株洲碳化硅襯底項目可行性研究報告_模板范本_第1頁
株洲碳化硅襯底項目可行性研究報告_模板范本_第2頁
株洲碳化硅襯底項目可行性研究報告_模板范本_第3頁
株洲碳化硅襯底項目可行性研究報告_模板范本_第4頁
株洲碳化硅襯底項目可行性研究報告_模板范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩105頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢/株洲碳化硅襯底項目可行性研究報告株洲碳化硅襯底項目可行性研究報告xx集團有限公司報告說明由于全球行業(yè)龍頭企業(yè)在碳化硅領域起步較早,各尺寸量產推出時間方面,國內與全球行業(yè)龍頭企業(yè)存在差距:以天岳先進的半絕緣型碳化硅襯底為例,在4英寸至6英寸襯底的量產時間上全球行業(yè)龍頭企業(yè)分別早于天岳10年以上及7年以的時間。目前主流的6英寸SiC襯底國外起步于2010年左右,SiC領域國內外整體差距小于傳統(tǒng)硅基半導體,國內迎頭趕上龍頭企業(yè)的機會更大。在SiC襯底往大尺寸發(fā)展的趨勢中,可觀察到國內企業(yè)已迎頭趕上,國內外差距正在縮?。ㄅe例:天岳6英寸襯底與龍頭量產時間差距已小于4英寸,預計8英寸國內外量產

2、時間差距有望進一步縮?。D壳昂M恺堫^已向8吋發(fā)力(下游客戶車規(guī)級為主),國內小尺寸為主、6吋有望未來2-3年具備大規(guī)模量產能力(下游客戶工業(yè)級為主)。根據謹慎財務估算,項目總投資6255.35萬元,其中:建設投資5151.14萬元,占項目總投資的82.35%;建設期利息121.33萬元,占項目總投資的1.94%;流動資金982.88萬元,占項目總投資的15.71%。項目正常運營每年營業(yè)收入10600.00萬元,綜合總成本費用8832.87萬元,凈利潤1287.34萬元,財務內部收益率13.82%,財務凈現(xiàn)值702.41萬元,全部投資回收期6.80年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)

3、值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 總論9一、 項目名稱及投資人9二、 編制原則9三、 編制依據10四、 編制范圍及內容10五、 項目建設背景11六、 結論分析11主要經濟指標一覽表13第二章 行業(yè)、市場分析15一、 大尺寸大勢所趨,襯底是SiC產業(yè)化降本的核心15二、

4、受益新能源車爆發(fā),SiC產業(yè)化黃金時代將來臨16三、 競爭格局:國內外差距逐步縮小,國產替代可期18第三章 項目選址方案20一、 項目選址原則20二、 建設區(qū)基本情況20三、 堅持制造強市,加快建設更具實力的中國動力谷24四、 大力優(yōu)化營商環(huán)境27五、 項目選址綜合評價28第四章 產品規(guī)劃與建設內容29一、 建設規(guī)模及主要建設內容29二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領29產品規(guī)劃方案一覽表30第五章 SWOT分析31一、 優(yōu)勢分析(S)31二、 劣勢分析(W)32三、 機會分析(O)33四、 威脅分析(T)33第六章 發(fā)展規(guī)劃37一、 公司發(fā)展規(guī)劃37二、 保障措施38第七章 法人治理41一、 股東

5、權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第八章 項目實施進度計劃53一、 項目進度安排53項目實施進度計劃一覽表53二、 項目實施保障措施54第九章 勞動安全生產55一、 編制依據55二、 防范措施58三、 預期效果評價63第十章 組織機構及人力資源64一、 人力資源配置64勞動定員一覽表64二、 員工技能培訓64第十一章 節(jié)能說明66一、 項目節(jié)能概述66二、 能源消費種類和數量分析67能耗分析一覽表67三、 項目節(jié)能措施68四、 節(jié)能綜合評價69第十二章 投資估算及資金籌措70一、 投資估算的依據和說明70二、 建設投資估算71建設投資估算表73三、 建設期利息73

