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1、行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2019行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告怎么寫?下面是整理的關(guān)于行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2019范文,歡迎閱讀參考!行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2019 范文一合肥市清查辦:根據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、 政策及 合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案 ( 合財辦 2019 57 號文 ) 的規(guī)定和要求, 我校在校委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌安排、精心組織、積極工作,克服時間緊, 任務(wù)重等諸多困難, 已按時完成了資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)過了主審所“安徽天信會計師事務(wù)所有限公司”的資產(chǎn)清查專項審計,現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:一、 資產(chǎn)清查工作總體狀況( 一)資產(chǎn)

2、清查工作基準(zhǔn)日我校按規(guī)定以 2019年 12月 31 日為本次資產(chǎn)清查工作的基準(zhǔn)日,所有資產(chǎn)清查至 2019 年 12 月 31 日。( 二)資產(chǎn)清查范圍凡是中共合肥市委黨校擁有和控制的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源均在本次清查范圍內(nèi)。( 三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況1 、成立資產(chǎn)清查工作相關(guān)組織按合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案要求, 為確保資產(chǎn)清查工作有序開展, 2019 年 3 月 9 日 ,經(jīng)校委會研究決定,成立了“中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。 常務(wù)副校長親自擔(dān)任組長,小組成員分工明確,各司其職。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“校資產(chǎn)清查辦公室” ( 簡稱清查辦) 。辦公室設(shè)在財務(wù)處, 由財務(wù)

3、處全體人員和各處室抽調(diào)相關(guān)人員組成,具體負(fù)責(zé)校資產(chǎn)清查的日常工作,校資產(chǎn)清查實行一把手負(fù)責(zé)制、咨詢舉報制、獎懲制。2 、召開資產(chǎn)清查工作動員大會2019 年 3 月 13 日上午, 我校召開資產(chǎn)清查工作動員大會。校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各部門主要負(fù)責(zé)同志共18 人參加了會議。 會議由常務(wù)副校長郭本道主持,由校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長鄭德舜宣讀了合校 2019 5 號文關(guān)于成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 。 校資產(chǎn)清查辦公室主任吳年進通報學(xué)習(xí)了 合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案 ( 合財辦2019 57 號文 ); 通報學(xué)習(xí)了中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作的具體實施方案 ,對全校的資產(chǎn)

4、清查工作做了具體分工, 將每項工作落實到具體的部門和人員。最后常務(wù)副校長郭本道做了全面動員,強調(diào)要提高認(rèn)識、認(rèn)真清查、加強領(lǐng)導(dǎo),保證質(zhì)量等具體要求。3 、召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會2019 年 3 月 13 日下午召開了由各個處室資產(chǎn)信息員參加的資產(chǎn)清查專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)會, 校清資辦人員就相關(guān)資產(chǎn)軟件的安裝、 操作等事項進行了詳細(xì)講解和演示。 為下一步的資產(chǎn)清點、 信息錄入工作做好了充分的準(zhǔn)備。4 、賬務(wù)清理2019 年 3月 14 日 3月 18 日, 財務(wù)處對各類賬戶、 會計憑證、會計賬簿及內(nèi)外部資金往來進行了全面核對和清理, 保證了各項賬務(wù)的真實和準(zhǔn)確。5 、資產(chǎn)盤點2019 年 3 月 19 日 3

5、月 27 日, 校清查辦人員通過加班加點,對全校所有實物資產(chǎn)進行了全面盤點, 基本按原計劃如期完成盤點任務(wù)。本次實物盤點是黨校歷史上規(guī)模最大、工作最徹底的一次。 凡黨校范圍內(nèi)的所有地方都清理了一遍, 電子類、 電器類價格較大的物品均粘貼了標(biāo)簽,作了編號。 特別是 3 月 25 日 ( 周日 ) ,清查辦及圖書館工作人員近20 人,花了整整一天,對所有圖書、期刊、資料( 合計近 8 萬冊 ) 進行了一次徹底清點,終于摸清了圖書家底。6 、核對帳目2019 年 3 月 28 日 4月 14 日, 校清查辦人員對盤點結(jié)果進行分類匯總,帳目核對,確認(rèn)盤盈、盤虧、毀損數(shù)。7 、資產(chǎn)信息錄入2019 年

