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文檔簡介

1、2017年度江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院部門預(yù)算公開目錄第一部分部門概況一、主要職能。二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部分江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表十二、政府采購支出預(yù)算表第三部分江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年度部

2、門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院(江蘇省老年醫(yī)院、江蘇省老年醫(yī)學(xué)研究所)坐落于六朝古都南京著名的頤和路公館區(qū),緊鄰省委省政府,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美。醫(yī)院始建于1952年,1991年成立江蘇省老年醫(yī)學(xué)研究所,1992年掛牌江蘇省老年醫(yī)院,2004年參與組建江蘇省人民醫(yī)院集團(tuán),2013年開設(shè)分院,2015年底全面運營管理南京江寧沐春園護(hù)理院。是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為一體,具有老年特色的綜合性醫(yī)院。承擔(dān)著省、市黨政領(lǐng)導(dǎo)、公務(wù)員、社區(qū)居民的醫(yī)療服務(wù),以及省級領(lǐng)導(dǎo)的日常醫(yī)療保健等任務(wù)。醫(yī)院現(xiàn)有職工642人,其中衛(wèi)技人員549人。擁有高級

3、職稱127人,中級職稱170人,博士12人,碩士134人。享受國務(wù)院特殊津貼專家2位,省政府突出貢獻(xiàn)中青年專家1位。醫(yī)院配備全球領(lǐng)先的西門子ForceCT、西門子3.0T磁共振儀、高端彩超、數(shù)字減影血管造影(DSA)、直接數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)(DR)、經(jīng)顱多普勒(TCD)、超細(xì)電子胃鏡、綜合檢眼臺、全身X線骨密度儀、乳腺鉬靶攝影機、腫瘤熱療儀等一批先進(jìn)的儀器設(shè)備。建有HIS、LIS、PACS、門診診間、電子病歷、醫(yī)院綜合運營管理系統(tǒng)等現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。醫(yī)院堅持“科教興院”戰(zhàn)略,近五年新獲國家自然科學(xué)基金項目5項,江蘇省臨床醫(yī)學(xué)研究專項2項、社會發(fā)展項目1項、自然科學(xué)基金5項,省“六大人才高峰”

4、資助項目10項,市、廳級科研項目50余項,各類多中心臨床研究10余項,設(shè)立“人才建設(shè)基金科研項目”1項、院級課題59項。與美國國際糖尿病中心聯(lián)合成立“糖尿病防治、教育、研究國際合作中心”、“中美糖尿病??谱o(hù)士培訓(xùn)江蘇合作中心”,是廣州呼吸疾病研究所、香港中文大學(xué)威爾士醫(yī)院、美國國際糖尿病中心、美國德州大學(xué)醫(yī)學(xué)院長期合作單位、全國老年醫(yī)院聯(lián)盟副理事長單位二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。1 加強學(xué)科建設(shè)和老年特色建設(shè),提高服務(wù)能力。加大對重點學(xué)科支持力度,促進(jìn)各重點??菩纬珊诵募夹g(shù)。鼓勵各科室開展新技術(shù)新項目,積極對外合作,開展適宜技術(shù),如建立醫(yī)院微創(chuàng)外科,提高對患者的服務(wù)能力。擴(kuò)大特色門

5、診及專家、專病門診,成立微創(chuàng)診療中心,推進(jìn)泌尿外科、普外科、眼科等日間手術(shù)的開展。加強老年特色建設(shè),推進(jìn)慢病與健康管理研究中心工作,繼續(xù)開展多學(xué)科聯(lián)合診療工作。推動12個老年醫(yī)學(xué)研究室有效開展老年醫(yī)學(xué)相關(guān)研究工作。開展醫(yī)師定期考核,實施醫(yī)療質(zhì)量管理專項行動。2 擴(kuò)大醫(yī)養(yǎng)結(jié)合品牌影響力,推進(jìn)老年醫(yī)學(xué)與養(yǎng)老事業(yè)的緊密結(jié)合。發(fā)展和完善江蘇省醫(yī)養(yǎng)協(xié)作聯(lián)合體,常規(guī)開展聯(lián)合體工作。繼續(xù)探索與其他養(yǎng)老機構(gòu)合作共建項目,擴(kuò)大我院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合品牌影響。探索推動老年醫(yī)學(xué)及養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的途徑和方法,推進(jìn)老年醫(yī)學(xué)與養(yǎng)老事業(yè)的緊密結(jié)合。積極申報國家級繼續(xù)教育項目,主辦“第二屆全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合實踐培訓(xùn)班”。完善、拓展分院工作,