6、建設期利息估算表73四、 流動資金75流動資金估算表75五、 總投資76總投資及構成一覽表76六、 資金籌措與投資計劃77項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十三章 經濟效益評價79一、 經濟評價財務測算79營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表80固定資產折舊費估算表81無形資產和其他資產攤銷估算表82利潤及利潤分配表84二、 項目盈利能力分析84項目投資現(xiàn)金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88第十四章 風險風險及應對措施90一、 項目風險分析90二、 項目風險對策92第十五章 招標方案94一、 項目招標依據94二、 項目招標范圍94三、 招標要求94四、

7、 招標組織方式96五、 招標信息發(fā)布97第十六章 項目綜合評價98第十七章 附表100建設投資估算表100建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表108項目投資現(xiàn)金流量表109第一章 總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱株洲碳化硅襯底項目(二)項目投資人xx集團有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設

8、計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。三、 編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年

9、);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景對應2025年新能源車市場6英寸SiC襯底需求達587萬片/年,市場空間達231億元。如未來SiC器件更多廣泛的應用于充電樁、光伏逆變器、5G通信、軌交等領域,市場空間有望進一步擴大。n在光伏發(fā)電應用中,基于

10、硅基器件的傳統(tǒng)逆變器成本約占系統(tǒng)10%左右,是系統(tǒng)能量損耗的主要來源之一。隨著光伏產業(yè)邁入“大組件、大逆變器、大跨度支架、大組串”時代,光伏電站電壓等級從1000V提升至1500V以上,就必須使用碳化硅功率器件。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約15.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx萬片碳化硅襯底的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資6255.35萬元,其中:建設投資5151.14萬元,占項目總投資的82.35%;建設期利息

11、121.33萬元,占項目總投資的1.94%;流動資金982.88萬元,占項目總投資的15.71%。(五)資金籌措項目總投資6255.35萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)3779.16萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2476.19萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):10600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):8832.87萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):1287.34萬元。4、財務內部收益率(FIRR):13.82%。5、全部投資回收期(Pt):6.80年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):498

12、8.23萬元(產值)。(七)社會效益項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10000.00約15.00畝1.1總建筑面積15565.071.2基底面積6300.001.3投資強度萬元/畝321.772總投資萬元6255.

13、352.1建設投資萬元5151.142.1.1工程費用萬元4342.112.1.2其他費用萬元675.282.1.3預備費萬元133.752.2建設期利息萬元121.332.3流動資金萬元982.883資金籌措萬元6255.353.1自籌資金萬元3779.163.2銀行貸款萬元2476.194營業(yè)收入萬元10600.00正常運營年份5總成本費用萬元8832.87""6利潤總額萬元1716.45""7凈利潤萬元1287.34""8所得稅萬元429.11""9增值稅萬元422.25""10稅金及附加

14、萬元50.68""11納稅總額萬元902.04""12工業(yè)增加值萬元3192.88""13盈虧平衡點萬元4988.23產值14回收期年6.8015內部收益率13.82%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元702.41所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 大尺寸大勢所趨,襯底是SiC產業(yè)化降本的核心成本下降是SiC碳化硅產業(yè)化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當中,襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價格在1000美金/片左右,數倍于傳統(tǒng)硅基半導體,核心降本方式包括:提升材料使用率(向大尺寸發(fā)

15、展)、降低制造成本(提升良率)、提升生產效率(更成熟的長晶工藝)。(一)提升材料使用率(向大尺寸發(fā)展)目前行業(yè)內公司主要量產產品尺寸集中在4英寸(半絕緣型)及6英寸(導電型)。行業(yè)龍頭美國科銳(已改名Wolfspeed)已成功研發(fā)8英寸產品。襯底尺寸越大,單位襯底可制造的芯片數量越多,單位芯片成本越低(6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.25倍)。襯底的尺寸越大,邊緣的浪費就越小,有利于進一步降低芯片的成本。但與此同時,隨著晶體尺寸的擴大,其生長難度工藝呈幾何級增長。(二)降低制造成本(提升良率)長晶端:SiC包含200多種同質異構結構的晶型,但只有4H型(4H-SiC)等少數幾種是所需的晶型。而

