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文檔簡介
1、 開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局2016年度決算公開目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、 主要職能(一)部門職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),起草規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)依法監(jiān)督涉外社會(huì)調(diào)查活動(dòng);
2、依法查處統(tǒng)計(jì)違法行為。2、負(fù)責(zé)建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;負(fù)責(zé)建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估;負(fù)責(zé)指導(dǎo)部門統(tǒng)計(jì)工作。3、負(fù)責(zé)根據(jù)國家重大國情國力普查計(jì)劃、方案,擬訂全區(qū)的實(shí)施方案,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查;負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)各部門的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查,匯總整理全區(qū)的基本統(tǒng)計(jì)資料;對(duì)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向工委、管委及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。4、組織實(shí)施城鄉(xiāng)住戶、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國民經(jīng)濟(jì)主要行業(yè)生產(chǎn)價(jià)格、投資價(jià)格、居民消費(fèi)價(jià)格、農(nóng)產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)中間消耗、服務(wù)業(yè)、規(guī)
3、模以下工業(yè)、規(guī)模以下固定資產(chǎn)投資和資質(zhì)以外建筑企業(yè)等國家抽樣調(diào)查制度,以及企業(yè)景氣、企業(yè)集團(tuán)、現(xiàn)代企業(yè)制度跟蹤監(jiān)測、農(nóng)村貧困監(jiān)測、城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本情況等專項(xiàng)調(diào)查制度。5、負(fù)責(zé)統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。6、負(fù)責(zé)建立并管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系。7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)和統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。8、完成工委、管委和上級(jí)部門交辦的其他工作。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況根據(jù)上述職責(zé),日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局設(shè)立辦公室、投資貿(mào)經(jīng)科、工業(yè)統(tǒng)計(jì)科、綜合調(diào)查科4個(gè)職能科室。1、辦公室負(fù)責(zé)日常
4、組織協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、學(xué)習(xí)、衛(wèi)生、督查、考核、檔案管理、文電處理、信息報(bào)送、綜合材料的撰寫等工作;負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)編報(bào)及經(jīng)費(fèi)開支;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)局長辦公會(huì)的決議、決定;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工青婦等工作;負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布、內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)普法培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)法規(guī)宣傳、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法等工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)匯總各部門的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料,匯總整理全區(qū)的基本統(tǒng)計(jì)資料,發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作等工作。配備主任1名(七級(jí)12崗)。2、投資貿(mào)經(jīng)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)、建筑業(yè)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)以及分析工作;負(fù)責(zé)限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)、住宿餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,限額以下批發(fā)零售貿(mào)易、住宿餐飲業(yè)抽樣調(diào)查
5、工作等以及貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資、規(guī)模以上工業(yè)研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)等工作以及社會(huì)方面統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)名錄庫維護(hù)、“四上”企業(yè)資料申報(bào)工作。配備科長1名(七級(jí)12崗)。3、工業(yè)統(tǒng)計(jì)科負(fù)責(zé)工業(yè)生產(chǎn)、效益等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)以及分析工作;負(fù)責(zé)原材料、能源消耗等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)以及分析工作;負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)三大載體統(tǒng)計(jì)監(jiān)測,實(shí)施規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和服務(wù)業(yè)全行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,開展服務(wù)業(yè)發(fā)展情況分析;負(fù)責(zé)原材料和工業(yè)品價(jià)格指數(shù)調(diào)查等工作。配備科長1名(七級(jí)12崗)。4、綜合調(diào)查科負(fù)責(zé)根據(jù)國家重大國情國力普查計(jì)劃、方案,擬訂全區(qū)的實(shí)施方案,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情
6、國力普查;負(fù)責(zé)農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)條件、產(chǎn)品產(chǎn)量等統(tǒng)計(jì)調(diào)查資料上報(bào)分析工作,做好縣(市、區(qū))社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本情況、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本情況、監(jiān)色經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等以及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)規(guī)模以下工業(yè)抽樣、糧食抽樣調(diào)查、居民收支調(diào)查、農(nóng)作物對(duì)地調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查、1%人口與城鎮(zhèn)勞動(dòng)力抽樣調(diào)查等各項(xiàng)調(diào)查工作。配備科長1名(七級(jí)12崗)。二、 部門決算單位構(gòu)成開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)部門決算包括:開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局局本級(jí)。納入開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:1、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局局本級(jí)第二部分2016年度部門決算表收入支出決算總表 公開01表 單位:萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財(cái)