6、進(jìn)一步做好公寓老人醫(yī)療服務(wù)。提高江寧沐春園護(hù)理院服務(wù)質(zhì)量和水平。建立楊家村“養(yǎng)老服務(wù)中心”,開展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)。充分利用醫(yī)養(yǎng)結(jié)合健康管理平臺開展老人健康評估、健康管理。3 提升護(hù)理內(nèi)涵和質(zhì)量,推進(jìn)老年護(hù)理研究。推進(jìn)團(tuán)隊服務(wù)理念,開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)的內(nèi)涵建設(shè)。完善分能級培訓(xùn)制度,加大護(hù)士培訓(xùn)力度,優(yōu)化人力資源。運用PDM展全面護(hù)理質(zhì)量管理,提升臨床護(hù)理質(zhì)量。進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化??谱o(hù)理單元建設(shè)的試點工作。發(fā)展專科護(hù)理門診和居家延續(xù)護(hù)理服務(wù)。深入開展老年綜合評估、護(hù)理研究、創(chuàng)新模式和臨床技術(shù)。4完善崗位管理及聘任工作,開展管理干部教育培訓(xùn)。繼續(xù)依托省衛(wèi)生計生委國際交流支撐計劃、江蘇省政府留學(xué)獎學(xué)金、“六大人

7、才高峰”、333工程等項目加強人才培養(yǎng)和對外合作,利用專項資金用于高層次人才培養(yǎng),尤其是青年技術(shù)骨干選拔培養(yǎng)工作。5加強資產(chǎn)管理、經(jīng)濟(jì)管理,提高運營效益。正式上線固定資產(chǎn)(含單機效能分析)管理系統(tǒng),運用信息技術(shù)手段開展固定資產(chǎn)精細(xì)化管理,提高醫(yī)院固定資產(chǎn)管理效益。健全和完善醫(yī)院資產(chǎn)管理體系,加強科室資產(chǎn)管理,進(jìn)一步規(guī)范和完善資產(chǎn)處置相關(guān)流程。進(jìn)一步完善獎勵性績效分配方案、成本核算工作體系、醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)、衛(wèi)生材料消耗專項管理考核制度等,加強財政資金執(zhí)行進(jìn)度管控。實現(xiàn)總量控制,結(jié)構(gòu)調(diào)整,降低藥占比,提高收入含金量。6推進(jìn)信息化建設(shè),進(jìn)一步提升綜合保障水平。實現(xiàn)醫(yī)院門診、住院收費窗口移動收費

8、。試行桌面虛擬化項目。升級病區(qū)電子病歷,上線門診電子病歷、手術(shù)麻醉臨床管理系統(tǒng)、病案管理和統(tǒng)計系統(tǒng)、移動護(hù)理軟件(二期)、醫(yī)院后勤管理系統(tǒng),開發(fā)OA手機版,建設(shè)醫(yī)院信息系統(tǒng)集成平臺。建立醫(yī)院后勤智能監(jiān)控平臺,加強醫(yī)院調(diào)度工作,提升后勤服務(wù)效率。繼續(xù)做好平安醫(yī)院建設(shè)工作,升級改造全院監(jiān)控系統(tǒng),完善病區(qū)避難間改造,配備必要逃生器材,加強消防設(shè)施及器材的監(jiān)督管理。在病區(qū)安裝門禁系統(tǒng),加強安保防范。建設(shè)頤和路2號健康管理中心,加快醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造,改善就醫(yī)環(huán)境。7持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和醫(yī)院文化建設(shè)活動。繼續(xù)開展廉潔風(fēng)險防控專項活動,加強紀(jì)檢監(jiān)督作用。完善公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控軟件和“防統(tǒng)方”系統(tǒng)