16、PVT長晶的整個反應處于2300°C高溫、完整密閉的腔室內(類似黑匣子),極易發(fā)生不同晶型的轉化,任意生長條件的波動都會影響晶體的生長、參數很難精確調控,很難從中找到最佳生長條件。目前行業(yè)主流良率在50-60%左右(傳統(tǒng)硅基在90%以上),有較大提升空間。機加工端:碳化硅硬度與金剛石接近(莫氏硬度達9.5),切割、研磨、拋光技術難度大,工藝水平的提高需要長期的研發(fā)積累。目前該環(huán)節(jié)行業(yè)主流良率在70-80%左右,仍有提升空間。(三)提升生產效率(更成熟的長晶工藝)SiC長晶的速度極為緩慢,行業(yè)平均水平每小時僅能生長0.2-0.3mm,較傳統(tǒng)晶硅生長速度相比慢近百倍以上。未來需PVT工藝

17、的進一步成熟、或向其他先進工藝(如液相法)的延伸。二、 受益新能源車爆發(fā),SiC產業(yè)化黃金時代將來臨據Yole統(tǒng)計,2020年SiC碳化硅功率器件市場規(guī)模約7.1億美元,預計2026年將增長至45億美元,2020-2026年CAGR近36%。其中,新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應用市場,預計需求于2023年開始快速爆發(fā)。新能源汽車是碳化硅功率器件市場的主要增長驅動。SiC功率器件主要應用于新能源車逆變器、DC/DC轉換器、電機驅動器和車載充電器(OBC)等核心電控領域,以完成較Si更高效的電能轉換。預計隨著新能源車需求快速爆發(fā),以及SiC襯底工藝成熟、帶來產業(yè)鏈降本增效,產業(yè)化進程有望

18、提速。應用端:解決電動車續(xù)航痛點。據Wolfspeed測算,將純電動汽車逆變器中的功率組件改成SiC時,可顯著降低電力電子系統(tǒng)的體積、重量和成本,提升車輛5%-10%的續(xù)航。據英飛凌測算,SiC器件整體損耗相比Si基器件降低80%以上,導通及開關損耗減小,有助于增加電動車續(xù)航里程。成本端:單車可節(jié)省400-800美元的電池成本,與新增200美元的SiC器件成本抵消后,能夠實現(xiàn)至少200-600美元的單車成本下降??蛻舳耍禾厮估溶嚻笠严嗬^布局。Model3是行業(yè)第一家采用SiC逆變器的車型,開啟了電動汽車使用SiC先河,單車總共有48個SiCMOSFET裸片,由意法半導體和英飛凌提供。其他車企

19、包括比亞迪漢、豐田Mirai等也相繼開始采用SiC逆變器。目前各大車企已在碳化硅領域紛紛布局,成本是決定SiC何時在新能源車大批量使用的關鍵因素。2017年,特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車型,其逆變器總重量下降至4.8kg(較此前減少約84%),續(xù)航能力提升6%(逆變器和永磁電機組合的效率高達97%,此前為82%)。預計未來續(xù)航里程500公里以上的高端SUV車和轎車有望均應用到SiC功率器件,小型SUV和中型轎車可能在2024-2025年后開始應用一部分SiC(隨著SiC襯底產能大規(guī)模釋放、成本下降),低端車可能會再隨這之后。三、 競爭格局:國內外差距逐步縮小,國產替代可期S