7、政撥款收入1101.17一般公共服務(wù)支出3093.16二、上級(jí)補(bǔ)助收入2住房保障支出314.69三、事業(yè)收入332四、經(jīng)營收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計(jì)25101.17本年支出合計(jì)5497.85用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余563.322857合計(jì)29101.17合計(jì)58101.17注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。- 29 -收入決算表 公開02表 單位:萬元科目編
8、碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位 上繳收入其他收入類款項(xiàng) 合 計(jì)101.17101.17201一般公共服務(wù)支出96.4996.4920105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)94.9094.90 2010501行政運(yùn)行67.9067.902010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)10.0010.002010507專項(xiàng)普查活動(dòng)17.0017.0020113商貿(mào)事務(wù)0.190.192011308招商引資0.190.1920129群眾團(tuán)體活動(dòng)1.401.402012902一般行政管理事務(wù)1.401.40221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公積金4
9、.694.69 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表 公開03表 單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合 計(jì)97.8572.3425.51201一般公共服務(wù)支出93.1667.6525.5120105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)91.5767.6523.932010501行政運(yùn)行67.6567.652010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)8.238.232010507專項(xiàng)普查活動(dòng)15.7015.7020113商貿(mào)事務(wù)0.190.192011308招商引資0.190.1920129群眾團(tuán)體事務(wù)1.401.402012902一般行政管理事務(wù)1.4
10、01.40221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公積金4.694.69注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位:萬元收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1101.17一、一般公共服務(wù)支出1593.1693.16二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196207十九、住房保障支出 214.694.69822本年收入合計(jì)9101.17本年支出合計(jì)2397.8597.85年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)
11、余10年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.323.32 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)14101.17合計(jì)28101.17101.17注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表 單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)97.8572.3425.51201一般公共服務(wù)支出93.1667.6525.5120105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)91.5767.6523.932010501行政運(yùn)行67.6567.652010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)8.238.2320105
12、07專項(xiàng)普查活動(dòng)15.7015.7020113商貿(mào)事務(wù)0.190.192011308招商引資0.190.1920129群眾團(tuán)體事務(wù)1.401.402012902一般行政管理事務(wù)1.401.40221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公積金4.694.69注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表單位:萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出53.54302商品和服務(wù)支出8.58310其他資本性支出4.5830101 基本工資33
13、.5530201 辦公費(fèi)1.7231001 房屋建筑物購建30102 津貼補(bǔ)貼13.6030202 印刷費(fèi)0.2431002 辦公設(shè)備購置4.5830103 獎(jiǎng)金6.2430203 咨詢費(fèi)31003 專用設(shè)備購置30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1530204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)31006 大型修繕30107 績效工資30206 電費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)1.1131008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)2.1631009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支
14、出30209 物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.6430211 差旅費(fèi)0.1831011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(境)費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)0.8631013 公務(wù)用車購置30303 退職(役)費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購置30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助30216 培訓(xùn)費(fèi)31099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30
15、308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金4.6930227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30701 國內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30707 國外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用39906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.9530240 稅金及附加費(fèi)用30
16、299 其他商品和服務(wù)支出0.15人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)59.18公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)13.16注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開07表 單位:萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表單位:萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購
17、置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.342.162.160.192.162.160.19 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分2016年度部門決算情況 和重要事項(xiàng)說明一、2016年部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況2016年度收入總計(jì) 101.17 萬元,支出總計(jì) 97.85 萬元。(二)收入決算情況2016年度本年收入 101.17 萬元,其中:財(cái)政撥款收入101.17 萬元,占 100 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0萬元,占 0 %。(
