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文檔簡介

1、江西信用社競聘上崗管理崗考試試題得分:一、單選題(共20分,每題1分)1、 根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對稱原理,如果平均流動率大于I,表 示()。A、資產(chǎn)運用過度B、資產(chǎn)運用不足C、負債經(jīng)營過度D、負債經(jīng)營不足2、商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法中所稱主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行()以上股份或表決權(quán)的非自然人股東。A、2%B、5%C、8%D、10%3、商業(yè)銀行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()。A、10%B、15%C、30%D、50%訂;I4、銀行業(yè)金融機構(gòu)不按照規(guī)定提供報表、報告等文件、資料的,由銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正,逾期不改正的,

2、處以()數(shù)額的罰款。A、十萬元以下B、十萬元以上C、三十萬元以下D、十萬元以上三十萬元以下5、商業(yè)銀行已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機,嚴重影響存款人利益時,國 務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以對該銀行實行接管,但接管期限最長不得 超過()年。A、1 B、2 C、3D、46 .按照反洗錢的規(guī)定,金融機構(gòu)對客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存()年。裝:A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年7 .我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為()A:20 萬 B:50 萬 C:100 萬 D:500 萬8、基層行、社每月召開全體員工參加的工作例會(不占用營業(yè)時間) 應(yīng)不少于(

3、)次。A、1B、 2C、3D、 49、每個工作崗位均應(yīng)制定明確詳細的(),并張貼上墻。A、崗位職責B、崗位說明書C、崗位輪換制度10、主要負責人重視網(wǎng)點文明服務(wù)工作,召開研究文明服務(wù)工作會議每 ()不少于 1 次;帶班領(lǐng)導堅持每天檢查文明服務(wù)工作。A、月B、季C、年11中資商業(yè)銀行在一個城市一次最多只能申請設(shè)立()個自助銀行。A1B. 2 C. 3 D. 412、商業(yè)銀行的內(nèi)部審計實行全系統(tǒng)垂直管理, 下級機構(gòu)內(nèi)部審計負責人的聘任和解聘應(yīng)當由()負責。A .本級行長B .上一級內(nèi)部審計部門C.上一級行長D.總行董事會13、 商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的()應(yīng)對本條線和本機 構(gòu)經(jīng)營活動的合規(guī)性

4、負首要責任。A、合規(guī)管理人員B、負責人C、高管人員D、全體員工14、 合規(guī)負責人的職責中,不包括()。A、全面協(xié)調(diào)商業(yè)銀行合規(guī)風險的識別和管理B、監(jiān)督合規(guī)管理部門根據(jù)合規(guī)風險管理計劃履行職責C、定期向高級管理層提交合規(guī)風險評估報告D、分管業(yè)務(wù)條線15、 商業(yè)銀行在合規(guī)負責人離任后的()個工作日內(nèi),應(yīng)向銀監(jiān) 會報告離任原因等有關(guān)情況。A、五B、十C、十五D、二十16、以下哪項不屬于商業(yè)銀行設(shè)立相應(yīng)合規(guī)管理部門的直接依據(jù)?()A、業(yè)務(wù)條線經(jīng)營范圍B、分支機構(gòu)的經(jīng)營范圍C、分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模D、人員的數(shù)量17、下列哪項不屬于商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會備案的內(nèi)部制度?()A、合規(guī)風險管理計劃B、合規(guī)政策C、合規(guī)管理程序D、合規(guī)指南18、商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)事件應(yīng)按照( )的規(guī)定向銀監(jiān)會報告。A、重大事故報告制度B、重大事項報告制度C、重大案件報告制度D、重大事件報告制度19、 以下不屬于法律風險的是()。A、商業(yè)銀行因客戶違約而可能形成不良貸款的風險B、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動違反法律或行政法規(guī),依法可能承擔行政責任 或者刑事責任的風險C、商業(yè)銀行因違約、侵權(quán)或者其他事由被提起訴訟或者申請仲裁,依 法可能承擔賠償責任的風險D、商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規(guī)可能被依法撤銷或者確 認無效的風險20、銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計人員原則上按員工總?cè)藬?shù)的()配備,并建立內(nèi)部崗位輪換制。A.1%B

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