20、iC襯底供應商競爭格局:海外龍頭壟斷、實現(xiàn)6英寸規(guī)模化供應、向8英寸進軍。國產廠家以小尺寸為主、向6英寸進軍。(一)導電型SiC襯底全球市場:美國科銳公司(Wolfspeed)占據了60%以上的市場份額,基本控制了國際碳化硅單晶的市場價格和質量標準。其他公司包括:美國二六(II-VI)、德國SiCrystalAG、道康寧(DowCorning)、日本新日鐵等。主流產品已經完成從4寸向6寸的轉化。國內公司:總體處于發(fā)展初期,主要以4英寸小尺寸產能為主。2018年,天科合達以1.7%的市場占有率排名全球第六、國內第一。其他公司包括山東天岳、河北同光、世紀金光、中電集團2所等。(二)半絕緣型SiC襯

21、底全球市場美國科銳(WOLFSPEED)、貳陸公司(II-VI)依舊合計占據近70%的市場份額。國內公司山東天岳已擠進全球前三,2020年市占率達30%。國內外差距縮小,進口替代可期。由于全球行業(yè)龍頭企業(yè)在碳化硅領域起步較早,各尺寸量產推出時間方面,國內與全球行業(yè)龍頭企業(yè)存在差距:以天岳先進的半絕緣型碳化硅襯底為例,在4英寸至6英寸襯底的量產時間上全球行業(yè)龍頭企業(yè)分別早于天岳10年以上及7年以的時間。目前主流的6英寸SiC襯底國外起步于2010年左右,SiC領域國內外整體差距小于傳統(tǒng)硅基半導體,國內迎頭趕上龍頭企業(yè)的機會更大。在SiC襯底往大尺寸發(fā)展的趨勢中,可觀察到國內企業(yè)已迎頭趕上,國內外

22、差距正在縮小(舉例:天岳6英寸襯底與龍頭量產時間差距已小于4英寸,預計8英寸國內外量產時間差距有望進一步縮?。D壳昂M恺堫^已向8吋發(fā)力(下游客戶車規(guī)級為主),國內小尺寸為主、6吋有望未來2-3年具備大規(guī)模量產能力(下游客戶工業(yè)級為主)。第三章 項目選址方案一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況株洲,古稱“建寧”,湖南省轄地級市。位于長沙市東南部40公里處,湘江下游,東接江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣,吉安市永新縣及井岡山市,南連省內衡陽、郴州二市,西接湘潭市,北與長沙市毗鄰。

23、株洲市轄天元區(qū)、蘆淞區(qū)、荷塘區(qū)、石峰區(qū)、淥口區(qū)5區(qū),攸縣、茶陵縣、炎陵縣3縣,代管縣級醴陵市,此外設立有云龍示范區(qū),總面積11200平方公里。根據第七次人口普查數據,株洲市常住人口為3902738人。株洲是新中國成立后首批重點建設的八個工業(yè)城市之一,是中國老工業(yè)基地。京廣鐵路和滬昆鐵路在株洲交匯成為中國重要的“十字型”鐵路樞紐。株洲是長江中游城市群成員、長株潭城市群三大核心之一,是長株潭兩型社會建設綜合配套改革試驗區(qū)的一部分。此外株洲還擁有國家綠化城市、國家衛(wèi)生城市、國家文明城市、國家園林城市等榮譽稱號。2020年9月2日,被交通運輸部評為國家公交都市建設示范城市。2021年1月29日,入選湖

24、南省人民政府公布的2020年度真抓實干成效明顯的地區(qū)名單。“十三五”時期是我市發(fā)展極不平凡、極為重要的五年。面對錯綜復雜的外部環(huán)境、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務,特別是大面積淘汰落后產能的陣痛和新冠肺炎疫情的沖擊,堅持以供給側結構性改革為主線,堅決打贏三大攻堅戰(zhàn),深入實施創(chuàng)新驅動轉型升級戰(zhàn)略,全力推進“一谷三區(qū)”建設,“十三五”規(guī)劃目標任務即將完成,經濟社會發(fā)展取得了全面進步。綜合實力實現(xiàn)跨越式提升。GDP突破3000億元,人均突破1萬美元,地方財政收入成為全省第二個過200億的市州,連續(xù)五年獲表彰,入選“改革開放四十周年經濟發(fā)展最成功的40個城市”。產業(yè)體系得到結構性優(yōu)化。軌道交通產業(yè)過千億,

