施工企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度_第1頁
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文檔簡介

1、第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為, 倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi) 用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等, 以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定( 一) 出差借款:出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款, 出差返回 5 個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。( 二) 其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報(bào)帳,

2、除周轉(zhuǎn)金外其他借 款原則上不允許跨月借支。( 三 ) 各項(xiàng)借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。( 四) 借款銷賬規(guī)定: (1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請 單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳; (2) 借領(lǐng)支票者原則上應(yīng) 在 5 個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。( 五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第一條 借款流程( 一) 借款人按規(guī)定填寫借款單,注明借款事由、借款金額( 大小寫須完全一致,不得涂改 ) 、支票或現(xiàn)金。(二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字T財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核T總經(jīng)理審批。( 三) 財(cái)務(wù)付款

3、:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第二條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、 電話費(fèi)、 交通費(fèi)、辦公費(fèi)、 低值易耗品及備品備件、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出 預(yù)算。第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) ( 相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度), 且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意 : 根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫, 注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改 ) ;簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。( 三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。( 三 ) 報(bào)銷 5000 元以上需提前一天通

4、知財(cái)務(wù)部以便備款。第四條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單T須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單T部門經(jīng)理審核簽字T財(cái)務(wù)部門復(fù)核 T總經(jīng)理審批T到出納處報(bào)銷。第五條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。( 一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) :職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工火車硬臥120 元 / 天30 元/ 天30 元 / 天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150 元 / 天40 元/ 天40 元/ 天總經(jīng)理助理飛機(jī)200 元 / 天50 元/ 天50 元 / 天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷(二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時必須提供住宿發(fā)票, 實(shí)際發(fā)生額

5、未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額, 不予補(bǔ)償; 超 出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn),12:00 以后出發(fā)(或 12: 00以前到達(dá) )以半天計(jì), 12:00以前出發(fā) (或 12:00以后到達(dá) )以一天計(jì)。3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、 交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制, 依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算, 原則上采用額度內(nèi) 據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時按比例( 早餐 20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。( 三 ) 報(bào)銷流程1

6、. 出差申請:擬出差人員首先填寫出差申請表,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程 安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的出差申請表交財(cái)務(wù)部, 按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3. 購票 : 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件, 到行政部訂票 ( 原則上機(jī)票一律用支 票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案) 。4. 返回報(bào)銷: 出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜, 根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未 清者不予辦理新的借支。第

7、六條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程( 一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1. 移動通訊費(fèi): 為了兼顧效率與公平的原則, 員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān) 制,即依據(jù)不同崗位, 根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn), 具體標(biāo)準(zhǔn)見行政 部相關(guān)管理制度規(guī)定。2. 固定電話費(fèi): 公司為員工提供工作必須的固定電話, 并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。 不鼓勵 員工在上班期間打私人電話。(二) 報(bào)銷流程1、公司人力資源部每月初 (10 日前 )將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ( 含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ) 交 財(cái)務(wù)部。2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬 (20 日前) 按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手 續(xù)。3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中

8、辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款 ( 每月 25日前) 。5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若 遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。第十一條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程( 一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): (1) 員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車 的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車; (2) 市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng) 車票報(bào)銷。( 二 ) 報(bào)銷流程1. 員工整理交通車票 ( 含因公公交車票 ) ,在車票背面簽經(jīng)辦人名字, 并由行政部派車 人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好交通費(fèi)報(bào)銷單。 2.

9、審批: 按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?. 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程(一) 管理規(guī)定 :為了合理控制費(fèi)用支出 , 此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置, 并指定專人負(fù)責(zé)。(二) 報(bào)銷流程1. 購置申請 :公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。2.報(bào)銷程序: 報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單 (附出入庫單 ) ,按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。 審批 后的報(bào)銷單及原始單據(jù) (包括結(jié)賬小票 )交財(cái)務(wù)部, 按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。3. 費(fèi)用歸集: 財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門

10、領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表, 歸集核算各部門相 關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)?。第十三條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1. 招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。2. 培訓(xùn)費(fèi) : 為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理, 各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審 批。3. 資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下, 盡量節(jié)約成本, 注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表,在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記( 資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字 ) 。4. 其他費(fèi)用:根

11、據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。( 二) 報(bào)銷流程:1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2. 培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。3. 資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù), 按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到財(cái)務(wù)處 辦理報(bào)銷手續(xù)。4. 其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程第十四條 工薪福利等支出包括工資、 臨時工資、 社會保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等, 此類費(fèi)用按 照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 工薪福利支付流程(一) 工資支付流程: (1) 每月 20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支 付標(biāo)準(zhǔn)(含人

12、員變動、額度變動、扣款、社會保險(xiǎn)及住房公積金等信息 )轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部; (2) 總 經(jīng)理提供職工月度獎金分配表; (3) 財(cái)務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表; (4) 按工薪審批程序?qū)徟?(5) 每月 25 日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資; (6) 每月末之 前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。(二) 臨時工資支付流程同工資支付流程。(三) 社會保險(xiǎn)及住房公積金支付流程: (1) 由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付 標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理; (2) 住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳 支票支付; 社會保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù),

13、財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù) 應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn),若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。(四) 其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單T經(jīng)部門經(jīng)理 簽字確認(rèn)T財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核T報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程第十六條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、 咨詢顧問費(fèi)用、 廣告宣傳活動費(fèi)及 其他專項(xiàng)費(fèi)用等。第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。( 一) 填寫購置申請:按公司資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定填寫資產(chǎn)購置申請單并報(bào) 批。( 二 ) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。(三) 結(jié)賬報(bào)銷:

14、 (1) 資產(chǎn)驗(yàn)收 ( 軟件應(yīng)安裝調(diào)試 )無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出 入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單 (經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單 ) ;(2) 按資金支出規(guī)定 審批程序?qū)徟?(3) 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款; (4) 若需提前借款, 應(yīng)按借 款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在 5 個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第十八條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程( 一 ) 費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用 ( 含咨詢顧問、廣告及宣 傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用) 支出。( 二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 此類費(fèi)用一般金額較大, 由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交 請示報(bào)告 (含項(xiàng)目可行性分析、 費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等 ) ,經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào) 董事長及其授權(quán)人審批。( 三 ) 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1. 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。( 合同簽訂前由公司法律顧)。2. 簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同, 問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào) 財(cái)務(wù)復(fù)核 T總經(jīng)理審批;3. 付款流程: (1) 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字t(3) 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款; (4) 若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù), 并在 5 個工作日內(nèi)辦

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