6、4 月 15 日(周日 ) , 校清查辦從各處室抽調(diào)相關(guān)人員, 在財務(wù)處集中進行固定資產(chǎn)卡片錄入工作。 所有人員 2 人 1 組, 共分成6 個組,在 6 臺電腦上同時輸入信息,經(jīng)過一天的苦戰(zhàn),共完成固定資產(chǎn)卡片2839張(A3紙58頁)的錄入工作??ㄆ畔⒌匿浫胪旯?biāo)志著我校資產(chǎn)清查工作的重要一環(huán)信息錄入工作基本完成。 隨后,清查辦對錄入的數(shù)據(jù)進行了認(rèn)真的核對,完成了報表錄入工作。8 、接受會計師事務(wù)所審計根據(jù)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一安排, 市資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托“安徽天信會計師事務(wù)所有限公司” 于 4月 18 日進駐我校, 就前段時間進行的資產(chǎn)清查自查結(jié)果進行了專項審計。

7、審計小組由丁同兵、單宇翔等同志組成,在校清查辦的積極配合下,利用了一周的工作時間,主要進行了核對帳目、抽查盤點結(jié)果等工作,以確保上報數(shù)字真實可靠。 審計小組對相關(guān)事項提出了調(diào)整意見, 并出具了資產(chǎn)清查專項財務(wù)審計報告初稿。( 四 ) 資產(chǎn)清查工作取得成效及存在的問題本次資產(chǎn)清查是黨校歷年來最徹底的一次, 全面徹底地摸清了家底,宣傳了相關(guān)政策,學(xué)習(xí)掌握了相關(guān)知識,發(fā)現(xiàn)了一些管理漏洞,強化了資產(chǎn)管理責(zé)任意識,為今后的資產(chǎn)管理打下了良好的基礎(chǔ)。資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的主要問題表現(xiàn)在: 固定資產(chǎn)的分類不是很具體細(xì)致,可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強 ; 帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是 2019年以前

8、沒有固定資產(chǎn)明細(xì)帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值; 雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位, 如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳, 部門間、 人員間變動,有的沒及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù), 資產(chǎn)處置有的沒有報批, 有的手續(xù)不全等。2、 資產(chǎn)清查結(jié)果概況年終報表帳面固定資產(chǎn)總額39,785,800.72 元, 根據(jù)會計師事務(wù)所要求調(diào)減已出售給職工住房資產(chǎn) 4,634,463.30 元,調(diào)整后固定資產(chǎn)帳面數(shù)為 35,151,337.42 元,盤盈數(shù)1,807,079.00 元, 盤虧數(shù)1,162,301.00 元 ,毀損數(shù) 1,547,083.58 元,清查數(shù)34,249,031.84 元。經(jīng)會計師事務(wù)所審核,上述數(shù)字

9、得到確認(rèn)。盤盈的主要原因是2019 年 12 月 ( 憑證號 346 號 ) 水電改造項目1,754,314.00 元,決算時只作了支出,未增加固定資產(chǎn)和固定基金;其余的 52,765.00 元主要是各單位、 學(xué)員捐贈的部分資產(chǎn)未登記入帳。盤虧主要是破舊房屋拆除時未及時上報銷帳。 毀損資產(chǎn)主要系購置多年的電子類產(chǎn)品有的已無使用價值, 有的在使用中損壞已不具有維修再使用價值,故而申請報廢。具體情況見相關(guān)附件。3、 存在問題的原因分析和改進措施( 一)存在的實際問題。 通過本次清查, 我校自評總的來說還是不錯的,固定資產(chǎn)管理有制度、有機構(gòu),總帳、明細(xì)帳、卡片、實物基本能保證一致。但還存在一定不足,

