤萬元9494.93""8所得稅萬元3164.98""9增值稅萬元2507.85""10稅金及附加萬元300.95""11納稅總額萬元5973.78""12工業(yè)增加值萬元20225.93""13盈虧平衡點萬元19170.77產值14回收期年5.5715內部收益率23.55%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元10170.64所得稅后第三章 背景及必要性一、 我國汽車行業(yè)情況1、我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)經多年快速發(fā)展,我國汽車產業(yè)進入發(fā)展成熟期隨著2001年中國加入WT

36、O、國家宏觀經濟持續(xù)向好,中國汽車行業(yè)步入快速發(fā)展時期,新車型不斷推出、消費環(huán)境持續(xù)改善、私人購車異?;钴S、汽車產銷量不斷攀升。據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,自2009年我國首次成為全球最大的汽車市場后,連續(xù)11年位列全球汽車市場第一,2009年至2017年我國汽車銷量復合增長率達9.83%。2018年,我國汽車工業(yè)發(fā)展處于宏觀經濟發(fā)展增速承壓、經濟結構化調整、居民消費需求下滑、中美貿易摩擦等大環(huán)境,加之行業(yè)內低排量乘用車購置優(yōu)惠政策退出。上述因素的疊加導致了當年汽車行業(yè)首次出現(xiàn)產銷下滑局面,整個產業(yè)逐步進入發(fā)展成熟期。2019年,根據國務院打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的要求,部分城市自2019年7月

37、1日實施汽車排放“國六”標準。受上述“國五”與“國六”標準切換、國家刺激消費政策不及預期、國民消費信心不足等因素的綜合影響,中國汽車市場需求呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。但對于能夠積極配套“國六”標準車型的領先汽車零部件企業(yè),2019年亦迎來了快速成長的機遇。2020年2月,商務部表示,會同相關部門研究出臺進一步穩(wěn)定汽車消費的政策措施,因地制宜出臺促進新能源汽車消費、增加傳統(tǒng)汽車限購指標和開展汽車以舊換新等舉措,促進汽車消費。因此,隨著后續(xù)國內各地刺激性政策的落地,中國汽車銷售市場表現(xiàn)將會逐步回暖。2020年,我國汽車銷量2,531.1萬輛,同比增速收窄至2%以內,繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。從千人保有量數(shù)據看,截至2

38、019年末,我國千人汽車保有量為173輛,美國千人汽車保有量在800輛以上,日本、歐洲也已達到500輛以上,我國汽車普及度與發(fā)達國家相比差距仍然巨大,因此長期來看,我國汽車行業(yè)仍然存在廣闊的提升空間。(2)乘用車是拉動我國汽車行業(yè)發(fā)展的主要力量,合資品牌占主導地位從車型來看,乘用車是拉動我國汽車行業(yè)發(fā)展的主要力量,乘用車銷量自2005年的397.36萬輛發(fā)展到2020年的2,017.80萬輛,年均復合增長率達11.44%。2015年至今,乘用車市場銷量一直保持在2,000萬輛以上的規(guī)模,其中2020年乘用車市場銷量占整體汽車市場銷量為79.72%,是汽車市場的主要力量。我國乘用車市場,合資品牌

39、占據主導地位。一汽大眾與上汽大眾作為最早進入我國市場的合資品牌整車廠商,經過多年的發(fā)展形成了較高的品牌知名度和市場認可度,市場銷量始終保持前列。在汽車行業(yè)整體進入調整期階段,一汽大眾與上汽大眾的市場銷量保持穩(wěn)定,2018至2020年及2021年1-6月兩家合計市場銷量占比分別為17.33%、18.88%、17.73%和17.38%,市場份額處于領先地位。2、我國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(1)乘用車平均燃耗量目標要求日益嚴格,節(jié)能減排成為汽車行業(yè)發(fā)展方向為了推動我國汽車產業(yè)轉型升級,實現(xiàn)我國汽車產業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展,工信部于2019年先后公布乘用車燃料消耗量限值(征求意見稿)、乘用車燃料消耗量評價方法及

40、指標(征求意見稿)、乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(征求意見稿),調整了車型燃料消耗量限值的評價體系、降低了車型燃料消耗量目標值。征求意見稿編制說明指出,為貫徹落實中國制造2025、汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的重要措施,持續(xù)推動傳統(tǒng)燃油汽車節(jié)能降耗,最終達到我國乘用車新車平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km,對應二氧化碳排放約為95g/km的國家總體節(jié)能目標。因此,在一系列節(jié)能減排的政策引導下,汽車行業(yè)相關企業(yè)為了在產業(yè)轉型的浪潮中搶占市場制高點,紛紛加大節(jié)能減排領域的相關研發(fā)投入。整個行業(yè)步入了節(jié)能減排的健康發(fā)展之路。(2)受節(jié)能減排政策推動,渦輪增壓汽車銷

