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1、第二部分 2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表公開部門:寧夏旅游學(xué)校金額單位:元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入122845411.00一、一般公共服務(wù)支出28其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出29二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出30三、事業(yè)收入41641913.00四、公共安全支出31四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出3225076366.36五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出33六、其他收入7543726.18七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出35204995.909九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36121700.00

2、10十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出423309814.5216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出46240100.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出4822二十二、債務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計(jì)2425031050.18本年支出合計(jì)5128952976.78 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25 結(jié)余分配52781905.40 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2615933975.48

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5311230143.48總計(jì)2740965025.66總計(jì)5440965025.66注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表收入決算表公開02表公開部門:寧夏旅游學(xué)校金額單位:元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)25,031,050.1822,845,411.001,641,913.00543,726.18205教育支出22,869,936.1820,684,297.001,641

4、,913.0020503職業(yè)教育22,869,936.1820,684,297.001,641,913.002050302 中專教育22,869,936.1820,684,297.001,641,913.00208 社會(huì)保障和就業(yè)支出481,224.00481,224.0020805行政事業(yè)單位離退休481,224.00481,224.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出304,100.00304,100.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出121,700.00121,700.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出55,424.0055,424.00210 醫(yī)療

5、衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121,700.00121,700.0021005 醫(yī)療保障121,700.00121,700.002100502事業(yè)單位醫(yī)療121,700.00121,700.00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,318,090.001,318,090.0021605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1,318,090.001,318,090.002160502 一般行政管理事務(wù)1,318,090.001,318,090.00221住房保障支出240,100.00240,100.0022102住房改革支出240,100.00240,100.002210201 住房公積金197,100.00197,100.002

6、210203購(gòu)房補(bǔ)貼43000.0043000.00 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決03表支出決算表公開03表公開部門:寧夏旅游學(xué)校金額單位:元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)28,952,976.787,229,826.6821,723,150.10205教育支出25,076,366.366,663,030.7818,413,335.5820503職業(yè)教育25,076,366.366,663,030.7818,413,335.582050302 中專教育25,076,366.3

7、66,663,030.7818,413,335.58208社會(huì)保障和就業(yè)支出204,995.90204,995.902080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出204,995.90204,995.902080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出149,571.90149,571.902080599其他行政事業(yè)單位離退休支出55,424.0055,424.00210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121,700.00121,700.0021005 醫(yī)療保障121,700.00121,700.002100502事業(yè)單位醫(yī)療121,700.00121,700.00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,309,814.

8、523,309,814.5221605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出3,309,814.523,309,814.522160502一般行政管理事務(wù)3,309,814.523,309,814.52221住房保障支出240,100.00240,100.0022102住房改革支出240,100.00240,100.002210201 住房公積金197,100.00197,100.002210203 購(gòu)房補(bǔ)貼43,000.0043,000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決04表財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表公開部門:寧夏旅游學(xué)校 金額單位:元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)合計(jì)

9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款122,845,411.00一、一般公共服務(wù)支出29二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出303三、國(guó)防支出314四、公共安全支出325五、教育支出3323,672,632.5823,672,632.586六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會(huì)保障和就業(yè)支出36204,995.90204,995.909九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37121,700.00121,700.0010十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探

10、信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出433,309,814.523,309,814.5216十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國(guó)土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出47240,100.00240,100.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821二十一、其他支出4922二十二、債務(wù)還本支出5023二十三、債務(wù)付息支出51本年收入合計(jì)2422,845,411.00本年支出合計(jì)5227,549,243.0027,549,243.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2515,933,975.48年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5311,230,143.4811,230,143.48一、一般

11、公共預(yù)算財(cái)政撥款2615,933,975.4854二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2755合計(jì)2838,779,386.48合計(jì)5638,779,386.4838,779,386.48注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決011表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表公開部門:寧夏旅游學(xué)校金額單位:元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)27,549,243.005,826,092.9021,723,150.10205教育支出23,672,632.585,259,297.0018,413,33

12、5.5820503職業(yè)教育23,672,632.585,259,297.0018,413,335.582050302 中專教育23,672,632.585,259,297.0018,413,335.58208社會(huì)保障和就業(yè)支出204,995.90204,995.9020805行政事業(yè)單位離退休204,995.90204,995.902080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149,571.90149,571.902080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出55,424.0055,424.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121,700.00121,