25、16條產業(yè)鏈加快建設,一大批重大產業(yè)項目在株洲落地,現(xiàn)代產業(yè)體系加快構建,“中國動力谷”挺起了株洲發(fā)展的脊梁,開拓了中國制造新版圖,實現(xiàn)了由傳統(tǒng)重化工業(yè)城市向先進制造業(yè)城市的轉變??萍紕?chuàng)新成為引領性動力。創(chuàng)新“八大工程”深入實施,國家自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)建、國家創(chuàng)新型城市建設取得重大進展,研發(fā)投入占GDP比重全省領先,一大批重大技術產品在株洲產生,一座創(chuàng)新活力強勁的動力之都加速崛起。改革開放邁出關鍵性步伐。供給側結構性改革取得重大成果,主要領域“四梁八柱”改革全面推進,關鍵性制度改革相繼推出,黨政機構改革全面完成,“一件事一次辦”等重大改革取得突破,體制機制更加完善,營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化;“一帶一部”

26、開放發(fā)展先行區(qū)建設取得重要成果,保稅物流中心等平臺相繼建成,一大批“三類500強”企業(yè)在株洲落戶,對外開放度和影響力持續(xù)擴大。生態(tài)環(huán)境發(fā)生根本性好轉。老工業(yè)城市轉型發(fā)展示范區(qū)建設取得關鍵突破,以壯士斷腕的意志推動了清水塘老工業(yè)區(qū)的全面關停搬遷,新城建設加快推進,湘江保護與治理“一號重點工程”基本完成,“兩型”試驗區(qū)建設任務全面完成,“藍天三百天、全域類水”的重大環(huán)境改善目標有望實現(xiàn),獲評全國綠水青山典范城市。株洲實現(xiàn)了從“高碳”向“低碳”、從“制造”向“創(chuàng)造”、從“黑色”向“綠色”的轉變,在有強烈陣痛卻無震蕩中成功轉型、華麗轉身。脫貧攻堅取得歷史性勝利。貧困縣、貧困村提前三年全部摘帽,實現(xiàn)整體

27、脫貧、同步全面小康,徹底告別了絕對貧困。城鄉(xiāng)品質得到整體性提升。國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點建設深入推進,長株潭一體化、湘贛邊開放合作加快推進,株醴都市圈加快建設,株洲縣撤縣設區(qū),空間結構不斷優(yōu)化;市域交通、能源、水利、信息、城鎮(zhèn)配套基礎設施“五張網”建設和城區(qū)交通暢通、舊城提質、碧水藍天、城市綠化美化亮化凈化、設施配套“五大行動”取得明顯成效,基礎設施加快提質升級,內外循環(huán)更加暢通;鄉(xiāng)村振興有力推進,農村發(fā)展全面提速,城鄉(xiāng)融合步伐加快。民生福祉得到持續(xù)性改善。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展幸福區(qū)建設全面推進,居民收入增長快于經濟增長,教育衛(wèi)生文化體育事業(yè)加快發(fā)展,公共服務水平大幅提升,社會保障體系更加健全,疫情防控

28、取得重大戰(zhàn)略成果,蟬聯(lián)全國文明城市、國家衛(wèi)生城市、全國雙擁模范城市,成功創(chuàng)建國家森林城市、國家公交都市,人民群眾獲得感幸福感安全感更強。治理能力得到全方位提升。黨的全面領導不斷加強,全面從嚴治黨縱深推進,社會主義民主政治、法治株洲建設深入推進,風險防范有力有效,市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平明顯提高。經過五年努力,全市經濟社會發(fā)展取得了全方位歷史性成就、發(fā)生了深層次結構性轉變,全面建成小康社會、加快開啟基本現(xiàn)代化走在了全省前列,開創(chuàng)了高質量發(fā)展新局面,為全面建設社會主義現(xiàn)代化奠定了堅實基礎。到二三五年,基本建成“一谷三區(qū)”,基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化:基本建成經濟強市,基本建成以動力產業(yè)為牽引的