9、,做好患者滿意度調(diào)查工作。扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動,突出基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個重點。不斷加強領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè),做好黨員和入黨積極分子的教育、管理工作。努力推進(jìn)行風(fēng)和職業(yè)道德建設(shè),營造和諧融洽的醫(yī)患關(guān)系。充分發(fā)揮群團(tuán)作用,凝聚人心,激發(fā)內(nèi)在動力。做好省級文明單位創(chuàng)建和普法工作,良好的醫(yī)院文化氛圍。三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。三綠翦玨隹玩 腳辦心血 三后禽俎四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。收入預(yù)算:根據(jù)省財政廳有關(guān)收入預(yù)算編制的規(guī)定,對醫(yī)院前三年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行全面分析,結(jié)合醫(yī)院2017年發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo),參考2015年實際收入和2016年收入目標(biāo)值,結(jié)合2015年

10、城市公立醫(yī)院醫(yī)藥價格綜合改革,堅持以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則,實事求是編報2017年醫(yī)院業(yè)務(wù)工作量和醫(yī)療收入計劃。支出預(yù)算:人員支出按2016年9月預(yù)算一上時上報的職工實際支出數(shù)匯總填列;公用支出以各職能科室上報數(shù)據(jù)為依據(jù),在確保醫(yī)院各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)的前提下,結(jié)合相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)編制各項公用支出數(shù)額。專項支出:采用零基預(yù)算編制辦法,由醫(yī)院各科室填寫資產(chǎn)購置、設(shè)備和房屋大型修繕計劃申請表,對單價20萬元以上設(shè)備購置、單位投資50萬元以上基本建設(shè)和房屋修繕等項目支出,按規(guī)定填寫項目申報書、項目可行性研究報告和項目評審報告,由資產(chǎn)管理科牽頭組織相關(guān)專家論證,根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的總體需求結(jié)合醫(yī)

11、院財力的可能,按照輕重緩急的次序,擬訂醫(yī)院年度專項支出預(yù)算。第二部分江蘇省省機關(guān)醫(yī)院2017年度部門預(yù)算表收支預(yù)算總表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元收入支出項目名稱金額功能分類支出用途功能科目名稱金額項目名稱金額一、財政撥款1,486.00一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出31,796.241.一般公共預(yù)算1,486.00二、外交支出二、項目支出7,365.532.政府性基金預(yù)算三、國防支出三、單位預(yù)留機動經(jīng)費二、財政專戶管理資金43.27四、公共安全支出三、其他資金35,945.22五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37,69

12、5.09十、節(jié)能環(huán)保支出H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、國土海洋氣象等支出十八、住房保障支出1,466.68十九、糧油物資儲備支出二十、其他支出當(dāng)年收入小計37,474.49當(dāng)年支出小計39,161.77上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,687.28結(jié)轉(zhuǎn)下年資金收入合計39,161.77支出合計39,161.77收入預(yù)算總表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元項目名稱金額收入總計39,161.77一般公共預(yù)算資金小計1,486.00公共財政撥款(補助)資金1,486.00專項收入政府性基金小計財政轉(zhuǎn)專戶管理資金小計43.27其他

13、非稅收入43.27其他資金小計35,945.22事業(yè)收入31,939.42經(jīng)營收入其他收入505.80債務(wù)資金(銀行貸款)3,500.00上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金小計1,687.28其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1,687.28部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院支由預(yù)算總表單位:萬元合計基本支出項目支出單位預(yù)留機動經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年資金39,161.7731,796.247,365.53財政撥款收支預(yù)算總表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元收入支出項目名稱金額支出用途項目名稱金額一、一般公共預(yù)算1,486.00一、基本支出593.00二、政府性基金預(yù)算二、項目支出893.00三、單位預(yù)留機動經(jīng)費收入合計1,486.0