10、主要表現(xiàn)在:固定資產(chǎn)的分類不是很具體細(xì)致,可比性、統(tǒng)一性有待進一步加強 ; 帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是2019 年以前沒有固定資產(chǎn)明細(xì)帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價值; 雖有管理制度但執(zhí)行時不是很到位,如捐贈資產(chǎn)沒及時申報入帳,部門間、人員間變動,有的沒及時辦理資產(chǎn)移交續(xù),資產(chǎn)處置有的沒有報批,有的手續(xù)不全等。( 二)原因分析。 上述問題的存在, 客觀原因與國家對行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理向來不重視有關(guān), 與企業(yè)相比, 相關(guān)的財務(wù)管理制度、會計核算政策等都籠統(tǒng)而滯后, 致使行政事業(yè)單位普遍存在重購置輕管理現(xiàn)象,機構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費安排上都有一定不足。另一方面,資產(chǎn)數(shù)量龐大

11、,特別是學(xué)校等部門,資產(chǎn)種類繁多,數(shù)量巨大,手工記帳時代, 要想建立明細(xì)帳確實難度大。 主觀原因主要是單位領(lǐng)導(dǎo)重視還不是很夠,各經(jīng)辦人員責(zé)任意識不強,管理不到位等。( 三)改進措施。針對上述不足,我校準(zhǔn)備加強管理。對一些不完善的管理制度進行修訂補充 ; 嚴(yán)格按制度管理,加大懲罰力度,對違反制度的部門、 人員進行懲罰 ; 充實資產(chǎn)管理人員, 將一些責(zé)任心強、懂業(yè)務(wù)的人員安排到資產(chǎn)管理崗位, 加強各部門一把手負(fù)責(zé)制等。 特此報告行政單位單位資產(chǎn)清查工作報告2019 范文二根據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、 政策, 按照市財政局與市局的有關(guān)要求, 我局認(rèn)真按時完成資產(chǎn)清查的主體工作, 現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清

12、查的工作情況報告如下:一、以資產(chǎn)清查工作總體狀況分析( 一)資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日x x x年12月31日。( 二)資產(chǎn)清查范圍經(jīng)清理, 本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶數(shù)為 1 戶, 即行政本部 1 戶,執(zhí)行行政單位會計制度。( 三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況1 、成立局資產(chǎn)清查工作小組,制定本局的資產(chǎn)清查工作方案。2 、按照本局制定的資產(chǎn)清查工作方案組織實施。以財務(wù)、綜合辦公室為主,各科室密切配合進行。3 、按照要求,認(rèn)真開展了單位自查。包括單位帳務(wù)清理,財產(chǎn)清查, 及時做好工作底稿, 填制 行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)表 ,編制行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表 ,撰寫行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告 。

13、二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果1 、截至XXX年12月31日的資產(chǎn)清查結(jié)果情況資產(chǎn)合計X XXX X元(1) XXX(2) xxx(3) xxx2 、截至xxx年12月31日的負(fù)債清查結(jié)果情況負(fù)債合計X X X元暫存款x x x元3 、截至xxx年12月31日的凈資產(chǎn)清查結(jié)果情況凈資產(chǎn)合計X X X元(1) XXX(2) xxx其中:經(jīng)常性結(jié)余XXX元專項結(jié)余X X X元三、資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失清查結(jié)果情況我局無發(fā)生資產(chǎn)盤盈和盤虧情況。四、對資產(chǎn)清查暴露出來的單位資產(chǎn)、財務(wù)管理中存在問題、原因的分析及整改措施( 1) 存在問題X X X X X X( 2) 原因分析X X X X X( 3) 整改措施1 、提高認(rèn)識,進一步加強國有資產(chǎn)管理,一是建立資產(chǎn)理責(zé)任機制。 二是增強財物管理人員的責(zé)任意識, 使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任真正落到實處。三是加強制度建設(shè),健全基礎(chǔ)工作。四是規(guī)范

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