29、現(xiàn)代化經濟體系,基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化,經濟綜合實力大幅提升,經濟總量和人均城鄉(xiāng)居民收入再邁上新的大臺階;基本建成科教強市,科教實力大幅提升,基本建成具有核心競爭力和全國影響力的創(chuàng)新型城市;基本建成文化強市,全市域更高水平全國文明城市建設取得顯著成效,市民素質和社會文化程度達到新高度,文化軟實力、影響力顯著增強;基本建成生態(tài)強市,全面形成綠色生產生活方式,生態(tài)環(huán)境根本好轉,人與自然和諧發(fā)展;基本建成開放強市,改革縱深推進,開放不斷擴大,區(qū)域競爭優(yōu)勢顯著增強,成為新發(fā)展格局中的戰(zhàn)略節(jié)點城市;基本建成法治株洲,平安株洲建設達到更高水平,人民平等參與、平等發(fā)展的權利得到充分保

30、障,市域治理效能顯著增強;基本建成健康株洲,衛(wèi)生健康體系更加完善,人民身體素質不斷增強;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得重大進展。三、 堅持制造強市,加快建設更具實力的中國動力谷圍繞產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化,著力發(fā)展實體經濟,大力實施產業(yè)基礎再造、產業(yè)鏈供應鏈提升、先進制造業(yè)集群建設、質量品牌提升、數字經濟賦能、軍民融合發(fā)展、園區(qū)提質升級等“制造強市七大工程”,加快建設制造強市、質量強市、數字株洲,在打造國家重要先進制造業(yè)高地上彰顯更大擔當。(一)推動制造業(yè)高質量發(fā)展按照“全產業(yè)、全市域、全生態(tài)”的系統(tǒng)觀念,實施先進制造業(yè)集群建設工程,穩(wěn)步提高制造業(yè)比重,鞏固壯大實體經

31、濟根基。不斷豐富以“3+5+2”為重點的現(xiàn)代產業(yè)體系,著力優(yōu)先發(fā)展軌道交通、航空航天、新能源汽車三大動力產業(yè),大力培育發(fā)展新一代信息技術、新材料、新能源與節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥與大健康、新型功能玻璃五大戰(zhàn)略性新興產業(yè),推動升級發(fā)展服飾、陶瓷兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè),著力形成區(qū)域級、國家級、世界級產業(yè)集群梯度培育發(fā)展格局,提升株洲中國動力谷競爭力和影響力。實施軍民融合發(fā)展工程,圍繞中小航空發(fā)動機、軌道交通、新材料等不斷拓展軍民融合發(fā)展新領域,積極培育軍民兩用新興產業(yè),加快建設國防科技工業(yè)軍民融合創(chuàng)新示范基地。實施質量品牌提升工程,加強標準、計量、專利、檢驗檢測、認證認可等質量基礎設施建設,加強知識產權保護,

32、推動生產工藝和技術全面升級,強化質量和標準體系建設,推動培育優(yōu)勢企業(yè)品牌,打造“株洲制造”品牌形象,提升中國動力谷美譽度,提高先進軌道交通、新材料、陶瓷等裝備、產品的國際市場占有率。(二)提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平搶抓新一輪科技革命和產業(yè)變革新機遇,堅持鍛長板、補短板相結合,按照自主可控、安全高效要求,分產業(yè)做好供應鏈戰(zhàn)略設計和精準實測,推動全產業(yè)鏈優(yōu)化升級,全面落實鏈長制、產業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)合黨委“三方發(fā)力、同頻共振”的工作機制,著力構建更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產業(yè)鏈供應鏈。實施產業(yè)鏈供應鏈提升工程,充分運用“一劃兩圖七清單”規(guī)劃成果,大力建鏈補鏈延鏈強鏈,加快推進上下游協(xié)同、產業(yè)