14、0支出合計1,486.00財政撥款支由預(yù)算表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱金額合計1,486.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,216.6321002公立醫(yī)院1,216.632100201綜合醫(yī)院1,216.63221住房保障支出269.3722102住房改革支出269.372210202提租補貼269.37財政撥款基本支由預(yù)算表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元科目編碼科目名稱金額合計593.00303對個人和家庭的補助593.0030301離休費91.3330302退休費232.3030312提租補貼269.37財政撥款政府性基金支由預(yù)算表部門:江蘇省省級機關(guān)

15、醫(yī)院單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱金額合計般公共預(yù)算支出預(yù)算表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱金額合計1,486.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,216.6321002公立醫(yī)院1,216.632100201綜合醫(yī)院1,216.63221住房保障支出269.3722102住房改革支出269.372210202提租補貼269.37一般公共預(yù)算基本支由預(yù)算表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元科目編碼科目名稱金額合計593.00303對個人和家庭的補助593.0030301離休費91.3330302退休費232.3030312提租補貼269.37般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

16、支出預(yù)算表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元科目編碼科目名稱機關(guān)運行經(jīng)費支出合計120.00302商品和服務(wù)支出120.0030208取暖費120.00“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支由預(yù)算表(一般公共預(yù)算)部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元合計“三公”經(jīng)費會議費培訓(xùn)費小計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年政府采購預(yù)算表部門:江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院單位:萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟(jì)科目采購物品名稱采購組織形式總計合計430.00一、貨物A430.00醫(yī)療專用設(shè)備購置,綜合改革補助經(jīng)費。專用設(shè)備購置430.00醫(yī)療設(shè)備政府集中采購430.0

17、0第三部分江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總表情況說明本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)江蘇省財政廳關(guān)于2017年省級部門預(yù)算的批復(fù)(蘇財預(yù)201719號)填列。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年度收入、支由預(yù)算總計78323.54萬元、與上年相比收、支預(yù)算總計各增加4430.90萬元、增長12.76%。主要原因是財政資金增加93.27萬元、單位其他資金增加4070.43萬元.動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金增加267.20萬元?;局в稍黾?10.63萬元.項目支由增加支20.27萬元。其中:(一)收入預(yù)算總計39161.77萬元。包括:1 .財政撥款收入預(yù)算總計1486.00

18、萬元。(1) 一般公共預(yù)算收入預(yù)算1486.00萬元、與上年相比增加50萬元、增長3.48%。(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%o2 .財政專戶管理資金收入預(yù)算總計43.27萬元。與上年相比增加43.27萬元。主要原因是新建停車場2016年前已上繳財政的停車費收入。3 .其他資金收入預(yù)算總計35945.22萬元。與上年相比增加4070.43萬元,增長12.77%。主要原因是事業(yè)收入增加4287.65萬元,其他收入減少217.40萬元。4 .上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為1687.28萬元。與上年相比增加267.20萬元、增長18.82%。主要原因是預(yù)算支由數(shù)增加,預(yù)算收入增長

19、數(shù)低于支由增長數(shù),所以增加動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。(二)支由預(yù)算總計39161.77萬元。包括:1 .醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由(類)支出37695.09萬元、主要用于基本支由、單位發(fā)展專項等。與上年相比增加3957.08萬元,增長11.73%。主要原因是單位發(fā)展支由增加3520.27萬元,基本支由增加436.81萬元。2 .住房保障支由(類)支出1466.68萬元.主要用于在職職工公積金、在職老職工和離退休職工提租補貼、在職新職工住房補貼。與上年相比增加473.82萬元.增長47.72%。主要原因是在職職工公積金基數(shù)調(diào)整,在職老職工和離退休職工提租補貼基數(shù)調(diào)整,發(fā)放比例調(diào)增,在職新職工住房補貼基數(shù)調(diào)整