18、三)支出決算情況2016年度本年支出 97.85 萬元,其中:基本支出 72.34萬元,占 74 %;項(xiàng)目支出 25.51 萬元,占 26 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,占 0 %。(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)101.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.17萬元,占 100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,占0%;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占0%。2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì) 97.85 萬元,其中:一般公共服務(wù)(類)支出 93.16 萬元,占 95 %;住房保障支出4.69萬元,占5 %。(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般
19、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為 97.85 萬元,占本年支出合計(jì)的 100 %。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 97.85 萬元,支出決算為 97.85萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)年初預(yù)算持平的主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016年新成立的部門,年初無預(yù)算。其中:(1)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。主要反映用于行政運(yùn)行的支出。年初預(yù)算為 67.65 萬元,支出決算為 67.65 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016
20、年新成立的部門,年初無預(yù)算。(2)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。主要反映用于基層統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)年報(bào)項(xiàng)目的支出。年初預(yù)算為 8.23萬元,支出決算為 8.23萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016年新成立的部門,年初無預(yù)算。(3)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。主要反映用于農(nóng)業(yè)普查專項(xiàng)和1%人扣抽樣專項(xiàng)的支出。年初預(yù)算為15.70 萬元,支出決算為 15.70萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016年新成立的部門,年初無預(yù)算。(4)一般公共服務(wù)
21、(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。主要反映用于招商引資的支出。年初預(yù)算為0.19 萬元,支出決算為 0.19萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016年新成立的部門,年初無預(yù)算。(5)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。主要反映用于工會(huì)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為1.40萬元,支出決算為 1.40萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016年新成立的部門,年初無預(yù)算。(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。主要反映用于住房公積金的支出。年初預(yù)算為4.69萬元,支出決算
22、為 4.69萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016年新成立的部門,年初無預(yù)算。(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 72.34 萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:人員經(jīng)費(fèi) 59.18 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)13.16 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有政府
23、性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因統(tǒng)計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為 2.34 萬元(含統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及 0 個(gè)所屬預(yù)算單位),其中:因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.16 萬元,公務(wù)接待費(fèi) 0.19 萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加(減少) 0 萬元,主要原因是開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局為2016年新成立的部門,年初無預(yù)算。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明(1)因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)
24、費(fèi)等支出。2016年使用財(cái)政撥款安排統(tǒng)計(jì)局等單位,因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè), 累計(jì) 0 人次。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元。2016年 統(tǒng)計(jì)局單位使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車 0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.16 萬元。主要用于公車燃料費(fèi)和維修費(fèi)的支出。2016年 統(tǒng)計(jì)局單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為 1 輛。(3) 2016年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待,主要用于招商引資接待,共計(jì)接待 2 批次,13 人次,其中外事接待 0 批次, 0人次。二、重要事項(xiàng)說明(一)機(jī)
25、關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本單位不屬于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范疇。(二)政府采購支出情況說明2016年本部門政府采購金額 9.06 萬元,其中:政府采購貨物金額8.20 萬元、政府采購工程金額 0萬元、政府采購服務(wù)金額 0.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額 9.06 萬元,占政府采購總額的 100 %。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年底,本部門共有車輛 1 輛,其中,公務(wù)用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛,其他用車主要0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明按照要求,我局2016
26、年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全部開展了績效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目預(yù)算完成率、執(zhí)行制度都比較好,資金使用安全規(guī)范,完成了當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)及指標(biāo)值。根據(jù)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是預(yù)算執(zhí)行不均衡;二是資金安排不夠合理;三是動(dòng)態(tài)監(jiān)控有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是科學(xué)制定資金支出計(jì)劃,有效解決預(yù)算執(zhí)行前松后緊現(xiàn)象;二是依據(jù)國庫集中支付平臺(tái)和局財(cái)務(wù)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)化監(jiān)管。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如:xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入等。四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入等。五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收
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