33、內循環(huán)和區(qū)域間對接,優(yōu)化區(qū)域產業(yè)鏈布局,持續(xù)推進老工業(yè)基地轉型發(fā)展。健全與在株央企、500強企業(yè)的常態(tài)化對接協(xié)調機制,大力推動配套能力建設,提升主導產業(yè)本地配套率,提高產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力。實施產業(yè)基礎再造工程,加大重要產品和關鍵核心技術的攻關力度,不斷提升關鍵基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎和基礎工業(yè)軟件供給能力。著力培育市場主體,做強大企業(yè),打造一批具有生態(tài)主導力的產業(yè)鏈“鏈主”企業(yè);培育“小巨人”,形成一批“專精特新”和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。大力推動產教融合、產研合作,發(fā)展先進適用性技術,加快新產品產業(yè)化步伐,不斷推進產業(yè)基礎高級化。實施園區(qū)提質升級工程

34、,積極創(chuàng)建國家級產業(yè)園區(qū),全力打造園區(qū)“135”工程升級版,加快園區(qū)體制創(chuàng)新、調規(guī)擴區(qū)、基礎設施配套、標廠動態(tài)儲備,系統(tǒng)推進園區(qū)行政審批、績效薪酬、畝均效益、投融資體制、產業(yè)公司轉型、人事制度等改革,推動園區(qū)經濟質量變革、效率變革、動力變革,實現(xiàn)園區(qū)更高質量、更有效率、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。(三)推動數字化發(fā)展發(fā)展數字經濟,推動數字經濟和實體經濟深度融合,加快建設數字經濟應用引領示范區(qū)。大力推進數字產業(yè)化,開發(fā)利用大數據資源,拓展新一代信息技術應用場景,積極發(fā)展以數據為核心要素的新技術新模式新業(yè)態(tài),大力培育工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網和產業(yè)互聯(lián)網領軍企業(yè),加快建設省級大數據交易中心和云龍大數據產業(yè)園

35、區(qū)。實施數字經濟賦能工程,以數字化、網絡化、智能化、服務型“三化一型”為方向,大力推進產業(yè)數字化,推動企業(yè)“上云用數賦智”,大力推進互聯(lián)網、物聯(lián)網、大數據、區(qū)塊鏈、人工智能與制造業(yè)深度融合和服務業(yè)數字化轉型。積極布局軌道交通、航空航天、新材料等優(yōu)勢產業(yè)數字化、網絡化研發(fā)和服務平臺產品,提升面向全球的服務型產品研發(fā)及輸出能力。加快數字政府和智慧株洲建設,擴大基礎公共信息數據有序開放共享,推動數據資源開發(fā)利用,構建數字經濟生態(tài)體系,實現(xiàn)線上線下聯(lián)動、跨界業(yè)務融合。強化數字經濟信息安全,構建信息安全管理體系。四、 大力優(yōu)化營商環(huán)境著眼于營造法治化、市場化、國際化營商環(huán)境,實施營商環(huán)境優(yōu)化行動,進一步

36、厘清政府和市場、政府和社會的關系。加快轉變政府職能,完善政府經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等職能,深化政務公開,全面實行政府權責清單制度,著力打造法治政府、效能政府、誠信政府。持續(xù)深化“放管服”改革,放出活力、管出公平、服出便利。深入推進“一件事一次辦”改革,全面落實“雙隨機、一公開”“互聯(lián)網+監(jiān)管”制度,深化工程建設項目審批制度改革,提升政務服務標準化、規(guī)范化、便利化水平。深化事業(yè)單位分類改革,推進政府職能向社會組織轉移,深化行業(yè)協(xié)會、商會和中介機構改革。認真落實外商投資準入前國民待遇、“負面清單”制度和惠臺政策等,推動外商投資和貿易便利化。五、 項目選址綜合評價項目選

37、址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第四章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積10000.00(折合約15.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積15565.07。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx萬片碳化硅襯底,預計年營業(yè)收入10600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方