41、量增幅明顯目前汽車整車廠所采用“節(jié)能減排”技術主要包括整車輕量化、內燃機高效化、渦輪增壓技術和自動變速器技術、混合動力技術、電子控制技術等,其中渦輪增壓技術作為經濟有效的“節(jié)能減排”技術予以重點推廣。渦輪增壓技術的主要作用為提高發(fā)動機進氣量,從而提高發(fā)動機功率和扭矩,降低發(fā)動機能耗。研究表明,渦輪增壓技術可實現(xiàn)發(fā)動機功率20%30%的提升。(3)新能源汽車市場潛力巨大我國新能源汽車發(fā)展早期從高額補貼起步,以政策推動為主導。隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出、消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高、公共充電設施的不斷完善,新能源汽車近幾年發(fā)展勢頭強勁,成為我國汽車行業(yè)發(fā)展的亮點。2015-20

42、20年我國新能源汽車銷量復合增長率達32.80%,且產銷規(guī)模連續(xù)5年位居世界第一。伴隨著新能源技術快速發(fā)展,市場認可度逐步提升、補貼適當退坡,新能源汽車將逐步進入到良性持續(xù)發(fā)展階段,未來有望繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度,在我國汽車市場的占比將逐漸提升。二、 我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展概況1、汽車尼龍管路的發(fā)展尼龍管路在汽車工業(yè)的應用最早開始于歐美及日本等發(fā)達國家,這些國家的汽車尼龍管路制造業(yè)發(fā)展成熟,市場集中度高,生產企業(yè)積累了很強的綜合實力及尼龍管路研發(fā)能力,諸如邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS、弗蘭科希Fraenkisch等汽車尼龍管路供應商,這些企業(yè)占據了國內大部分

43、合資品牌高端車型的配套市場。近20年來,隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,部分較早進入行業(yè)的汽車尼龍管路生產企業(yè),陸續(xù)從國外引進技術和生產設備,并憑借其地域優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,較好地適應本土市場的競爭,逐步轉變?yōu)槠嚹猃埞苈分圃煨袠I(yè)的中堅力量。國內汽車尼龍管路配套供給能力逐年快速增加,產業(yè)開始快速穩(wěn)步發(fā)展。2、我國汽車尼龍管路市場空間經過百年發(fā)展,傳統(tǒng)動力(燃油型)汽車結構與技術相對成熟。而汽車軟管(以尼龍管、橡膠管為主)屬于零部件配套的基礎部件,其單車用量處于相對穩(wěn)定的區(qū)間。根據渤海證券研究所預測,國內汽車軟管的市場規(guī)模約為150億元。在節(jié)能減排的產業(yè)環(huán)境下,尼龍材料因其在重量、耐油性、耐熱性等多方面

44、的優(yōu)越性,備受汽車行業(yè)的青睞,尼龍管路的應用場景也逐步拓寬。預計隨著節(jié)能減排的持續(xù)推進,尼龍管路在傳統(tǒng)動力汽車中的滲透率將逐步提高。另一方面,節(jié)能減排推動了汽車行業(yè)向新動力方向謀求進一步發(fā)展。自2015年以來,我國以電池系統(tǒng)作為動力源的新能源汽車發(fā)展迅猛??紤]新能源汽車動力電池及電機系統(tǒng)等新增冷卻系統(tǒng)需求增加單車軟管用量,預計新能源汽車軟管系統(tǒng)的單車價值量約1,000元6。同時,經新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年)預計,到2025年國內新能源汽車新車銷售量將達汽車新車銷售總量的20%左右,按照國內乘用車年銷量2,000萬臺測算,我國新能源汽車軟管市場未來發(fā)展空間廣闊。因此,隨著汽車排

45、放標準的不斷提升與新能源汽車的發(fā)展,尼龍管路的應用比例將不斷提高,市場空間較大。3、我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展趨勢(1)節(jié)能減排推動汽車尼龍管路市場的發(fā)展在全球環(huán)保標準不斷強化的背景下,為提高汽車發(fā)動機的燃效性能,汽車廠商正在大力推進汽車輕量化,管路的輕量化成為重點突破領域之一。2016年12月,我國環(huán)境保護部發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段),該標準將于2020年7月1日全面替代原有的第五階段,并要求部分城市提前至2019年7月1日執(zhí)行。為達到更為嚴格的“國六”排放標準,整車廠商紛紛研發(fā)生產新車型或新發(fā)動機,汽車尼龍管路制造企業(yè)同步開發(fā)配套產品。新型發(fā)動機亦對配套的汽車尼龍管

