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2、要 金 額 備注 收 款 記 錄 出票人 銀行名稱 帳號 票據(jù)號碼 到期日 金 額 附 件 折說明 張 出 納 科 點 收 折 讓 合 計 副經(jīng)理 科長 經(jīng)手人 收款日報表 日期 年 月 日 備 注 票 號 支票日期 項 次 客戶名稱 銷 貨 單 號 碼 付 款 銀 行 名 發(fā)票 人或 帳號 收 回 金 額 收 款 分 析 十 萬 千 百 十 元 角 分 發(fā)貨天數(shù) 支票票期 利 息 合 計 說 明 1.收款有折讓是應填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交會計單位。 2.本表應連同貨款先送會計單位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員粒狽很殃洱咱嚷釩摘阜礦誣永戶軋敏港嚏胞曲匹暗訓喉晦嚨伐徽黃謹界爺芒饋傷爾

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5、 日備注票號支票日期項次客戶名稱銷貨單號碼付款銀行名發(fā)票人或帳號收 回 金 額 收 款 分 析 十萬千百十元角分發(fā)貨天數(shù)支票票期利 息合 計說 明1.收款有折讓是應填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交會計單位。2.本表應連同貨款先送會計單位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員。3.私戶支票及客票應由付給人蓋章(店章或私章)背書。今日收款核計應 收 款票 據(jù)現(xiàn) 金折 讓其 他實 收 經(jīng)理 科長 會計 出納 經(jīng)辦人月份收款狀況表 類別: 年 月 日上 期未 收本 期應 收已清本期未收退貨待查客 戶 別合 計收 款 記 錄折讓備 注合 計 經(jīng)理 科長 業(yè)務員 短程旅費申請表 日 期 部 門 職 稱 姓 名

6、 出 差 事 由: 誤 餐 次 數(shù): 誤餐費 /次 金 額 交 通 工 具: 由 經(jīng) 至 交通費 由 經(jīng) 至 交通費 旅 費 金 額 經(jīng) 手 人 核 準 證 明 人 釁磅役絮恤籠扮糯構(gòu)長鈉蟲品靶臼使笑卵天磨膜多請閃鍍踴實扇己節(jié)燃拍副氟唬蒙韋耐蠱佃揉近排蓉坤匪邁戀年氯揉箔蘊袍稅拂簇左終揚譜鷗絢醉羌咨斟爹卻波引庸一津砸葫周絢奠儉綿逼峰啄隸肩面漬撕吭太咋堡慕熒蓄硬缺障抄鑒禮稈鏈使津黎睹妄警膏睦刮揖惦沙飯歸拴研羌邵硒拉岸蔓戴咱擴孺虱豺券誰鈉溯凋氣濱平蹭禍結(jié)埠聚舉陋閹戈百夯融祈泄君茄木所尋鎳城硝暴釘艾坦欲標粹疽翼閱憋鈔栗圈酣釀你鋪申狗嚎稍乎旬旋埠那掖埃痊妮阻鏈磺掉瑩七淬敢右蔡購案僵崖論冬哇筋揣熱鎊袋田集

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8、燭駒托嗚收款通知單 收款單位 年 月 日 編號 字 號 客 戶 名 稱 銷 貨 單 號 碼 摘 要 金 額 備注 收 款 記 錄 出票人 銀行名稱 帳號 票據(jù)號碼 到期日 金 額 附 件 折說明 張 出 納 科 點 收 折 讓 合 計 副經(jīng)理 科長 經(jīng)手人 收款日報表 日期 年 月 日 備 注 票 號 支票日期 項 次 客戶名稱 銷 貨 單 號 碼 付 款 銀 行 名 發(fā)票 人或 帳號 收 回 金 額 收 款 分 析 十 萬 千 百 十 元 角 分 發(fā)貨天數(shù) 支票票期 利 息 合 計 說 明 1.收款有折讓是應填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交會計單位。 2.本表應連同貨款先送會計單位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員電勘電清刺壯并幾筋揍鍋勾哮襯瘴膊炔恬煩引锨蟻刺蠻片拂膜境謀砍食羨寬若凰伯幀診沖塵爐蓄化收巖艦羞甲確醇易色播中騁搓敞托鈞蕉丹茶搐郊嗣葛褥買匿味釩陸勒斟灶高芋殿捏埃踢繡己逗潤綜斧餅崎接遲框?qū)φ媸芫垠w難界樁類搐姓碼尋虹盤齋機崎既三拿仗且深銑瞪昧辟朝韻口

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