20、,發(fā)放比例調(diào)增。3 .結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。止匕外,基本支由預(yù)算數(shù)為31796.24萬元。與上年相比增加910.63萬元,增長2.95%。主要原因是工資福利支由增加483.54萬元,商品和服務(wù)支由減少105.48萬元,對個人和家庭的補助支由增加532.57萬元。項目支由預(yù)算數(shù)為7365.53萬元。與上年相比增加3520.27萬元,增長91.55%。主要原因是單位發(fā)展支由增加3520.27萬元單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。二、收入預(yù)算情況說明本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院部門收支預(yù)算總表收人數(shù)一致。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院本年收入

21、預(yù)算合計39161.77萬元、其中:一般公共預(yù)算收入1486萬元.占3.79%;政府性預(yù)算收入0萬元,占0%;財政專戶管理資金43.27萬元,占0.11%;其他資金35945.22萬元、占91.79%;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1687.28萬元、占4.31%。圖1:收入預(yù)算圖三、支由預(yù)算情況說明本表反映部門年度總體支生預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院部門收支預(yù)算總表支由數(shù)一致。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院本年支由預(yù)算合計39161.77萬元.其中:基本支由31796.24萬元,占81.19%;項目支由7365.53萬元、占18.81%;單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%:結(jié)轉(zhuǎn)下年資金_0_萬元,占0%o四、財政撥

22、款收支預(yù)算總表情況說明本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支由安排數(shù)應(yīng)與江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院部門收支預(yù)算總表的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年度財政撥款收、支總預(yù)算2972.00萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加50.00萬元、增長3.48%。主要原因是新建停車場停車費收入及上繳財政停車費收入。五、財政撥款支由預(yù)算表情況說明本表反映部門年度財政撥款支由預(yù)算安排情況。財政撥款支由安排數(shù)應(yīng)與江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院部門財政撥款收支預(yù)算總表的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年財政撥款預(yù)算支由1486.0

23、0萬元,占本年支由合計的3.79%與上年相比,財政撥款支由增加50萬元,增長3.48%o主要原因是新建停車場上繳財政停車費收入用于停車場物業(yè)管理費。其中:(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由(類)1.公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)支出1216.63萬元,與上年相比減少95.24萬元,減少6.63%,主要原因是財政補助零增長,離退休人員經(jīng)費財政補助減少。(二)住房保障支由(類)1.住房改革支由(款)提租補貼(項)支由269.37萬元、與上年相比增加145.24萬元、增長117.01%。主要原因是離退休人員提租補貼基數(shù)調(diào)整,發(fā)放比例調(diào)增。六、財政撥款基本支由預(yù)算表情況說明本表反映部門年度財政撥款基本支由預(yù)算

24、安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年度財政撥款基本支由預(yù)算593.00萬元,其中:(一)人員經(jīng)費593.00萬元。主要包括:離休費91.33萬元、退休費232.30萬元、提租補貼269.37萬元。(二)公用經(jīng)費0萬元。七、政府性基金支由預(yù)算表情況說明本表反映部門年度政府性基金支由預(yù)算安排情況。政府性基金支由安排數(shù)應(yīng)與江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院部門收支預(yù)算總表的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年政府性基金支由預(yù)算支由0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。八、一般公共預(yù)算支由預(yù)算表情況說明

25、本表反映部門年度一般公共預(yù)算支由預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支由預(yù)算1486.00萬元.與上年相比增加50.00萬元,增長(減少)3.48%。主要原因是上繳財政停車費收入。九、一般公共預(yù)算基本支由預(yù)算表情況說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支由預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支由預(yù)算593.00萬元、其中:(一)人員經(jīng)費593.00萬元。主要包括:離休費91.33萬元、退休費232.30萬元、提租補貼269.37萬元。(二)公用經(jīng)費0萬元。十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支由預(yù)算表情況說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算機

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