13、700.0021005醫(yī)療保障121,700.00121,700.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療121,700.00121,700.00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,309,814.523,309,814.5221605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出3,309,814.523,309,814.522160502 一般行政管理事務(wù)3,309,814.523,309,814.52221住房保障支出240,100.00240,100.0022102住房改革支出240,100.00240,100.002210201 住房公積金197,100.00197,100.002210203 購(gòu)房補(bǔ)貼43,000.0043,

14、000.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表公開部門:寧夏旅游學(xué)校金額單位:元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款欄次123合計(jì)5826092.93895857.861930235.04301一、工資福利支出 3,458,717.86 3,458,717.86 01基本工資 1,129,261.00 1,129,261.00 02津貼補(bǔ)貼 537,418.00 537,418.00 03獎(jiǎng)金 233,000.00 233,000.00 04其他社會(huì)保障繳費(fèi) 505,804.15 505

15、,804.15 06伙食補(bǔ)助費(fèi) 340.00 340.00 07績(jī)效工資 220,133.00 220,133.00 08機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 149,571.90 149,571.90 09職業(yè)年金繳費(fèi) 99其他工資福利支出 683,189.81 683,189.81 302二、商品和服務(wù)支出 1,863,689.04 1,863,689.04 01辦公費(fèi) 494,661.42 494,661.42 02印刷費(fèi) 65,107.90 65,107.90 03咨詢費(fèi) 04手續(xù)費(fèi) 34,071.41 34,071.41 05水費(fèi) 131,741.10 131,741.10 06電費(fèi) 163

16、,910.56 163,910.56 07郵電費(fèi) 17,840.63 17,840.63 08取暖費(fèi) 09物業(yè)管理費(fèi) 11差旅費(fèi) 142,098.00 142,098.00 12因公出國(guó)(境)費(fèi)用 13維修(護(hù))費(fèi) 8,539.10 8,539.10 14租賃費(fèi) 6,600.00 6,600.00 15會(huì)議費(fèi) 4,700.00 4,700.00 16培訓(xùn)費(fèi) 18,737.70 18,737.70 17公務(wù)接待費(fèi) 2,943.00 2,943.00 18專用材料費(fèi) 28,390.28 28,390.28 24被裝購(gòu)置費(fèi) 25專用燃料費(fèi) 26勞務(wù)費(fèi) 387,842.68 387,842.68 27

17、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 28工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10,000.00 10,000.00 29福利費(fèi) 31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 83,686.90 83,686.90 39其他交通費(fèi)用 40稅金及附加費(fèi)用 2,179.73 2,179.73 99其他商品和服務(wù)支出 260,638.63 260,638.63 303三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 437,140.00 437,140.00 01離休費(fèi) 02退休費(fèi) 55,424.00 55,424.00 03退職(役)費(fèi) 04撫恤金 05生活補(bǔ)助 06救濟(jì)費(fèi) 07醫(yī)療費(fèi) 08助學(xué)金 09獎(jiǎng)勵(lì)金 4,700.00 4,700.00 10生產(chǎn)補(bǔ)貼 11住房公積金 197,100.00

18、 197,100.00 12提租補(bǔ)貼 13購(gòu)房補(bǔ)貼 43,000.00 43,000.00 14采暖補(bǔ)貼 114,000.00 114,000.00 15物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 99其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 22,916.00 22,916.00 309四、基本建設(shè)支出 01房屋建筑物購(gòu)建 02辦公設(shè)備購(gòu)置 03專用設(shè)備購(gòu)置 05基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 06大型修繕 07信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 08物資儲(chǔ)備 13公務(wù)用車購(gòu)置 19其他交通工具購(gòu)置 99其他基本建設(shè)支出 310五、其他資本性支出 66,546.00 66,546.00 01房屋建筑物購(gòu)建 02辦公設(shè)備購(gòu)置 52,560.00 52,560.00 03專用設(shè)備購(gòu)置 13,986.00 13,986.00 05基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 06大型修繕 07信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 08物資儲(chǔ)備 09土地補(bǔ)償 10安置補(bǔ)助 11地上附著物和青苗補(bǔ)償 12拆遷補(bǔ)償 13公務(wù)用車購(gòu)置 19其他交通工具購(gòu)置 20產(chǎn)權(quán)參股 99其他資本性支

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