38、產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。SiC碳化硅是制作高溫、高頻、大功率、高壓器件的理想材料之一:由碳元素和硅元素組成的一種化合物半導體材料。相比傳統(tǒng)的硅材料(Si),碳化硅(SiC)的禁帶寬度是硅的3倍;導熱率為硅的4-5倍;擊穿電壓為硅的8-10倍;電子飽和漂移速率為硅的2-3倍。核心優(yōu)勢體現(xiàn)在:耐高壓特性:更低的阻抗、禁帶

39、寬度更寬,能承受更大的電流和電壓,帶來更小尺寸的產品設計和更高的效率;耐高頻特性:SiC器件在關斷過程中不存在電流拖尾現(xiàn)象,能有效提高元件的開關速度(大約是Si的3-10倍),適用于更高頻率和更快的開關速度;耐高溫特性:SiC相較硅擁有更高的熱導率,能在更高溫度下工作。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1碳化硅襯底萬片xxx2碳化硅襯底萬片xxx3碳化硅襯底萬片xxx4.萬片5.萬片6.萬片合計xxx10600.00第五章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心

40、的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要

41、求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的

42、資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域

43、投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級

44、改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現(xiàn)一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈

45、的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果

46、公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,

47、或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長

48、性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多

49、種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為

50、核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加強質量管理推動行業(yè)建立全員、全方位、全生命周期的質量管理體系,深入推進重點產品的質量對標和達標工作。結合產品標準、質量管理規(guī)程與市場準入制度的實施,加強企業(yè)質量管理體系建設。(二)完善組織協(xié)調機制完善產業(yè)建設領導協(xié)調推進機制,強化信息化主管部門職責,建立跨部門、跨區(qū)域的協(xié)同工作機制,統(tǒng)籌推進區(qū)域產業(yè)建設。建立產業(yè)建設考核評價指標體系,將產業(yè)建設成效納入相關部門績效考核。建立區(qū)域產業(yè)專家咨詢委員會決策咨詢機制,充分發(fā)揮智庫作用,為產業(yè)建

51、設規(guī)劃、重大項目建設等提供支撐。(三)完善配套政策加強產業(yè)政策與財稅、金融、價格等相關政策銜接。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。營造崇尚專業(yè)的社會氛圍,為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流,培養(yǎng)復合型人才。加強國別產業(yè)政策研究,搭建海外資源開發(fā)、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業(yè)化服務平臺。(四)加強督導檢查有關部門要將本規(guī)劃落實情況納入年度工作重點,制定具體實施方案,分年度細化目標任務和工作措施,制定責任清單、目標清單、措施清單,及時幫助協(xié)調解決企業(yè)轉型升級過程中遇到的困難和問題。要建立協(xié)調、調度、督導和考核機制,加強對各

52、部門工作開展情況進行督導檢查。要適時開展規(guī)劃中期評估,調整完善相關政策。(五)強化金融支持建立產業(yè)發(fā)展投入機制,在現(xiàn)有引導資金下設立產業(yè)發(fā)展專項基金。對滬、深交易所主板以及中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板首發(fā)上市企業(yè),按照有關規(guī)定給予獎勵。鼓勵金融機構加大對技術先進、優(yōu)勢確立、帶動和支撐作用明顯的產業(yè)項目的信貸支持力度在風險可控的前提下,引導融資性擔保機構加大對符合產業(yè)政策、信譽良好、管理規(guī)范的應急產品生產企業(yè)的擔保力度。(六)開展試點示范以建設綜合創(chuàng)新試點為契機,開展產業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作,打造一批知名產業(yè)園區(qū)、知名企業(yè)品牌、優(yōu)勢特色產品和新型服務模式。充分利用多種媒介,重點宣傳各地的產業(yè)發(fā)展經驗和做法,

53、宣傳一批在產業(yè)發(fā)展中成績突出的企業(yè)、單位(組織)、優(yōu)秀企業(yè)家及先進個人。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、

54、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條

55、第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成,包括2名

56、獨立董事。董事會中設董事長1名,副董事長1名。3、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(7)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(8)決定公司內部管理機構的設置;(9)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;(10)制訂公司的基本管理制度;(11)制訂本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事項;(13)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(14)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(1

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論