46、路提出了更高的技術要求,因此成功同步開發(fā)配套產品的汽車尼龍管路制造企業(yè)能更快的搶占市場,實現(xiàn)業(yè)績增長。未來,隨著汽車排放標準的不斷嚴格,整車廠對新型汽車尼龍管路的需求不斷增加,將帶動整個汽車尼龍管路市場的發(fā)展。(2)本土企業(yè)成本及服務優(yōu)勢凸顯,逐步形成國產替代近年來,國內部分優(yōu)秀汽車尼龍管路制造企業(yè)研發(fā)技術實力、產品品質與生產工藝水平均得到了顯著提升,并憑借成本優(yōu)勢和本土化服務優(yōu)勢在細分領域形成了明顯的競爭優(yōu)勢,并對進口產品逐步形成替代。這些企業(yè)一方面可以通過國際整車廠商的資質認定,進入全球汽車供應商配套體系,拓展合資品牌市場份額;另一方面可以憑借國內自主品牌整車廠的發(fā)展,不斷提高對國內自主品

47、牌車企的供貨能力,搶占國內市場。因此,伴隨著汽車零部件行業(yè)國產化的不斷深化,汽車尼龍管路制造行業(yè)規(guī)模具有巨大的上升空間,特別是行業(yè)中優(yōu)質企業(yè)和先發(fā)企業(yè)將在市場競爭中快速成長。(3)新能源汽車發(fā)展將提升冷卻管路需求由于新能源汽車的鋰電池在工作時會產生一定的熱效應,相比傳統(tǒng)內燃機汽車,其散熱系統(tǒng)的重要性顯得更加突出。因此,相對于傳統(tǒng)內燃機汽車散熱單元集中于發(fā)動機附近,新能源汽車的散熱單元包含了動力電池、驅動電機以及電控系統(tǒng),在整車的分布更加分散,導致冷卻管路單車使用長度更長。(4)參與整車廠商的設計開發(fā),同步研發(fā)能力愈發(fā)重要全球化采購模式以及整車與零部件企業(yè)形成的產業(yè)分工協(xié)作格局,使得零部件供應商

48、逐漸參與到整車廠新車型的設計研發(fā)中。與此同時,汽車產業(yè)的不斷發(fā)展使得每種車型的生命周期逐漸變短,新車研發(fā)生產周期也相應縮短。因此,整車廠對于零部件企業(yè)產品研發(fā)設計、同步開發(fā)的能力提出了更高的要求。尼龍管路制造企業(yè)必須融入整車配套體系,充分理解整車設計的理念和需求,根據整車廠的計劃和時間節(jié)點配合整車開發(fā)進度,及時同步推出汽車管路的設計方案和最終產品。三、 “六新”突破搶先機深化與北航、北理工、太原理工等院校合作,推進重點項目科技攻關“揭榜掛帥”。加快碳化硅三代半導體材料、合成生物新材料等領域關鍵技術突破,帶動一批新產品、新材料發(fā)展。建成1500座5G基站,實現(xiàn)城區(qū)和產業(yè)集聚區(qū)、重點旅游集鎮(zhèn)5G網

49、絡全覆蓋。大力培育個性化定制、數(shù)字化管理等新業(yè)態(tài),實現(xiàn)更多“從0到1”的突破。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產

50、品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第四章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積48667.00(折合約73.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積78322.33。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx米汽車尼龍管路,預計年營業(yè)收入56800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期

51、項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。從車型來看,乘用車是拉動我國汽車行業(yè)發(fā)展的主要力量,乘用車銷量自2005年的397.36萬輛發(fā)展到2020年的2,017.80萬輛,年均復合增長率達11.44%。2015年至今,乘用車市場銷量一直保持在2,000萬輛以上的規(guī)模,其中2020年乘用車市場銷量占整體汽車市場

52、銷量為79.72%,是汽車市場的主要力量。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1汽車尼龍管路米xx2汽車尼龍管路米xx3汽車尼龍管路米xx4.米5.米6.米合計xxx56800.00第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火

53、、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積78322.33,其中:生產工程52026.71,倉儲工程12413.74,行政辦公及生活服務設施8755.49,公共工程5126.39。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15257.1052026.716852.23

54、1.11#生產車間4577.1315608.012055.671.22#生產車間3814.2813006.681713.061.33#生產車間3661.7012486.411644.541.44#生產車間3203.9910925.611438.972倉儲工程6935.0512413.741393.532.11#倉庫2080.513724.12418.062.22#倉庫1733.763103.43348.382.33#倉庫1664.412979.30334.452.44#倉庫1456.362606.89292.643辦公生活配套1733.768755.491251.873.1行政辦公樓1126.

55、945691.07813.723.2宿舍及食堂606.823064.42438.154公共工程3883.635126.39438.96輔助用房等5綠化工程6000.64114.14綠化率12.33%6其他工程14926.1730.857合計48667.0078322.3310081.58第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人

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